Решение Думы города Костромы от 31.05.2005 № 64

О бюджете города Костромы на 2001 год

  
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ
                                РЕШЕНИЕ
                        от 31 мая 2001 г. N 64
                 О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2001 ГОД
   (в ред. решений Думы г. Костромы от 28.06.2001 N 68, от 17.07.2001
                                 N 95,
               от 29.11.2001 N 165, от 05.07.2005 N 68)
       Дума города Костромы решила:
       1. Утвердить  уточненный  бюджета  города Костромы на 2001 годпо  расходам  в  сумме  837216,0  тыс.  руб.,  по  доходам  в сумме783830,0 тыс, руб.
       Установить  предельный  размер дефицита бюджета города на 2001год в сумме 53386,0 тыс. руб.
       (п. 1 в ред. решения Думы г. Костромы от 29.11.2001 N 165)
       2. Утвердить   следующие   источники  финансирования  дефицитабюджета города на 2001 год:тыс. руб.- Изменение остатков средств на счетахпо учету средств городского бюджета                  8475- Поступления от продажи имущества,находящегося в муниципальной собственности          20000- Кредиты полученные от кредитных организаций         28800- Муниципальный займ                                  27255
       Доходы,  фактически  полученные  сверх  объемов,  утвержденныхпунктом 1 настоящего решения.
       Установить,   что   администрация   города  вправе  привлекатьдополнительные  источники  финансирования  дефицита бюджета города,установленные бюджетным законодательством.
       3. Принять  Прогноз социально - экономического развития городана 2001 год, согласно приложению N 1.
       4. Принять   Основные   направления   бюджетной   и  налоговойполитики  самоуправления  города  Костромы  на  2001  год, согласноприложению N 2.
       5. Принять  Программу приватизации муниципальных предприятий иобъектов  муниципальной  собственности  в  городе  Костроме на 2001год,  обеспечивающую  поступление  доходов  в бюджет города в сумме20000,0 тыс. руб. (приложение N 3).
       6. Установить  по  состоянию  на  1  января  2002 года верхнийпредел  муниципального  долга  в сумме 100,0 млн. руб., в том числепредельный  объем  обязательств  по муниципальным гарантиям в сумме15 млн. руб.
       Установить  предельный  объем заемных средств, направляемых напокрытие  дефицита  бюджета  города  в  размере  не превышающем 15%собственных доходов городского бюджета на 2001 год.
       7. Установить, что доходы бюджета города формируются за счет:
       -  налога на прибыль предприятий и организаций - в размере 15%доходов;
       -   налога   на   прибыль   от   предприятий  железнодорожноготранспорта - в размере 5% доходов;
       -  акцизов  на  спирт  этиловый  из  всех  видов сырья, водку,ликеро  -  водочные  изделия, спиртосодержащие растворы - в размере5% доходов;
       -  акцизов на остальные товары за исключением акцизов на нефть(включая  газовый  конденсат)  и  услуги по ее перекачке, природныйгаз,  бензин  автомобильный,  масла  для  дизельных и карбюраторныхдвигателей,   на   дизельное   топливо   и   легковые   автомобили,производимые на территории города - в размере 10% доходов;
       -    налога    на   доходы   физических   лиц,   удерживаемогопредприятиями и организациями - в размере 86,8% доходов;
       -  налога  на  доходы физических лиц, удерживаемого налоговымиорганами - в размере 99% доходов;
       -  средства  земельного  налога  и арендной платы за землю - вразмере 50% доходов;
       - налога на имущество предприятий - в размере 50% доходов;
       -  платы  за  пользование  водными  объектами  - в размере 30%доходов;
       -  платы  за  нормативные,  сверхнормативные  выбросы и сбросывредных веществ - в размере 54% доходов;
       -  других  платежей  за  пользование  природными  ресурсами понормативам, установленным законодательством РФ;
       - налога с продаж - в размере 60% доходов;
       -  единого  налога  на  вмененный доход для определенных видовдеятельности по предпринимателям - в размере 65% доходов;
       -  доходов  от  использования  и  сдачи  в  аренду  имущества,находящегося в муниципальной собственности;
       -   штрафов,   применяемых   в   качестве  налоговых  санкций,предусмотренных  ст.  116  - 118, 124 - 126, 128, 129, 129(1), 132,134,  135,  135(1),  а  также  подпункты  1  и 2 статьи 120 части 1Налогового кодекса РФ - в размере 25% доходов;
       -   прочих  налогов,  пошлин  и  других  платежей,  подлежащихзачислению в бюджет города в соответствии с законодательством РФ;
       -  единого  налога  на  совокупный  доход для субъектов малогопредпринимательства  по нормативам, установленным законодательствомРФ.
       8. Уточнить  доходы  городского бюджета на 2001 год по группами  подгруппам  классификации доходов городского бюджета в следующихсуммах:
                                                            тыс. руб.Код классифи-    Доходы                               Уточненныйкации доходов                                         бюджетбюджетов РФ1000000          Налоговые доходы                     705729
                   в том числе:1010100          Налог на прибыль предприятий         189440
                   и организаций1010200          Подоходный налог с физических        299325
                   лиц1010201          в т.ч. удерживаемый предприятиями    2921381010202          удерживаемый налоговыми              7187
                   органами1010400          Налог на игорный бизнес              5021020200          Акцизы по производимым товарам       13279
                   в т.ч. спирт                         10519
                   прочие товары                        27601020400          Лицензионные и регистрационные       925
                   сборы1020700          Налог с продаж                       425681030100          Единый налог для субъектов           8907
                   малого предпринимательства1030202          Единый налог на вмененный доход      448921040000          Налоги на имущество                  400701040100          в т.ч. физических лиц                52121040200          предприятий                          347021040300          прочие налоги                        1561050000          Платежи за пользование природными    24991
                   ресурсами1050100          в т.ч. платежи за пользование        65
                   недрами1050500          плата за пользование                 366
                   водными объектами1050600          плата за нормативные и               920
                   и сверхнормативные выбросы
                   сбросы вредных веществ1050702          земельный налог                      236401400000          Прочие налоги, пошлины и сборы       408301400102          в т.ч. госпошлина                    34301400502          целевой сбор на содержание           669
                   милиции1400503          налог на рекламу                     8171400504          налог на содержание                  35734
                   жилищного фонда и объектов
                   социально - культурной
                   сферы1400540          Прочие налоговые платежи и сборы     1802000000          Неналоговые доходы                   29016
                   в том числе2010000          Доходы от использования имущест-     12786
                   ва, находящегося в муниципальной
                   собственности2010202          в т.ч. арендная плата за землю       35542010240          арендная плата за пользо-            6170
                   вание имуществом, находя-
                   щемся в муниципальной соб-
                   ственности2060000          Административные платежи и сборы     76402070000          Штрафные санкции                     84902090000          Прочие неналоговые доходы            100
                   Итого собственных доходов            7347453020100          Дотация                              18663020200          Субвенции на реализацию ФЗ           10308
                   "О ветеранах"3020200          Субвенции на реализацию ФЗ           19288
                   "О государственных пособиях
                   гражданам, имеющим детей"3020200          Субвенции на реализацию ФЗ           17623
                   "О социальной защите инвалидов
                   в РФ"
                   ВСЕГО ДОХОДОВ                        783830
       (п. 8 в ред. решения Думы г. Костромы от 29.11.2001 N 165)
       9. Уточнить   расходы   городского  бюджета  на  2001  год  поразделам  и  подразделам  функциональной  классификации в следующихсуммах:
                                                            тыс. руб.Код функцио-нальной клас-                                            Уточненныйсификации        Расходы                                 бюджетрасходовбюджетов РФ0100             Функционирование органов местного       57415
                   самоуправления0500             Правоохранительная деятельность и       8620
                   обеспечение безопасности0700             Промышленность, энергетика и строи-
                   тельство                                108000707             - капитальные вложения                  102000707             - проектные работы                      6000800             Сельское хозяйство                      21000802             - компенсация за земельные участки      1000802             - совхоз "Волжский"                     100
                   (посевная компания)0802             - инвентаризация земель                 9000805             - ветеринария                           10000903             Охрана окружающей природной сферы и
                   природных ресурсов                      9201000             Транспорт                               12295
                   в т.ч. закон "О ветеранах"              -
                   На погашение и обслуживание             -
                   кредита МБРР1007             Связь                                   19
                   в т.ч. закон "Об инвалидах"             -1200             Жилищно - коммунальное хозяйство        203771
                   в т.ч. на подготовку празднования       500
                   850-летия города
                   закон "Об инвалидах"                    -
                   закон "О ветеранах"                     -1300             Предупреждение и ликвидация             3713
                   последствий ЧС и стихийных бедствий
                   - предупреждение и ликвидация
                   последствий ЧС Служба спасения          2018
                   - Гражданская оборона (Управление по    1695
                   делам ГО и ЧС)1400             Образование                             2379861402             Детские музыкальные школы               70001403             Центр обучения и повышения квалифи-     700
                   кации Кострома - Северный Рейн-
                   Вестфалия"1407             Комитет по делам молодежи - летний      3340
                   отдых1407             СДЮШОР                                  16501407             Комитет по делам физической культуры    1214
                   и спорта - ДЮСШ1500             Культура, искусство, кинематография     8830
                   - культура и искусство                  8480
                   - кинематография (кинофикация)          3501600             Средства массовой информации            1000
                   (обеспечение функции органов местно-
                   го самоуправления по информированию
                   населения)1701             Здравоохранение                         1539441701             Фармокомитет - бесплатные медика-       2500
                   менты
                   в т.ч. закон "Об инвалидах"             -1703             Физическая культура (клубы и меро-      1146
                   приятия)1800             Социальная политика                     971921801             - социальная защита                     86501801             - социальная помощь                     19001802             - пенсии и пособия                      3001803             - молодежная политика                   12851806             Прочие мероприятия в области соци-
                   альной политики                         66761
                   в т.ч. закон "О ветеранах"              42088
                   в т.ч. закон "Об инвалидах"             246731807             - пособия на детей                      194381900             Обслуживание внутреннего долга          100003000             Прочие расходы                          99193001             - резервный фонд                        9033002             - проведение выборов                    10003004             - прочие расходы, не отнесенные к       8016
                   другим подразделам
                   Проектные работы                        -
                   ИТОГО текущие расходы                   836074
                   Капитальные вложения                    -3100             Целевые бюджетные фонды                 -
                   Экологический фонд                      -
                   ВСЕГО РАСХОДОВ                          837216
       (п. 9 в ред. решения Думы г. Костромы от 29.11.2001 N 165)
       10. Утвердить  следующий  перечень  защищенных  статей текущихрасходов  городского бюджета на 2001 год, подлежащих финансированиюв полном объеме в порядке значимости (приложение N 9):
       - заработная плата с начислениями;
       - питание;
       -  приобретение  медикаментов  и  перевязочных  средств (в томчисле льготное лекарственное обеспечение;
       - расходы на топливно - энергетические ресурсы;
       - расходы по обслуживанию и погашению муниципального долга.
       11. Установить,  что  в  2001  году  доходы  от сдачи в арендузданий   и   имущества   образовательных   учреждений,   учрежденийздравоохранения,  других учреждений социальной сферы, находящихся вгородской   собственности,  в  полном  объеме  поступают  в  доходыгородского  бюджета  и  отражаются  в  сметах  доходов  и  расходовуказанных  организаций. При этом доходы, поступающие сверх учтенныхв  пункте  8  настоящего решения, полностью используются указаннымиорганизациями  и  учреждениями в качестве дополнительного источникабюджетного  финансирования  содержания  и развития их материально -технической  базы  сверх  сумм,  установленных пунктом 9 настоящегорешения, и проводятся через счета городского бюджета.
       12. Установить  на  2001  год  оборотную кассовую наличность вразмере 10000 тыс. руб.
       13. Установить,  что доходы целевого городского экологическогофонда  формируются  в  2001  году  за  счет  платы  за нормативные,сверхнормативные  выбросы  и  сбросы  вредных  веществ,  размещениеотходов  и  другие  виды  вредного воздействия на окружающую среду,поступающей в доходы городского бюджета, в сумме 920,0 тыс. руб.
       (п. 13 в ред. решения Думы г. Костромы от 29.11.2001 N 165)
       14. В  целях  повышения  эффективности  работы  контролирующихорганов   города,  стимулирования  их  деятельности  по  увеличениюдоходов городского бюджета направить в 2001 году:
       -   Инспекции  Министерства  налоговой  службы  РФ  по  городуКостроме  и  Управлению  федеральной службы налоговой полиции РФ поКостромской  области  -  10%  от взысканных сумм финансовых санкций(пени,  штрафы)  в части платежей городского бюджета, доначисленныхв ходе проведения контрольной работы;
       -  Управлению  федеральной  службы  налоговой  полиции  РФ  поКостромской  области  - 15% от сумм задолженности по налогам, пенями   штрафам,   взысканных   в  городской  бюджет  с  предприятий  иорганизаций  города, имеющих просроченную задолженность по платежамв городской бюджет.
       Перечень     налогоплательщиков,    предлагаемых    управлениюФедеральной  службы налоговой полиции РФ по Костромской области дляработы  по  взысканию  долгов  определяется  администрацией города.Настоящее  положение  не  распространяется  на  контрольную  работууправления  Федеральной  службы налоговой полиции РФ по Костромскойобласти, проводимую по собственному плану.
       -  Управлению  внутренних  дел  города  Костромы, Костромскомуобластному   управлению   Госторгинспекции  по  торговле,  качествутоваров  и  защите прав потребителей, Костромскому центру санитарно-   эпидемиологического   надзора   ,   управлению   ветеринарии  сГосветинспекцией,  администрации  города  -  10% от сумм взысканныхадминистративных штрафов, подлежащих зачислению в бюджет города.
       Установить,     что    направление    средств    вышеуказанныморганизациям  осуществляется  на договорной основе с администрациейгорода на цели, определенные соглашением.
       15. Установить,     что     финансирование    Государственногоунитарного   предприятия   "Костроматранссигнал"  осуществляется  впределах  поступлений в городской бюджет сумм штрафов, взыскиваемыхуправлением   Государственной   инспекции   безопасности  дорожногодвижения.
       16. Приостановить  в  2001  году предоставление дополнительныхналоговых  и  других  льгот  по  платежам  в  городской  бюджет  заисключением   льгот   категориям   физических   лиц,  установленныхпостановлением  главы самоуправления N 4790 от 28 декабря 2000 года"О  предоставлении  дополнительных  льгот  по  уплате  госпошлины вгородской  бюджет",  инвалидам  по  арендной  плате  за  помещения,используемые  для  производственной  деятельности  (освобождение на50%),   а   также   льгот,   предоставляемых  налогоплательщикам  -субъектам  инвестиционной  деятельности  в  соответствии с решениемДумы  города  Костромы  от  12  марта  1998 года N 44 "О реализацииЗакона   Костромской  области  "Об  инвестиционной  деятельности  вКостромской области" на территории города Костромы".
       (п. 16 в ред. решения Думы г. Костромы от 05.07.2005 N 68)
       17. Установить  на  2001 год в пределах финансового года лимитпредоставления  рассрочек,  отсрочек  по  уплате налогов и сборов вчасти  сумм,  зачисляемых  в  городской  бюджет в сумме не более 1%налоговых доходов бюджета города.
       18. Утвердить   в  составе  городского  бюджета  на  2001  годкапитальные  расходы  в объеме 10000 тыс. руб., согласно приложениюN 4.
       19. Принять  к  сведению,  что законом Костромской области "Обобластном  бюджете  на  2001  год"  реализация  Федеральных законовчастично обеспечена источниками финансирования:
       По  ФЗ  "О  ветеранах"  в  сумме  24372  тыс.  руб. или 20% отпотребности (125441 тыс. руб.);
       По  ФЗ  "О социальной защите инвалидов в сумме 11016 тыс. руб.или 21% от потребности (51305 тыс. руб.)
