Решение Думы города Костромы от 31.05.2005 № 64
О бюджете города Костромы на 2001 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ
РЕШЕНИЕ
от 31 мая 2001 г. N 64
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2001 ГОД
(в ред. решений Думы г. Костромы от 28.06.2001 N 68, от 17.07.2001
N 95,
от 29.11.2001 N 165, от 05.07.2005 N 68)
Дума города Костромы решила:
1. Утвердить уточненный бюджета города Костромы на 2001 годпо расходам в сумме 837216,0 тыс. руб., по доходам в сумме783830,0 тыс, руб.
Установить предельный размер дефицита бюджета города на 2001год в сумме 53386,0 тыс. руб.
(п. 1 в ред. решения Думы г. Костромы от 29.11.2001 N 165)
2. Утвердить следующие источники финансирования дефицитабюджета города на 2001 год:тыс. руб.- Изменение остатков средств на счетахпо учету средств городского бюджета 8475- Поступления от продажи имущества,находящегося в муниципальной собственности 20000- Кредиты полученные от кредитных организаций 28800- Муниципальный займ 27255
Доходы, фактически полученные сверх объемов, утвержденныхпунктом 1 настоящего решения.
Установить, что администрация города вправе привлекатьдополнительные источники финансирования дефицита бюджета города,установленные бюджетным законодательством.
3. Принять Прогноз социально - экономического развития городана 2001 год, согласно приложению N 1.
4. Принять Основные направления бюджетной и налоговойполитики самоуправления города Костромы на 2001 год, согласноприложению N 2.
5. Принять Программу приватизации муниципальных предприятий иобъектов муниципальной собственности в городе Костроме на 2001год, обеспечивающую поступление доходов в бюджет города в сумме20000,0 тыс. руб. (приложение N 3).
6. Установить по состоянию на 1 января 2002 года верхнийпредел муниципального долга в сумме 100,0 млн. руб., в том числепредельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме15 млн. руб.
Установить предельный объем заемных средств, направляемых напокрытие дефицита бюджета города в размере не превышающем 15%собственных доходов городского бюджета на 2001 год.
7. Установить, что доходы бюджета города формируются за счет:
- налога на прибыль предприятий и организаций - в размере 15%доходов;
- налога на прибыль от предприятий железнодорожноготранспорта - в размере 5% доходов;
- акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья, водку,ликеро - водочные изделия, спиртосодержащие растворы - в размере5% доходов;
- акцизов на остальные товары за исключением акцизов на нефть(включая газовый конденсат) и услуги по ее перекачке, природныйгаз, бензин автомобильный, масла для дизельных и карбюраторныхдвигателей, на дизельное топливо и легковые автомобили,производимые на территории города - в размере 10% доходов;
- налога на доходы физических лиц, удерживаемогопредприятиями и организациями - в размере 86,8% доходов;
- налога на доходы физических лиц, удерживаемого налоговымиорганами - в размере 99% доходов;
- средства земельного налога и арендной платы за землю - вразмере 50% доходов;
- налога на имущество предприятий - в размере 50% доходов;
- платы за пользование водными объектами - в размере 30%доходов;
- платы за нормативные, сверхнормативные выбросы и сбросывредных веществ - в размере 54% доходов;
- других платежей за пользование природными ресурсами понормативам, установленным законодательством РФ;
- налога с продаж - в размере 60% доходов;
- единого налога на вмененный доход для определенных видовдеятельности по предпринимателям - в размере 65% доходов;
- доходов от использования и сдачи в аренду имущества,находящегося в муниципальной собственности;
- штрафов, применяемых в качестве налоговых санкций,предусмотренных ст. 116 - 118, 124 - 126, 128, 129, 129(1), 132,134, 135, 135(1), а также подпункты 1 и 2 статьи 120 части 1Налогового кодекса РФ - в размере 25% доходов;
- прочих налогов, пошлин и других платежей, подлежащихзачислению в бюджет города в соответствии с законодательством РФ;
- единого налога на совокупный доход для субъектов малогопредпринимательства по нормативам, установленным законодательствомРФ.
8. Уточнить доходы городского бюджета на 2001 год по группами подгруппам классификации доходов городского бюджета в следующихсуммах:
тыс. руб.Код классифи- Доходы Уточненныйкации доходов бюджетбюджетов РФ1000000 Налоговые доходы 705729
в том числе:1010100 Налог на прибыль предприятий 189440
и организаций1010200 Подоходный налог с физических 299325
лиц1010201 в т.ч. удерживаемый предприятиями 2921381010202 удерживаемый налоговыми 7187
органами1010400 Налог на игорный бизнес 5021020200 Акцизы по производимым товарам 13279
в т.ч. спирт 10519
прочие товары 27601020400 Лицензионные и регистрационные 925
сборы1020700 Налог с продаж 425681030100 Единый налог для субъектов 8907
малого предпринимательства1030202 Единый налог на вмененный доход 448921040000 Налоги на имущество 400701040100 в т.ч. физических лиц 52121040200 предприятий 347021040300 прочие налоги 1561050000 Платежи за пользование природными 24991
ресурсами1050100 в т.ч. платежи за пользование 65
недрами1050500 плата за пользование 366
водными объектами1050600 плата за нормативные и 920
и сверхнормативные выбросы
сбросы вредных веществ1050702 земельный налог 236401400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 408301400102 в т.ч. госпошлина 34301400502 целевой сбор на содержание 669
милиции1400503 налог на рекламу 8171400504 налог на содержание 35734
жилищного фонда и объектов
социально - культурной
сферы1400540 Прочие налоговые платежи и сборы 1802000000 Неналоговые доходы 29016
в том числе2010000 Доходы от использования имущест- 12786
ва, находящегося в муниципальной
собственности2010202 в т.ч. арендная плата за землю 35542010240 арендная плата за пользо- 6170
вание имуществом, находя-
щемся в муниципальной соб-
ственности2060000 Административные платежи и сборы 76402070000 Штрафные санкции 84902090000 Прочие неналоговые доходы 100
Итого собственных доходов 7347453020100 Дотация 18663020200 Субвенции на реализацию ФЗ 10308
"О ветеранах"3020200 Субвенции на реализацию ФЗ 19288
"О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"3020200 Субвенции на реализацию ФЗ 17623
"О социальной защите инвалидов
в РФ"
ВСЕГО ДОХОДОВ 783830
(п. 8 в ред. решения Думы г. Костромы от 29.11.2001 N 165)
9. Уточнить расходы городского бюджета на 2001 год поразделам и подразделам функциональной классификации в следующихсуммах:
тыс. руб.Код функцио-нальной клас- Уточненныйсификации Расходы бюджетрасходовбюджетов РФ0100 Функционирование органов местного 57415
самоуправления0500 Правоохранительная деятельность и 8620
обеспечение безопасности0700 Промышленность, энергетика и строи-
тельство 108000707 - капитальные вложения 102000707 - проектные работы 6000800 Сельское хозяйство 21000802 - компенсация за земельные участки 1000802 - совхоз "Волжский" 100
(посевная компания)0802 - инвентаризация земель 9000805 - ветеринария 10000903 Охрана окружающей природной сферы и
природных ресурсов 9201000 Транспорт 12295
в т.ч. закон "О ветеранах" -
На погашение и обслуживание -
кредита МБРР1007 Связь 19
в т.ч. закон "Об инвалидах" -1200 Жилищно - коммунальное хозяйство 203771
в т.ч. на подготовку празднования 500
850-летия города
закон "Об инвалидах" -
закон "О ветеранах" -1300 Предупреждение и ликвидация 3713
последствий ЧС и стихийных бедствий
- предупреждение и ликвидация
последствий ЧС Служба спасения 2018
- Гражданская оборона (Управление по 1695
делам ГО и ЧС)1400 Образование 2379861402 Детские музыкальные школы 70001403 Центр обучения и повышения квалифи- 700
кации Кострома - Северный Рейн-
Вестфалия"1407 Комитет по делам молодежи - летний 3340
отдых1407 СДЮШОР 16501407 Комитет по делам физической культуры 1214
и спорта - ДЮСШ1500 Культура, искусство, кинематография 8830
- культура и искусство 8480
- кинематография (кинофикация) 3501600 Средства массовой информации 1000
(обеспечение функции органов местно-
го самоуправления по информированию
населения)1701 Здравоохранение 1539441701 Фармокомитет - бесплатные медика- 2500
менты
в т.ч. закон "Об инвалидах" -1703 Физическая культура (клубы и меро- 1146
приятия)1800 Социальная политика 971921801 - социальная защита 86501801 - социальная помощь 19001802 - пенсии и пособия 3001803 - молодежная политика 12851806 Прочие мероприятия в области соци-
альной политики 66761
в т.ч. закон "О ветеранах" 42088
в т.ч. закон "Об инвалидах" 246731807 - пособия на детей 194381900 Обслуживание внутреннего долга 100003000 Прочие расходы 99193001 - резервный фонд 9033002 - проведение выборов 10003004 - прочие расходы, не отнесенные к 8016
другим подразделам
Проектные работы -
ИТОГО текущие расходы 836074
Капитальные вложения -3100 Целевые бюджетные фонды -
Экологический фонд -
ВСЕГО РАСХОДОВ 837216
(п. 9 в ред. решения Думы г. Костромы от 29.11.2001 N 165)
10. Утвердить следующий перечень защищенных статей текущихрасходов городского бюджета на 2001 год, подлежащих финансированиюв полном объеме в порядке значимости (приложение N 9):
- заработная плата с начислениями;
- питание;
- приобретение медикаментов и перевязочных средств (в томчисле льготное лекарственное обеспечение;
- расходы на топливно - энергетические ресурсы;
- расходы по обслуживанию и погашению муниципального долга.
11. Установить, что в 2001 году доходы от сдачи в арендузданий и имущества образовательных учреждений, учрежденийздравоохранения, других учреждений социальной сферы, находящихся вгородской собственности, в полном объеме поступают в доходыгородского бюджета и отражаются в сметах доходов и расходовуказанных организаций. При этом доходы, поступающие сверх учтенныхв пункте 8 настоящего решения, полностью используются указаннымиорганизациями и учреждениями в качестве дополнительного источникабюджетного финансирования содержания и развития их материально -технической базы сверх сумм, установленных пунктом 9 настоящегорешения, и проводятся через счета городского бюджета.
12. Установить на 2001 год оборотную кассовую наличность вразмере 10000 тыс. руб.
13. Установить, что доходы целевого городского экологическогофонда формируются в 2001 году за счет платы за нормативные,сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещениеотходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду,поступающей в доходы городского бюджета, в сумме 920,0 тыс. руб.
(п. 13 в ред. решения Думы г. Костромы от 29.11.2001 N 165)
14. В целях повышения эффективности работы контролирующихорганов города, стимулирования их деятельности по увеличениюдоходов городского бюджета направить в 2001 году:
- Инспекции Министерства налоговой службы РФ по городуКостроме и Управлению федеральной службы налоговой полиции РФ поКостромской области - 10% от взысканных сумм финансовых санкций(пени, штрафы) в части платежей городского бюджета, доначисленныхв ходе проведения контрольной работы;
- Управлению федеральной службы налоговой полиции РФ поКостромской области - 15% от сумм задолженности по налогам, пенями штрафам, взысканных в городской бюджет с предприятий иорганизаций города, имеющих просроченную задолженность по платежамв городской бюджет.
Перечень налогоплательщиков, предлагаемых управлениюФедеральной службы налоговой полиции РФ по Костромской области дляработы по взысканию долгов определяется администрацией города.Настоящее положение не распространяется на контрольную работууправления Федеральной службы налоговой полиции РФ по Костромскойобласти, проводимую по собственному плану.
- Управлению внутренних дел города Костромы, Костромскомуобластному управлению Госторгинспекции по торговле, качествутоваров и защите прав потребителей, Костромскому центру санитарно- эпидемиологического надзора , управлению ветеринарии сГосветинспекцией, администрации города - 10% от сумм взысканныхадминистративных штрафов, подлежащих зачислению в бюджет города.
Установить, что направление средств вышеуказанныморганизациям осуществляется на договорной основе с администрациейгорода на цели, определенные соглашением.
15. Установить, что финансирование Государственногоунитарного предприятия "Костроматранссигнал" осуществляется впределах поступлений в городской бюджет сумм штрафов, взыскиваемыхуправлением Государственной инспекции безопасности дорожногодвижения.
16. Приостановить в 2001 году предоставление дополнительныхналоговых и других льгот по платежам в городской бюджет заисключением льгот категориям физических лиц, установленныхпостановлением главы самоуправления N 4790 от 28 декабря 2000 года"О предоставлении дополнительных льгот по уплате госпошлины вгородской бюджет", инвалидам по арендной плате за помещения,используемые для производственной деятельности (освобождение на50%), а также льгот, предоставляемых налогоплательщикам -субъектам инвестиционной деятельности в соответствии с решениемДумы города Костромы от 12 марта 1998 года N 44 "О реализацииЗакона Костромской области "Об инвестиционной деятельности вКостромской области" на территории города Костромы".
(п. 16 в ред. решения Думы г. Костромы от 05.07.2005 N 68)
17. Установить на 2001 год в пределах финансового года лимитпредоставления рассрочек, отсрочек по уплате налогов и сборов вчасти сумм, зачисляемых в городской бюджет в сумме не более 1%налоговых доходов бюджета города.
18. Утвердить в составе городского бюджета на 2001 годкапитальные расходы в объеме 10000 тыс. руб., согласно приложениюN 4.
19. Принять к сведению, что законом Костромской области "Обобластном бюджете на 2001 год" реализация Федеральных законовчастично обеспечена источниками финансирования:
По ФЗ "О ветеранах" в сумме 24372 тыс. руб. или 20% отпотребности (125441 тыс. руб.);
По ФЗ "О социальной защите инвалидов в сумме 11016 тыс. руб.или 21% от потребности (51305 тыс. руб.)
20. Руководствуясь статьей 44 закона Костромской области "Обобластном бюджете на 2001 год", Федеральными законами от 28.08.95г. N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации" и от 25.09.97 г. N 126-ФЗ"О финансовых основах местного самоуправления в РоссийскойФедерации", учитывая социальную значимость и жизненнуюнеобходимость, направить указанные в пункте 19 настоящего решениясредства на финансирование льгот по жилищно - коммунальнымуслугам; по обеспечению лекарственными препаратами; за пользованиедомашним телефоном и радиотрансляционной точкой, в том числе:
- на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с ФЗ"О социальной защите инвалидов" в полном объеме, исходя изфактически проведенных расходов, в сумме 7355 тыс. руб.;
- за пользование домашним телефоном и радиотрансляционнойточкой в сумме 886,0 тыс. руб.;
- на жилищно - коммунальные услуги частично в сумме 27147тыс. руб. (потребность - 46100 тыс. руб.).
При этом, недостающие средства между фактическипредоставленными услугами и выделенными в соответствии с п. 19настоящего решения, относятся на убытки предприятий,предоставивших услуги и компенсируются по мере поступления средствиз федерального и областного бюджетов.
(п. 21 исключен решением Думы г. Костромы от 28.06.2001 N 68)
22. Сохранить на 2001 год долю платежей населения на уровне2000 года - 57% от экономически обоснованного стандарта стоимостиодного квадратного метра жилья при федеральном стандарте 80%.
23. Установить, что заключение и оплата организациями иучреждениями, финансируемыми из городского бюджета на основаниисмет доходов и расходов, договоров, исполнение которыхосуществляется за счет средств городского бюджета, производится впределах утвержденных им ассигнований из городского бюджета.
Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие издоговоров, исполнение которых осуществляется за счет средствгородского бюджета сверх установленных им ассигнований, неподлежат оплате за счет средств городского бюджета на текущийфинансовый год.
24. Утвердить объемы финансирования в 2001 году утвержденныхцелевых городских программ в счет общих ассигнований из городскогобюджета по отраслям согласно приложению N 5.
25. Утвердить на 2001 год в пределах, сумм, установленныхпунктом 9 настоящего решения:
- распределение ассигнований из городского бюджета пополучателям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевымстатьям и видам расходов функциональной классификации расходовбюджетов Российской Федерации согласно приложению N 6;
- распределение ассигнований из городского бюджета поразделам, подразделам, целевым статьям и видам расходовфункциональной классификации расходов бюджетов РоссийскойФедерации согласно приложению N 7;
- распределение ассигнований из городского бюджета по прочимрасходам, не отнесенным к другим подразделам раздела 3000 согласноприложению N 8;
26. Установить, что администрация города в месячный срок содня вступления в силу настоящего решения утверждает росписьдоходов, расходов и источников финансирования дефицита городскогобюджета на 2001 год.
27. Установить, что средства, полученные бюджетнымиучреждениями от предпринимательской и иной приносящей доходдеятельности, учитываются на счетах, открытых им в учрежденияхЦентрального банка Российской Федерации.
Установить, что администрация города в 2001 году осуществляетежеквартально мониторинг объемов и направлений использованиявнебюджетных средств, находящихся на счетах городских организацийпо учету средств, полученных от предпринимательской и инойприносящей доход деятельности.
28. Разрешить прямым получателям средств городского бюджета вустановленном администрацией города порядке направлять частьсредств, оставшихся на счетах по учету средств городского бюджетапо состоянию на 1 января 2001 года на финансирование целевыхрасходов.
29. Установить, что администрация города не вправе приниматьв 2001 году решения, приводящие к увеличению численностимуниципальных служащих и работников учреждений и организацийбюджетной сферы.
30. Ввести с 1 января 2001 года, в связи с вступлением вдействие части второй Налогового кодекса Российской Федерации,ежемесячную денежную компенсацию в сумме уплачиваемого с денежногодовольствия и других вознаграждений и выплат, получаемых в связи сисполнением службы сотрудниками органов внутренних дел города,налога на доходы физических лиц.
31. Утвердить смету доходов и расходов внебюджетного фонда на2001 год в сумме 124,1 тыс. руб. (приложение N 10).
32. Утвердить расходы на обслуживание муниципального долга всумме 10,0 млн. руб.
33. Установить, что погашение кредиторской задолженностипроизводится в пределах утвержденных ассигнований на 2001 год.
34. Установить, что нормативные правовые акты, влекущиедополнительные расходы бюджета города Костромы на 2001 год, атакже сокращающие его доходную базу, реализуются только приналичии соответствующих источников дополнительных поступлений вбюджет города и (или) сокращения других статей расходов бюджетагорода на 2001 год после внесения соответствующих изменений внастоящее решение.
35. Одобрить и направить обращение в Костромскую областнуюДуму (приложение N 11).
36. Установить, что принятые ранее нормативные правовые актыместного самоуправления города Костромы, регулирующие бюджетныеотношения, действуют в 2001 году в части, не противоречащейнастоящему закону.
37. Поручить администрации города в счет долга СУ-7 (8%отчислений) завершить работы по спорткомплексу "Заволжье".
38. Рекомендовать администрации города изыскать средства почастичному погашению задолженности за методическую литературу за1996 - 2000 годы и выплаты за 2001 год.
39. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания(кроме пунктов 20 - 22 настоящего решения).
40. Пункты 20, 21 и 22 ввести в действие с моментаопубликования в средствах массовой информации.
41. Данное решение опубликовать в средствах массовойинформации.
Глава самоуправления
г. Костромы
Б.К.КОРОБОВ
Председатель Совета Думы
А.В.УКРАСИН
Приложение N 1
к решению
Думы города Костромы
от 31.05.2001 г. N 64
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Г. КОСТРОМЫ НА 2001 ГОД
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Г. КОСТРОМЫ ЗА 2000 ГОД
В течение 1999 - 2000 годов удалось не только преодолетьнаиболее острые последствия обвала рубля, но и добиться заметногооживления экономики. В результате получили развитие тенденцииулучшения экономической и финансовой ситуации, начавшиеформироваться в посткризисный период (период после кризиса вавгусте 1998 года).
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
С 1999 года обозначились положительные тенденции в развитииэкономики города в целом и в промышленности в частности. За 1999год достигнут рост промышленного производства - на 12,2%.Предприятия машиностроения и металлообработки увеличилипроизводство на 54,1% (произведено станков деревообрабатывающих в2,6 раза больше, чем в 1998 году, экскаваторов - в 2 раза,калориферов - в 1,6 раза, дробилок - в 1,8 раза больше).Предприятия легкой промышленности увеличили объемы на 78,2%(произведено больше пряжи льняной - в 1,8 раза, тканей льняных - в1,9 раза). Промышленность стройматериалов увеличила объемы на35,7% (произведено больше пиломатериалов - в 1,7 раза, плитдревесно - стружечных - в 1,3 раза, фанеры на 12%).
Причем промышленный подъем сопровождался качественнымиизменениями в финансовом состоянии предприятий: значительновозросла прибыль, сократилось количество убыточных производств,увеличилась часть оборотных активов в денежной форме. Повысиласьдоля денежных расчетов при реализации продукции.
Тенденция роста промышленного производства сохранилась и в2000 году и определялась в основном тремя группами факторов:
- дальнейшей активностью ряда отраслей, в существеннойстепени ориентированных на экспорт. В результате объем выпускапродукции лесной и деревообрабатывающей промышленности увеличилсяпо предварительным итогам в 2000 году на 8,9%. Вследствиерасширения экспорта также значительно возрос выпуск льняныхтканей, отдельных видов машин и оборудования;
- продолжением процессов импортозамещения, в условияхначавшегося роста реальных располагаемых денежных доходовнаселения, под влиянием чего в 2000 году продукция легкойпромышленности увеличилась на 19,7%;
- укреплением тенденции улучшения финансового положенияпромышленных предприятий, значительным ростом их оборотных активовв денежной форме, расширением промежуточного спроса в результатеувеличения выпуска отраслей, производящих конечную продукцию. Взначительной мере благодаря этому выпуск продукции машиностроенияи металлообработки возрос в 2000 году на 23,3%.
Вместе с тем, помесячная динамика промышленного производствапродукции свидетельствует о некотором замедлении темпов роста кконцу 2000 года по сравнению с 1999 годом. Это говорит о том, чтопо сути исчерпывается действие первоначальных благоприятныхфакторов, сформировавшихся о посткризисный период.
Темпы роста объемов промышленного производства
в % к соответствующему периоду прошлого года
1999 год 2000 год1 квартал 97,0 115,0полугодие 104,4 111,39 месяцев 109,5 109,1год 112,2 105,2
В 2000 году рост объемов промышленного производства в целомпо городу составил 105,2% к предыдущему году, продукции выпущенона 5998,5 млн. рублей.
Такой темп роста производства ниже, чем в предыдущем году,так как из более чем 12%-го прироста промышленной продукции в 1999году почти две трети связано с восстановлением производства послекризисного падения в 1998 году.
Объем производства промышленной продукция в 2000 годупревысил уровень 1999 года в следующих отраслях: в машиностроении(123,3%), в лесной и деревообрабатывающей (108,9%), в легкой(119,7%), медицинской (107,6%), черной металлургии (114,2%).
В остальных отраслях отмечается сокращение объемовпроизводства от 4,2% (в полиграфической) до 15,6% (в пищевойпромышленности).
Динамика промышленного производства по отраслям, в процентах
1999 г. 2000 г.
к к
1998 г. 1999 г.Электроэнергетика 97,5 93,2Машиностроение 154,1 123,3Лесная и деревообрабатывающая 119,4 108,9Стройматериалы 135,7 93,7Легкая 178,2 119,7Пищевая 90,0 84,4Мукомольнo - круп. и комбикормовая 120,4 95,1Медицинская 52,9 107,6Полиграфическая 140,8 95,8Прочие отрасли 98,7 91,8
В электроэнергетике в 2000 году продолжалось снижение объемовпроизводства. Выработка электроэнергии составила по итогам года1082 млн. квт/час (98,5% к отчету 1999 года), теплоэнергии -2200,6 тыс. Гкал (89,6%). В результате в целом по отрасли падениеобъемов составило 6,8% по сравнений с 1999 годом.
Неплатежи потребителей за поставленные энергоресурсы остаютсянаиболее серьезной проблемой в отрасли. Без решения этой проблемыневозможно устойчивое наращивание производства, а такжеобеспечение бесперебойного энергоснабжения экономики.
В машиностроении и металлообработке положительные тенденции,появившиеся в 1999 году и обусловленные развитием процессовимпортозамещения, повышением инвестиционной активности,проведением работ по оптимизации мощностей, позволили не толькокомпенсировать спад производства, имевший место в 1998 году, но ипревысить докризисный уровень выпуска продукции.
Основные факторы, определившие рост объемов продукции в 1999году, продолжали оказывать влияние на работу отрасли и в 2000году. В целом за 2000 год выпуск продукции в отрасли увеличился посравнению с 1999 годом на 23,3%. Больше, чем в 1999 годупроизведено экскаваторов - на 7,0% (76 шт.), дробилок - на 91,0%(21 шт.), прядильных машин - на 60% (8 шт.), калориферов - на37,9% (598 шт.), деревообрабатывающих станков - на 9,8% (538 шт.),металлорежущих станков - на 18,4% (58 шт.).
Рост объемов производства сопровождался улучшениемэкономической и финансовой ситуации, в основном за счет увеличенияоборотных активов в денежной форме и сокращения количестваубыточных предприятий, а также осуществления мер пореструктуризация и реформированию предприятий отрасли.
Предприятия деревообрабатывающей промышленности с начала 2000года продолжали увеличивать объемы выпуска продукции. Этомуспособствовало сохранение спроса внутреннего и внешнего рынков.Темп прироста производства продукции в 2000 году составил 8,9%. Посравнению с 1999 годом предприятиями отрасли больше выпущенофанеры на 10,6% (72,3 тыс. куб. м) ДСП - на 15,8% (98,7 тыс. куб.м), мебели - на 4,3% и другой продукции. Рост объемов производствав отрасли достигнут за счет увеличения выпуска продукции на ОАО"Фанплит" и ОАО "Костромамебель", продукция которых составляет вобъемах отрасли свыше 90%.
В промышленности строительных материалов в 2000 году падениеобъемов производства составило 6,3%. Это в первую очередь связаносо снижением выпуска сборных железобетонных конструкций и изделийпо сравнению с 1999 годом на 47,5%. Однако за счет увеличениявыпуска другой продукции на крупных предприятиях отрасли (АООТ"Костромской силикатный завод", ОГУП "Карьеравтодор") сокращениеобъемов в целом по отрасли выглядит не столь значительно.
По итогам года увеличение выпуска стеновых материаловсоставило 24,3% (115,6 млн. шт. усл. кирпича), в том числе кирпичастроительного - 22,9% (39,2 млн. шт. усл. кирпича), щебня и гравия- на 11,7% (276,6 тыс. куб. м).
Продолжали наращивать объемы выпуска продукции в 2000 годупредприятия легкой промышленности. Ими выпущено 31,9 млн. кв. мльняных тканей, что на 21,8% больше, чем в 1999 году, 7,6 тыс.тонн хлопчатобумажной пряжи (на 80,7% больше 1999 года). Индексфизического объема в целом по отрасли составил 119,7%. Однакосложным остается вопрос обеспечения предприятий сырьем.Текстильные предприятия в связи с нехваткой льноволокна в областиработают на давальческом сырье, доля которого увеличилась посравнению с 1999 годом в 1,5 раза и составляет около 70%, что нелучшим образом сказывается на показателях их работы, хотя ипозволяет сохранять трудовые коллективы.
Ситуация на рынке продовольствия нестабильна. В 2000 годупродолжал сокращаться выпуск основных видов продукции в пищевойпромышленности. По сравнению с 1999 годом сократилось производствохлеба и хлебобулочных изделий на 8,3%, кондитерских изделий - на14,2%, рыбы - на 59,2%, ликеро - водочных изделий - на 28,4%,мясной и молочной продукции - на 96,3%. Выросло толькопроизводство спирта на 2,8%. Темпы падения объемов в целом поотрасли остаются самыми высокими среди всех отраслей - 84,4% к1999 году.
В мукомольно - крупяной промышленности сократилосьпроизводство крупы на 7,8%, комбикормов - на 50%, муки - на 1,5%,что привело к падению объемов в целом по отрасли на 4,6% посравнению с 1999 годом. Это при том, что в предыдущие 2 года (1998г. и 1999 г.) отрасль имела приращение объемов производствасоответственно 27,4 и 20,4 процентов.
Общий объем выпуска потребительских товаров в 2000 году нижеуровня 1999 года на 1,6%. По пищевым продуктам и винно - водочнымизделиям падение объемов составило соответственно на 13,9% и31,1%. По непродовольственным товарам рост на 11,4%. В 2000 годувсего выпущено потребительских товаров на сумм 1420,1 млн. рублей.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ
Оборот розничной торговли за 2000 год по отношению кпредыдущему году увеличился на 1,5%, оборот общественного питания- на 2,2%. Росту этих показателей в значительной степениспособствовало улучшение динамики реальных доходов населения. Впосткризисный период качественно изменилась и структура оборотарозничной торговли, в которой повысилась доля относительно болеедешевых товаров, в т.ч. за счет увеличения доли отечественныхтоваров.
На рынке платных услуг населению в настоящее время отмечаетсяприрост объемов оказываемых услуг, который по итогом 2000 годасоставил 6,8%. Услуг оказано на сумму около 845 млн. рублей.Основной объем платных услуг, более 85%, по-прежнемупредоставляется предприятиями.
В разрезе видов услуг наибольшая доля приходится на услуги,которое носят обязательный характер: услуги пассажирскоготранспорта и связи, жилищно - коммунальные, бытовые услуги. Ихсуммарная доля составляет около 75%.
По сравнению с 1999 годом в 2000 году больше оказановетеринарных услуг на 65,4%, туристско - экскурсионных - на 42,9%,услуг пассажирского транспорта - на 31,1%, медицинских - на 16,6%,санаторно - оздоровительных - на 16,3%, образования - на 12,2%,услуг связи - на 7,3% и других.
ТРУД
Общее оживление в экономике и особенно в реальном секторе,способствовало некоторому улучшению ситуации на рынке труда.Происходит снижение численности официально зарегистрированныхбезработных и уровня безработицы. Уровень официальнозарегистрированной безработицы по состоянию на конец 2000 годасоставил 0,64% от экономически активного населения (против 1,16 вначале года). В тоже время растет потребность в работниках,заявленная работодателями в органы службы занятости. В результатекоэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятыхграждан, зарегистрированных в органах службы занятости в расчетена одну вакансию) снизился до 0,4 (против 1,0 - в начале 2000 годаи 4,0 - в начале 1999 года).
Численность работников, занятых в народном хозяйстве городасоставила за 2000 год 116,6 тыс. человек, что по сравнению с 1999годом на 0,5% больше, в том числе в материальном производстве -67,9 тыс. человек (100,6% к 1999 году).