       20. Руководствуясь  статьей  44 закона Костромской области "Обобластном  бюджете  на 2001 год", Федеральными законами от 28.08.95г.    N   154-ФЗ   "Об   общих   принципах   организации   местногосамоуправления  в  Российской  Федерации" и от 25.09.97 г. N 126-ФЗ"О   финансовых   основах   местного  самоуправления  в  РоссийскойФедерации",    учитывая    социальную    значимость   и   жизненнуюнеобходимость,  направить  указанные в пункте 19 настоящего решениясредства   на   финансирование  льгот  по  жилищно  -  коммунальнымуслугам;  по обеспечению лекарственными препаратами; за пользованиедомашним телефоном и радиотрансляционной точкой, в том числе:
       -  на  льготное  лекарственное обеспечение в соответствии с ФЗ"О   социальной  защите  инвалидов"  в  полном  объеме,  исходя  изфактически проведенных расходов, в сумме 7355 тыс. руб.;
       -  за  пользование  домашним  телефоном  и радиотрансляционнойточкой в сумме 886,0 тыс. руб.;
       -  на  жилищно  -  коммунальные  услуги частично в сумме 27147тыс. руб. (потребность - 46100 тыс. руб.).
       При    этом,    недостающие    средства    между    фактическипредоставленными  услугами  и  выделенными  в  соответствии с п. 19настоящего    решения,    относятся    на    убытки    предприятий,предоставивших  услуги и компенсируются по мере поступления средствиз федерального и областного бюджетов.
       (п. 21 исключен решением Думы г. Костромы от 28.06.2001 N 68)
       22. Сохранить  на  2001  год долю платежей населения на уровне2000  года  - 57% от экономически обоснованного стандарта стоимостиодного квадратного метра жилья при федеральном стандарте 80%.
       23. Установить,   что  заключение  и  оплата  организациями  иучреждениями,  финансируемыми  из  городского  бюджета на основаниисмет    доходов   и   расходов,   договоров,   исполнение   которыхосуществляется  за  счет средств городского бюджета, производится впределах утвержденных им ассигнований из городского бюджета.
       Принятые  бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие издоговоров,   исполнение  которых  осуществляется  за  счет  средствгородского   бюджета   сверх   установленных  им  ассигнований,  неподлежат  оплате  за  счет  средств  городского  бюджета на текущийфинансовый год.
       24. Утвердить  объемы  финансирования в 2001 году утвержденныхцелевых  городских программ в счет общих ассигнований из городскогобюджета по отраслям согласно приложению N 5.
       25. Утвердить  на  2001  год  в  пределах, сумм, установленныхпунктом 9 настоящего решения:
       -   распределение   ассигнований   из  городского  бюджета  пополучателям  бюджетных  средств  по  разделам, подразделам, целевымстатьям  и  видам  расходов  функциональной  классификации расходовбюджетов Российской Федерации согласно приложению N 6;
       -   распределение   ассигнований   из  городского  бюджета  поразделам,   подразделам,   целевым   статьям   и   видам   расходовфункциональной    классификации    расходов   бюджетов   РоссийскойФедерации согласно приложению N 7;
       -  распределение  ассигнований из городского бюджета по прочимрасходам,  не отнесенным к другим подразделам раздела 3000 согласноприложению N 8;
       26. Установить,  что  администрация  города в месячный срок содня   вступления  в  силу  настоящего  решения  утверждает  росписьдоходов,  расходов  и источников финансирования дефицита городскогобюджета на 2001 год.
       27. Установить,    что    средства,    полученные   бюджетнымиучреждениями   от   предпринимательской  и  иной  приносящей  доходдеятельности,  учитываются  на  счетах,  открытых  им в учрежденияхЦентрального банка Российской Федерации.
       Установить,  что администрация города в 2001 году осуществляетежеквартально   мониторинг   объемов  и  направлений  использованиявнебюджетных  средств,  находящихся на счетах городских организацийпо   учету   средств,  полученных  от  предпринимательской  и  инойприносящей доход деятельности.
       28. Разрешить  прямым получателям средств городского бюджета вустановленном   администрацией   города  порядке  направлять  частьсредств,  оставшихся  на счетах по учету средств городского бюджетапо  состоянию  на  1  января  2001  года  на финансирование целевыхрасходов.
       29. Установить,  что  администрация города не вправе приниматьв   2001   году   решения,   приводящие  к  увеличению  численностимуниципальных   служащих  и  работников  учреждений  и  организацийбюджетной сферы.
       30. Ввести  с  1  января  2001  года,  в связи с вступлением вдействие  части  второй  Налогового  кодекса  Российской Федерации,ежемесячную  денежную компенсацию в сумме уплачиваемого с денежногодовольствия  и других вознаграждений и выплат, получаемых в связи сисполнением  службы  сотрудниками  органов  внутренних  дел города,налога на доходы физических лиц.
       31. Утвердить  смету доходов и расходов внебюджетного фонда на2001 год в сумме 124,1 тыс. руб. (приложение N 10).
       32. Утвердить  расходы  на обслуживание муниципального долга всумме 10,0 млн. руб.
       33. Установить,   что   погашение  кредиторской  задолженностипроизводится в пределах утвержденных ассигнований на 2001 год.
       34. Установить,   что   нормативные  правовые  акты,  влекущиедополнительные  расходы  бюджета  города  Костромы  на  2001 год, атакже   сокращающие  его  доходную  базу,  реализуются  только  приналичии  соответствующих  источников  дополнительных  поступлений вбюджет  города  и  (или)  сокращения других статей расходов бюджетагорода  на  2001  год  после  внесения  соответствующих изменений внастоящее решение.
       35. Одобрить  и  направить  обращение  в Костромскую областнуюДуму (приложение N 11).
       36. Установить,  что  принятые ранее нормативные правовые актыместного  самоуправления  города  Костромы,  регулирующие бюджетныеотношения,  действуют  в  2001  году  в  части,  не  противоречащейнастоящему закону.
       37. Поручить  администрации  города  в  счет  долга  СУ-7  (8%отчислений) завершить работы по спорткомплексу "Заволжье".
       38. Рекомендовать  администрации  города  изыскать средства почастичному  погашению  задолженности  за методическую литературу за1996 - 2000 годы и выплаты за 2001 год.
       39. Настоящее  решение  вступает  в  силу с момента подписания(кроме пунктов 20 - 22 настоящего решения).
       40. Пункты   20,   21   и  22  ввести  в  действие  с  моментаопубликования в средствах массовой информации.
       41. Данное   решение   опубликовать   в   средствах   массовойинформации.
                                                 Глава самоуправления
                                                          г. Костромы
                                                          Б.К.КОРОБОВ
                                             Председатель Совета Думы
                                                          А.В.УКРАСИН
                                                       Приложение N 1
                                                            к решению
                                                 Думы города Костромы
                                                от 31.05.2001 г. N 64
              ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
                        Г. КОСТРОМЫ НА 2001 ГОД
          ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
                        Г. КОСТРОМЫ ЗА 2000 ГОД
       В  течение  1999  -  2000  годов  удалось не только преодолетьнаиболее  острые  последствия обвала рубля, но и добиться заметногооживления  экономики.  В  результате  получили  развитие  тенденцииулучшения    экономической    и   финансовой   ситуации,   начавшиеформироваться  в  посткризисный  период  (период  после  кризиса  вавгусте 1998 года).
                            ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
       С  1999  года  обозначились положительные тенденции в развитииэкономики  города  в  целом и в промышленности в частности. За 1999год   достигнут   рост   промышленного  производства  -  на  12,2%.Предприятия    машиностроения    и    металлообработки    увеличилипроизводство  на  54,1% (произведено станков деревообрабатывающих в2,6  раза  больше,  чем  в  1998  году,  экскаваторов  -  в 2 раза,калориферов   -  в  1,6  раза,  дробилок  -  в  1,8  раза  больше).Предприятия   легкой   промышленности  увеличили  объемы  на  78,2%(произведено  больше пряжи льняной - в 1,8 раза, тканей льняных - в1,9  раза).  Промышленность  стройматериалов  увеличила  объемы  на35,7%  (произведено  больше  пиломатериалов  -  в  1,7  раза,  плитдревесно - стружечных - в 1,3 раза, фанеры на 12%).
       Причем   промышленный   подъем   сопровождался   качественнымиизменениями   в   финансовом   состоянии  предприятий:  значительновозросла  прибыль,  сократилось  количество  убыточных производств,увеличилась  часть  оборотных  активов в денежной форме. Повысиласьдоля денежных расчетов при реализации продукции.
       Тенденция  роста  промышленного  производства  сохранилась и в2000 году и определялась в основном тремя группами факторов:
       -   дальнейшей   активностью  ряда  отраслей,  в  существеннойстепени  ориентированных  на  экспорт.  В  результате объем выпускапродукции  лесной  и деревообрабатывающей промышленности увеличилсяпо   предварительным   итогам  в  2000  году  на  8,9%.  Вследствиерасширения   экспорта   также  значительно  возрос  выпуск  льняныхтканей, отдельных видов машин и оборудования;
       -   продолжением   процессов   импортозамещения,   в  условияхначавшегося   роста   реальных   располагаемых   денежных   доходовнаселения,   под   влиянием  чего  в  2000  году  продукция  легкойпромышленности увеличилась на 19,7%;
       -   укреплением   тенденции  улучшения  финансового  положенияпромышленных  предприятий, значительным ростом их оборотных активовв  денежной  форме,  расширением промежуточного спроса в результатеувеличения  выпуска  отраслей,  производящих  конечную продукцию. Взначительной  мере  благодаря этому выпуск продукции машиностроенияи металлообработки возрос в 2000 году на 23,3%.
       Вместе  с  тем, помесячная динамика промышленного производствапродукции  свидетельствует  о  некотором  замедлении темпов роста кконцу  2000  года по сравнению с 1999 годом. Это говорит о том, чтопо   сути   исчерпывается   действие  первоначальных  благоприятныхфакторов, сформировавшихся о посткризисный период.
            Темпы роста объемов промышленного производства
             в % к соответствующему периоду прошлого года
                  1999 год      2000 год1 квартал       97,0          115,0полугодие       104,4         111,39 месяцев       109,5         109,1год             112,2         105,2
       В  2000  году  рост объемов промышленного производства в целомпо  городу  составил  105,2% к предыдущему году, продукции выпущенона 5998,5 млн. рублей.
       Такой  темп  роста  производства  ниже, чем в предыдущем году,так  как из более чем 12%-го прироста промышленной продукции в 1999году  почти  две трети связано с восстановлением производства послекризисного падения в 1998 году.
       Объем   производства   промышленной   продукция  в  2000  годупревысил  уровень  1999 года в следующих отраслях: в машиностроении(123,3%),  в  лесной  и  деревообрабатывающей  (108,9%),  в  легкой(119,7%), медицинской (107,6%), черной металлургии (114,2%).
       В    остальных    отраслях   отмечается   сокращение   объемовпроизводства  от  4,2%  (в  полиграфической)  до  15,6%  (в пищевойпромышленности).
     Динамика промышленного производства по отраслям, в процентах
                                         1999 г.       2000 г.
                                         к             к
                                         1998 г.       1999 г.Электроэнергетика                      97,5          93,2Машиностроение                         154,1         123,3Лесная и деревообрабатывающая          119,4         108,9Стройматериалы                         135,7         93,7Легкая                                 178,2         119,7Пищевая                                90,0          84,4Мукомольнo - круп. и комбикормовая     120,4         95,1Медицинская                            52,9          107,6Полиграфическая                        140,8         95,8Прочие отрасли                         98,7          91,8
       В  электроэнергетике в 2000 году продолжалось снижение объемовпроизводства.  Выработка  электроэнергии  составила  по итогам года1082  млн.  квт/час  (98,5%  к  отчету  1999  года), теплоэнергии -2200,6  тыс.  Гкал (89,6%). В результате в целом по отрасли падениеобъемов составило 6,8% по сравнений с 1999 годом.
       Неплатежи  потребителей за поставленные энергоресурсы остаютсянаиболее  серьезной  проблемой в отрасли. Без решения этой проблемыневозможно    устойчивое    наращивание   производства,   а   такжеобеспечение бесперебойного энергоснабжения экономики.
       В  машиностроении  и металлообработке положительные тенденции,появившиеся   в  1999  году  и  обусловленные  развитием  процессовимпортозамещения,     повышением     инвестиционной     активности,проведением  работ  по  оптимизации  мощностей, позволили не толькокомпенсировать  спад  производства, имевший место в 1998 году, но ипревысить докризисный уровень выпуска продукции.
       Основные  факторы,  определившие рост объемов продукции в 1999году,  продолжали  оказывать  влияние  на  работу  отрасли и в 2000году.  В целом за 2000 год выпуск продукции в отрасли увеличился посравнению   с  1999  годом  на  23,3%.  Больше,  чем  в  1999  годупроизведено  экскаваторов  -  на 7,0% (76 шт.), дробилок - на 91,0%(21  шт.),  прядильных  машин  -  на  60% (8 шт.), калориферов - на37,9%  (598 шт.), деревообрабатывающих станков - на 9,8% (538 шт.),металлорежущих станков - на 18,4% (58 шт.).
       Рост    объемов    производства    сопровождался    улучшениемэкономической  и финансовой ситуации, в основном за счет увеличенияоборотных   активов   в  денежной  форме  и  сокращения  количестваубыточных    предприятий,    а    также    осуществления   мер   пореструктуризация и реформированию предприятий отрасли.
       Предприятия  деревообрабатывающей промышленности с начала 2000года   продолжали   увеличивать  объемы  выпуска  продукции.  Этомуспособствовало  сохранение  спроса  внутреннего  и внешнего рынков.Темп  прироста производства продукции в 2000 году составил 8,9%. Посравнению  с  1999  годом  предприятиями  отрасли  больше  выпущенофанеры  на  10,6% (72,3 тыс. куб. м) ДСП - на 15,8% (98,7 тыс. куб.м),  мебели - на 4,3% и другой продукции. Рост объемов производствав  отрасли  достигнут  за  счет увеличения выпуска продукции на ОАО"Фанплит"  и  ОАО  "Костромамебель", продукция которых составляет вобъемах отрасли свыше 90%.
       В  промышленности  строительных материалов в 2000 году падениеобъемов  производства  составило 6,3%. Это в первую очередь связаносо  снижением  выпуска сборных железобетонных конструкций и изделийпо  сравнению  с  1999  годом  на  47,5%. Однако за счет увеличениявыпуска  другой  продукции  на  крупных  предприятиях отрасли (АООТ"Костромской  силикатный  завод",  ОГУП "Карьеравтодор") сокращениеобъемов в целом по отрасли выглядит не столь значительно.
       По   итогам   года   увеличение  выпуска  стеновых  материаловсоставило  24,3% (115,6 млн. шт. усл. кирпича), в том числе кирпичастроительного  - 22,9% (39,2 млн. шт. усл. кирпича), щебня и гравия- на 11,7% (276,6 тыс. куб. м).
       Продолжали  наращивать  объемы  выпуска  продукции в 2000 годупредприятия  легкой  промышленности.  Ими  выпущено 31,9 млн. кв. мльняных  тканей,  что  на  21,8%  больше, чем в 1999 году, 7,6 тыс.тонн  хлопчатобумажной  пряжи  (на  80,7% больше 1999 года). Индексфизического  объема  в  целом  по  отрасли  составил 119,7%. Однакосложным    остается    вопрос   обеспечения   предприятий   сырьем.Текстильные  предприятия  в связи с нехваткой льноволокна в областиработают  на  давальческом  сырье,  доля  которого  увеличилась  посравнению  с  1999  годом в 1,5 раза и составляет около 70%, что нелучшим  образом  сказывается  на  показателях  их  работы,  хотя  ипозволяет сохранять трудовые коллективы.
       Ситуация  на  рынке  продовольствия  нестабильна.  В 2000 годупродолжал  сокращаться  выпуск  основных  видов продукции в пищевойпромышленности.  По сравнению с 1999 годом сократилось производствохлеба  и  хлебобулочных  изделий на 8,3%, кондитерских изделий - на14,2%,  рыбы  -  на  59,2%,  ликеро  - водочных изделий - на 28,4%,мясной   и   молочной   продукции   -   на  96,3%.  Выросло  толькопроизводство  спирта  на  2,8%.  Темпы  падения  объемов в целом поотрасли  остаются  самыми  высокими  среди  всех отраслей - 84,4% к1999 году.