Если в 1999 году жизненный уровень населения неуклонноснижался, то в 2000 году начала формироваться тенденция увеличенияреальных располагаемых денежных доходов населения. Наблюдалисьпозитивные изменения о сфере оплаты труда, суммарная задолженностьпо заработной плате по сравнению с началом 2000 года сократилась в2,2 раза и составила по состоянию на 1 января 2001 года 30,3 млн.рублей. Темпы прироста реальной заработной платы(скорректированной на темпы инфляции) составили за 2000 год 5,4%,что частично компенсировало падение ее уровня в 1999 году посравнению с 1998 годом (84,1%).
Фонд заработной платы достиг 2,34 млн. рублей, с ростом к1999 году на 28,2%. Среднемесячная заработная плата возросла на27,5% и составила за 2000 год 1671 рубль.
Примечание. Отчетные данные за 2000 год приведены вприложении 2.
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2000 году предприятиями и организациями всех формсобственности на развитие экономики и социальную сферу городаиспользовано свыше 911 млн. рублей инвестиций в основной капитал,что составит в сопоставимых ценах к уровню 1999 года 118%, 129,3%к уровню 1998 года и 132,8% к уровню 1997 года.
Итоги 1998 - 2000 годов свидетельствуют об определеннойстабилизации и постепенном оживлении инвестиционной деятельности вгороде.
В отраслевой структуре инвестиций в основной капитал львинаядоля приходится на отрасли, оказывающие рыночные и нерыночныеуслуги (69,8%), из них в жилищно - коммунальное хозяйство 51,6% (в1999 году соответственно 83,1% и 61,6%).
На инвестиции, направленные на производство товаровприходится 30,2% от общего объема инвестиций (в 1999 году -16,9%), что свидетельствует о некотором оживлении реальногосектора экономики. Основной целью инвестирования в основнойкапитал явилась замена изношенной техники и оборудования, т.е.улучшилась технологическая структура капитальных вложений, доляСМР снизилась в пользу затрат на оборудование.
Для устойчивого экономического роста необходима активизациявсех видов источников финансирования. Без этого экономический ростбудет иметь временный характер и не является стабильным. Основнымисточником финансирования в 2000 году были привлеченные средства(53,8%), где средства федерального бюджета составили 31,8%,средства областного и местного бюджетов - 2,7%.
Собственные средства предприятий составляют 46,2%. По мерероста производства, собственные средства предприятий постепеннобудут увеличиваться и будут способствовать развитию реальногосектора экономики.
Современный период структурных преобразований заключается втом, что приоритеты капвложений носят не отраслевой характер, анаправлены на удовлетворение определенных постоянных или вновьвозникающих общественных потребностей. Одна из таких стабильныхпотребностей - необходимость поддерживать определенный, довольновысокий уровень жилищного строительства при любых конъюнктурныхколебаниях.
При спаде объемов инвестиций в 2000 году к объемам инвестиций1990 года в 5 раз, объем инвестиций в жилищное строительствоснизился только на 15%.
На жилищное строительство в 2000 году направлено 45,3% отобщего объема инвестиций. За счет всех источников финансированиясданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 116,69 тыс. кв. м(прогнозировали 117,4 тыс. кв. м), что на 29,4% больше, чем в 1999году.
Следует отметить, что по-прежнему сохраняется неритмичныйввод жилья. Основной ввод жилых домов приходится па IY квартал -48,4% (I квартал - 20%, II квартал - 12,9%, III квартал - 18,7%).
Доля индивидуального жилья в общем объеме составила 10,46%или 140,4% к уровню прошлого года.
Значительное место в инвестиционной программе занимаетпредоставление жилья для военнослужащих (29,3%) и для граждан,выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к нимместностей (33,6%) от общего ввода.
Городская телефонная сеть пополнилась на 4656 номеров, в томчисле АТС-35 по улице Беговая на 1504 номера и АТС-33 по улицеСамоковской на 3152 номера.
Для работников бюджетной сферы введена в эксплуатация 1-яочередь (60 квартир) 118-квартирного жилого дома по улицеИндустриальной, где 52 квартиры будут выделены работникамподразделений городской (47 квартир) и областной (5 квартир)администраций.
В III квартале 2000 года введена в эксплуатацию пристройка кшколе N 26 на 198 учащихся, введены в эксплуатацию коммунальныесети: водопровода протяженностью 2,1 км, канализациипротяженностью 2,3 км, газовые сети протяженностью 3,6 км и рядобъектов промышленно - гражданского назначения.
Данные инвестиционной и строительной деятельностихарактеризуются следующими показателями:
1998 год 1999 год 2000 год- Инвестиции в основной капиталв % к предыдущему году 102,8 109,5 118,0- Ввод в действие жилых домовв % к предыдущему году 93,2 111,5 129,4- Объем подрядных работ, выпол-ненный собственными силамив % к предыдущему году 103,3 108,5 96,6
В 2000 году в городе выполнено строительно - монтажных работв объеме 598,978 млн. рублей, что составляет 96,6% к 1999 году.
Из общего числа строительных фирм 66,5% приходится на долючастных, госсобственности - 16,9%, муниципальной - 0,02%,смешанной собственности - 16,6%.
За 11 месяцев 2000 года по 33 крупным и средним организациямстроительства прибыль составила 7,156 млн. рублей и уменьшилась посравнению с 1999 годом на 17,044 млн. рублей (29,6%).
Убыток допустили 14 предприятий или 42,4% от общего числапредприятий. Сумма убытка составила 25,9 млн. рублей.
Основными причинами, которые препятствуют эффективнойдеятельности строительных организаций по-прежнему остаютсяэкономические проблемы - нестабильное финансирование,неплатежеспособность заказчиков, задолженность за выполненныеработы.
По результатам анализа данных за 11 месяцев 2000 года и 1999года следует отметить, что темп роста средней зарплаты опережаеттемп роста производительности труда в 1,3 раза.
Инвестиционная ситуация в городе оказывает существенноевлияние на интенсивность строительной деятельности на территориигорода.
В качестве показателя этой интенсивности может быть принятоотношение объема строительно - монтажных работ в расчете на одногожителя:
1998 год 2000 годотчет (руб.) оценка (руб.)
1794,6 1738,6(в сопоставимых ценах )
т.е. интенсивность составила 96,9% к 1999 году
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В соответствии с Федеральной адресной инвестиционнойпрограммой в 2000 году за счет средств федерального бюджетаосвоено капитальных вложений в сумме 47209,0 тыс. рублей, из нихпо отраслям:- "Образование" - 2942 тыс. руб.- "Здравоохранение" - 4622 тыс. руб.- "Жилищное строительство" - 13344 тыс. руб.- "Культура" - 4251 тыс. руб.- "Инженерное обеспечение" - 20000 тыс. руб.
По мероприятиям, связанным с празднованием 850-летия города2050 тыс. руб. (реконструкция ветхого жилого фонда, являющегосяпамятником истории и архитектуры, проект N 197).
Поступили средства из федерального бюджета в сумме 43918 тыс.рублей при установленном лимите на 2000 год 47078 тыс. рублей,т.е. 93,3%. Бюджетные заявки по г. Костроме были представлены на277,7 млн. рублей.
Выполнение инвестиционной программы на
объектах городского хозяйства
В 2000 году объем финансирования объектов городскогохозяйства за счет источников финансирования был на 17,3% нижеуровня 1999 года (82,7%), освоение составило 98,7% к 1999 году.
За счет городского бюджета профинансировано 6887,45 тыс.рублей или 68,9% к утвержденному лимиту, освоено 9520,59 тыс.рублей или 95,2% к лимиту и 77,1% к уровню 1999 года.
Наибольший процент финансирования объектов городскогохозяйства в общем объеме в 2000 году - в счет освобождения от 8%отчислений квартир на снос жилья (45%), за счет городского бюджета- 37,7%, из областного бюджета - 3,1%, федерального - 9,6%, засчет внебюджетных (привлеченных) средств - 4,6%.
Примечание. Цифровые показатели по инвестициям за 2000 годприведены в приложении 1.
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Г. КОСТРОМЫ НА 2001 ГОД
Прогноз социально - экономического развития г. Костромы на2001 год разработан на основе сценарных условий функционированияэкономики РФ на этот период, предварительного прогноза показателейинфляции на 2001 год, разработанных Министерством экономики Россиипо состоянию на 13.04.2000 года, а также с учетом анализа развитияэкономической ситуации в городе в 2000 году и обобщенныхпрогнозных материалов, полученных от ведущих предприятий города,департаментов, комитетов, управлений и отделов администрации.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Рост в экономике в 2001 году продолжится, но вряд ли он будеттаким, как в 2000 году, так как действуют ряд факторов,ограничивающих рост выпуска промышленной продукции: недостаточныйуровень спроса внутреннего рынка, нестабильностьвнешнеэкономической конъюнктуры, замедление процессовимпортозамещения, угроза "старения" оборудования и другие.
В связи с постепенным ослаблением благоприятных факторовможно ожидать замедления темпа прироста промышленногопроизводства.
В 2001 году прогнозируемый рост промышленного производствасоставит 104,5% к уровню 2000 года. При этом наиболее высокимитемпами прироста будут отличаться машиностроение иметаллообработка (110% к уровню 2000 года), черная металлургия(112,5%), медицинская (106,5%) отрасли.
Электроэнергетика. В соответствии с прогнозируемымувеличением спроса потребителей выработка электроэнергии можетвозрасти в 2001 году до 1103 млн. квт час. С учетом этого объемыпроизводства в отрасли вырастут на 1,1% к оценке 2000 года.
В 2001 году в машиностроении прогнозируется дальнейшеенаращивание объемов производства, устойчивое повышение спросавнутреннего рынка на важнейшие виды машиностроительной продукции.Предусматривается оптимизация производственных мощностей,реструктуризация задолженностей предприятий, активизация поискастратегических инвесторов для обеспечения развития новыхнаправлений, освоение перспективных видов продукции. В целом поотрасли объем промышленной продукции в 2001 году прогнозируется науровне 110% к 2000 году. Ожидается значительное увеличение выпускатаких важнейших видов продукции как металлорежущие идеревообрабатывающие станки, дробилки, прядильные машины,калориферы и некоторые другие.
Стабильная работа предприятий деревообрабатывающей отрасли,развитие эффективных производств, внедрение прогрессивныхтехнологий и техники, расширение ассортимента выпускаемойпродукции дают основания прогнозировать в 2001 году прироствыпуска продукции на уровне 2,3% по сравнению с 2000 годом.
В 2001 году объем выпуска продукции в промышленностистройматериалов прогнозируется с ростом на 4,9% к оценкепредыдущего года. Выпуск стеновых материалов увеличится попрогнозным расчетам на 6,5%, в том числе кирпича строительного -на 5,0%.
В 2001 году, по прогнозным расчетам, тенденция к увеличениюпроизводства продукции в легкой отрасли сохранится и темп приростасоставит 3,4%. Факторами, ограничивающими рост промышленногопроизводства являются технологическая отсталость большинствапредприятий отрасли, предельная изношенность основных фондов,сложности с обеспечением предприятий сырьем и материалами.Несмотря на это в 2001 году прогнозируется увеличить производствольняной пряжи на 15,9%, льняных тканей - на 7,0%. Ведущиепредприятия отрасли продолжат работу над обновлением ассортиментаи повышением качества выпускаемых изделий, расширением рынковсбыта продукции.
Если в 2000 году не удалось стабилизировать ситуацию впищевой промышленности, то на 2001 год прогнозируетсяприостановление падения объемов производства. Основанием для этогослужит прогнозируемое увеличение выпуска продовольственных товарови ликеро - водочных изделий на таких предприятиях отрасли, как ОАО"Заволжский хлебокомбинат", ОАО "Русский хлеб", ФГУП "Ликеро -водочный завод", ООО "Серебряный источник", продукция которыхсоставляет более 55% от продукции отрасли. Предприятия отраслипродолжают работать над расширением ассортимента и повышениемкачества выпускаемой продукции, участвуют в выставках - ярмарках,продукция многих из них отмечается медалями и дипломами.
Рост объемов производства в 2001 году прогнозируется также вмукомольно - крупяной и комбикормовой промышленности - на 5,3%,медицинской - на 6,5%, черной металлургии - на 12,5% и в прочихотраслях - на 6,5%.
В 2001 году ожидается рост производства потребительскихтоваров для населения. Это связано с возросшей ценовойконкурентоспособностью отечественных товаров и переключением частиплатежеспособного спроса с импортных товаров на отечественные.Прогноз производства потребительских товаров в 2001 году учитываетвозможное увеличение доходов населения и ресурсов отечественногосырья. С учетом этого ожидается, что рост производствапотребительских товаров будет на 4,1% выше 2000 года.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ
В 2001 году годовой прирост оборота розничной торговли попрогнозным расчетам, составит 3,0%. Платежеспособный спроснаселения на важнейшие продукты питания, товары легкойпромышленности и культурно - бытового назначения будет примерносоответствовать объемам предложения этих товаров. В объемепредлагаемых на рынке товарных ресурсов повысится доля товаровотечественных производителей. Улучшится макроструктура оборотарозничной торговли - увеличится удельный вес продажинепродовольственных товаров. На рынке непродовольственных товаровпроисходят позитивные изменения. Ввиду того, что цена на многиевиды непродовольственных товаров отечественного производствасущественно ниже аналогичных импортных товаров, наблюдаетсяувеличение спроса населения на товары отечественных производителей(стиральные машины, морозильники, пылесосы, швейные машины,трикотажные изделия, ткани льняные, шерстяные, обувь и др.) и врезультате доля реализуемых импортных непродовольственных товаровможет уменьшится, хотя по отдельным позициям импорт будет заниматьустойчивое положение на рынке (радиоэлектроника, фотоаппараты идр.).
На рынке платных услуг прирост объемов оказываемых услуг в2001 году составит 3,2%. В связи с поэтапным проведением реформсоциальной и жилищно - коммунальной сфер в расходах населениявозрастут преимущественно расходы на услуги жилищно -коммунального хозяйства и услуги пассажирского транспорта.Увеличатся объемы и доля платных услуг в области образования издравоохранения.
ТРУД
Прогнозируемые темпы экономического роста в 2001 году неприведут к адекватному увеличению численности занятых в экономике,поскольку вводимые рабочие места будут частично замещатьсяработниками, занятыми в настоящее время неполное рабочее время. Сучетом изложенного, в 2001 году сохранится значительное превышениепредложения рабочей силы над спросом. В целом численность занятыхв экономике увеличится с 116,6 тыс. человек в 2000 году до 117,1тыс. человек в 2001 году. При этом продолжится увеличениечисленности занятых в материальном производстве (с 67,9 тыс. чел.до 68,3 тыс. чел.)
В 2001 году фонд заработной платы прогнозируется в размере2798,9 млн. рублей с ростом, к оценке 2000 года на 19,6%.Среднемесячная заработная плата в среднем по городу прогнозируетсяна уровне 1992 рубля, что составит к 2000 году 119,2%. Причем внепроизводственных отраслях она будет расти быстрее, чем вматериальном производстве, соответственно на 22,5% и 17%. Априрост реальной заработной платы составит в среднем по городу -6,4% (при уровне инфляции на потребительском рынке по прогнозуМинэкономики - 112%).
Примечание. Прогнозные оценки на 2001 год приведены вприложении 2.