       В    мукомольно    -   крупяной   промышленности   сократилосьпроизводство  крупы  на 7,8%, комбикормов - на 50%, муки - на 1,5%,что  привело  к  падению  объемов  в  целом  по  отрасли на 4,6% посравнению  с 1999 годом. Это при том, что в предыдущие 2 года (1998г.  и  1999  г.)  отрасль  имела  приращение  объемов  производствасоответственно 27,4 и 20,4 процентов.
       Общий  объем  выпуска потребительских товаров в 2000 году нижеуровня  1999  года на 1,6%. По пищевым продуктам и винно - водочнымизделиям  падение  объемов  составило  соответственно  на  13,9%  и31,1%.  По  непродовольственным  товарам рост на 11,4%. В 2000 годувсего выпущено потребительских товаров на сумм 1420,1 млн. рублей.
                 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ
       Оборот   розничной   торговли  за  2000  год  по  отношению  кпредыдущему  году  увеличился на 1,5%, оборот общественного питания-   на   2,2%.   Росту  этих  показателей  в  значительной  степениспособствовало  улучшение  динамики  реальных  доходов населения. Впосткризисный  период  качественно  изменилась  и структура оборотарозничной  торговли,  в  которой повысилась доля относительно болеедешевых  товаров,  в  т.ч.  за  счет  увеличения доли отечественныхтоваров.
       На  рынке платных услуг населению в настоящее время отмечаетсяприрост  объемов  оказываемых  услуг,  который  по итогом 2000 годасоставил  6,8%.  Услуг  оказано  на  сумму  около  845 млн. рублей.Основной    объем    платных    услуг,   более   85%,   по-прежнемупредоставляется предприятиями.
       В  разрезе  видов  услуг наибольшая доля приходится на услуги,которое   носят   обязательный   характер:   услуги   пассажирскоготранспорта  и  связи,  жилищно  -  коммунальные, бытовые услуги. Ихсуммарная доля составляет около 75%.
       По   сравнению  с  1999  годом  в  2000  году  больше  оказановетеринарных  услуг на 65,4%, туристско - экскурсионных - на 42,9%,услуг  пассажирского транспорта - на 31,1%, медицинских - на 16,6%,санаторно  -  оздоровительных  -  на 16,3%, образования - на 12,2%,услуг связи - на 7,3% и других.
                                 ТРУД
       Общее  оживление  в  экономике  и особенно в реальном секторе,способствовало   некоторому  улучшению  ситуации  на  рынке  труда.Происходит   снижение   численности  официально  зарегистрированныхбезработных    и    уровня    безработицы.    Уровень    официальнозарегистрированной  безработицы  по  состоянию  на  конец 2000 годасоставил  0,64%  от экономически активного населения (против 1,16 вначале  года).  В  тоже  время  растет  потребность  в  работниках,заявленная  работодателями  в органы службы занятости. В результатекоэффициент  напряженности  на  рынке  труда (численность незанятыхграждан,  зарегистрированных  в  органах службы занятости в расчетена  одну вакансию) снизился до 0,4 (против 1,0 - в начале 2000 годаи 4,0 - в начале 1999 года).
       Численность  работников,  занятых  в народном хозяйстве городасоставила  за  2000 год 116,6 тыс. человек, что по сравнению с 1999годом  на  0,5%  больше,  в том числе в материальном производстве -67,9 тыс. человек (100,6% к 1999 году).
       Если   в  1999  году  жизненный  уровень  населения  неуклонноснижался,  то в 2000 году начала формироваться тенденция увеличенияреальных  располагаемых  денежных  доходов  населения.  Наблюдалисьпозитивные  изменения о сфере оплаты труда, суммарная задолженностьпо  заработной плате по сравнению с началом 2000 года сократилась в2,2  раза  и составила по состоянию на 1 января 2001 года 30,3 млн.рублей.     Темпы     прироста     реальной     заработной    платы(скорректированной  на  темпы инфляции) составили за 2000 год 5,4%,что  частично  компенсировало  падение  ее  уровня  в  1999 году посравнению с 1998 годом (84,1%).
       Фонд  заработной  платы  достиг  2,34  млн. рублей, с ростом к1999  году  на  28,2%.  Среднемесячная заработная плата возросла на27,5% и составила за 2000 год 1671 рубль.
       Примечание.   Отчетные   данные   за   2000  год  приведены  вприложении 2.
                       КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
       В   2000   году   предприятиями   и  организациями  всех  формсобственности  на  развитие  экономики  и  социальную  сферу городаиспользовано  свыше  911 млн. рублей инвестиций в основной капитал,что  составит  в сопоставимых ценах к уровню 1999 года 118%, 129,3%к уровню 1998 года и 132,8% к уровню 1997 года.
       Итоги  1998  -  2000  годов  свидетельствуют  об  определеннойстабилизации  и постепенном оживлении инвестиционной деятельности вгороде.
       В  отраслевой  структуре инвестиций в основной капитал львинаядоля  приходится  на  отрасли,  оказывающие  рыночные  и нерыночныеуслуги  (69,8%), из них в жилищно - коммунальное хозяйство 51,6% (в1999 году соответственно 83,1% и 61,6%).
       На    инвестиции,   направленные   на   производство   товаровприходится  30,2%  от  общего  объема  инвестиций  (в  1999  году -16,9%),   что   свидетельствует  о  некотором  оживлении  реальногосектора   экономики.   Основной  целью  инвестирования  в  основнойкапитал  явилась  замена  изношенной  техники  и оборудования, т.е.улучшилась  технологическая  структура  капитальных  вложений, доляСМР снизилась в пользу затрат на оборудование.
       Для  устойчивого  экономического  роста необходима активизациявсех  видов источников финансирования. Без этого экономический ростбудет  иметь  временный характер и не является стабильным. Основнымисточником  финансирования  в  2000 году были привлеченные средства(53,8%),   где   средства  федерального  бюджета  составили  31,8%,средства областного и местного бюджетов - 2,7%.
       Собственные  средства  предприятий  составляют  46,2%. По мерероста  производства,  собственные  средства  предприятий постепеннобудут  увеличиваться  и  будут  способствовать  развитию  реальногосектора экономики.
       Современный  период  структурных  преобразований заключается втом,  что  приоритеты  капвложений  носят не отраслевой характер, анаправлены  на  удовлетворение  определенных  постоянных  или вновьвозникающих  общественных  потребностей.  Одна  из таких стабильныхпотребностей  -  необходимость  поддерживать определенный, довольновысокий  уровень  жилищного  строительства  при любых конъюнктурныхколебаниях.
       При  спаде объемов инвестиций в 2000 году к объемам инвестиций1990  года  в  5  раз,  объем  инвестиций  в жилищное строительствоснизился только на 15%.
       На  жилищное  строительство  в  2000  году направлено 45,3% отобщего  объема  инвестиций.  За счет всех источников финансированиясданы  в  эксплуатацию  жилые дома общей площадью 116,69 тыс. кв. м(прогнозировали  117,4 тыс. кв. м), что на 29,4% больше, чем в 1999году.
       Следует  отметить,  что  по-прежнему  сохраняется  неритмичныйввод  жилья.  Основной  ввод жилых домов приходится па IY квартал -48,4% (I квартал - 20%, II квартал - 12,9%, III квартал - 18,7%).
       Доля  индивидуального  жилья  в  общем объеме составила 10,46%или 140,4% к уровню прошлого года.
       Значительное   место   в   инвестиционной  программе  занимаетпредоставление  жилья  для  военнослужащих  (29,3%)  и для граждан,выезжающих   из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  нимместностей (33,6%) от общего ввода.
       Городская  телефонная  сеть пополнилась на 4656 номеров, в томчисле  АТС-35  по  улице  Беговая  на 1504 номера и АТС-33 по улицеСамоковской на 3152 номера.
       Для  работников  бюджетной  сферы  введена  в эксплуатация 1-яочередь   (60   квартир)   118-квартирного  жилого  дома  по  улицеИндустриальной,   где   52   квартиры   будут  выделены  работникамподразделений  городской  (47  квартир)  и  областной  (5  квартир)администраций.
       В  III  квартале 2000 года введена в эксплуатацию пристройка кшколе  N  26  на  198 учащихся, введены в эксплуатацию коммунальныесети:    водопровода    протяженностью    2,1    км,    канализациипротяженностью  2,3  км,  газовые  сети протяженностью 3,6 км и рядобъектов промышленно - гражданского назначения.
       Данные     инвестиционной    и    строительной    деятельностихарактеризуются следующими показателями:
                                     1998 год      1999 год      2000 год- Инвестиции в основной капиталв % к предыдущему году             102,8         109,5         118,0- Ввод в действие жилых домовв % к предыдущему году             93,2          111,5         129,4- Объем подрядных работ, выпол-ненный собственными силамив % к предыдущему году             103,3         108,5         96,6
       В  2000  году в городе выполнено строительно - монтажных работв объеме 598,978 млн. рублей, что составляет 96,6% к 1999 году.
       Из  общего  числа  строительных  фирм 66,5% приходится на долючастных,   госсобственности   -   16,9%,   муниципальной  -  0,02%,смешанной собственности - 16,6%.
       За  11  месяцев 2000 года по 33 крупным и средним организациямстроительства  прибыль составила 7,156 млн. рублей и уменьшилась посравнению с 1999 годом на 17,044 млн. рублей (29,6%).
       Убыток  допустили  14  предприятий  или  42,4% от общего числапредприятий. Сумма убытка составила 25,9 млн. рублей.
       Основными    причинами,   которые   препятствуют   эффективнойдеятельности    строительных   организаций   по-прежнему   остаютсяэкономические     проблемы     -    нестабильное    финансирование,неплатежеспособность   заказчиков,   задолженность  за  выполненныеработы.
       По  результатам  анализа данных за 11 месяцев 2000 года и 1999года  следует  отметить,  что темп роста средней зарплаты опережаеттемп роста производительности труда в 1,3 раза.
       Инвестиционная   ситуация   в  городе  оказывает  существенноевлияние  на  интенсивность  строительной деятельности на территориигорода.
       В  качестве  показателя  этой интенсивности может быть принятоотношение  объема строительно - монтажных работ в расчете на одногожителя:
               1998 год       2000 годотчет (руб.)   оценка (руб.)
                1794,6         1738,6(в сопоставимых ценах )
       т.е. интенсивность составила 96,9% к 1999 году
                         ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
       В   соответствии   с   Федеральной   адресной   инвестиционнойпрограммой  в  2000  году  за  счет  средств  федерального  бюджетаосвоено  капитальных  вложений  в сумме 47209,0 тыс. рублей, из нихпо отраслям:- "Образование"            -  2942 тыс. руб.- "Здравоохранение"        -  4622 тыс. руб.- "Жилищное строительство" - 13344 тыс. руб.- "Культура"               -  4251 тыс. руб.- "Инженерное обеспечение" - 20000 тыс. руб.
       По  мероприятиям,  связанным  с празднованием 850-летия города2050  тыс.  руб.  (реконструкция  ветхого жилого фонда, являющегосяпамятником истории и архитектуры, проект N 197).
       Поступили  средства из федерального бюджета в сумме 43918 тыс.рублей  при  установленном  лимите  на  2000 год 47078 тыс. рублей,т.е.  93,3%.  Бюджетные  заявки по г. Костроме были представлены на277,7 млн. рублей.
                Выполнение инвестиционной программы на
                     объектах городского хозяйства
       В   2000   году   объем   финансирования  объектов  городскогохозяйства  за  счет  источников  финансирования  был  на 17,3% нижеуровня 1999 года (82,7%), освоение составило 98,7% к 1999 году.
       За  счет  городского  бюджета  профинансировано  6887,45  тыс.рублей  или  68,9%  к  утвержденному  лимиту,  освоено 9520,59 тыс.рублей или 95,2% к лимиту и 77,1% к уровню 1999 года.
       Наибольший    процент   финансирования   объектов   городскогохозяйства  в  общем  объеме в 2000 году - в счет освобождения от 8%отчислений  квартир на снос жилья (45%), за счет городского бюджета-  37,7%,  из  областного  бюджета  - 3,1%, федерального - 9,6%, засчет внебюджетных (привлеченных) средств - 4,6%.
       Примечание.  Цифровые  показатели  по  инвестициям за 2000 годприведены в приложении 1.
              ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
                        Г. КОСТРОМЫ НА 2001 ГОД
       Прогноз  социально  -  экономического  развития г. Костромы на2001  год  разработан  на основе сценарных условий функционированияэкономики  РФ на этот период, предварительного прогноза показателейинфляции  на 2001 год, разработанных Министерством экономики Россиипо  состоянию на 13.04.2000 года, а также с учетом анализа развитияэкономической   ситуации   в   городе  в  2000  году  и  обобщенныхпрогнозных  материалов,  полученных  от ведущих предприятий города,департаментов, комитетов, управлений и отделов администрации.
                            ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
       Рост  в экономике в 2001 году продолжится, но вряд ли он будеттаким,   как   в   2000  году,  так  как  действуют  ряд  факторов,ограничивающих  рост  выпуска промышленной продукции: недостаточныйуровень      спроса      внутреннего      рынка,     нестабильностьвнешнеэкономической      конъюнктуры,      замедление     процессовимпортозамещения, угроза "старения" оборудования и другие.
       В  связи  с  постепенным  ослаблением  благоприятных  факторовможно    ожидать    замедления    темпа    прироста   промышленногопроизводства.
       В  2001  году  прогнозируемый  рост промышленного производствасоставит  104,5%  к  уровню  2000  года. При этом наиболее высокимитемпами     прироста     будут    отличаться    машиностроение    иметаллообработка  (110%  к  уровню  2000  года), черная металлургия(112,5%), медицинская (106,5%) отрасли.
       Электроэнергетика.    В    соответствии    с    прогнозируемымувеличением  спроса  потребителей  выработка  электроэнергии  можетвозрасти  в  2001  году до 1103 млн. квт час. С учетом этого объемыпроизводства в отрасли вырастут на 1,1% к оценке 2000 года.
       В   2001   году  в  машиностроении  прогнозируется  дальнейшеенаращивание   объемов  производства,  устойчивое  повышение  спросавнутреннего  рынка  на важнейшие виды машиностроительной продукции.Предусматривается     оптимизация    производственных    мощностей,реструктуризация  задолженностей  предприятий,  активизация  поискастратегических    инвесторов   для   обеспечения   развития   новыхнаправлений,  освоение  перспективных  видов  продукции. В целом поотрасли  объем промышленной продукции в 2001 году прогнозируется науровне  110% к 2000 году. Ожидается значительное увеличение выпускатаких    важнейших    видов    продукции   как   металлорежущие   идеревообрабатывающие    станки,    дробилки,   прядильные   машины,калориферы и некоторые другие.
       Стабильная  работа  предприятий  деревообрабатывающей отрасли,развитие    эффективных    производств,   внедрение   прогрессивныхтехнологий   и   техники,   расширение   ассортимента   выпускаемойпродукции   дают  основания  прогнозировать  в  2001  году  прироствыпуска продукции на уровне 2,3% по сравнению с 2000 годом.
       В   2001   году   объем  выпуска  продукции  в  промышленностистройматериалов   прогнозируется   с   ростом   на  4,9%  к  оценкепредыдущего   года.   Выпуск   стеновых  материалов  увеличится  попрогнозным  расчетам  на  6,5%, в том числе кирпича строительного -на 5,0%.
       В  2001  году,  по прогнозным расчетам, тенденция к увеличениюпроизводства  продукции в легкой отрасли сохранится и темп приростасоставит   3,4%.   Факторами,  ограничивающими  рост  промышленногопроизводства   являются   технологическая   отсталость  большинствапредприятий   отрасли,  предельная  изношенность  основных  фондов,сложности   с   обеспечением   предприятий  сырьем  и  материалами.Несмотря  на  это в 2001 году прогнозируется увеличить производствольняной   пряжи  на  15,9%,  льняных  тканей  -  на  7,0%.  Ведущиепредприятия  отрасли  продолжат работу над обновлением ассортиментаи  повышением  качества  выпускаемых  изделий,  расширением  рынковсбыта продукции.
       Если  в  2000  году  не  удалось  стабилизировать  ситуацию  впищевой    промышленности,    то   на   2001   год   прогнозируетсяприостановление  падения объемов производства. Основанием для этогослужит  прогнозируемое увеличение выпуска продовольственных товарови  ликеро - водочных изделий на таких предприятиях отрасли, как ОАО"Заволжский  хлебокомбинат",  ОАО  "Русский  хлеб",  ФГУП "Ликеро -водочный  завод",  ООО  "Серебряный  источник",  продукция  которыхсоставляет  более  55%  от  продукции  отрасли. Предприятия отраслипродолжают  работать  над  расширением  ассортимента  и  повышениемкачества  выпускаемой  продукции, участвуют в выставках - ярмарках,продукция многих из них отмечается медалями и дипломами.
       Рост  объемов  производства в 2001 году прогнозируется также вмукомольно  -  крупяной  и  комбикормовой промышленности - на 5,3%,медицинской  -  на  6,5%,  черной металлургии - на 12,5% и в прочихотраслях - на 6,5%.
       В   2001  году  ожидается  рост  производства  потребительскихтоваров   для   населения.   Это   связано   с   возросшей  ценовойконкурентоспособностью  отечественных товаров и переключением частиплатежеспособного  спроса  с  импортных  товаров  на отечественные.Прогноз  производства потребительских товаров в 2001 году учитываетвозможное  увеличение  доходов  населения и ресурсов отечественногосырья.   С   учетом   этого   ожидается,   что   рост  производствапотребительских товаров будет на 4,1% выше 2000 года.
                 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ
       В  2001  году  годовой  прирост  оборота розничной торговли попрогнозным   расчетам,   составит   3,0%.   Платежеспособный  спроснаселения    на   важнейшие   продукты   питания,   товары   легкойпромышленности  и  культурно  -  бытового назначения будет примерносоответствовать   объемам   предложения   этих  товаров.  В  объемепредлагаемых  на  рынке  товарных  ресурсов  повысится доля товаровотечественных   производителей.  Улучшится  макроструктура  оборотарозничной    торговли    -    увеличится   удельный   вес   продажинепродовольственных  товаров.  На рынке непродовольственных товаровпроисходят  позитивные  изменения.  Ввиду  того, что цена на многиевиды   непродовольственных   товаров   отечественного  производствасущественно   ниже   аналогичных   импортных  товаров,  наблюдаетсяувеличение  спроса населения на товары отечественных производителей(стиральные   машины,   морозильники,   пылесосы,  швейные  машины,трикотажные  изделия,  ткани  льняные,  шерстяные, обувь и др.) и врезультате  доля  реализуемых импортных непродовольственных товаровможет  уменьшится, хотя по отдельным позициям импорт будет заниматьустойчивое  положение  на  рынке  (радиоэлектроника, фотоаппараты идр.).
       На  рынке  платных  услуг  прирост объемов оказываемых услуг в2001  году  составит  3,2%.  В связи с поэтапным проведением реформсоциальной  и  жилищно  -  коммунальной  сфер  в расходах населениявозрастут    преимущественно    расходы   на   услуги   жилищно   -коммунального   хозяйства   и   услуги   пассажирского  транспорта.Увеличатся  объемы  и  доля  платных  услуг в области образования издравоохранения.
                                 ТРУД
       Прогнозируемые  темпы  экономического  роста  в  2001  году неприведут  к адекватному увеличению численности занятых в экономике,поскольку   вводимые   рабочие   места  будут  частично  замещатьсяработниками,  занятыми  в настоящее время неполное рабочее время. Сучетом  изложенного, в 2001 году сохранится значительное превышениепредложения  рабочей  силы над спросом. В целом численность занятыхв  экономике  увеличится  с 116,6 тыс. человек в 2000 году до 117,1тыс.   человек   в  2001  году.  При  этом  продолжится  увеличениечисленности  занятых  в материальном производстве (с 67,9 тыс. чел.до 68,3 тыс. чел.)
       В  2001  году  фонд  заработной платы прогнозируется в размере2798,9  млн.  рублей  с  ростом,  к  оценке  2000  года  на  19,6%.Среднемесячная  заработная плата в среднем по городу прогнозируетсяна  уровне  1992  рубля,  что составит к 2000 году 119,2%. Причем внепроизводственных   отраслях   она  будет  расти  быстрее,  чем  вматериальном   производстве,  соответственно  на  22,5%  и  17%.  Априрост  реальной  заработной  платы составит в среднем по городу -6,4%  (при  уровне  инфляции  на  потребительском рынке по прогнозуМинэкономики - 112%).
       Примечание.   Прогнозные   оценки  на  2001  год  приведены  вприложении 2.
                       КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
       При  прогнозе  и  оценке  возможностей роста инвестиций в 2001году  учитывалось:  что  одной  из важнейших отраслей строительногокомплекса в настоящее время остается жилищное строительство.
       За   счет   всех   источников   финансирования  прогнозируютсяинвестиции  на  уровне  1356,7  млн. рублей или 124% по сравнению с2000 годом.
       Анализ   прогнозируемых  данных,  полученных  от  предприятий,организаций   говорит   о  том,  что  67%  руководителей  планируетувеличение  объема  инвестиций:  14%  - сокращение их объема, 19% -остаться на уровне 2000 года.
       На   строительство   объектов   производственного   назначенияпрогнозируется  направить  441,4 млн. рублей или 101% к уровню 2000года.
       Ключевая  роль  в  финансировании  объектов  производственногоназначения  отведена  собственным средствам предприятий, так как невсе   предприятия   в   состоянии   брать  кредиты  из-за  высокогобанковского процента.
       Удельный  вес  объектов  производственного  назначения в общемобъеме инвестиций составит 32,5%.
       На   развитие  социально  -  культурной  сферы  прогнозируетсяпривлечение   915,3   млн.   рублей  или  67,5%  от  общего  объемаинвестиций с приростом к уровню 2000 года на 39,1%.
       Основными  источниками финансирования в социально - культурнойсфере являются привлеченные средства - 86,8%.
       Объем   государственных   инвестиций,  финансируемых  за  счетфедерального  бюджета  составит 617,3 млн. рублей или 67,3% от всехинвестиций социально - культурной сферы.
       Прирост     централизованных     источников     финансированияпрактически  полностью  будет  направлен  на  увеличение  поддержкиобъектов  жилищного строительства (93% от всех средств федеральногобюджета).
       В  2001 году на жилищное строительство за счет всех источниковфинансирования  будет  привлечено  714,3  млн.  рублей или 144,1% куровню 2000 года.
       Предстоит  обеспечить  ввод  не  менее  170,8  тыс. кв. метровжилья, что на 46,8% больше аналогичного периода прошлого года.
       Рост   жилья   в   2001   году   будет   обеспечен  средствамиМинистерства     обороны,     средствами,     которые    выделяютсяПравительством  и  бюджетом  региона  для  граждан,  выезжающих  израйонов   Крайнего   Севера   и   приравненных  к  ним  местностей,средствами   населения,  средствами  местного  бюджета,  средствамизастройщиков и др.
       По  объектам  здравоохранения  прогнозируется привлечение 14,0млн.  рублей  за счет федерального бюджета по тем объектам, которыефинансировались   в   2000   году   (онкодиспансер,   реконструкцияпомещения   для   размещения  оборудования  "искусственная  почка",реконструкция спального корпуса Заволжского дома - интерната).
       За  счет  средств  городского  бюджета планируется достроить иввести  в  эксплуатацию  пищеблок  2-го медицинского объединения (в2000  году объект строился за счет освобождения от 8% отчислений наосвобождение площадок под строительство жилья).
       Продолжится  работа  по  строительству  и вводу в эксплуатациюобъектов  образования.  Самые  крупные  ассигнования прогнозируетсяпривлечь  на  строительство  школы  ОДА  - 21,9 млн. рублей (в счетподписанного   соглашения  между  Правительством  города  Москвы  иобластной  администрацией  в сумме 20,9 млн. рублей и 1 млн. рублейза счет федерального бюджета).
       Намечается  ввести  в  эксплуатацию пристройку к школе N 27 на200   учащихся.   Если  будут  обеспечены  финансированием  объектыобразования,  то  рост объемов по отрасли будет значительным (в 2,6раза).
       По  объектам  коммунального  назначения  -  это  реконструкцияКоркинских  очистных  сооружений  за  счет  водного налога, станцияобезжелезивания  в  пос.  Башутино  с вводом в III квартале т.г. засчет  средств городского бюджета, водного налога, продолжены работыпо  строительству  сетей  в  п. Первомайский, строительство газовыхсетей  к жилым домам ОАО "Газтранссервис", также работы на объектахМУП  "Костроматеплосервис",  "Костромаэнерго",  "Костромаводоканал"как   за   счет   собственных   средств,  также  местного  бюджета.Намечается   добиться   получения   отчислений   на   строительствоинженерных  сетей  от  средств, выделяемых Министерством обороны настроительство жилья в городе.
       По  отрасли  "культура"  - прогнозируется получение средств изФедерального    бюджета    на    реконструкцию   драмтеатра   имениА.Н.Островского  (2  млн.  руб.), реконструкцию здания музыкальногоучилища  (1  млн.  руб.),  реставрацию памятников музея деревянногозодчества  (2  млн.  руб.),  реконструкцию здания пожарной каланчи.Прогнозируется выделение средств из областного бюджета.
       850-летие  г. Костромы  -  памятники  истории  и архитектуры всумме 2,5 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.
       Ветхий  фонд  и  ремонт фасадов - за счет средств федеральногобюджета (по 2,5 млн. рублей).
       600    тыс. рублей   прогнозируется   выделение   средств   изгородского  бюджета  на  реконструкцию  ветхого  фонда  и  275 тыс.рублей на ремонт фасадов.
       По  "прочим отраслям" прогнозируется продолжение строительстваи  ввод  в  эксплуатацию  административных зданий на ул. Энгельса иЛесной (ОАО "Электросвязь" и ООО "Костромарегионгаз").
       Примечание.   Прогнозные  оценки  по  инвестициям  в  основнойкапитал   и   капитальным   вложениям   на   2001   год   приведенысоответственно в приложениях 3 и 4.
       Итоги   2000   года   указывают   на  сохранение,  а  по  рядунаправлений  -  и  укрепление  позитивных  тенденций  в социально -экономическом  развитии,  проявившихся  в предыдущем году. Вместе стем  принципиальное  значение имеет проблема устойчивости измененийв  экономической  и  финансовой сфере. Постепенное исчерпание ростапроизводства  за  счет  факторов,  связанных  с девальвацией рубля,процессами  импортозамещения, требует в 2001 году активизации новыхфакторов  экономического  роста, прежде всего ускорения структурныхреформ,     роста     инвестиций    в    производство,    повышенияпотребительского спроса.Приложение N 1к прогнозу социально - экономическогоразвития г. Костромы на 2001 годИНВЕСТИЦИИ И ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ НА 2000 ГОД ПО Г. КОСТРОМЕ(тыс. рублей)----T-----------------T---------T-------------------------------------------------------------------¬¦ N ¦     Отрасли     ¦  Всего  ¦                            из них                                 ¦¦п/п¦                 ¦         +---------T----------T----------------------------------------------+¦   ¦                 ¦         ¦Собствен.¦Привлечен.¦                в том числе                   ¦¦   ¦                 ¦         ¦средства ¦средства  +---------T--------T--------T---------T--------+¦   ¦                 ¦         ¦         ¦          ¦федераль.¦областн.¦ город. ¦средства ¦ прочие ¦¦   ¦                 ¦         ¦         ¦          ¦ бюджет  ¦бюджет  ¦ бюджет ¦населения¦        ¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦ I.¦Непроизводственное                                                                             ¦¦   ¦строительство                                                                                  ¦+---+-----------------T---------T---------T----------T---------T--------T--------T---------T--------+¦1. ¦Жилищное         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦¦   ¦строительство    ¦413108,2 ¦ 12608,5 ¦ 400499,7 ¦ 254328,3¦  1878,4¦  5615,0¦  33564,0¦105114,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦2. ¦Коммунальное     ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦¦   ¦строительство    ¦ 52960,0 ¦ 18427,0 ¦  34533,0 ¦  20000,0¦    83,0¦  1900,0¦    -    ¦ 12550,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦3. ¦Здравоохранение  ¦ 11593,0 ¦   139,0 ¦  11454,0 ¦   4622,0¦   814,0¦    -   ¦    -    ¦  6018,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦4. ¦Образование      ¦ 10371,7 ¦    -    ¦  10371,7 ¦   2941,5¦  2077,2¦  1493,0¦    -    ¦  3860,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦5. ¦Культура         ¦ 11099,8 ¦    -    ¦  11099,8 ¦   4551,0¦  5724,8¦    -   ¦    -    ¦   824,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦6. ¦Финансы, банки   ¦ 25000,0 ¦ 25000,0 ¦     -    ¦     -   ¦    -   ¦    -   ¦    -    ¦    -   ¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦7. ¦Прочие           ¦ 23875,0 ¦ 18940,0 ¦   4935,0 ¦     -   ¦  4422,0¦   513,0¦    -    ¦    -   ¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦8. ¦Общественные     ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦¦   ¦объединения      ¦   250,0 ¦   -     ¦    250,0 ¦     -   ¦    -   ¦    -   ¦    -    ¦   250,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦   ¦Итого:           ¦548257,7 ¦ 75114,5 ¦ 473143,2 ¦ 286442,8¦ 14999,4¦  9521,0¦  33564,0¦128616,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦II.¦Производственное ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦¦   ¦строительство    ¦352777,0 ¦345497,0 ¦  17280,0 ¦   3600,0¦    -   ¦    -   ¦    -    ¦ 13680,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦   ¦Всего:           ¦911034,7 ¦420611,5 ¦ 490423,2 ¦ 290042,8¦ 14999,4¦  9521,0¦  33564,0¦142296,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦   ¦Удельный вес     ¦   100,0 ¦    46,2 ¦     53,8 ¦     31,8¦     1,6¦     1,1¦      3,7¦    15,6¦L---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+---------
                                                       Приложение N 2
                                к прогнозу социально - экономического
                                     развития г. Костромы на 2001 год
        ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2001 ГОД
                          ПО ГОРОДУ КОСТРОМЕ
       Промышленность
       Показатели          Единица   1999 год  2000 год   2001 год
       измерения    отчет    оценка    прогноз
       Продукция промышленности
       в целом по городу
       в действующих ценах тыс. руб. 4574825,8 5998472,8 7464932,2
       в сопоставимых ценах в % к
       пред. году    112,2     105,2     104,5
       в том числе по отраслям
       - электроэнергетика
       в действующих ценах тыс. руб. 884623,4 1144177,2 1503792,1
       в сопоставимых ценах в % к
       пред. году     97,5      93,2     101,1
       - химическая
       в действующих ценах тыс. руб. 15687,0 20607,6 25134,7
       в сопоставимых ценах в % к
       пред. году              100,0     100,8
       - машиностроение и
       металлообработка
       в действующих ценах тыс. руб. 1006210,2 1505964,1 1938175,7
       в сопоставимых ценах в % к
       пред. году    154,1     123,3     110,0
       - черная металлургия
       в действующих ценах тыс. руб. 37702,7 75070,6 101345,4
       в сопоставимых ценах в % к
       пред. году              114,2     112,5
       - цветная металлургия
       в действующих ценах тыс. руб. 49983,6 82070,5 82300,3
       в сопоставимых ценах в % к
       пред. году              100,0      87,2
       - лесная,
       деревообрабатывающая
       в действующих ценах тыс. руб. 552132,6 737608,0 913033,3
       в сопоставимых ценах в % к
       пред. году    119,4     108,9     102,3
       - промышленность
       стройматериалов
       в действующих ценах тыс. руб. 229232,8 366555,8 476801,2
       в сопоставимых ценах в % к
       пред. году    135,7      93,7     104,9
       - легкая промышленность
       в действующих ценах тыс. руб. 654669,0 559998,0 642732,0
       в сопоставимых ценах в % к
       пред. году    178,2     119,7     103,4
       - пищевая
       промышленность
       в действующих ценах тыс. руб. 462801,4 585771,3 661921,6
       в сопоставимых ценах в % к
       пред. году     90,0      84,4     100,0
       - мукомольно - крупяная
       и комбикормовая
       в действующих ценах тыс. руб. 120211,1 188214,0 225935,9
       в сопоставимых ценах в % к
       пред. году    120,4      95,1     105,3
       - медицинская
       в действующих ценах тыс. руб. 89602,0 138006,0 170492,6
       в сопоставимых ценах в % к
       пред. году     52,9     107,6     106,5
       - полиграфическая
       в действующих ценах тыс. руб. 130277,0 162053,6 189110,0
       в сопоставимых ценах в % к
       пред. году    140,8      95,8     100,6
       - прочие отрасли
       в действующих ценах тыс. руб. 341693,0 432376,0 534157,4
       в сопоставимых ценах в % к