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
При прогнозе и оценке возможностей роста инвестиций в 2001году учитывалось: что одной из важнейших отраслей строительногокомплекса в настоящее время остается жилищное строительство.
За счет всех источников финансирования прогнозируютсяинвестиции на уровне 1356,7 млн. рублей или 124% по сравнению с2000 годом.
Анализ прогнозируемых данных, полученных от предприятий,организаций говорит о том, что 67% руководителей планируетувеличение объема инвестиций: 14% - сокращение их объема, 19% -остаться на уровне 2000 года.
На строительство объектов производственного назначенияпрогнозируется направить 441,4 млн. рублей или 101% к уровню 2000года.
Ключевая роль в финансировании объектов производственногоназначения отведена собственным средствам предприятий, так как невсе предприятия в состоянии брать кредиты из-за высокогобанковского процента.
Удельный вес объектов производственного назначения в общемобъеме инвестиций составит 32,5%.
На развитие социально - культурной сферы прогнозируетсяпривлечение 915,3 млн. рублей или 67,5% от общего объемаинвестиций с приростом к уровню 2000 года на 39,1%.
Основными источниками финансирования в социально - культурнойсфере являются привлеченные средства - 86,8%.
Объем государственных инвестиций, финансируемых за счетфедерального бюджета составит 617,3 млн. рублей или 67,3% от всехинвестиций социально - культурной сферы.
Прирост централизованных источников финансированияпрактически полностью будет направлен на увеличение поддержкиобъектов жилищного строительства (93% от всех средств федеральногобюджета).
В 2001 году на жилищное строительство за счет всех источниковфинансирования будет привлечено 714,3 млн. рублей или 144,1% куровню 2000 года.
Предстоит обеспечить ввод не менее 170,8 тыс. кв. метровжилья, что на 46,8% больше аналогичного периода прошлого года.
Рост жилья в 2001 году будет обеспечен средствамиМинистерства обороны, средствами, которые выделяютсяПравительством и бюджетом региона для граждан, выезжающих израйонов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,средствами населения, средствами местного бюджета, средствамизастройщиков и др.
По объектам здравоохранения прогнозируется привлечение 14,0млн. рублей за счет федерального бюджета по тем объектам, которыефинансировались в 2000 году (онкодиспансер, реконструкцияпомещения для размещения оборудования "искусственная почка",реконструкция спального корпуса Заволжского дома - интерната).
За счет средств городского бюджета планируется достроить иввести в эксплуатацию пищеблок 2-го медицинского объединения (в2000 году объект строился за счет освобождения от 8% отчислений наосвобождение площадок под строительство жилья).
Продолжится работа по строительству и вводу в эксплуатациюобъектов образования. Самые крупные ассигнования прогнозируетсяпривлечь на строительство школы ОДА - 21,9 млн. рублей (в счетподписанного соглашения между Правительством города Москвы иобластной администрацией в сумме 20,9 млн. рублей и 1 млн. рублейза счет федерального бюджета).
Намечается ввести в эксплуатацию пристройку к школе N 27 на200 учащихся. Если будут обеспечены финансированием объектыобразования, то рост объемов по отрасли будет значительным (в 2,6раза).
По объектам коммунального назначения - это реконструкцияКоркинских очистных сооружений за счет водного налога, станцияобезжелезивания в пос. Башутино с вводом в III квартале т.г. засчет средств городского бюджета, водного налога, продолжены работыпо строительству сетей в п. Первомайский, строительство газовыхсетей к жилым домам ОАО "Газтранссервис", также работы на объектахМУП "Костроматеплосервис", "Костромаэнерго", "Костромаводоканал"как за счет собственных средств, также местного бюджета.Намечается добиться получения отчислений на строительствоинженерных сетей от средств, выделяемых Министерством обороны настроительство жилья в городе.
По отрасли "культура" - прогнозируется получение средств изФедерального бюджета на реконструкцию драмтеатра имениА.Н.Островского (2 млн. руб.), реконструкцию здания музыкальногоучилища (1 млн. руб.), реставрацию памятников музея деревянногозодчества (2 млн. руб.), реконструкцию здания пожарной каланчи.Прогнозируется выделение средств из областного бюджета.
850-летие г. Костромы - памятники истории и архитектуры всумме 2,5 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.
Ветхий фонд и ремонт фасадов - за счет средств федеральногобюджета (по 2,5 млн. рублей).
600 тыс. рублей прогнозируется выделение средств изгородского бюджета на реконструкцию ветхого фонда и 275 тыс.рублей на ремонт фасадов.
По "прочим отраслям" прогнозируется продолжение строительстваи ввод в эксплуатацию административных зданий на ул. Энгельса иЛесной (ОАО "Электросвязь" и ООО "Костромарегионгаз").
Примечание. Прогнозные оценки по инвестициям в основнойкапитал и капитальным вложениям на 2001 год приведенысоответственно в приложениях 3 и 4.
Итоги 2000 года указывают на сохранение, а по рядунаправлений - и укрепление позитивных тенденций в социально -экономическом развитии, проявившихся в предыдущем году. Вместе стем принципиальное значение имеет проблема устойчивости измененийв экономической и финансовой сфере. Постепенное исчерпание ростапроизводства за счет факторов, связанных с девальвацией рубля,процессами импортозамещения, требует в 2001 году активизации новыхфакторов экономического роста, прежде всего ускорения структурныхреформ, роста инвестиций в производство, повышенияпотребительского спроса.Приложение N 1к прогнозу социально - экономическогоразвития г. Костромы на 2001 годИНВЕСТИЦИИ И ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ НА 2000 ГОД ПО Г. КОСТРОМЕ(тыс. рублей)----T-----------------T---------T-------------------------------------------------------------------¬¦ N ¦ Отрасли ¦ Всего ¦ из них ¦¦п/п¦ ¦ +---------T----------T----------------------------------------------+¦ ¦ ¦ ¦Собствен.¦Привлечен.¦ в том числе ¦¦ ¦ ¦ ¦средства ¦средства +---------T--------T--------T---------T--------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федераль.¦областн.¦ город. ¦средства ¦ прочие ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦бюджет ¦ бюджет ¦населения¦ ¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦ I.¦Непроизводственное ¦¦ ¦строительство ¦+---+-----------------T---------T---------T----------T---------T--------T--------T---------T--------+¦1. ¦Жилищное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦строительство ¦413108,2 ¦ 12608,5 ¦ 400499,7 ¦ 254328,3¦ 1878,4¦ 5615,0¦ 33564,0¦105114,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦2. ¦Коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦строительство ¦ 52960,0 ¦ 18427,0 ¦ 34533,0 ¦ 20000,0¦ 83,0¦ 1900,0¦ - ¦ 12550,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦3. ¦Здравоохранение ¦ 11593,0 ¦ 139,0 ¦ 11454,0 ¦ 4622,0¦ 814,0¦ - ¦ - ¦ 6018,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦4. ¦Образование ¦ 10371,7 ¦ - ¦ 10371,7 ¦ 2941,5¦ 2077,2¦ 1493,0¦ - ¦ 3860,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦5. ¦Культура ¦ 11099,8 ¦ - ¦ 11099,8 ¦ 4551,0¦ 5724,8¦ - ¦ - ¦ 824,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦6. ¦Финансы, банки ¦ 25000,0 ¦ 25000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦7. ¦Прочие ¦ 23875,0 ¦ 18940,0 ¦ 4935,0 ¦ - ¦ 4422,0¦ 513,0¦ - ¦ - ¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦8. ¦Общественные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦объединения ¦ 250,0 ¦ - ¦ 250,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 250,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦ ¦Итого: ¦548257,7 ¦ 75114,5 ¦ 473143,2 ¦ 286442,8¦ 14999,4¦ 9521,0¦ 33564,0¦128616,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦II.¦Производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦строительство ¦352777,0 ¦345497,0 ¦ 17280,0 ¦ 3600,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ 13680,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦ ¦Всего: ¦911034,7 ¦420611,5 ¦ 490423,2 ¦ 290042,8¦ 14999,4¦ 9521,0¦ 33564,0¦142296,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦ ¦Удельный вес ¦ 100,0 ¦ 46,2 ¦ 53,8 ¦ 31,8¦ 1,6¦ 1,1¦ 3,7¦ 15,6¦L---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+---------
Приложение N 2
к прогнозу социально - экономического
развития г. Костромы на 2001 год
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2001 ГОД
ПО ГОРОДУ КОСТРОМЕ
Промышленность
Показатели Единица 1999 год 2000 год 2001 год
измерения отчет оценка прогноз
Продукция промышленности
в целом по городу
в действующих ценах тыс. руб. 4574825,8 5998472,8 7464932,2
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 112,2 105,2 104,5
в том числе по отраслям
- электроэнергетика
в действующих ценах тыс. руб. 884623,4 1144177,2 1503792,1
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 97,5 93,2 101,1
- химическая
в действующих ценах тыс. руб. 15687,0 20607,6 25134,7
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 100,0 100,8
- машиностроение и
металлообработка
в действующих ценах тыс. руб. 1006210,2 1505964,1 1938175,7
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 154,1 123,3 110,0
- черная металлургия
в действующих ценах тыс. руб. 37702,7 75070,6 101345,4
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 114,2 112,5
- цветная металлургия
в действующих ценах тыс. руб. 49983,6 82070,5 82300,3
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 100,0 87,2
- лесная,
деревообрабатывающая
в действующих ценах тыс. руб. 552132,6 737608,0 913033,3
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 119,4 108,9 102,3
- промышленность
стройматериалов
в действующих ценах тыс. руб. 229232,8 366555,8 476801,2
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 135,7 93,7 104,9
- легкая промышленность
в действующих ценах тыс. руб. 654669,0 559998,0 642732,0
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 178,2 119,7 103,4
- пищевая
промышленность
в действующих ценах тыс. руб. 462801,4 585771,3 661921,6
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 90,0 84,4 100,0
- мукомольно - крупяная
и комбикормовая
в действующих ценах тыс. руб. 120211,1 188214,0 225935,9
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 120,4 95,1 105,3
- медицинская
в действующих ценах тыс. руб. 89602,0 138006,0 170492,6
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 52,9 107,6 106,5
- полиграфическая
в действующих ценах тыс. руб. 130277,0 162053,6 189110,0
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 140,8 95,8 100,6
- прочие отрасли
в действующих ценах тыс. руб. 341693,0 432376,0 534157,4
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 98,7 91,8 106,5
Производство потреби-
тельских товаров
в действующих ценах тыс. руб. 1292424,0 1420060,0 1642312,5
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 112,2 98,4 104,1
в том числе:
- пищевые продукты
в действующих ценах тыс. руб. 270410,0 411743,0 465269,6
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 83,0 86,1 100,0
- винно - водочные
изделия и пиво
в действующих ценах тыс. руб. 99855,7 107442,0 113578,0
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 117,9 68,9 100,2
- непродовольственные
товары
в действующих ценах тыс. руб. 922158,3 900875,0 1063464,9
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 124,4 111,4 105,4
Потребительский рынок
товаров и услуг
Оборот розничной
торговли
в действующих ценах тыс. руб. 2614490,0 3173834,0 3595953,9
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 92,7 105,5 103,0
Оборот общественного
питания
в действующих ценах тыс. руб. 105264,0 125438,1 142121,4
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 66,3 102,2 103,0
Объем платных услуг
населению
в действующих ценах тыс. руб. 595106,2 844892,2 1089910,9
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 115,0 106,8 103,2
Труд
Численность работников
занятых в народном хо-
зяйстве - всего: тыс. чел. 116,0 116,6 117,1
в том числе:
- в материальном произ-
водстве тыс. чел. 67,5 67,9 68,3
- в непроизводственной
сфере тыс. чел. 48,5 48,7 48,8
Фонд заработной платы
- всего млн. руб. 1825,9 2340,0 2798,9
из него:
- в материальном произ-
водстве млн. руб. 1154,1 1459,0 1716,5
- в непроизводственной
сфере млн. руб. 671,8 881,1 1082,4
в том числе:
работников несписочного
состава млн. руб. 21,6 27,6 31,2
Среднемесячная заработ-
ная плата работающих -
всего руб. 1311 1671 1992
в том числе:
- в материальном произ-
водстве руб. 1425 1789 2094
- в непроизводственной
сфере руб. 1153 1509 1848Приложение N 3к прогнозу социально - экономическогоразвития г. Костромы на 2001 годИНВЕСТИЦИИ И ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ НА 2001 ГОД ПО Г. КОСТРОМЕ(тыс. рублей)----T-----------------T---------T-------------------------------------------------------------------¬¦ N ¦ Отрасли ¦ Всего ¦ из них ¦¦п/п¦ ¦ +---------T----------T----------------------------------------------+¦ ¦ ¦ ¦Собствен.¦Привлечен.¦ в том числе ¦¦ ¦ ¦ ¦средства ¦средства +---------T--------T--------T---------T--------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федераль.¦областн.¦ город. ¦средства ¦ прочие ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦бюджет ¦ бюджет ¦населения¦ ¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦ I.¦Непроизводственное ¦¦ ¦строительство ¦+---+-----------------T---------T---------T----------T---------T--------T--------T---------T--------+¦1. ¦Жилищное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦строительство ¦714331,0 ¦ 22160,0 ¦ 692171,0 ¦ 576391,5¦ 1676,0¦ 1675,5¦ 38500,0¦ 73928,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦2. ¦Коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦строительство ¦ 62427,1 ¦ 27318,0 ¦ 35109,1 ¦ 15000,0¦ 4680,0¦ 4629,1¦ - ¦ 10800,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦3. ¦Здравоохранение ¦ 13995,9 ¦ 167,0 ¦ 13828,9 ¦ 6950,0¦ 771,0¦ 5107,9¦ - ¦ 1000,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦4. ¦Образование ¦ 32749,4 ¦ - ¦ 32749,4 ¦ 2500,0¦ 3598,0¦ 5751,4¦ - ¦ 20900,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦5. ¦Культура ¦ 19260,0 ¦ - ¦ 19260,0 ¦ 16500,0¦ 660,0¦ 600,0¦ - ¦ 1500,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦6. ¦Финансы, банки ¦ 39000,0 ¦ 39000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦7. ¦Прочие ¦ 33213,0 ¦ 31453,0 ¦ 1760,0 ¦ - ¦ 713,0¦ 1047,0¦ - ¦ - ¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦8. ¦Общественные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦объединения ¦ 350,0 ¦ - ¦ 350,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 350,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦ ¦Итого: ¦915326,4 ¦120098,0 ¦ 795228,4 ¦ 617341,5¦ 12098,0¦ 18810,9¦ 38500,0¦108478,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦II.¦Производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦строительство ¦441378,0 ¦440804,0 ¦ 574,0 ¦ - ¦ 574,0¦ - ¦ - ¦ - ¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦ ¦Всего: ¦1356704,4¦560902,0 ¦ 795802,4 ¦ 617341,5¦ 12672,0¦ 18810,9¦ 38500,0¦108478,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦ ¦Удельный вес ¦ 100,0 ¦ 41,4 ¦ 58,6 ¦ 45,5¦ 0,9¦ 1,4¦ 2,8¦ 8,0¦L---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+---------
Приложение N 4
к прогнозу социально - экономического
развития г. Костромы на 2001 год
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Показатели Единица 1999 год 2000 год 2001 год
измерения отчет оценка прогноз
Капитальные вложения за
счет всех источников
финансирования:
в действующих ценах
каждого года млн. руб. 612,6 911,0 1356,7
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 109,5 118,0 124,0
из них:
Производственного
назначения
в действующих ценах
каждого года млн. руб. 182,5 362,8 441,4
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 85,3 157,7 101,4
Непроизводственного
назначения
в действующих ценах
каждого года млн. руб. 430,1 548,3 915,3
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 141,8 101,2 139,1
Из капитальных вложений
за счет всех источников
финансирования - капи-
тальные вложения в дей-
ствующих ценах каждого
года)
за счет:
- собственник средств
предприятий, органи-
заций млн. руб. 222,3 420,6 560,9
- средств внебюджетных
фондов млн. руб. 8,7 - -
- средств населения на
индивидуальное жилищное
строительство млн. руб. 29,1 33,6 38,5
- других источников млн. руб. 148,6 142,3 108,6
- средств бюджетов млн. руб. 203,9 314,5 648,8
в т.ч. за счет:
- средств местных бюд-
жетов млн. руб. 15,6 24,5 31,5
- средств федерального
бюджета млн. руб. 188,3 290,0 617,3
Объем подрядных работ
в действующих ценах
каждого года млн. руб. 516,5 599,0 825,6
в сопоставимых ценах в % к
пред. году 108,5 36,6 115,0
Ввод в эксплуатацию
жилых домов за счет
всех источников финан- тыс. кв. м
сирования общ. площ. 90,2 116,7 170,8
в т.ч. за счет:
- средств федерального тыс. кв. м
бюджета общ. площ. 58,2 73,7 126,0
- средств бюджета обла-
сти и средств местных тыс. кв. м
бюджетов общ. площ. - 4,0 4,0
- средств индивидуаль- тыс. кв. м
ных застройщиков общ. площ. 8,69 12,2 10,0
Ввод в действие объек-
тов социально - культу-
рной сферы
- учреждений общего
образования мест - 198 200
Приложение N 2
к решению
Думы города Костромы
от 31.05.2001 г. N 64
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2001 ГОД
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2001год обусловлены финансово - экономическим положением города,сложившимся к началу 2001 года.