       пред. году     98,7      91,8     106,5
       Производство потреби-
       тельских товаров
       в действующих ценах тыс. руб. 1292424,0 1420060,0 1642312,5
       в сопоставимых ценах в % к
       пред. году    112,2      98,4     104,1
       в том числе:
       - пищевые продукты
       в действующих ценах тыс. руб. 270410,0 411743,0 465269,6
       в сопоставимых ценах в % к
       пред. году     83,0      86,1     100,0
       - винно - водочные
       изделия и пиво
       в действующих ценах тыс. руб. 99855,7 107442,0 113578,0
       в сопоставимых ценах в % к
       пред. году    117,9      68,9     100,2
       - непродовольственные
       товары
       в действующих ценах тыс. руб. 922158,3 900875,0 1063464,9
       в сопоставимых ценах в % к
       пред. году    124,4     111,4     105,4
       Потребительский рынок
       товаров и услуг
       Оборот розничной
       торговли
       в действующих ценах тыс. руб. 2614490,0 3173834,0 3595953,9
       в сопоставимых ценах в % к
       пред. году     92,7     105,5     103,0
       Оборот общественного
       питания
       в действующих ценах тыс. руб. 105264,0 125438,1 142121,4
       в сопоставимых ценах в % к
       пред. году     66,3     102,2     103,0
       Объем платных услуг
       населению
       в действующих ценах тыс. руб. 595106,2 844892,2 1089910,9
       в сопоставимых ценах в % к
       пред. году    115,0     106,8     103,2
       Труд
       Численность работников
       занятых в народном хо-
       зяйстве - всего: тыс. чел. 116,0 116,6 117,1
       в том числе:
       - в материальном произ-
       водстве тыс. чел. 67,5 67,9 68,3
       - в непроизводственной
       сфере тыс. чел. 48,5 48,7 48,8
       Фонд заработной платы
       - всего млн. руб. 1825,9 2340,0 2798,9
       из него:
       - в материальном произ-
       водстве млн. руб. 1154,1 1459,0 1716,5
       - в непроизводственной
       сфере млн. руб. 671,8 881,1 1082,4
       в том числе:
       работников несписочного
       состава млн. руб. 21,6 27,6 31,2
       Среднемесячная заработ-
       ная плата работающих -
       всего руб. 1311 1671 1992
       в том числе:
       - в материальном произ-
       водстве руб. 1425 1789 2094
       - в непроизводственной
       сфере руб. 1153 1509 1848Приложение N 3к прогнозу социально - экономическогоразвития г. Костромы на 2001 годИНВЕСТИЦИИ И ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ НА 2001 ГОД ПО Г. КОСТРОМЕ(тыс. рублей)----T-----------------T---------T-------------------------------------------------------------------¬¦ N ¦     Отрасли     ¦  Всего  ¦                            из них                                 ¦¦п/п¦                 ¦         +---------T----------T----------------------------------------------+¦   ¦                 ¦         ¦Собствен.¦Привлечен.¦                в том числе                   ¦¦   ¦                 ¦         ¦средства ¦средства  +---------T--------T--------T---------T--------+¦   ¦                 ¦         ¦         ¦          ¦федераль.¦областн.¦ город. ¦средства ¦ прочие ¦¦   ¦                 ¦         ¦         ¦          ¦ бюджет  ¦бюджет  ¦ бюджет ¦населения¦        ¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦ I.¦Непроизводственное                                                                             ¦¦   ¦строительство                                                                                  ¦+---+-----------------T---------T---------T----------T---------T--------T--------T---------T--------+¦1. ¦Жилищное         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦¦   ¦строительство    ¦714331,0 ¦ 22160,0 ¦ 692171,0 ¦ 576391,5¦  1676,0¦  1675,5¦  38500,0¦ 73928,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦2. ¦Коммунальное     ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦¦   ¦строительство    ¦ 62427,1 ¦ 27318,0 ¦  35109,1 ¦  15000,0¦  4680,0¦  4629,1¦    -    ¦ 10800,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦3. ¦Здравоохранение  ¦ 13995,9 ¦   167,0 ¦  13828,9 ¦   6950,0¦   771,0¦  5107,9¦    -    ¦  1000,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦4. ¦Образование      ¦ 32749,4 ¦    -    ¦  32749,4 ¦   2500,0¦  3598,0¦  5751,4¦    -    ¦ 20900,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦5. ¦Культура         ¦ 19260,0 ¦    -    ¦  19260,0 ¦  16500,0¦   660,0¦   600,0¦    -    ¦  1500,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦6. ¦Финансы, банки   ¦ 39000,0 ¦ 39000,0 ¦     -    ¦     -   ¦    -   ¦    -   ¦    -    ¦    -   ¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦7. ¦Прочие           ¦ 33213,0 ¦ 31453,0 ¦   1760,0 ¦     -   ¦   713,0¦  1047,0¦    -    ¦    -   ¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦8. ¦Общественные     ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦¦   ¦объединения      ¦   350,0 ¦   -     ¦    350,0 ¦     -   ¦    -   ¦    -   ¦    -    ¦   350,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦   ¦Итого:           ¦915326,4 ¦120098,0 ¦ 795228,4 ¦ 617341,5¦ 12098,0¦ 18810,9¦  38500,0¦108478,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦II.¦Производственное ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦¦   ¦строительство    ¦441378,0 ¦440804,0 ¦    574,0 ¦     -   ¦   574,0¦    -   ¦    -    ¦    -   ¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦   ¦Всего:           ¦1356704,4¦560902,0 ¦ 795802,4 ¦ 617341,5¦ 12672,0¦ 18810,9¦  38500,0¦108478,0¦+---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+¦   ¦Удельный вес     ¦   100,0 ¦    41,4 ¦     58,6 ¦     45,5¦     0,9¦     1,4¦      2,8¦     8,0¦L---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+---------
                                                                        Приложение N 4
                                                 к прогнозу социально - экономического
                                                      развития г. Костромы на 2001 год
                                  КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
       Показатели          Единица   1999 год  2000 год   2001 год
       измерения    отчет    оценка    прогноз
       Капитальные вложения за
       счет всех источников
       финансирования:
       в действующих ценах
       каждого года             млн. руб.    612,6      911,0    1356,7
       в сопоставимых ценах     в % к
       пред. году    109,5      118,0     124,0
       из них:
       Производственного
       назначения
       в действующих ценах
       каждого года             млн. руб.    182,5      362,8     441,4
       в сопоставимых ценах     в % к
       пред. году     85,3      157,7     101,4
       Непроизводственного
       назначения
       в действующих ценах
       каждого года             млн. руб.    430,1      548,3     915,3
       в сопоставимых ценах     в % к
       пред. году    141,8      101,2     139,1
       Из капитальных вложений
       за счет всех источников
       финансирования - капи-
       тальные вложения в дей-
       ствующих ценах каждого
       года)
       за счет:
       - собственник средств
       предприятий, органи-
       заций                    млн. руб.    222,3      420,6     560,9
       - средств внебюджетных
       фондов                   млн. руб.      8,7        -         -
       - средств населения на
       индивидуальное жилищное
       строительство            млн. руб.     29,1       33,6      38,5
       - других источников      млн. руб.    148,6      142,3     108,6
       - средств бюджетов       млн. руб.    203,9      314,5     648,8
       в т.ч. за счет:
       - средств местных бюд-
       жетов                    млн. руб.     15,6       24,5      31,5
       - средств федерального
       бюджета                  млн. руб.    188,3      290,0     617,3
       Объем подрядных работ
       в действующих ценах
       каждого года             млн. руб.    516,5      599,0     825,6
       в сопоставимых ценах     в % к
       пред. году    108,5       36,6     115,0
       Ввод в эксплуатацию
       жилых домов за счет
       всех источников финан-  тыс. кв. м
       сирования               общ. площ.     90,2      116,7     170,8
       в т.ч. за счет:
       - средств федерального  тыс. кв. м
       бюджета                 общ. площ.     58,2       73,7     126,0
       - средств бюджета обла-
       сти и средств местных   тыс. кв. м
       бюджетов                общ. площ.      -          4,0       4,0
       - средств индивидуаль-  тыс. кв. м
       ных застройщиков        общ. площ.      8,69      12,2      10,0
       Ввод в действие объек-
       тов социально - культу-
       рной сферы
       - учреждений общего
       образования                мест         -        198       200
                                                       Приложение N 2
                                                            к решению
                                                 Думы города Костромы
                                                от 31.05.2001 г. N 64
                   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И
                    НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2001 ГОД
       Основные  направления  бюджетной  и налоговой политики на 2001год   обусловлены  финансово  -  экономическим  положением  города,сложившимся к началу 2001 года.
       Рост  объемов  производства  и  услуг,  улучшение  финансовогосостояния  предприятий,  рост  реальных  доходов населения являютсяобъективными  предпосылками  к  формированию  реального  городскогобюджета.
       Вместе  с тем, проводимая на протяжении последних лет политикафедерального   центра  и  областных  властей  стягивания  налоговыхресурсов  местных  бюджетов  в  пользу  федерального  и  областногобюджета  без  соответствующих  компенсаций  местным  бюджетам,  длябюджета  города  Костромы  выразится  в 2001 году потерей более 120млн.  рублей  за  счет централизации в федеральный бюджет налога надобавленную  стоимость,  отмены налога на содержание жилого фонда иобъектов    соцкультсферы,   снижения   норматива   отчислений   отрегиональной ставки налога на прибыль с 13% до 10%.
       В  данных  условиях  в  качестве  основных  задач  бюджетной иналоговой политики администрация города определяет следующее:
       -    закрепление   тенденции   роста   объемов   промышленногопроизводства и как следствие этого рост доходов бюджета города;
       -   развитие   и   поддержка  инвестиционной  деятельности  натерритории  города, предоставление объектам инвестирования льгот поналогам и сборам, зачисляемых в городской бюджет;
       -  максимальная  концентрация  усилий  администрации  города иналоговых   органов  на  взыскание  просроченной  задолженности  поплатежам  в бюджет города, в том числе активизация работы по арестуимущества должников и его реализация;
       -  максимальное  обеспечение расходной части бюджета реальнымидоходами;
       -  контроль  за  целевым  и  экономным расходованием бюджетныхсредств;
       -   с   целью   снижения   непроизводственных   расходов   припредоставлении  жилищно  -  коммунальных услуг продолжить работу пореорганизации и реформированию жилищно - коммунального комплекса;
       -   привлечение  внебюджетных  доходов  для  решения  вопросовразвития,   нормализации   инфраструктуры  городского  хозяйства  иподготовки  г.  Костромы к 850-летию, в том числе используя ресурсы"Фонда содействия развитию Костромы";
       -  снижение  затрат  и, как следствие, увеличение доходности вработе муниципальных предприятий;
       -   участие   в   энергосберегающих   программах  и  внедрениеэнергосберегающих технологий;
       -  привлечение  средств  населения  и  юридических лиц в формемуниципальных займов;
       -   использование   лизинговых   схем   для  решения  вопросовобновления, замены оборудования и техники городского хозяйства;
       -  повышение  эффективности  работы  контрольно - ревизионногоуправления (КРУ) администрации города;
       - информирование населения о ходе выполнения бюджета города.
                                                       Приложение N 3
                                                            к решению
                                                 Думы города Костромы
                                                от 31.05.2001 г. N 64
           ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
                И ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
                       В Г. КОСТРОМЕ В 2001 ГОДУ
       1. Общие положения
       Программа  приватизации  муниципальных  предприятий и объектовмуниципальной   собственности   в   г.  Костроме  в  2001  году  (вдальнейшем  Программа)  разработана  в  соответствии с КонституциейРФ,  Федеральным законом "О приватизации государственного имуществаи  об  основах  приватизации  муниципального имущества в РоссийскойФедерации"  N  123-ФЗ от 21.07.1997 г. и Положением "О приватизациимуниципального   имущества",  утвержденного  решением  Думы  городаКостромы N 96 от 23.04.98 г.
       Целями данной Программы являются:
       -  регламентация и упорядочение процесса приватизации объектовмуниципальной собственности в г. Костроме;
       -   развитие   рыночных  отношений  в  условиях  экономическойреформы, создание здоровой конкуренции на рынке товаров и услуг;
       -  пополнение  городского  бюджета за счет поступлений средствот приватизации муниципального имущества;
       -  уменьшение  бюджетных  расходов  на  управление  экономикойгорода  и поддержку нерентабельных предприятий без нанесения ущербаинтересам города.
       Прочие   вопросы   приватизации,   не   нашедшие  отражения  внастоящей Программе, регулируются действующим законодательством.
       2. Классификация  муниципального  имущества по возможности егоприватизации
       Все  муниципальное  имущество  классифицируется по возможностиего приватизации следующим образом:
       - имущество, приватизация которого запрещена;
       -  имущество,  которое  приватизируется  на  основании решенияДумы г. Костромы;
       -  имущество,  которое  приватизируется  на  основании решениякомитета  по управлению имуществом, по согласованию со структурнымиподразделениями  администрации,  в  компетенции  которых  находятсяполномочия   по   координации   и   регулированию   деятельности  всоответствующих отраслях экономики.
       2. 1.    Муниципальное    имущество,   приватизация   которогозапрещена.
       Предприятия ЖКЖ и транспорта
       -  Муниципальное  унитарное предприятие "Костромагорводоканал"(ул. 1 Мая, 2а);
       -   Специализированное   муниципальное  унитарное  предприятие"Лифтсервис" (ул. Свердлова, 88);
       -  Муниципальное  унитарное  предприятие  "Жилищное хозяйство"(пер. Кадыевский, 4);
       -  Муниципальное  унитарное  предприятие  по благоустройству испецобслуживанию (ул. Галичская, 142);
       -  Муниципальное  унитарное  предприятие "Костроматеплоэнерго"(ул. Молочная гора, 7);
       -  Муниципальное  предприятие  Бюро технической инвентаризации(ул. Свердлова, 25);
       -  Муниципальное  унитарное  предприятие  "Питомник  "Кустово"(пос. Кустово);
       -    Муниципальное   предприятие   Костромское   троллейбусноеуправление (пр. Мира, 153);
       - Муниципальное предприятие "ПАТП-1" (ул. Зеленая, 11);
       - МУ "ПАТП-4" (ул. Солониковская, 10);
       -   Муниципальное  предприятие  "Гостиничное  хозяйство"  (ул.Советская, 120);
       -  Муниципальное  унитарное  предприятие  "Центральный  рынок"(Мучные ряды).
       Предприятия торговли
       -  Муниципальное  унитарное  предприятие магазин "Детский мир"(Красные ряды, 5);
       -  Муниципальное  унитарное предприятие магазин N 18 "Подарки"(Красные ряды);
       -   Муниципальное   унитарное   предприятие   магазин   N   52"Промтовары" (Красные ряды);
       -   Муниципальное   унитарное   предприятие   магазин   N   26"Хозтовары" (Мучные ряды, 2);
       -    Муниципальное   унитарное   предприятие   "Костромакнига"(Табачные ряды);
       -  Муниципальное  унитарное  предприятие "Школьник" (пл. Мира,2).
       Предприятия общественного питания
       -  Муниципальное  унитарное  предприятие  "Школьно  -  базоваястоловая N 48" (ул. Профсоюзная, 13);
       -  Муниципальное унитарное предприятие "Столовая администрацииг. Костромы" (ул. Советская, 1).
       Остальное имущество
       -    Учреждения    народного   образования,   здравоохранения,культуры, спорта, ЖКХ и социальной защиты населения;
       -  Нежилые помещения, занимаемые органами власти и управления,а  так  же  нежилые  помещения,  занимаемые  учреждениями народногообразования, здравоохранения, культуры и спорта;
       -   Специализированные   нежилые  помещения  -  художественныемастерские.
       2. 2.   Муниципальное   имущество,   подлежащее  приватизации,которое   приватизируется   на   основании   решения   комитета  поуправлению    имуществом,    по    согласованию   со   структурнымиподразделениями администрации.