Рост объемов производства и услуг, улучшение финансовогосостояния предприятий, рост реальных доходов населения являютсяобъективными предпосылками к формированию реального городскогобюджета.
Вместе с тем, проводимая на протяжении последних лет политикафедерального центра и областных властей стягивания налоговыхресурсов местных бюджетов в пользу федерального и областногобюджета без соответствующих компенсаций местным бюджетам, длябюджета города Костромы выразится в 2001 году потерей более 120млн. рублей за счет централизации в федеральный бюджет налога надобавленную стоимость, отмены налога на содержание жилого фонда иобъектов соцкультсферы, снижения норматива отчислений отрегиональной ставки налога на прибыль с 13% до 10%.
В данных условиях в качестве основных задач бюджетной иналоговой политики администрация города определяет следующее:
- закрепление тенденции роста объемов промышленногопроизводства и как следствие этого рост доходов бюджета города;
- развитие и поддержка инвестиционной деятельности натерритории города, предоставление объектам инвестирования льгот поналогам и сборам, зачисляемых в городской бюджет;
- максимальная концентрация усилий администрации города иналоговых органов на взыскание просроченной задолженности поплатежам в бюджет города, в том числе активизация работы по арестуимущества должников и его реализация;
- максимальное обеспечение расходной части бюджета реальнымидоходами;
- контроль за целевым и экономным расходованием бюджетныхсредств;
- с целью снижения непроизводственных расходов припредоставлении жилищно - коммунальных услуг продолжить работу пореорганизации и реформированию жилищно - коммунального комплекса;
- привлечение внебюджетных доходов для решения вопросовразвития, нормализации инфраструктуры городского хозяйства иподготовки г. Костромы к 850-летию, в том числе используя ресурсы"Фонда содействия развитию Костромы";
- снижение затрат и, как следствие, увеличение доходности вработе муниципальных предприятий;
- участие в энергосберегающих программах и внедрениеэнергосберегающих технологий;
- привлечение средств населения и юридических лиц в формемуниципальных займов;
- использование лизинговых схем для решения вопросовобновления, замены оборудования и техники городского хозяйства;
- повышение эффективности работы контрольно - ревизионногоуправления (КРУ) администрации города;
- информирование населения о ходе выполнения бюджета города.
Приложение N 3
к решению
Думы города Костромы
от 31.05.2001 г. N 64
ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В Г. КОСТРОМЕ В 2001 ГОДУ
1. Общие положения
Программа приватизации муниципальных предприятий и объектовмуниципальной собственности в г. Костроме в 2001 году (вдальнейшем Программа) разработана в соответствии с КонституциейРФ, Федеральным законом "О приватизации государственного имуществаи об основах приватизации муниципального имущества в РоссийскойФедерации" N 123-ФЗ от 21.07.1997 г. и Положением "О приватизациимуниципального имущества", утвержденного решением Думы городаКостромы N 96 от 23.04.98 г.
Целями данной Программы являются:
- регламентация и упорядочение процесса приватизации объектовмуниципальной собственности в г. Костроме;
- развитие рыночных отношений в условиях экономическойреформы, создание здоровой конкуренции на рынке товаров и услуг;
- пополнение городского бюджета за счет поступлений средствот приватизации муниципального имущества;
- уменьшение бюджетных расходов на управление экономикойгорода и поддержку нерентабельных предприятий без нанесения ущербаинтересам города.
Прочие вопросы приватизации, не нашедшие отражения внастоящей Программе, регулируются действующим законодательством.
2. Классификация муниципального имущества по возможности егоприватизации
Все муниципальное имущество классифицируется по возможностиего приватизации следующим образом:
- имущество, приватизация которого запрещена;
- имущество, которое приватизируется на основании решенияДумы г. Костромы;
- имущество, которое приватизируется на основании решениякомитета по управлению имуществом, по согласованию со структурнымиподразделениями администрации, в компетенции которых находятсяполномочия по координации и регулированию деятельности всоответствующих отраслях экономики.
2. 1. Муниципальное имущество, приватизация которогозапрещена.
Предприятия ЖКЖ и транспорта
- Муниципальное унитарное предприятие "Костромагорводоканал"(ул. 1 Мая, 2а);
- Специализированное муниципальное унитарное предприятие"Лифтсервис" (ул. Свердлова, 88);
- Муниципальное унитарное предприятие "Жилищное хозяйство"(пер. Кадыевский, 4);
- Муниципальное унитарное предприятие по благоустройству испецобслуживанию (ул. Галичская, 142);
- Муниципальное унитарное предприятие "Костроматеплоэнерго"(ул. Молочная гора, 7);
- Муниципальное предприятие Бюро технической инвентаризации(ул. Свердлова, 25);
- Муниципальное унитарное предприятие "Питомник "Кустово"(пос. Кустово);
- Муниципальное предприятие Костромское троллейбусноеуправление (пр. Мира, 153);
- Муниципальное предприятие "ПАТП-1" (ул. Зеленая, 11);
- МУ "ПАТП-4" (ул. Солониковская, 10);
- Муниципальное предприятие "Гостиничное хозяйство" (ул.Советская, 120);
- Муниципальное унитарное предприятие "Центральный рынок"(Мучные ряды).
Предприятия торговли
- Муниципальное унитарное предприятие магазин "Детский мир"(Красные ряды, 5);
- Муниципальное унитарное предприятие магазин N 18 "Подарки"(Красные ряды);
- Муниципальное унитарное предприятие магазин N 52"Промтовары" (Красные ряды);
- Муниципальное унитарное предприятие магазин N 26"Хозтовары" (Мучные ряды, 2);
- Муниципальное унитарное предприятие "Костромакнига"(Табачные ряды);
- Муниципальное унитарное предприятие "Школьник" (пл. Мира,2).
Предприятия общественного питания
- Муниципальное унитарное предприятие "Школьно - базоваястоловая N 48" (ул. Профсоюзная, 13);
- Муниципальное унитарное предприятие "Столовая администрацииг. Костромы" (ул. Советская, 1).
Остальное имущество
- Учреждения народного образования, здравоохранения,культуры, спорта, ЖКХ и социальной защиты населения;
- Нежилые помещения, занимаемые органами власти и управления,а так же нежилые помещения, занимаемые учреждениями народногообразования, здравоохранения, культуры и спорта;
- Специализированные нежилые помещения - художественныемастерские.
2. 2. Муниципальное имущество, подлежащее приватизации,которое приватизируется на основании решения комитета поуправлению имуществом, по согласованию со структурнымиподразделениями администрации.
- Убыточные муниципальные предприятия торговли, бытовогообслуживания, балансовая стоимость основных фондов которых на 1число квартала, предшествующих утверждению плана приватизации, неболее 5000-кратного установленного Федеральным закономминимального размера оплаты труда.
- Движимое имущество, относящееся к казне города.
- Арендованное недвижимое имущество, покупатели которогоподпадают под действие пункта 6.1.1 настоящей Программы.
- Акции в акционерных обществах и доли в хозяйственныхобществах.
2. 3. Муниципальное имущество, которое приватизируется наосновании решения Думы г. Костромы:
- муниципальные предприятия, не вошедшие в пункты 2.1 и 2.2настоящей Программы;
- арендуемые нежилые помещения, кроме перечисленных в пунктах2.1 и 2.2 настоящей Программы;
- свободные нежилые здания, помещения (продажа по конкурсуили на аукционе).
3. Порядок выбора способов приватизации и процедура принятиярешения по приватизации муниципальных предприятий
Приватизация муниципальных предприятий, балансовая стоимостьосновных фондов которых на 1 число квартала, предшествующихутверждению плана приватизации, больше 20000-кратногоустановленного Федеральным законом минимального размера оплатытруда, осуществляется путем преобразования их в открытыеакционерные общества.
Приватизация муниципальных предприятий, балансовая стоимостьосновных фондов которых на 1 число квартала, предшествующихутверждению плана приватизации, меньше 20000-кратногоустановленного Федеральным законом минимального размера оплатытруда, может быть осуществлена любым из способов, предусмотреннымзаконодательством о приватизации, включая преобразования их воткрытые акционерные общества.
Заявки на приватизацию муниципального имуществарегистрируются комитетом по управлению имуществом в день ихподачи.
В случае, если в соответствии с Программой приватизации, дляприватизации объекта требуется отдельное решение Думы городаКостромы, комитет по управлению имуществом готовит соответствующиедокументы и после согласования на Совете администрации городапередает документы в Думу г. Костромы, которая в срок не болеемесяца принимает решение о разрешении или об отказе в приватизацииобъекта в каждом конкретном случае.
В случае, если в соответствии с Программой приватизации, дляприватизации объекта не требуется решение Думы, решение оприватизации такого объекта или об отказе в его приватизациипринимает комитет по управлению имуществом в месячный срок со днярегистрации заявки на приватизацию. Решение о приватизации такогообъекта или об отказе в его приватизации направляется заявителю вписьменной форме в трехдневный срок с момента принятия указанногорешения. Отказ в приватизации возможен в случаях, указанных впункте 4 раздела 12 Положения "О приватизации муниципальногоимущества".
4. Порядок оценки стоимости приватизируемого муниципальногоимущества
4. 1. В соответствии с Федеральным законом РоссийскойФедерации "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" N135-ФЗ от 29.07.98 г. при приватизации муниципального имущества сцелью определения продажной (начальной) цены производится оценкарыночной стоимости имущества независимым оценщиком.
Оценка проводится по заказу комитета по управлению имуществомпосле обсуждения на Совете администрации, до передачи документовпо продаже объекта в Думу г. Костромы, за счет средств продавца.
Результаты оценки действительны в течение 6-и месяцев со дняее проведения.
4. 2. Начальная цена продажи приватизированных предприятий,объектов недвижимости и иного муниципального имущества подлежащегоприватизации по конкурсу или на аукционе принимается равнойрыночной стоимости объекта приватизации, определенной независимымоценщиком.
С случае отсутствия покупателей по установленной такимобразом цене и объявлении в связи с этим конкурса (аукциона)несостоявшимся, проводятся повторные торги, где начальная ценаможет быть по решению комиссии снижена, но не более чем на 25%.
4. 3. Величина уставного капитала открытых акционерныхобществ, созданных путем преобразования муниципальных предприятий,определяется на основе бухгалтерской отчетности и данныхобязательной инвентаризации имущества по ее фактическому наличию свключением в его состав основных средств и вложений, запасов изатрат, денежных средств, прочих финансовых и нематериальныхактивов и объектов недвижимости в составе имущественного комплексамуниципального предприятия после оценки их независимым оценщиком.
4. 4. Стоимость муниципального имущества, вносимого вкачестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ должнабыть не менее его рыночной стоимости, определенной независимымоценщиком. Акции в акционерных обществах и доли в хозяйственныхобществах при их продаже оцениваются независимым оценщиком.
4. 5. Выкуп муниципального имущества, сданного в аренду,производится по рыночной стоимости имущества, определеннойнезависимым оценщиком.
4. 6. При проведении неотделимых улучшений за счет средстварендатора в период аренды арендатору может быть предоставленаскидка с рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, вразмере суммы утвержденной приказом комитета по управлениюимуществом о сумме зачета проведенного капитального ремонта инеиспользованной арендатором в качестве арендной платы на моментпродажи нежилого помещения. Скидка с рыночной стоимости во всехслучаях не может превышать 30% от рыночной стоимости определеннойнезависимым оценщиком. Окончательная цена с учетом скидкиутверждается комитетом по управлению имуществом.
5. Порядок продажи муниципальных предприятий
Потенциальный покупатель подает заявку установленного образцав Комитет по управлению имуществом. Для юридических лицдополнительно к заявке прилагаются следующие документы:
- копии учредительных документов, заверенных нотариусом, либорегистрирующим органом;
- балансовые отчеты за последние три года деятельности.
Разработка и подготовка документов по приватизацииоплачивается в размере 10 минимальных размеров месячной оплатытруда в РФ с перечислением указанной суммы на расчетный счеткомитета по управлению имуществом.
В случае принятия решения о приватизации комитетом поуправлению имуществом создается комиссия по приватизациипредприятия или объекта и устанавливается срок подготовки планаприватизации, не превышающий шести месяцев со дня подачи заявки.
План приватизации утверждается комитетом по управлениюимуществом и в случаях, предусмотренных пунктом 6 Раздела 17Положения "О приватизации муниципального имущества"согласовывается с трудовым коллективом муниципального предприятия.
За месяц до проведения торгов публикуется информация опредлагаемых к продаже предприятиях с условиями, порядком, срокамии стартовой ценой продажи.
Для участия в конкурсе (аукционе) в комитет по управлениюимуществом подается заявка с прилагаемыми к ней документами,указанными во втором абзаце настоящего Раздела и уплачиваетсязалоговая сумма (задаток) в размере 10% от начальной цены. Суммазалога перечисляется на специальный счет комитета по управлениюимуществом. Участникам конкурса (аукциона), не ставшимипобедителем, залоговая сумма (задаток) возвращается в 3-х дневныйсрок, победителю - залоговая сумма (задаток) зачитывается в счетплатежа.
По итогам торгов не позднее десяти дней покупатель обязанзаключить договор купли - продажи. В случае отказа покупателязаключить договор в установленный срок, залоговая сумма (задаток)не возвращается.
Покупатель для заключения договора, в случае если суммасделки превышает 2000 минимальных размеров оплаты труда дляфизических лиц и 10000 для юридических лиц, обязан представитьсправку о доходах из налоговой инспекции. Непредоставление такойсправки является основанием для отказа комитетом по управлениюимуществом заключить договор купли - продажи и залоговая сумма вэтом случае не возвращается.
6. Приватизация недвижимого имущества
Настоящей Программой регламентируется продажа следующегонедвижимого имущества:
- сданных в аренду объектов нежилого фонда: зданий, строений,сооружений, помещений, в том числе встроенно - пристроенныхнежилых помещений в жилых домах;
- незанятых (неиспользуемых) зданий, строений, сооружений,помещений, в том числе встроенно - пристроенных нежилых помещенийв жилых домах.
6. 1. Приватизация арендованного недвижимого имущества.
6. 1.1. Перечень покупателей, имеющих право на выкупарендуемого нежилого помещения.
Право на приобретение в собственность сданных в арендузданий, строений, сооружений, помещений, в том числе встроенно -пристроенных нежилых помещений в жилых домах предоставляется:
- физическим и юридическим лицам, ставшим собственникамиприватизированных государственных (муниципальных) предприятий илигосударственного (муниципального) имущества, ранее сданного варенду, в результате выкупа последнего;
- акционерным обществам открытого типа, созданным путемпреобразования государственных и муниципальных предприятий впроцессе приватизации, после продажи в порядке, предусмотренномзаконодательством Российской Федерации о приватизации, не менее 75процентов их акций, имевшим данное имущество в пользовании илиаренде на момент их преобразования в процессе приватизации;
- гражданам и их объединениям, осуществляющимпредпринимательскую деятельность, предприятиям (в том числетовариществам, акционерным обществам, созданным в порядкеприведения организационно - правовой формы добровольныхобъединений государственных и муниципальных предприятий всоответствие с разделом II Указа Президента Российской Федерацииот 01.07.1992 г. N 721 "Об организационных мерах по преобразованиюгосударственных предприятий, добровольных объединенийгосударственных предприятий в акционерные общества"), не более 25процентов уставного капитала которых находится в государственной и(или) муниципальной собственности, в случае если договор арендыбыл заключен ими на основании конкурса или аукциона объектовнежилого фонда.
6. 1.2. Процедура принятия решения по приватизации нежилыхпомещений.
Решение по продаже арендуемых нежилых помещений принимается:
а) комитетом по управлению имуществом, в случае еслиарендатор соответствует требованиям пункта 6.1.1 раздела 6настоящей Программы. Потенциальный покупатель может податьзаявление на приватизацию арендуемого им объекта в любой моментдействия договора аренды.
б) Думой г. Костромы, по помещения не вошедших в пункт 2.1настоящей Программы.
6. 1.3. В комитет по управлению имуществом подается заявкаустановленного образца. К заявке прилагаются следующие документы:
- копия договора аренды занимаемого помещения;
- копия платежного документа, подтверждающего перечислениеуказанной суммы на расчетный счет комитета по управлениюимуществом;
- договор купли - продажи на покупку предприятия (если ранеебыло выкуплено предприятие);
- справка БТИ о техническом состоянии помещения.
Разработка и подготовка документов оплачивается в размере 5минимальных размеров месячной оплаты труда.
В случае, если в соответствии с Программой приватизации, дляприватизации объекта требуется отдельное решение Думы городаКостромы, комитет по управлению имуществом передает следующиедокументы:
- проект решения Думы;
- постановление администрации г. Костромы;
- оценку объекта (копия);
- справку БТИ по объекту (копия);
- заявка на выкуп (копия).
После согласования на Совете администрации передает документыв Думу г. Костромы, которая в срок не более месяца принимаетрешение о разрешении или об отказе в приватизации объекта в каждомконкретном случае.
В случае принятия Думой города решения о продаже нежилогопомещения конкретному арендатору, срок заключения договора купли -продажи устанавливается 2 месяца. После данного срока решение Думыгорода о продаже утрачивает силу, и арендатор теряет право навыкуп помещения.
Оплата по договору купли - продажи должна быть произведенапокупателем в течение 10 банковских дней со дня заключениядоговора.
6. 1.4. Покупатель для заключения договора, в случае еслисумма сделки превышает 2000 минимальных размеров оплаты труда дляфизических лиц и 10000 для юридических лиц, обязан представитьсправку о доходах из налоговой инспекции. Непредоставление такойсправки является основанием для отказа комитетом по управлениюимуществом заключить договор купли - продажи.
6. 2. Продажа свободных нежилых помещений.
6. 2.1. Свободные нежилые помещения продаются по конкурсу илина аукционе. Процедура продажи аналогична продаже муниципальныхпредприятий на конкурсе и на аукционе.
6. 3. Приватизация объектов муниципальной собственности,относящихся к памятникам истории и культуры местного значения.
6. 3.1. Приватизация объектов муниципальной собственности,относящихся к памятникам истории и культуры местного значения,проводится в соответствии с Положением "О порядке приватизациинедвижимых памятников истории и культуры местного значения натерритории Костромской области" в следующем порядке:
- потенциальный покупатель подает заявку в установленномпорядке в Комитет по управлению государственным имуществомАдминистрации Костромской области;
- после получения документов из Комитета по управлениюгосударственным имуществом Администрации Костромской областиприватизация проводится по процедуре аналогичной остальнымобъектам недвижимости;
- обязательным условием продажи памятника являетсяобязанность покупателя сохранения и содержания памятника всоответствии с требованиями охранного обязательства, оформляемогов установленном порядке;
- средства, полученные от продажи памятников, распределяютсяв соответствии с нормативами, установленными Указом Президента РФот 18.09.1996 г. N 1368.
7. Льготы покупателям муниципального имущества
Покупателям муниципального имущества может быть представленапродавцом (комитетом по управлению имуществом) по их просьберассрочка по платежам за муниципальное имущество до 6-и месяцев.За предоставление рассрочки покупатель уплачивает процент вразмере ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на датузаключения договора купли - продажи. Окончательная цена с учетомоплаты за рассрочку и порядок оплаты утверждается комитетом поуправлению имуществом.
8. Прогноз поступления средств от приватизации
В результате продаж объектов муниципальной собственностипланируется получить в городской бюджет в течение 2001 года20000000 руб.
9. Распределение денежных средств, полученных в результатеприватизации муниципального имущества
Средства, полученные в результате приватизации муниципальногоимущества (кроме объектов недвижимости, относящихся к памятникамистории и культуры местного значения), распределяются всоответствии со следующими нормативами:
городской бюджет - 92%
комитет по управлению
имуществом администрации
г. Костромы - 8%
Денежные средства, полученные в результате приватизациимуниципального имущества с первого по пятнадцатое число каждогомесяца, подлежат перечислению в местный бюджет не позднеедвадцатого числа соответствующего месяца. Денежные средства,полученные в результате приватизации муниципального имущества сшестнадцатого по тридцать первое число каждого месяца, подлежатперечислению не позднее пятого числа месяца, следующего засоответствующим месяцем.
10. Заключительные положения
Настоящая Программа вступает в силу с момента ее официальногоопубликования, действует до принятия новой Программы приватизациии подлежит, в случае необходимости, корректировке после принятияГосударственной Программы Приватизации.
Приложение N 4
к решению
Думы города Костромы
от 31.05.2001 г. N 64
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2001 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование отраслей Остаток 2001 год Примечания
и объектов сметной
стоимости Объем в т.ч.
в текущих капвло- долг
ценах жений
Здравоохранение
- Строительство инфек-
ционного корпуса детс- Программа СЭРКО
кой городской больницы 42210 43 43 проект N 159
- Травмакорпус 1-го Проектные
медобъединения 33,2 33,2 работы
- Поликлиника для
взрослых 1-го Проектные
медобъединения 54,1 54,1 работы
- Пищеблок 2-го
медобъединения 4977,6 8% отчисления
Итого: 130,3 130,3
Образование
- Актовый зал КГТУ 700 Федеральная
собственность
- Центр подготовки Договор с адми-
кадров 996 нистр. области
- Пристройка к школе Социально-зна-
N 27 3532,4 911 911 чимый объект
Итого: 2607 911
Жилищное
строительство
- 118 кв.ж.д. N 10 по
ГП по ул. Индустриаль-
ной, 2-я очередь 28
квартирная блок-секция 5800 800
- Жилищные субсидии 200
Итого: 1000
Коммунальное
строительство
- Строительство сетей Социально-зна-
в пос. Первомайский 11400 426,8 89,1 чимый объект
- Строительство стан- Социально-зна-
ции обезжелезивания в чимый объект
п. Башутино 6100 1000 Программа СЭРКО
проект N 148
- Реконструкция цеха
керамзитового гравия
под мусоросортировоч- Социально-зна-
ную станцию TБO 24501 2993 666,33 чимый объект
- Строительство моста Социально-зна-
через р. Белилку 8324 40 40 чимый объект
- Строительство био-
термической ямы для
сбора и утилизации Социально-зна-
животных 500 419,4 чимый объект
Итого: 4879,2 795,43
850-летие г. Костромы
Проект N 197
"Реконструкция зданий
ветхого жилого фонда,
являющихся памятниками
истории и архитектуры" 600 Программа СЭРКО
Проект N 198
"Реконструкция и ре-
монт фасадов жилых
домов" 205,5 5,5 Программа СЭРКО
Итого: 805,5 5,5
Прочие отрасли
- ПАТП-4 0 397 Долг с 1998 г.
- Реконструкция здания
ул. Депутатская, 47 374 374
- Строительство теплых
боксов
МУ ПАСС "Служба спасе-
ния" 735,6 200
Реконструкция магазина
"Салон мебели" под
центр управления в
кризисных ситуациях,
пл. Октябрьская, 3 100
Цент реабилитации не-
совершеннолетних 104 104
Итого: 778 875
Всего: 10200,0 2717,23
(приложение N 4 в ред. решения Думы г. Костромы от 29.11.2001 N 165)
Приложение N 5
к решению
Думы города Костромы
от 31.05.2001 г. N 64
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ
ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ
В 2001 ГОДУN Номер документа Наименование программы Цена Освоено на Финансиро- Примечаниеп/п и дата (срок реализации) программы 01.01.2001 вание на другие источ-
года 2001 год из ники финанси-
городского рования
бюджетаПостановления главы самоуправления1. 1649 Городская целевая про-
от 27.05.97 грамма "Сахарный диа-
бет" (1997 - 2000 г.) 35000 17170 89762. 4456 Городская целевая про-
от 29.11.00 грамма "Вакцинопрофи-
лактика на 2001 - 2005
годы" 35120 - 28323. 4454 Городская целевая про-
от 29.11.00 грамма "Неотложные ме-
ры борьбы с туберкуле-
зом в г. Костроме на
2001 - 2004 годы" 8634 - 21095. 1063 Программа "Энергосбе- прорабатывает-
от 04.04.97 режение" (1997 - 2003 ся получение
гг.) 236020 300 - кредита МБРР в
сумме 7 млн.
долларов6. 2109 "Долгосрочная програм-
от 09.06.98 ма по разработке гра-
достроительной доку-
ментации на 1998 -
2002 гг." 18400 - 6007. 3585 Перспективный план 1276 -"Водока-
от 10.11.97 развития водопроводно- нал"
канализационного хо- 2500 - Мин-во
зяйства города на 1997 Обороны
- 2001 годы 10171 1200 -8. 3831 "Программа совершенст-
от 20.10.99 вования системы обра-
зования в г. Костроме
до 2005 года" (2000 -
2005 гг.) 500000 16200 19700Решение Думы9. 324 Городская целевая про-
от 30.10.97 грамма "Безопасное ма-
теринство и здоровое
детство" (1997 - 2004
гг.) (постановление N
2998 от 22.09.97 г.) 56000 12011 380010. 76 Программа "Дети Кост-
от 29.06.00 ромы" (дети нуждающие-
ся в социальной защи-
те, в особой государ-
ственной поддержке) на затраты
2000 - 2002 гг. (пост. не опре- 73,0 - ОБ
N 594 от 18.02.00) делены 13015,6 12521,0 21,0 - ВБ11. 68 "Программа частичной
oт 10.06.99 ликвидации ветхого жи-
лищного фонда и сохра-
нения памятников исто-
рии и архитектуры в г.
Костроме на период до
2001 г." (1999 - 2001
гг.) 146400 1910,39 600 2500 - ФБ12. 106 "Программа комплексных
от 21.09.00 мер противодействия
злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконно-
му обороту в г. Кост-
роме на 2000 - 2001
годы" (постанов. N
1515 от 18.04.00 г.) 1000 - 664 336 - УВД
Примечание. ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, ВБ - внебюджетныесредства.