       -   Убыточные  муниципальные  предприятия  торговли,  бытовогообслуживания,  балансовая  стоимость  основных  фондов которых на 1число  квартала,  предшествующих утверждению плана приватизации, неболее     5000-кратного    установленного    Федеральным    закономминимального размера оплаты труда.
       - Движимое имущество, относящееся к казне города.
       -   Арендованное  недвижимое  имущество,  покупатели  которогоподпадают под действие пункта 6.1.1 настоящей Программы.
       -  Акции  в  акционерных  обществах  и  доли  в  хозяйственныхобществах.
       2. 3.  Муниципальное  имущество,  которое  приватизируется  наосновании решения Думы г. Костромы:
       -  муниципальные  предприятия,  не вошедшие в пункты 2.1 и 2.2настоящей Программы;
       -  арендуемые нежилые помещения, кроме перечисленных в пунктах2.1 и 2.2 настоящей Программы;
       -  свободные  нежилые  здания,  помещения (продажа по конкурсуили на аукционе).
       3. Порядок  выбора  способов приватизации и процедура принятиярешения по приватизации муниципальных предприятий
       Приватизация  муниципальных  предприятий, балансовая стоимостьосновных   фондов  которых  на  1  число  квартала,  предшествующихутверждению     плана     приватизации,    больше    20000-кратногоустановленного  Федеральным  законом  минимального  размера  оплатытруда,   осуществляется   путем   преобразования   их   в  открытыеакционерные общества.
       Приватизация  муниципальных  предприятий, балансовая стоимостьосновных   фондов  которых  на  1  число  квартала,  предшествующихутверждению     плана     приватизации,    меньше    20000-кратногоустановленного  Федеральным  законом  минимального  размера  оплатытруда,  может  быть осуществлена любым из способов, предусмотреннымзаконодательством  о  приватизации,  включая  преобразования  их  воткрытые акционерные общества.
       Заявки     на     приватизацию     муниципального    имуществарегистрируются   комитетом  по  управлению  имуществом  в  день  ихподачи.
       В  случае,  если в соответствии с Программой приватизации, дляприватизации   объекта  требуется  отдельное  решение  Думы  городаКостромы,  комитет по управлению имуществом готовит соответствующиедокументы  и  после  согласования  на  Совете  администрации городапередает  документы  в  Думу  г.  Костромы, которая в срок не болеемесяца  принимает решение о разрешении или об отказе в приватизацииобъекта в каждом конкретном случае.
       В  случае,  если в соответствии с Программой приватизации, дляприватизации   объекта   не   требуется  решение  Думы,  решение  оприватизации  такого  объекта  или  об  отказе  в  его приватизациипринимает  комитет  по управлению имуществом в месячный срок со днярегистрации  заявки  на приватизацию. Решение о приватизации такогообъекта  или  об отказе в его приватизации направляется заявителю вписьменной  форме  в трехдневный срок с момента принятия указанногорешения.  Отказ  в  приватизации  возможен  в  случаях, указанных впункте  4  раздела  12  Положения  "О  приватизации  муниципальногоимущества".
       4. Порядок  оценки  стоимости  приватизируемого муниципальногоимущества
       4. 1.   В   соответствии   с  Федеральным  законом  РоссийскойФедерации  "Об  оценочной  деятельности  в  Российской Федерации" N135-ФЗ  от  29.07.98 г. при приватизации муниципального имущества сцелью  определения  продажной  (начальной) цены производится оценкарыночной стоимости имущества независимым оценщиком.
       Оценка  проводится по заказу комитета по управлению имуществомпосле  обсуждения  на  Совете администрации, до передачи документовпо продаже объекта в Думу г. Костромы, за счет средств продавца.
       Результаты  оценки  действительны в течение 6-и месяцев со дняее проведения.
       4. 2.  Начальная  цена  продажи приватизированных предприятий,объектов  недвижимости и иного муниципального имущества подлежащегоприватизации   по  конкурсу  или  на  аукционе  принимается  равнойрыночной  стоимости  объекта приватизации, определенной независимымоценщиком.
       С   случае   отсутствия  покупателей  по  установленной  такимобразом  цене  и  объявлении  в  связи  с  этим конкурса (аукциона)несостоявшимся,  проводятся  повторные  торги,  где  начальная ценаможет быть по решению комиссии снижена, но не более чем на 25%.
       4. 3.   Величина   уставного   капитала  открытых  акционерныхобществ,  созданных путем преобразования муниципальных предприятий,определяется   на   основе   бухгалтерской   отчетности   и  данныхобязательной  инвентаризации имущества по ее фактическому наличию свключением  в  его  состав  основных  средств и вложений, запасов изатрат,   денежных  средств,  прочих  финансовых  и  нематериальныхактивов  и объектов недвижимости в составе имущественного комплексамуниципального предприятия после оценки их независимым оценщиком.
       4. 4.   Стоимость   муниципального   имущества,   вносимого  вкачестве  вклада  в  уставные капиталы хозяйственных обществ должнабыть  не  менее  его  рыночной  стоимости, определенной независимымоценщиком.  Акции  в  акционерных  обществах и доли в хозяйственныхобществах при их продаже оцениваются независимым оценщиком.
       4. 5.  Выкуп  муниципального  имущества,  сданного  в  аренду,производится   по   рыночной   стоимости   имущества,  определеннойнезависимым оценщиком.
       4. 6.  При  проведении  неотделимых  улучшений за счет средстварендатора  в  период  аренды  арендатору  может быть предоставленаскидка  с рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, вразмере   суммы   утвержденной   приказом  комитета  по  управлениюимуществом  о  сумме  зачета  проведенного  капитального  ремонта инеиспользованной  арендатором  в  качестве арендной платы на моментпродажи  нежилого  помещения.  Скидка  с рыночной стоимости во всехслучаях  не  может превышать 30% от рыночной стоимости определеннойнезависимым   оценщиком.   Окончательная   цена   с  учетом  скидкиутверждается комитетом по управлению имуществом.
       5. Порядок продажи муниципальных предприятий
       Потенциальный  покупатель подает заявку установленного образцав   Комитет   по   управлению   имуществом.   Для  юридических  лицдополнительно к заявке прилагаются следующие документы:
       -  копии учредительных документов, заверенных нотариусом, либорегистрирующим органом;
       - балансовые отчеты за последние три года деятельности.
       Разработка    и    подготовка   документов   по   приватизацииоплачивается  в  размере  10  минимальных  размеров месячной оплатытруда  в  РФ  с  перечислением  указанной  суммы  на расчетный счеткомитета по управлению имуществом.
       В   случае   принятия  решения  о  приватизации  комитетом  поуправлению    имуществом   создается   комиссия   по   приватизациипредприятия  или  объекта  и  устанавливается срок подготовки планаприватизации, не превышающий шести месяцев со дня подачи заявки.
       План   приватизации   утверждается   комитетом  по  управлениюимуществом  и  в  случаях,  предусмотренных  пунктом  6  Раздела 17Положения     "О     приватизации     муниципального     имущества"согласовывается с трудовым коллективом муниципального предприятия.
       За   месяц  до  проведения  торгов  публикуется  информация  опредлагаемых  к продаже предприятиях с условиями, порядком, срокамии стартовой ценой продажи.
       Для  участия  в  конкурсе  (аукционе)  в комитет по управлениюимуществом  подается  заявка  с  прилагаемыми  к  ней  документами,указанными  во  втором  абзаце  настоящего  Раздела  и уплачиваетсязалоговая  сумма  (задаток)  в размере 10% от начальной цены. Суммазалога  перечисляется  на  специальный  счет комитета по управлениюимуществом.    Участникам    конкурса   (аукциона),   не   ставшимипобедителем,  залоговая  сумма (задаток) возвращается в 3-х дневныйсрок,  победителю  -  залоговая сумма (задаток) зачитывается в счетплатежа.
       По  итогам  торгов  не  позднее  десяти дней покупатель обязанзаключить  договор  купли  -  продажи.  В  случае отказа покупателязаключить  договор  в установленный срок, залоговая сумма (задаток)не возвращается.
       Покупатель  для  заключения  договора,  в  случае  если  суммасделки   превышает  2000  минимальных  размеров  оплаты  труда  дляфизических  лиц  и  10000  для  юридических лиц, обязан представитьсправку  о  доходах  из налоговой инспекции. Непредоставление такойсправки  является  основанием  для  отказа  комитетом по управлениюимуществом  заключить  договор  купли - продажи и залоговая сумма вэтом случае не возвращается.
       6. Приватизация недвижимого имущества
       Настоящей   Программой   регламентируется  продажа  следующегонедвижимого имущества:
       -  сданных в аренду объектов нежилого фонда: зданий, строений,сооружений,   помещений,  в  том  числе  встроенно  -  пристроенныхнежилых помещений в жилых домах;
       -  незанятых  (неиспользуемых)  зданий,  строений, сооружений,помещений,  в  том числе встроенно - пристроенных нежилых помещенийв жилых домах.
       6. 1. Приватизация арендованного недвижимого имущества.
       6. 1.1.   Перечень   покупателей,   имеющих   право  на  выкупарендуемого нежилого помещения.
       Право   на  приобретение  в  собственность  сданных  в  арендузданий,  строений,  сооружений,  помещений, в том числе встроенно -пристроенных нежилых помещений в жилых домах предоставляется:
       -  физическим  и  юридическим  лицам,  ставшим  собственникамиприватизированных  государственных  (муниципальных) предприятий илигосударственного   (муниципального)  имущества,  ранее  сданного  варенду, в результате выкупа последнего;
       -   акционерным  обществам  открытого  типа,  созданным  путемпреобразования   государственных   и  муниципальных  предприятий  впроцессе  приватизации,  после  продажи  в порядке, предусмотренномзаконодательством  Российской Федерации о приватизации, не менее 75процентов  их  акций,  имевшим  данное  имущество в пользовании илиаренде на момент их преобразования в процессе приватизации;
       -     гражданам     и    их    объединениям,    осуществляющимпредпринимательскую   деятельность,   предприятиям   (в  том  числетовариществам,   акционерным   обществам,   созданным   в   порядкеприведения    организационно    -   правовой   формы   добровольныхобъединений   государственных   и   муниципальных   предприятий   всоответствие  с  разделом  II Указа Президента Российской Федерацииот  01.07.1992 г. N 721 "Об организационных мерах по преобразованиюгосударственных      предприятий,      добровольных     объединенийгосударственных  предприятий  в акционерные общества"), не более 25процентов  уставного капитала которых находится в государственной и(или)  муниципальной  собственности,  в  случае если договор арендыбыл  заключен  ими  на  основании  конкурса  или  аукциона объектовнежилого фонда.
       6. 1.2.  Процедура  принятия  решения  по приватизации нежилыхпомещений.
       Решение по продаже арендуемых нежилых помещений принимается:
       а)   комитетом   по   управлению  имуществом,  в  случае  еслиарендатор   соответствует   требованиям   пункта  6.1.1  раздела  6настоящей   Программы.   Потенциальный   покупатель   может  податьзаявление  на  приватизацию  арендуемого  им объекта в любой моментдействия договора аренды.
       б)  Думой  г.  Костромы,  по помещения не вошедших в пункт 2.1настоящей Программы.
       6. 1.3.  В  комитет  по  управлению имуществом подается заявкаустановленного образца. К заявке прилагаются следующие документы:
       - копия договора аренды занимаемого помещения;
       -  копия  платежного  документа,  подтверждающего перечислениеуказанной   суммы   на   расчетный   счет  комитета  по  управлениюимуществом;
       -  договор  купли - продажи на покупку предприятия (если ранеебыло выкуплено предприятие);
       - справка БТИ о техническом состоянии помещения.
       Разработка  и  подготовка  документов оплачивается в размере 5минимальных размеров месячной оплаты труда.
       В  случае,  если в соответствии с Программой приватизации, дляприватизации   объекта  требуется  отдельное  решение  Думы  городаКостромы,  комитет  по  управлению  имуществом  передает  следующиедокументы:
       - проект решения Думы;
       - постановление администрации г. Костромы;
       - оценку объекта (копия);
       - справку БТИ по объекту (копия);
       - заявка на выкуп (копия).
       После  согласования на Совете администрации передает документыв  Думу  г.  Костромы,  которая  в  срок  не более месяца принимаетрешение  о разрешении или об отказе в приватизации объекта в каждомконкретном случае.
       В  случае  принятия  Думой  города  решения о продаже нежилогопомещения  конкретному арендатору, срок заключения договора купли -продажи  устанавливается 2 месяца. После данного срока решение Думыгорода  о  продаже  утрачивает  силу,  и  арендатор теряет право навыкуп помещения.
       Оплата  по  договору  купли  - продажи должна быть произведенапокупателем   в  течение  10  банковских  дней  со  дня  заключениядоговора.
       6. 1.4.  Покупатель  для  заключения  договора,  в случае еслисумма  сделки  превышает 2000 минимальных размеров оплаты труда дляфизических  лиц  и  10000  для  юридических лиц, обязан представитьсправку  о  доходах  из налоговой инспекции. Непредоставление такойсправки  является  основанием  для  отказа  комитетом по управлениюимуществом заключить договор купли - продажи.
       6. 2. Продажа свободных нежилых помещений.
       6. 2.1.  Свободные нежилые помещения продаются по конкурсу илина  аукционе.  Процедура  продажи  аналогична продаже муниципальныхпредприятий на конкурсе и на аукционе.
       6. 3.   Приватизация   объектов  муниципальной  собственности,относящихся к памятникам истории и культуры местного значения.
       6. 3.1.  Приватизация  объектов  муниципальной  собственности,относящихся  к  памятникам  истории  и  культуры местного значения,проводится  в  соответствии  с  Положением  "О порядке приватизациинедвижимых  памятников  истории  и  культуры  местного  значения натерритории Костромской области" в следующем порядке:
       -  потенциальный  покупатель  подает  заявку  в  установленномпорядке   в   Комитет   по  управлению  государственным  имуществомАдминистрации Костромской области;
       -   после  получения  документов  из  Комитета  по  управлениюгосударственным   имуществом   Администрации   Костромской  областиприватизация   проводится   по   процедуре   аналогичной  остальнымобъектам недвижимости;
       -    обязательным    условием   продажи   памятника   являетсяобязанность   покупателя   сохранения   и  содержания  памятника  всоответствии  с  требованиями охранного обязательства, оформляемогов установленном порядке;
       -  средства,  полученные от продажи памятников, распределяютсяв  соответствии  с нормативами, установленными Указом Президента РФот 18.09.1996 г. N 1368.
       7. Льготы покупателям муниципального имущества
       Покупателям  муниципального  имущества может быть представленапродавцом  (комитетом  по  управлению  имуществом)  по  их  просьберассрочка  по  платежам  за муниципальное имущество до 6-и месяцев.За   предоставление   рассрочки  покупатель  уплачивает  процент  вразмере  ставки  рефинансирования  ЦБ  РФ,  установленной  на  датузаключения  договора  купли  - продажи. Окончательная цена с учетомоплаты  за  рассрочку  и  порядок  оплаты утверждается комитетом поуправлению имуществом.
       8. Прогноз поступления средств от приватизации
       В   результате  продаж  объектов  муниципальной  собственностипланируется  получить  в  городской  бюджет  в  течение  2001  года20000000 руб.
       9. Распределение  денежных  средств,  полученных  в результатеприватизации муниципального имущества
       Средства,  полученные в результате приватизации муниципальногоимущества  (кроме  объектов  недвижимости, относящихся к памятникамистории   и   культуры   местного   значения),   распределяются   всоответствии со следующими нормативами:
       городской бюджет - 92%
       комитет по управлению
       имуществом администрации
       г. Костромы - 8%
       Денежные   средства,   полученные  в  результате  приватизациимуниципального  имущества  с  первого  по пятнадцатое число каждогомесяца,   подлежат   перечислению   в  местный  бюджет  не  позднеедвадцатого   числа   соответствующего  месяца.  Денежные  средства,полученные  в  результате  приватизации  муниципального имущества сшестнадцатого  по  тридцать  первое  число каждого месяца, подлежатперечислению   не   позднее  пятого  числа  месяца,  следующего  засоответствующим месяцем.
       10. Заключительные положения
       Настоящая  Программа вступает в силу с момента ее официальногоопубликования,  действует  до принятия новой Программы приватизациии  подлежит,  в  случае необходимости, корректировке после принятияГосударственной Программы Приватизации.
                                                                        Приложение N 4
                                                                             к решению
                                                                  Думы города Костромы
                                                                 от 31.05.2001 г. N 64
                   КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2001 ГОД
                                                                           (тыс. руб.)
       Наименование отраслей   Остаток     2001 год       Примечания
       и объектов         сметной
       стоимости Объем   в т.ч.
       в текущих капвло-  долг
       ценах   жений
       Здравоохранение
       - Строительство инфек-
       ционного корпуса детс-                           Программа СЭРКО
       кой городской больницы  42210       43     43     проект N 159
       - Травмакорпус 1-го                                 Проектные
       медобъединения                      33,2   33,2      работы
       - Поликлиника для
       взрослых 1-го                                       Проектные
       медобъединения                      54,1   54,1      работы
       - Пищеблок 2-го
       медобъединения           4977,6                  8% отчисления
       Итого:                             130,3  130,3
       Образование
       - Актовый зал КГТУ                 700           Федеральная
       собственность
       - Центр подготовки                               Договор с адми-
       кадров                             996           нистр. области
       - Пристройка к школе                             Социально-зна-
       N 27                     3532,4    911    911    чимый объект
       Итого:                            2607    911
       Жилищное
       строительство
       - 118 кв.ж.д. N 10 по
       ГП по ул. Индустриаль-
       ной, 2-я очередь 28
       квартирная блок-секция   5800      800
       - Жилищные субсидии                200
       Итого:                            1000
       Коммунальное
       строительство
       - Строительство сетей                            Социально-зна-
       в пос. Первомайский     11400      426,8   89,1  чимый объект
       - Строительство стан-                            Социально-зна-
       ции обезжелезивания в                            чимый объект
       п. Башутино              6100     1000           Программа СЭРКО
       проект N 148
       - Реконструкция цеха
       керамзитового гравия
       под мусоросортировоч-                            Социально-зна-
       ную станцию TБO         24501     2993    666,33 чимый объект
       - Строительство моста                            Социально-зна-
       через р. Белилку         8324       40     40    чимый объект
       - Строительство био-
       термической ямы для
       сбора и утилизации                               Социально-зна-
       животных                  500      419,4         чимый объект
       Итого:                            4879,2  795,43
       850-летие г. Костромы
       Проект N 197
       "Реконструкция зданий
       ветхого жилого фонда,
       являющихся памятниками
       истории и архитектуры"             600           Программа СЭРКО
       Проект N 198
       "Реконструкция и ре-
       монт фасадов жилых
       домов"                             205,5    5,5  Программа СЭРКО
       Итого:                             805,5    5,5
       Прочие отрасли
       - ПАТП-4                             0    397    Долг с 1998 г.
       - Реконструкция здания
       ул. Депутатская, 47                374    374
       - Строительство теплых
       боксов
       МУ ПАСС "Служба спасе-
       ния"                      735,6    200
       Реконструкция магазина
       "Салон мебели" под
       центр управления в
       кризисных ситуациях,
       пл. Октябрьская, 3                 100
       Цент реабилитации не-
       совершеннолетних                   104    104
       Итого:                             778    875
       Всего:                           10200,0 2717,23
       (приложение N 4 в ред. решения Думы г. Костромы от 29.11.2001 N 165)
                                                                        Приложение N 5
                                                                             к решению
                                                                  Думы города Костромы
                                                                 от 31.05.2001 г. N 64
                      ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ
                       ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ
                                      В 2001 ГОДУN       Номер документа         Наименование программы            Цена            Освоено на       Финансиро-         Примечаниеп/п     и дата                  (срок реализации)                 программы       01.01.2001       вание на           другие источ-
                                                                                    года             2001 год из        ники финанси-
                                                                                                     городского         рования
                                                                                                     бюджетаПостановления главы самоуправления1.      1649                    Городская целевая про-
          от 27.05.97             грамма "Сахарный диа-
                                  бет" (1997 - 2000 г.)             35000           17170            89762.      4456                    Городская целевая про-
          от 29.11.00             грамма "Вакцинопрофи-
                                  лактика на 2001 - 2005
                                  годы"                             35120           -                28323.      4454                    Городская целевая про-
          от 29.11.00             грамма "Неотложные ме-
                                  ры борьбы с туберкуле-
                                  зом в г. Костроме на
                                  2001 - 2004 годы"                 8634            -                21095.      1063                    Программа "Энергосбе-                                                                 прорабатывает-
          от 04.04.97             режение" (1997 - 2003                                                                 ся получение
                                  гг.)                              236020          300              -                  кредита МБРР в
                                                                                                                        сумме 7 млн.
                                                                                                                        долларов6.      2109                    "Долгосрочная програм-
          от 09.06.98             ма по разработке гра-
                                  достроительной доку-
                                  ментации на 1998 -
                                  2002 гг."                         18400           -                6007.      3585                    Перспективный план                                                                    1276 -"Водока-
          от 10.11.97             развития водопроводно-                                                                нал"
                                  канализационного хо-                                                                  2500 - Мин-во
                                  зяйства города на 1997                                                                Обороны
                                  - 2001 годы                       10171           1200             -8.      3831                    "Программа совершенст-
          от 20.10.99             вования системы обра-
                                  зования в г. Костроме
                                  до 2005 года" (2000 -
                                  2005 гг.)                         500000          16200            19700Решение Думы9.      324                     Городская целевая про-
          от 30.10.97             грамма "Безопасное ма-
                                  теринство и здоровое
                                  детство" (1997 - 2004
                                  гг.) (постановление N
                                  2998 от 22.09.97 г.)              56000           12011            380010.     76                      Программа "Дети Кост-
          от 29.06.00             ромы" (дети нуждающие-
                                  ся в социальной защи-
                                  те, в особой государ-
                                  ственной поддержке) на            затраты
                                  2000 - 2002 гг. (пост.            не опре-                                            73,0 - ОБ
                                  N 594 от 18.02.00)                делены          13015,6          12521,0            21,0 - ВБ11.     68                      "Программа частичной
          oт 10.06.99             ликвидации ветхого жи-
                                  лищного фонда и сохра-
                                  нения памятников исто-
                                  рии и архитектуры в г.
                                  Костроме на период до
                                  2001 г." (1999 - 2001
                                  гг.)                              146400          1910,39          600                2500 - ФБ12.     106                     "Программа комплексных
          от 21.09.00             мер противодействия
                                  злоупотреблению нарко-
                                  тиками и их незаконно-
                                  му обороту в г. Кост-
                                  роме на 2000 - 2001
                                  годы" (постанов. N
                                  1515 от 18.04.00 г.)              1000            -                664                336 - УВД
       Примечание.  ФБ  - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, ВБ - внебюджетныесредства.
                                                       Приложение N 6
                                                            к решению
                                                 Думы города Костромы
                                                от 31.05.2001 г. N 64
           РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
             ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО РАЗДЕЛАМ,
             ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
            ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
                         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                                            тыс. руб.Наименование            Ведомство    Раздел,      Целевая    Вид         Уточненныйбюджетополучателей                   подраздел    статья     расходов    бюджет на
                                                                           2001 годМУ "Городская служба    004          3004         000        000         470контроля качествапищевой продукции"Прочие расходы          004          3004         515        397         470Управление здравоох-    054          0000         000        000         43160раненияДенежное содержание     054          0106         026        027         505аппаратаРасходы на содержа-     054          0106         027        029         69ние аппаратаБольницы, госпитали,    054          1701         430        300         3193родильные домаДома ребенка            054          1701         430        304         7727Станции скорой мед-     054          1701         430        305         16501помощиСанатории для боль-     054          1701         430        306         2338ных туберкулезомСанатории для детей     054          1701         430        307         1878и подростковПрочие учреждения и     054          1701         430        310         10949мероприятия в облас-ти здравоохранения1-ая городская          054          1701         430        000         9697больницаБольницы, госпитали,    054          1701         430        300         9021родильные домаПрочие учреждения и     054          1701         430        310         676мероприятия в облас-ти здравоохранения2-ая городская          054          1701         430        000         13873больницаБольницы, госпитали,    054          1701         430        300         13013родильные домаПрочие учреждения и     054          1701         430        310         860мероприятия в облас-ти здравоохраненияДетская городская       054          1701         430        000         7469больницаБольницы, госпитали,    054          1701         430        300         6969родильные домаПрочие учреждения и     054          1701         430        310         500мероприятия в облас-ти здравоохраненияФармацевтический        054          1701         430        000         9855комитетБольницы, госпитали,    054          1701         430        300         2500родильные домаЗакон "Об инвалидах"    054          1806         489        348         73554-ая городская поли-    054          1701         430        000         860клиника взрослыхПоликлиники, амбула-    054          1701         430        301         860тории, диагностичес-кие центрыЦентр психотерапии и    054          1701         430        000         875практической психо-логииПоликлиники, амбула-    054          1701         430        301         875тории, диагностичес-кие центрыЦентр восстанови-       054          1701         430        000         1461тельного лечения длядетейПоликлиники, амбула-    054          1701         430        301         1461тории, диагностичес-кие центрыГородская стоматоло-    054          1701         430        000         2153гическая поликлиникаN 1Поликлиники, амбула-    054          1701         430        301         2153тории, диагностичес-кие центрыГородская стоматоло-    054          1701         430        000         1087гическая поликлиникаN 2Поликлиники, амбула-    054          1701         430        301         1087тории, диагностичес-кие центрыОбластной фонд обя-     054          1701         430        000         67683зательного медицинс-кого страхованияСредства бюджета на     054          1701         430        316         67683обязательное медици-нское страхованиенеработающего насе-ления, перечисленныефондам ОМСУправление капиталь-    054          1701         000        000         6330ного строительства иинвестицийГосударственные ин-     054          1701         313        198         130вестиции на безвоз-вратной основеБольницы, госпитали,    054          1701         430        300         5743родильные домаПоликлиники, амбула-    054          1701         430        301         41тории, диагностичес-кие центрыДома ребенка            054          1701         430        304         5Станции скорой мед-     054          1701         430        305         128помощиСанатории для боль-     054          1701         430        306         280ных туберкулезомСанатории для детей     054          1701         430        307         3и подростковМУ "Центр фармацев-     054          3004         515        000         248тической информации"Прочие расходы, не      054          3004         515        397         248отнесенные к другимвидам расходовУправление по делам     056          0000         0000       000         14827культуры и искусстваДенежное содержание     056          0106         026        027         417аппаратаРасходы на содержа-     056          0106         027        029         21ние аппаратаУчреждения по вне-      056          1402         401        264         6999школьной работе сдетьмиДворцы и дома куль-     056          1501         410        280         187туры, другие учреж-дения клубного типаМузеи и постоянные      056          1501         410        283         272выставкиБиблиотеки              056          1501         410        284         3179Прочие ведомственные    056          1501         412        287         3752расходы в областикультуры и искусстваУправление капиталь-    056          0000         000        000         651ного строительства иинвестицийУчреждения по вне-      056          1402         401        264         1школьной работе сдетьмиМузеи и постоянные      056          1501         410        283         30выставкиБиблиотеки              056          1501         410        284         120Прочие ведомственные    056          1501         412        287         500расходы в областикультуры и искусстваУправление по подго-    056          1501         000        000         440товке празднования850-летия основанияг. КостромыПрочие ведомственные    056          1501         412        287         440расходы в областикультуры и искусстваКомитет по земельным    071          0000         000        000         1120ресурсам и землеуст-ройствуВедение государст-      071          0802         344        213         900венного кадастра,мониторинга земель иземлеустройстваЦелевые дотации и       071          3004         515        397         220субсидииУправление образова-    075          0000         000        000         235691нияДенежное содержание     075          0106         026        027         1856аппаратаРасходы на содержа-     075          0106         027        029         107ние аппаратаДетские дошкольные      075          1401         400        259         64011учрежденияШколы - детские сады    075          1402         401        260         111908школы начальные,неполные средние исредниеВечерние и заочные      075          1402         401        262         2097средние общеобразо-вательные школыШколы - интернаты       075          1402         401        263         21453Учреждения по вне-      075          1402         401        264         17427школьной работе сдетьмиДетские дома            075          1402         401        265         1613Профессионально -       075          1403         402        266         500технические училищаПрочие учреждения и     075          1407         407        272         12919мероприятия в облас-ти образованияФинансирование меро-    075          1407         407        319         1800приятий по проведе-нию летней оздорови-тельной компанииЦентр обучения и по-    075          1403         402        000         700вышения квалификацииКострома - СеверныйРейн-ВестфалияПрофессионально -       075          1403         402        266         700технические училищаКомитет по делам        075          1407         407        000         1540молодежиФинансирование меро-    075          1407         407        319         1540приятий по проведе-нию летней оздорови-тельной компанииУправление капиталь-    075          1400         000        000         8465ного строительства иинвестицийГосударственные ин-     075          0707         313        198         2407вестиции на безвозв-ратной основеДетские дошкольные      075          1401         400        259         2480учрежденияШколы-детские сады,     075          1402         401        260         2744школы начальные,неполные средние исредниеШколы - интернаты       075          1402         401        263         600Учреждения по вне-      075          1402         401        264         202школьной работе сдетьмиДетские дома            075          1402         401        265         32Отдел льготного         078          1806         000        000         886обеспеченияРеализация закона       078          1806         489        334         886"Об инвалидах"Управление судебного    078          1007         376        000         19департаментаЦелевые дотации и       078          1007         376        290         19субсидииПлемзавод "Каравае-     082          0802         344        000         11во"Мероприятия по улуч-    082          0802         344        212         11шению землеустройст-ва и землепользова-ния за счет средствземельного налогаУчхоз "Костромское"     082          0802         344        000         10Мероприятия по улуч-    082          0802         344        212         10шению землеустройст-ва и землепользова-ния за счет средствземельного налогаСовхоз "Волжский"       082          0802         344        000         120Мероприятия по улуч-    082          0802         344        212         120шению землеустройст-ва и землепользова-ния за счет средствземельного налогаОбластное объедине-     082          0802         344        000         58ние садоводческихтовариществМероприятия по улуч-    082          0802         344        212         58шению землеустройст-ва и землепользова-ния за счет средствземельного налогаМП "Кустово"            082          0802         344        000         1Мероприятия по улуч-    082          0802         344        212         1шению землеустройст-ва и землепользова-ния за счет средствземельного налогаУправление ветерина-    082          0805         342        000         1000рии с госветинспек-циейТекущее содержание      082          0805         342        075         1000подведомственныхструктурФинансовое управле-     092          0000         000        000         13426ниеДенежное содержание     092          0106         026        027         2796аппаратаРасходы на содержа-     092          0106         027        029         630ние аппаратаВыплата процентов по    092          1901         460        330         10000государственномудолгуМУ ПАПТ-1               104          000          000        000         13459Целевые дотации и       104          1001         372        290         5670субсидииРеализация законов:- "О ветеранах"         104          1806         498        333         4345- "Об инвалидах"        104          1806         489        333         3444МУ ПАПТ-4               104          000          000        000         10334Целевые дотации и       104          1001         372        290         3670субсидииРеализация законов:- "О ветеранах"         104          1806         498        333         2645- "Об инвалидах"        104          1806         489        333         4019Целевые дотации и       104          1001         372        290         2940субсидииАдминистрация (Суб-     104          1001         372        000         940займ "Городской об-щественный транс-порт")Целевые дотации и       104          1001         372        290         940субсидииМП "Троллейбусное       104          1005         380        000         5754управление"Целевые дотации и       104          1005         380        290         2015субсидииРеализация законов:- "О ветеранах"         104          1806         498        333         1445- "Об инвалидах"        104          1806         489        333         2294МП "Вариант"            133          1203         311        444         2100Расходы на прочие       133          1203         311        444         2100структуры коммуналь-ного хозяйства всубъектах РФМУП "Костроматепло-     133          1200         000        000         28842сервис"Целевые дотации и       133          1201         310        290         342субсидииЦелевые дотации и       133          1202         311        440         28400субсидииРасходы на прочие       133          1203         311        444         