Приложение N 6
к решению
Думы города Костромы
от 31.05.2001 г. N 64
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
тыс. руб.Наименование Ведомство Раздел, Целевая Вид Уточненныйбюджетополучателей подраздел статья расходов бюджет на
2001 годМУ "Городская служба 004 3004 000 000 470контроля качествапищевой продукции"Прочие расходы 004 3004 515 397 470Управление здравоох- 054 0000 000 000 43160раненияДенежное содержание 054 0106 026 027 505аппаратаРасходы на содержа- 054 0106 027 029 69ние аппаратаБольницы, госпитали, 054 1701 430 300 3193родильные домаДома ребенка 054 1701 430 304 7727Станции скорой мед- 054 1701 430 305 16501помощиСанатории для боль- 054 1701 430 306 2338ных туберкулезомСанатории для детей 054 1701 430 307 1878и подростковПрочие учреждения и 054 1701 430 310 10949мероприятия в облас-ти здравоохранения1-ая городская 054 1701 430 000 9697больницаБольницы, госпитали, 054 1701 430 300 9021родильные домаПрочие учреждения и 054 1701 430 310 676мероприятия в облас-ти здравоохранения2-ая городская 054 1701 430 000 13873больницаБольницы, госпитали, 054 1701 430 300 13013родильные домаПрочие учреждения и 054 1701 430 310 860мероприятия в облас-ти здравоохраненияДетская городская 054 1701 430 000 7469больницаБольницы, госпитали, 054 1701 430 300 6969родильные домаПрочие учреждения и 054 1701 430 310 500мероприятия в облас-ти здравоохраненияФармацевтический 054 1701 430 000 9855комитетБольницы, госпитали, 054 1701 430 300 2500родильные домаЗакон "Об инвалидах" 054 1806 489 348 73554-ая городская поли- 054 1701 430 000 860клиника взрослыхПоликлиники, амбула- 054 1701 430 301 860тории, диагностичес-кие центрыЦентр психотерапии и 054 1701 430 000 875практической психо-логииПоликлиники, амбула- 054 1701 430 301 875тории, диагностичес-кие центрыЦентр восстанови- 054 1701 430 000 1461тельного лечения длядетейПоликлиники, амбула- 054 1701 430 301 1461тории, диагностичес-кие центрыГородская стоматоло- 054 1701 430 000 2153гическая поликлиникаN 1Поликлиники, амбула- 054 1701 430 301 2153тории, диагностичес-кие центрыГородская стоматоло- 054 1701 430 000 1087гическая поликлиникаN 2Поликлиники, амбула- 054 1701 430 301 1087тории, диагностичес-кие центрыОбластной фонд обя- 054 1701 430 000 67683зательного медицинс-кого страхованияСредства бюджета на 054 1701 430 316 67683обязательное медици-нское страхованиенеработающего насе-ления, перечисленныефондам ОМСУправление капиталь- 054 1701 000 000 6330ного строительства иинвестицийГосударственные ин- 054 1701 313 198 130вестиции на безвоз-вратной основеБольницы, госпитали, 054 1701 430 300 5743родильные домаПоликлиники, амбула- 054 1701 430 301 41тории, диагностичес-кие центрыДома ребенка 054 1701 430 304 5Станции скорой мед- 054 1701 430 305 128помощиСанатории для боль- 054 1701 430 306 280ных туберкулезомСанатории для детей 054 1701 430 307 3и подростковМУ "Центр фармацев- 054 3004 515 000 248тической информации"Прочие расходы, не 054 3004 515 397 248отнесенные к другимвидам расходовУправление по делам 056 0000 0000 000 14827культуры и искусстваДенежное содержание 056 0106 026 027 417аппаратаРасходы на содержа- 056 0106 027 029 21ние аппаратаУчреждения по вне- 056 1402 401 264 6999школьной работе сдетьмиДворцы и дома куль- 056 1501 410 280 187туры, другие учреж-дения клубного типаМузеи и постоянные 056 1501 410 283 272выставкиБиблиотеки 056 1501 410 284 3179Прочие ведомственные 056 1501 412 287 3752расходы в областикультуры и искусстваУправление капиталь- 056 0000 000 000 651ного строительства иинвестицийУчреждения по вне- 056 1402 401 264 1школьной работе сдетьмиМузеи и постоянные 056 1501 410 283 30выставкиБиблиотеки 056 1501 410 284 120Прочие ведомственные 056 1501 412 287 500расходы в областикультуры и искусстваУправление по подго- 056 1501 000 000 440товке празднования850-летия основанияг. КостромыПрочие ведомственные 056 1501 412 287 440расходы в областикультуры и искусстваКомитет по земельным 071 0000 000 000 1120ресурсам и землеуст-ройствуВедение государст- 071 0802 344 213 900венного кадастра,мониторинга земель иземлеустройстваЦелевые дотации и 071 3004 515 397 220субсидииУправление образова- 075 0000 000 000 235691нияДенежное содержание 075 0106 026 027 1856аппаратаРасходы на содержа- 075 0106 027 029 107ние аппаратаДетские дошкольные 075 1401 400 259 64011учрежденияШколы - детские сады 075 1402 401 260 111908школы начальные,неполные средние исредниеВечерние и заочные 075 1402 401 262 2097средние общеобразо-вательные школыШколы - интернаты 075 1402 401 263 21453Учреждения по вне- 075 1402 401 264 17427школьной работе сдетьмиДетские дома 075 1402 401 265 1613Профессионально - 075 1403 402 266 500технические училищаПрочие учреждения и 075 1407 407 272 12919мероприятия в облас-ти образованияФинансирование меро- 075 1407 407 319 1800приятий по проведе-нию летней оздорови-тельной компанииЦентр обучения и по- 075 1403 402 000 700вышения квалификацииКострома - СеверныйРейн-ВестфалияПрофессионально - 075 1403 402 266 700технические училищаКомитет по делам 075 1407 407 000 1540молодежиФинансирование меро- 075 1407 407 319 1540приятий по проведе-нию летней оздорови-тельной компанииУправление капиталь- 075 1400 000 000 8465ного строительства иинвестицийГосударственные ин- 075 0707 313 198 2407вестиции на безвозв-ратной основеДетские дошкольные 075 1401 400 259 2480учрежденияШколы-детские сады, 075 1402 401 260 2744школы начальные,неполные средние исредниеШколы - интернаты 075 1402 401 263 600Учреждения по вне- 075 1402 401 264 202школьной работе сдетьмиДетские дома 075 1402 401 265 32Отдел льготного 078 1806 000 000 886обеспеченияРеализация закона 078 1806 489 334 886"Об инвалидах"Управление судебного 078 1007 376 000 19департаментаЦелевые дотации и 078 1007 376 290 19субсидииПлемзавод "Каравае- 082 0802 344 000 11во"Мероприятия по улуч- 082 0802 344 212 11шению землеустройст-ва и землепользова-ния за счет средствземельного налогаУчхоз "Костромское" 082 0802 344 000 10Мероприятия по улуч- 082 0802 344 212 10шению землеустройст-ва и землепользова-ния за счет средствземельного налогаСовхоз "Волжский" 082 0802 344 000 120Мероприятия по улуч- 082 0802 344 212 120шению землеустройст-ва и землепользова-ния за счет средствземельного налогаОбластное объедине- 082 0802 344 000 58ние садоводческихтовариществМероприятия по улуч- 082 0802 344 212 58шению землеустройст-ва и землепользова-ния за счет средствземельного налогаМП "Кустово" 082 0802 344 000 1Мероприятия по улуч- 082 0802 344 212 1шению землеустройст-ва и землепользова-ния за счет средствземельного налогаУправление ветерина- 082 0805 342 000 1000рии с госветинспек-циейТекущее содержание 082 0805 342 075 1000подведомственныхструктурФинансовое управле- 092 0000 000 000 13426ниеДенежное содержание 092 0106 026 027 2796аппаратаРасходы на содержа- 092 0106 027 029 630ние аппаратаВыплата процентов по 092 1901 460 330 10000государственномудолгуМУ ПАПТ-1 104 000 000 000 13459Целевые дотации и 104 1001 372 290 5670субсидииРеализация законов:- "О ветеранах" 104 1806 498 333 4345- "Об инвалидах" 104 1806 489 333 3444МУ ПАПТ-4 104 000 000 000 10334Целевые дотации и 104 1001 372 290 3670субсидииРеализация законов:- "О ветеранах" 104 1806 498 333 2645- "Об инвалидах" 104 1806 489 333 4019Целевые дотации и 104 1001 372 290 2940субсидииАдминистрация (Суб- 104 1001 372 000 940займ "Городской об-щественный транс-порт")Целевые дотации и 104 1001 372 290 940субсидииМП "Троллейбусное 104 1005 380 000 5754управление"Целевые дотации и 104 1005 380 290 2015субсидииРеализация законов:- "О ветеранах" 104 1806 498 333 1445- "Об инвалидах" 104 1806 489 333 2294МП "Вариант" 133 1203 311 444 2100Расходы на прочие 133 1203 311 444 2100структуры коммуналь-ного хозяйства всубъектах РФМУП "Костроматепло- 133 1200 000 000 28842сервис"Целевые дотации и 133 1201 310 290 342субсидииЦелевые дотации и 133 1202 311 440 28400субсидииРасходы на прочие 133 1203 311 444 100структуры коммуналь-ного хозяйства всубъектах РФМУП "Жилищное хозяй- 133 1200 000 000 23381ство"Целевые дотации и 133 1201 310 290 4575субсидииПрочие расходы, не 133 1201 310 397 2000отнесенные к другимвидамРасходы на благоуст- 133 1202 311 443 15466ройство в субъектахРФРасходы на прочие 133 1203 311 444 1340структуры коммуналь-ного хозяйства всубъектах РФМУП "Горэнергосер- 133 1200 000 000 500вис"Расходы на благоуст- 133 1202 311 443 500ройство в субъектахРФМУ "СМЗ по ЖКХ" 133 1200 000 000 24499Целевые дотации и 133 1201 310 290 200субсидииДотации на услуги, 133 1202 311 442 6405предоставленные на-селению организация-ми водоснабжения иканализации в субъ-ектах РФРасходы на благоуст- 133 1202 311 443 16470ройство в субъектахРФРасходы на прочие 133 1203 311 444 1424структуры коммуналь-ного хозяйства всубъектах РФОАО "ДСУ" 133 1202 311 000 1544Расходы на благоуст- 133 1202 311 443 1544ройство в субъектахРФМУП "САХ по уборке 133 1202 311 000 1236города"Расходы на благоуст- 133 1202 311 443 1236ройство в субъектахРФМУП по благоустрой- 133 1202 311 000 11ству и спецобслужи-ваниюРасходы на благоуст- 133 1202 311 443 11ройство в субъектахРФМУП "ГДСУ" 133 1200 000 000 6211Расходы на благоуст- 133 1202 311 443 6211ройство в субъектахРФУправление по подго- 133 1200 000 000 500товке празднования850-летия г. Костро-мыРасходы на благоуст- 133 1202 311 443 500ройство в субъектахРФМП "Жилищник" 133 1200 000 000 302Целевые дотации и 133 1201 310 290 302субсидииМУП "Костроматепло- 133 1200 000 000 69269энерго"Целевые дотации и 133 1202 311 440 69269субсидииАО "Красная Маевка" 133 1200 000 000 52Целевые дотации и 133 1202 311 440 52субсидииСанаторий "Костромс- 133 1200 000 000 1100кой"Целевые дотации и 133 1202 311 440 1100субсидииВ/ч N 28173 133 1200 000 000 2240Целевые дотации и 133 1202 311 440 2240субсидииАОЗТ АРЗ "Костромс- 133 1200 000 000 500кой"Целевые дотации и 133 1202 311 440 500субсидииОАО "Костромаэнерго" 133 1200 000 000 3010Целевые дотации и 133 1202 311 440 3010субсидииООО "Костромарегион- 133 1200 000 000 33948газ"Целевые дотации и 133 1202 311 440 33948субсидииМУП "Костромагорво- 133 1200 000 000 200доканал"Дотации на услуги, 133 1202 311 442 200предоставленные на-селению организация-ми водоснабжения иканализации в субъ-ектах РФАдминистрация города 133 1200 000 000 110Расходы на прочие 133 1203 311 444 110структуры коммуналь-ного хозяйства всубъектах РФМУ "ЦРГ" 133 1200 000 000 2271Расходы на прочие 133 1203 311 444 2271структуры коммуналь-ного хозяйства всубъектах РФУправление деламиадминистрации города 133 1200 000 000 25Расходы на прочие 133 1203 311 444 25структуры коммуналь-ного хозяйства всубъектах РФМУ "РКЦ по ЖКУ" 133 000 000 000 25389Целевые дотации и 133 1806 000 000 24589субсидииРеализация законов:- "О ветеранах" 133 1806 498 345 19414- "Об инвалидах" 133 1806 489 345 5174Расходы на прочие 133 1203 311 444 800структуры коммуналь-ного хозяйства всубъектах РФСМУП "Лифтсервис" 133 1200 000 000 920Расходы на прочие 133 1203 311 444 920структуры коммуналь-ного хозяйства всубъектах РФГорфинуправление 133 000 000 000 15939Целевые дотации и 133 1201 310 290 200субсидииРеализация законов:- "О ветеранах" 133 1806 498 345 14239- "Об инвалидах" 133 1806 489 345 1500Управление капиталь- 133 000 000 000 8363ного строительства иинвестицийГосударственные ин- 133 1201 313 198 7463вестиции на безвоз-вратной основеПрочие расходы, не 133 3004 515 397 900отнесенные к другимподразделамУправление жилищным 133 0707 000 000 200фондомГосударственные ин- 133 0707 313 198 200вестиции на безвоз-вратной основеАдминистрация города 133 0707 000 000 600Прочие расходы, не 133 0707 314 397 600отнесенные к другимподразделамДума г. Костромы 134 1600 000 000 300Целевые дотации и 134 1601 420 290 140субсидииЦелевые дотации и 134 1602 423 290 160субсидииАдминистрация города 134 1600 000 000 700Целевые дотации и 134 1601 420 290 450субсидииЦелевые дотации и 134 1602 423 290 250субсидииМуниципальное уни- 136 1502 000 000 160тарное предприятиекинотеатр "Волга"Государственная под- 136 1502 415 282 160держка кинематогра-фии. ОрганизациикинематографииМуниципальное пред- 136 1502 000 000 190приятие кинотеатр"Орленок"Государственная под- 136 1502 415 282 190держка кинематогра-фии. ОрганизациикинематографииЦентр социального 148 1801 440 000 2651обслуживания населе-ния N 1Территориальные цен- 148 1801 440 318 2651тры и отделения ока-зания социальной по-мощи на домуЦентр социального 148 1801 440 000 1612обслуживания населе-ния N 2Территориальные цен- 148 1801 440 318 1612тры и отделения ока-зания социальной по-мощи на домуЦентр социального 148 1801 440 000 1000обслуживания населе-ния N 3Территориальные цен- 148 1801 440 318 1000тры и отделения ока-зания социальной по-мощи на домуЦентр социальной 148 1801 440 000 2557поддержки населениягородаПрочие учреждения и 148 1801 440 323 2557мероприятия в облас-ти социальнойполитикиЦентр социальной 148 1801 440 000 1350реабилитации несо-вершеннолетнихПрочие учреждения и 148 1801 440 323 1350мероприятия в облас-ти социальнойполитикиКомитет по делам 148 1801 440 000 500молодежиПрочие учреждения и 148 1801 440 323 500мероприятия в облас-ти социальнойполитикиОтдел льготного обе-спечения населения 148 1802 000 000 563Пособия и социальная 148 1802 440 322 263помощьВыплаты пенсий и 148 1802 442 326 300пособийОтдел социальной 148 1802 440 000 95защиты N 1Пособия и социаль- 148 1802 440 322 95ная помощьОтдел социальной 148 1802 440 000 79защиты N 2Пособия и социаль- 148 1802 440 322 79ная помощьОтдел социальной 148 1802 440 000 25защиты N 3Пособия и социаль- 148 1802 440 322 25ная помощьМУП по благоустрой- 148 1802 440 000 268ству и спецобслужи-ваниюПособия и социальная 148 1802 440 322 268помощьОтдел по назначению 148 1807 000 000 19438и выплате детскихпособийПогашение кредиторс- 148 1807 452 462 150кой задолженности повыплате государст-венных пособий надетей военнослужа-щих и гражданскогоперсоналаВыплата государст- 148 1807 489 324 19288венных пособий надетей военнослужащихи гражданского пер-соналаУправление капиталь- 148 1801 440 000 150ного строительства иинвестицийПрочие учреждения и 148 1801 440 323 150мероприятия в облас-ти социальнойполитикиКомитет по физичес- 164 0000 000 000 2305кой культуре испортуПрочие учреждения и 164 1407 407 272 1184мероприятия в облас-ти образованияПрочие мероприятия в 164 1703 434 314 1121области физическойкультуры и спортаМуниципальное обра- 164 0000 000 000 1650зовательное учрежде-ние "Специализиро-ванная ДЮШ олимпийс-кого резерва"Прочие учреждения и 164 1407 407 272 1650мероприятия в облас-ти образованияУправление капиталь- 164 0000 000 000 55ного строительства иинвестицийПрочие учреждения и 164 1407 407 272 30мероприятия в облас-ти образованияПрочие мероприятия в 164 1703 434 314 25области физическойкультуры и спортаУправление по делам 177 1302 000 000 1695гражданской обороныи ликвидации послед-ствий ЧСТекущее содержание 177 1302 200 075 1695подведомственныхструктурМуниципальное учреж- 177 1302 000 000 2018дение ПАСС "Службаспасения"Текущее содержание 177 1302 200 075 2018подведомственныхструктурИнспекция МНС по 181 3000 000 000 1750г. КостромеПрочие расходы 181 3004 515 397 1750Военкомат 187 3004 000 000 1408г. КостромыТекущее содержание 187 3004 515 397 1408подведомственныхструктурГУ "Городской меди- 188 0501 601 000 1670цинский вытрезви-тель"Текущее содержание 188 0501 601 075 1670подведомственныхструктурОВД Чернореченского 188 0501 601 000 2046округаТекущее содержание 188 0501 601 075 2046подведомственныхструктурОВД Центрального 188 0501 601 000 926округаТекущее содержание 188 0501 601 075 926подведомственныхструктурОВД Заволжского 188 0501 601 000 355округаТекущее содержание 188 0501 601 075 355подведомственныхструктурОВД Давыдовского 188 0501 601 000 105округаТекущее содержание 188 0501 601 075 105подведомственныхструктурОВД Фабричного 188 0501 601 000 241округаТекущее содержание 188 0501 601 075 241подведомственныхструктурУВД Костромской 188 0501 601 000 10областиТекущее содержание 188 0501 601 075 10подведомственныхструктурГУП "Костромагос- 188 0501 601 000 2600транссигнал"Текущее содержание 188 0501 601 075 2600подведомственныхструктурУправление Федераль- 205 3004 000 000 800ной службы налоговойполиции по Костромс-кой областиПрочие расходы 205 3004 515 397 800Комитет по делам 262 0000 000 000 1621молодежиДенежное содержание 262 0106 026 027 321аппаратаРасходы на содержа- 262 0106 027 029 15ние аппаратаПрочие учреждения и 262 1803 446 323 1285мероприятия в облас-ти социальнойполитикиИзбирательная комис- 308 3002 515 000 1000сия муниципальногообразования г. Кост-ромыПрочие расходы 308 3002 515 397 1000Управление природных 000 0903 362 000 920ресурсовСубсидии на природо- 000 0903 362 407 920охранные мероприятияДума города 000 000 000 000 2000Денежное содержание 000 0106 026 027 1760аппаратаРасходы на содержа- 000 0106 027 029 190ние аппаратаПрочие расходы 000 3004 515 397 50Денежное содержание 000 0106 026 027 233аппаратаРасходы на содержа- 000 0106 027 029 5ние аппаратаАдминистрация города 000 000 000 000 44351Денежное содержание 000 0106 026 027 33382аппаратаРасходы на содержа- 000 0106 027 029 8933ние аппаратаТекущее содержание 000 0501 601 075 667подведомственныхструктурПрочие расходы 000 3004 515 397 1369Автохозяйство адми- 000 0000 000 000 6175нистрации городаДенежное содержание 000 0106 026 027 2869аппаратаРасходы на содержа- 000 0106 027 029 3306ние аппаратаГородской совет 000 3004 515 000 75ветерановПрочие расходы 000 3004 515 397 75Областная организа- 000 3004 515 000 25ция Союза журналис-товПрочие расходы 000 3004 515 397 25"Костромское земля- 000 3004 515 000 10чество"Прочие расходы 000 3004 515 397 10Союз Российских 000 3004 515 000 54городовПрочие расходы 000 3004 515 397 54Торгово - промышлен- 000 3004 515 000 5ная палатаПрочие расходы 000 3004 515 397 5Союз исторических 000 3004 515 000 7городовПрочие расходы 000 3004 515 397 7Союз народовластия 000 3004 515 000 4Прочие расходы 000 3004 515 397 4Союз городов Северо- 000 3004 515 000 68запада РоссииПрочие расходы 000 3004 515 397 68Ассоциация местных 000 3004 515 000 30властейПрочие расходы 000 3004 515 397 30Костромская писа- 000 3004 515 000 60тельская организацияПрочие расходы 000 3004 515 397 60Управление по подго- 000 3004 515 000 463товке празднования850-летия г. Кост-ромыПрочие расходы 000 3004 515 397 463
(приложение N 6 в ред. решения Думы г. Костромы от 29.11.2001N 165)
Приложение N 7
к решению
Думы города Костромы
от 31.05.2001 г. N 64
УТОЧНЕНИЕ РАСХОДОВ НА 2001 ГОД ПО
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
тыс. руб.
Раздел, Ведом. Целевая Вид Уточненный
подраздел статья расхода бюджет на
2001 годГосударственное управлениеи местное самоуправление 0100 000 57415Функционирование органовместного самоуправления 0106 000 57415Содержание органов местно-го самоуправления 026 44139Денежное содержаниеаппарата 027 44139Обеспечение деятельностиорганов местного самоуп-равления 027 13276Расходы на содержаниеаппарата 029 13276Правоохранительнаядеятельность и обеспечениебезопасности государства 0500 188 8620Органы внутренних дел 0501 188 8620Содержание и оснащениевойск 601 8620Текущее содержание подве-домственных структур 075 8620Промышленность, энергетикаи строительство 0700 133 10800Строительство и архитектура 0707 133 10800Государственные капиталь-ные вложения 313 10200Кап. вложения на безвозв-ратной основе 198 10200Государственная поддержкастроительства 314 600Прочие расходы, не отне-сенные к другим видамрасходов 397 600Сельское хозяйство ирыболовство 0800 2100Земельные ресурсы 0802 1100Государственный комитет РФпо земельной политике 071 900Мероприятия по улучшениюземлеустройства и земле-пользования, осуществляе-мые за счет средств зе-мельного налога 344 900Ведение государственногокадастра, мониторингаземель и землеустройства 213 900Министерство сельскогохозяйства РФ 082 344 200Мероприятия по улучшениюземлеустройства и земле-пользования 212 200Прочие мероприятия в облас-ти сельского хозяйства 0805 082 1000Прочие расходы в областисельского хозяйства 342 1000Текущее содержание подве-домственных структур 075 1000Охрана окружающей природ-ной среды и природныхресурсов 0900 920Охрана окружающей природнойсреды, животного и расти-тельного мира 0903 920Финансирование мероприятийв области контроля за сос-тоянием окружающей природ-ной среды и охраны природы 362 920Субсидии на природоохранныемероприятия 407 920Транспорт, дорожноехозяйство, связь иинформатика 1000 12314Автомобильный транспорт 1001 104 12295Государственная поддержкаавтомобильного транспорта 372 10280Целевые дотации и субси-дии 290 10280Прочие виды транспорта 1005 104 2015Государственная поддержкадругих видов транспортасубъектов РФ 380 2015Целевые дотации и субси-дии 290 2015Связь 1007 078 19Государственная поддержкаотрасли связи 376 19Целевые дотации и субси-дии 290 19Жилищно - коммунальноехозяйство 1200 203771Жилищное хозяйство 1201 133 7619Государственная поддержкажилищного хозяйствасубъектов РФ 310 7619Целевые дотации и субси-дии 290 5619Прочие расходы, не отне-сенные к другим видамрасходов 397 2000Коммунальное хозяйство 1202 133 187062Государственная поддержкакоммунального хозяйствасубъектов РФ 311 187062Субсидии на покрытие убы-тков организаций, возни-кающих при продаже това-ров (работ, услуг) - теп-лофикация 440 138519Дотации на услуги, предо-ставляемые населению ор-ганизациями водоснабженияи канализации в субъектахРФ 442 6605Расходы на благоустройст-во в субъектах РФ 443 41938Прочие структуры коммуналь-ного хозяйства 1203 133 9090Государственная поддержкакоммунального хозяйствасубъектов РФ 311 9090Расходы на прочие струк-туры коммунального хозяй-ства в субъектах РФ 444 9090Предупреждение и ликвидацияпоследствий чрезвычайныхситуаций и стихийныхбедствий 1300 3713Предупреждение и ликвидацияпоследствий чрезвычайныхситуаций 1302 177 3713Содержание и оснащениевойск 200 3713Текущее содержание под-ведомственных структур 075 3713Образование 1400 000 251890Дошкольное образование 1401 075 66491Ведомственные расходы надошкольное образование 400 66491Детские дошкольные учреж-дения 259 66491Общее образование 1402 000 165076Министерство культуры РФ 056 7000Ведомственные расходы наобщее образование 401 7000Учреждения по внешкольнойработе с детьми 264 7000Министерство общего и про-фессионального образованияРФ 075 158076Ведомственные расходы наобщее образование 401 158076Школы - детские сады,школы начальные, неполныесредние и средние 260 114652Вечерние и заочные сред-ние общеобразовательныешколы 262 2097Школы - интернаты 263 22053Учреждения по внешкольнойработе с детьми 264 17629Детские дома 265 1645Начальное профессиональноеобразование 1403 075 1200Ведомственные расходы наначальное профессиональноеобразование 402 1200Профессионально - техни-ческие училища 266 1200Прочие расходы в областиобразования 1407 19123Министерство общего и про-фессионального образованияРФ 075 16259Прочие ведомственные рас-ходы в области образования 407 16259Прочие учреждения и меро-приятия в области образо-вания 272 12919Финансирование мероприя-тий по проведению летнейоздоровительной кампаниидетей 319 3340Прочие министерства,ведомства 1407 199 2864Прочие ведомственные рас-ходы в области образования 407 2864Прочие учреждения и меро-приятия в области образо-вания 272 2864Культура, искусство икинематография 1500 000 8830Культура и искусство 1501 056 8480Ведомственные расходы накультуру и искусство 410 3788Дворцы и дома культуры,другие учреждения клубно-го типа 280 187Музеи и постоянныевыставки 283 302Библиотеки 284 3299Прочие ведомственные рас-ходы в области культуры иискусства 412 4692Прочие учреждения и меро-приятия в области культу-ры и искусства 287 4692Кинематография 1502 136 350Государственная поддержкакинематографии 415 350Организации кинематогра-фии 282 350Средства массовойинформации 1600 134 1000Телевидение и радиовещание 1601 134 590Государственная поддержкагосударственных телерадио-компаний 420 590Целевые дотации и субси-дии 290 590Периодическая печать ииздательства 1602 134 410Государственная поддержкапериодических изданий, уч-режденных органами испол-нительной и законодатель-ной власти 423 410Целевые дотации и субси-дии 290 410Здравоохранение ифизическая культура 1700 000 157590Здравоохранение 1701 054 156444Ведомственные расходы наздравоохранение 430 156444Больницы, родильные дома,клиники, госпитали 300 40439Поликлиники, амбулатории,диагностические центры 301 6477Дома ребенка 304 7732Станции скорой и неотлож-ной помощи 305 16629Санатории для больныхтуберкулезом 306 2618Санатории для детей иподростков 307 1881Прочие учреждения и меро-приятия в области здраво-охранения 310 12985Средства бюджета на обя-зательное медицинскоестрахование неработающегонаселения, перечисленныефонду ОМС 316 67683Физическая культура и спорт 1703 164 1146Ведомственные расходы нафизическую культуру и спорт 434 1146Прочие мероприятия в об-ласти физической культурыи спорта 314 1146Социальная политика 1800 98334Учреждения социальногообеспечения 1801 148 9820Ведомственные расходы вобласти социального обес-печения 440 9820Территориальные центры иотделения оказания соци-альной помощи на дому 318 5263Прочие учреждения и меро-приятия в области соци-альной политики 323 4557Социальная помощь 1802 148 1030Ведомственные расходы вобласти социального обес-печения 440 730Пособия и социальнаяпомощь 322 730Выплата пенсий и пособийдругим категориям граждан 442 300Выплаты пенсий и пособий 326 300Молодежная политика 1803 262 1285Государственная поддержкав области молодежнойполитики 446 1285Прочие учреждения и меро-приятия в области соци-альной политики 323 1285Прочие мероприятия в об-ласти социальной поли-тики 1806 66761Фонд компенсаций 489 24673Расходы на оплату проездаинвалидов 333 9757Расходы на оплату установкии пользования телефоном ин-валидам 334 886Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг инвали-дам 345 6675Расходы на обеспечение ле-карственными средствами ин-валидов 348 7355Расходы на реализацию льготустановленных ФЗ "О ветера-нах" в части полномочий су-бъектов РФ 498 42088Расходы на оплату проездаветеранов 333 8435Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветера-нам 345 33653Государственные пособиягражданам, имеющим детей 1807 148 19438Погашение кредиторской за-долженности по выплатам го-сударственных пособий надетей военнослужащих и гра-жданского персонала 452 462 150Выплаты государственныхпособий на детей военно-служащих и гражданскогоперсонала 489 324 19288Обслуживаниегосударственного долга 1900 000 10000Обслуживание государствен-ного внутреннего долга 1901 092 10000Процентные платежи по го-сударственному внутреннемудолгу 460 10000Выплаты процентов по го-сударственному долгу 330 10000Прочие расходы 3000 000 9919Резервные фонды 3001 000 510 903Формирование резервныхфондов исполнительных 435 903Проведение выборов и рефе-рендумов 3002 000 1000Расходы на проведение вы-боров и референдумов 511 1000Выборы в органы законода-тельной (представитель-ной) власти субъектов РФ 394 1000Прочие расходы, не отнесен-ные к другим подразделам 3004 000 8016Прочие расходы, не отне-сенные к другим целевымстатьям 515 8016Прочие расходы, не отне-сенные к другим видамрасходов 397 8016Целевые бюджетные фондыВсего расходов 837216
(приложение N 7 в ред. решения Думы г. Костромы от 29.11.2001N 165)
Приложение N 8
к решению
Думы города Костромы
от 31.05.2001 г. N 64
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ПО ПРОЧИМ РАСХОДАМ, НЕ ОТНЕСЕННЫМ К ДРУГИМ
ПОДРАЗДЕЛАМ РАЗДЕЛА 3000
тыс. руб.Всего расходов 8016в том числе:МУ "Городская служба контроля качества пищевойпродукции" 470МУ "Центр фарминформации" 248Комитет по земельным ресурсам 220Управление капитального строительства и инвестиций 900Инспекция МНС по г. Костроме (всего) 1750в т.ч. содержание 950отчисления от начисленных санкций 800Городской военкомат 1408Управление налоговой полиции 800Администрация города 1369в т.ч. Общественные пункты охраны порядка 172Женсоветы 25Вознаграждение председателям уличных комитетов 30Вознаграждение почетным гражданам 240Издание "Исторической энциклопедииКостромы" 402Программа экономического развития города 180Финансовая помощь организациям 200Премии главы самоуправления 62Прочие расходы 58Городской Совет ветеранов 75Областная организация Союза журналистов 25Костромское землячество 10Членские взносы в различные Союзы и ассоциации 168Костромская писательская организация 60Дума города Костромы 50Управление по 850-летию 463
(приложение N 8 в ред. решения Думы г. Костромы от 29.11.2001N 165)
Приложение N 9
к решению
Думы города Костромы
от 31.05.2001 г. N 64
СВОД "ЗАЩИЩЕННЫХ" СТАТЕЙ К УТОЧНЕНИЮ БЮДЖЕТА
ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2001 Г.
тыс. руб.КФСР Наименование разделов, Оплата Начис- Питание Медика- Тепловая Электро- Погаш-е Итого
подразделов труда ления менты энергия энергия кредита100 Управление 32384 11526 1146 680 45736500 Правоохранительная
деятельность 2340 177 533 21 66 44 3181800 Сельское хозяйство 482 173 3 3 66 40 7671200 Жилищно - коммунальное
хозяйство 154046 11476 1655221300 Предупреждение и лик-
видация чрезвычайных
ситуаций 2353 843 50 32461400 Образование 114501 40316 18000 300 26503 8529 2081491402 Детские музыкальные
школы 5154 1845 69991407 СДЮШОР 729 249 273 29 87 10941500 Культура и искусство 3263 1170 518 155 51061701 Здравоохранение 61153 21347 13170 10632 9710 3137 1191491703 Физкультура 779 279 223 69 13501801 Социальная защита 4577 1621 396 30 212 139 69751803 Молодежная политика 647 232 60 78 10171900 Обслуживание государ-
ственного внутреннего
долга 10000 100003000 Прочие расходы 2679 968 5 215 127 3994
Итого 231041 80746 32152 10991 192794 24561 10000 582285
(приложение N 9 в ред. решения Думы г. Костромы от 29.11.2001 N 165)