100структуры коммуналь-ного хозяйства всубъектах РФМУП "Жилищное хозяй-    133          1200         000        000         23381ство"Целевые дотации и       133          1201         310        290         4575субсидииПрочие расходы, не      133          1201         310        397         2000отнесенные к другимвидамРасходы на благоуст-    133          1202         311        443         15466ройство в субъектахРФРасходы на прочие       133          1203         311        444         1340структуры коммуналь-ного хозяйства всубъектах РФМУП "Горэнергосер-      133          1200         000        000         500вис"Расходы на благоуст-    133          1202         311        443         500ройство в субъектахРФМУ "СМЗ по ЖКХ"         133          1200         000        000         24499Целевые дотации и       133          1201         310        290         200субсидииДотации на услуги,      133          1202         311        442         6405предоставленные на-селению организация-ми водоснабжения иканализации в субъ-ектах РФРасходы на благоуст-    133          1202         311        443         16470ройство в субъектахРФРасходы на прочие       133          1203         311        444         1424структуры коммуналь-ного хозяйства всубъектах РФОАО "ДСУ"               133          1202         311        000         1544Расходы на благоуст-    133          1202         311        443         1544ройство в субъектахРФМУП "САХ по уборке      133          1202         311        000         1236города"Расходы на благоуст-    133          1202         311        443         1236ройство в субъектахРФМУП по благоустрой-     133          1202         311        000         11ству и спецобслужи-ваниюРасходы на благоуст-    133          1202         311        443         11ройство в субъектахРФМУП "ГДСУ"              133          1200         000        000         6211Расходы на благоуст-    133          1202         311        443         6211ройство в субъектахРФУправление по подго-    133          1200         000        000         500товке празднования850-летия г. Костро-мыРасходы на благоуст-    133          1202         311        443         500ройство в субъектахРФМП "Жилищник"           133          1200         000        000         302Целевые дотации и       133          1201         310        290         302субсидииМУП "Костроматепло-     133          1200         000        000         69269энерго"Целевые дотации и       133          1202         311        440         69269субсидииАО "Красная Маевка"     133          1200         000        000         52Целевые дотации и       133          1202         311        440         52субсидииСанаторий "Костромс-    133          1200         000        000         1100кой"Целевые дотации и       133          1202         311        440         1100субсидииВ/ч N 28173             133          1200         000        000         2240Целевые дотации и       133          1202         311        440         2240субсидииАОЗТ АРЗ "Костромс-     133          1200         000        000         500кой"Целевые дотации и       133          1202         311        440         500субсидииОАО "Костромаэнерго"    133          1200         000        000         3010Целевые дотации и       133          1202         311        440         3010субсидииООО "Костромарегион-    133          1200         000        000         33948газ"Целевые дотации и       133          1202         311        440         33948субсидииМУП "Костромагорво-     133          1200         000        000         200доканал"Дотации на услуги,      133          1202         311        442         200предоставленные на-селению организация-ми водоснабжения иканализации в субъ-ектах РФАдминистрация города    133          1200         000        000         110Расходы на прочие       133          1203         311        444         110структуры коммуналь-ного хозяйства всубъектах РФМУ "ЦРГ"                133          1200         000        000         2271Расходы на прочие       133          1203         311        444         2271структуры коммуналь-ного хозяйства всубъектах РФУправление деламиадминистрации города    133          1200         000        000         25Расходы на прочие       133          1203         311        444         25структуры коммуналь-ного хозяйства всубъектах РФМУ "РКЦ по ЖКУ"         133          000          000        000         25389Целевые дотации и       133          1806         000        000         24589субсидииРеализация законов:- "О ветеранах"         133          1806         498        345         19414- "Об инвалидах"        133          1806         489        345         5174Расходы на прочие       133          1203         311        444         800структуры коммуналь-ного хозяйства всубъектах РФСМУП "Лифтсервис"       133          1200         000        000         920Расходы на прочие       133          1203         311        444         920структуры коммуналь-ного хозяйства всубъектах РФГорфинуправление        133          000          000        000         15939Целевые дотации и       133          1201         310        290         200субсидииРеализация законов:- "О ветеранах"         133          1806         498        345         14239- "Об инвалидах"        133          1806         489        345         1500Управление капиталь-    133          000          000        000         8363ного строительства иинвестицийГосударственные ин-     133          1201         313        198         7463вестиции на безвоз-вратной основеПрочие расходы, не      133          3004         515        397         900отнесенные к другимподразделамУправление жилищным     133          0707         000        000         200фондомГосударственные ин-     133          0707         313        198         200вестиции на безвоз-вратной основеАдминистрация города    133          0707         000        000         600Прочие расходы, не      133          0707         314        397         600отнесенные к другимподразделамДума г. Костромы        134          1600         000        000         300Целевые дотации и       134          1601         420        290         140субсидииЦелевые дотации и       134          1602         423        290         160субсидииАдминистрация города    134          1600         000        000         700Целевые дотации и       134          1601         420        290         450субсидииЦелевые дотации и       134          1602         423        290         250субсидииМуниципальное уни-      136          1502         000        000         160тарное предприятиекинотеатр "Волга"Государственная под-    136          1502         415        282         160держка кинематогра-фии. ОрганизациикинематографииМуниципальное пред-     136          1502         000        000         190приятие кинотеатр"Орленок"Государственная под-    136          1502         415        282         190держка кинематогра-фии. ОрганизациикинематографииЦентр социального       148          1801         440        000         2651обслуживания населе-ния N 1Территориальные цен-    148          1801         440        318         2651тры и отделения ока-зания социальной по-мощи на домуЦентр социального       148          1801         440        000         1612обслуживания населе-ния N 2Территориальные цен-    148          1801         440        318         1612тры и отделения ока-зания социальной по-мощи на домуЦентр социального       148          1801         440        000         1000обслуживания населе-ния N 3Территориальные цен-    148          1801         440        318         1000тры и отделения ока-зания социальной по-мощи на домуЦентр социальной        148          1801         440        000         2557поддержки населениягородаПрочие учреждения и     148          1801         440        323         2557мероприятия в облас-ти социальнойполитикиЦентр социальной        148          1801         440        000         1350реабилитации несо-вершеннолетнихПрочие учреждения и     148          1801         440        323         1350мероприятия в облас-ти социальнойполитикиКомитет по делам        148          1801         440        000         500молодежиПрочие учреждения и     148          1801         440        323         500мероприятия в облас-ти социальнойполитикиОтдел льготного обе-спечения населения      148          1802         000        000         563Пособия и социальная    148          1802         440        322         263помощьВыплаты пенсий и        148          1802         442        326         300пособийОтдел социальной        148          1802         440        000         95защиты N 1Пособия и социаль-      148          1802         440        322         95ная помощьОтдел социальной        148          1802         440        000         79защиты N 2Пособия и социаль-      148          1802         440        322         79ная помощьОтдел социальной        148          1802         440        000         25защиты N 3Пособия и социаль-      148          1802         440        322         25ная помощьМУП по благоустрой-     148          1802         440        000         268ству и спецобслужи-ваниюПособия и социальная    148          1802         440        322         268помощьОтдел по назначению     148          1807         000        000         19438и выплате детскихпособийПогашение кредиторс-    148          1807         452        462         150кой задолженности повыплате государст-венных пособий надетей военнослужа-щих и гражданскогоперсоналаВыплата государст-      148          1807         489        324         19288венных пособий надетей военнослужащихи гражданского пер-соналаУправление капиталь-    148          1801         440        000         150ного строительства иинвестицийПрочие учреждения и     148          1801         440        323         150мероприятия в облас-ти социальнойполитикиКомитет по физичес-     164          0000         000        000         2305кой культуре испортуПрочие учреждения и     164          1407         407        272         1184мероприятия в облас-ти образованияПрочие мероприятия в    164          1703         434        314         1121области физическойкультуры и спортаМуниципальное обра-     164          0000         000        000         1650зовательное учрежде-ние "Специализиро-ванная ДЮШ олимпийс-кого резерва"Прочие учреждения и     164          1407         407        272         1650мероприятия в облас-ти образованияУправление капиталь-    164          0000         000        000         55ного строительства иинвестицийПрочие учреждения и     164          1407         407        272         30мероприятия в облас-ти образованияПрочие мероприятия в    164          1703         434        314         25области физическойкультуры и спортаУправление по делам     177          1302         000        000         1695гражданской обороныи ликвидации послед-ствий ЧСТекущее содержание      177          1302         200        075         1695подведомственныхструктурМуниципальное учреж-    177          1302         000        000         2018дение ПАСС "Службаспасения"Текущее содержание      177          1302         200        075         2018подведомственныхструктурИнспекция МНС по        181          3000         000        000         1750г. КостромеПрочие расходы          181          3004         515        397         1750Военкомат               187          3004         000        000         1408г. КостромыТекущее содержание      187          3004         515        397         1408подведомственныхструктурГУ "Городской меди-     188          0501         601        000         1670цинский вытрезви-тель"Текущее содержание      188          0501         601        075         1670подведомственныхструктурОВД Чернореченского     188          0501         601        000         2046округаТекущее содержание      188          0501         601        075         2046подведомственныхструктурОВД Центрального        188          0501         601        000         926округаТекущее содержание      188          0501         601        075         926подведомственныхструктурОВД Заволжского         188          0501         601        000         355округаТекущее содержание      188          0501         601        075         355подведомственныхструктурОВД Давыдовского        188          0501         601        000         105округаТекущее содержание      188          0501         601        075         105подведомственныхструктурОВД Фабричного          188          0501         601        000         241округаТекущее содержание      188          0501         601        075         241подведомственныхструктурУВД Костромской         188          0501         601        000         10областиТекущее содержание      188          0501         601        075         10подведомственныхструктурГУП "Костромагос-       188          0501         601        000         2600транссигнал"Текущее содержание      188          0501         601        075         2600подведомственныхструктурУправление Федераль-    205          3004         000        000         800ной службы налоговойполиции по Костромс-кой областиПрочие расходы          205          3004         515        397         800Комитет по делам        262          0000         000        000         1621молодежиДенежное содержание     262          0106         026        027         321аппаратаРасходы на содержа-     262          0106         027        029         15ние аппаратаПрочие учреждения и     262          1803         446        323         1285мероприятия в облас-ти социальнойполитикиИзбирательная комис-    308          3002         515        000         1000сия муниципальногообразования г. Кост-ромыПрочие расходы          308          3002         515        397         1000Управление природных    000          0903         362        000         920ресурсовСубсидии на природо-    000          0903         362        407         920охранные мероприятияДума города             000          000          000        000         2000Денежное содержание     000          0106         026        027         1760аппаратаРасходы на содержа-     000          0106         027        029         190ние аппаратаПрочие расходы          000          3004         515        397         50Денежное содержание     000          0106         026        027         233аппаратаРасходы на содержа-     000          0106         027        029         5ние аппаратаАдминистрация города    000          000          000        000         44351Денежное содержание     000          0106         026        027         33382аппаратаРасходы на содержа-     000          0106         027        029         8933ние аппаратаТекущее содержание      000          0501         601        075         667подведомственныхструктурПрочие расходы          000          3004         515        397         1369Автохозяйство адми-     000          0000         000        000         6175нистрации городаДенежное содержание     000          0106         026        027         2869аппаратаРасходы на содержа-     000          0106         027        029         3306ние аппаратаГородской совет         000          3004         515        000         75ветерановПрочие расходы          000          3004         515        397         75Областная организа-     000          3004         515        000         25ция Союза журналис-товПрочие расходы          000          3004         515        397         25"Костромское земля-     000          3004         515        000         10чество"Прочие расходы          000          3004         515        397         10Союз Российских         000          3004         515        000         54городовПрочие расходы          000          3004         515        397         54Торгово - промышлен-    000          3004         515        000         5ная палатаПрочие расходы          000          3004         515        397         5Союз исторических       000          3004         515        000         7городовПрочие расходы          000          3004         515        397         7Союз народовластия      000          3004         515        000         4Прочие расходы          000          3004         515        397         4Союз городов Северо-    000          3004         515        000         68запада РоссииПрочие расходы          000          3004         515        397         68Ассоциация местных      000          3004         515        000         30властейПрочие расходы          000          3004         515        397         30Костромская писа-       000          3004         515        000         60тельская организацияПрочие расходы          000          3004         515        397         60Управление по подго-    000          3004         515        000         463товке празднования850-летия г. Кост-ромыПрочие расходы          000          3004         515        397         463
       (приложение  N 6 в ред. решения Думы г. Костромы от 29.11.2001N 165)
                                                       Приложение N 7
                                                            к решению
                                                 Думы города Костромы
                                                от 31.05.2001 г. N 64
                   УТОЧНЕНИЕ РАСХОДОВ НА 2001 ГОД ПО
            ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
                         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                                            тыс. руб.
                                 Раздел,      Ведом.    Целевая    Вид        Уточненный
                                 подраздел              статья     расхода    бюджет на
                                                                              2001 годГосударственное управлениеи местное самоуправление       0100         000                             57415Функционирование органовместного самоуправления        0106         000                             57415Содержание органов местно-го самоуправления                                     026                   44139Денежное содержаниеаппарата                                                         027        44139Обеспечение деятельностиорганов местного самоуп-равления                                              027                   13276Расходы на содержаниеаппарата                                                         029        13276Правоохранительнаядеятельность и обеспечениебезопасности государства       0500         188                             8620Органы внутренних дел          0501         188                             8620Содержание и оснащениевойск                                                 601                   8620Текущее содержание подве-домственных структур                                             075        8620Промышленность, энергетикаи строительство                0700         133                             10800Строительство и архитектура    0707         133                             10800Государственные капиталь-ные вложения                                          313                   10200Кап. вложения на безвозв-ратной основе                                                    198        10200Государственная поддержкастроительства                                         314                   600Прочие расходы, не отне-сенные к другим видамрасходов                                                         397        600Сельское хозяйство ирыболовство                    0800                                         2100Земельные ресурсы              0802                                         1100Государственный комитет РФпо земельной политике                       071                             900Мероприятия по улучшениюземлеустройства и земле-пользования, осуществляе-мые за счет средств зе-мельного налога                                       344                   900Ведение государственногокадастра, мониторингаземель и землеустройства                                         213        900Министерство сельскогохозяйства РФ                                082       344                   200Мероприятия по улучшениюземлеустройства и земле-пользования                                                      212        200Прочие мероприятия в облас-ти сельского хозяйства         0805         082                             1000Прочие расходы в областисельского хозяйства                                   342                   1000Текущее содержание подве-домственных структур                                             075        1000Охрана окружающей природ-ной среды и природныхресурсов                       0900                                         920Охрана окружающей природнойсреды, животного и расти-тельного мира                  0903                                         920Финансирование мероприятийв области контроля за сос-тоянием окружающей природ-ной среды и охраны природы                            362                   920Субсидии на природоохранныемероприятия                                                      407        920Транспорт, дорожноехозяйство, связь иинформатика                    1000                                         12314Автомобильный транспорт        1001         104                             12295Государственная поддержкаавтомобильного транспорта                             372                   10280Целевые дотации и субси-дии                                                              290        10280Прочие виды транспорта         1005         104                             2015Государственная поддержкадругих видов транспортасубъектов РФ                                          380                   2015Целевые дотации и субси-дии                                                              290        2015Связь                          1007         078                             19Государственная поддержкаотрасли связи                                         376                   19Целевые дотации и субси-дии                                                              290        19Жилищно - коммунальноехозяйство                      1200                                         203771Жилищное хозяйство             1201         133                             7619Государственная поддержкажилищного хозяйствасубъектов РФ                                          310                   7619Целевые дотации и субси-дии                                                              290        5619Прочие расходы, не отне-сенные к другим видамрасходов                                                         397        2000Коммунальное хозяйство         1202         133                             187062Государственная поддержкакоммунального хозяйствасубъектов РФ                                          311                   187062Субсидии на покрытие убы-тков организаций, возни-кающих при продаже това-ров (работ, услуг) - теп-лофикация                                                        440        138519Дотации на услуги, предо-ставляемые населению ор-ганизациями водоснабженияи канализации в субъектахРФ                                                               442        6605Расходы на благоустройст-во в субъектах РФ                                                443        41938Прочие структуры коммуналь-ного хозяйства                 1203         133                             9090Государственная поддержкакоммунального хозяйствасубъектов РФ                                          311                   9090Расходы на прочие струк-туры коммунального хозяй-ства в субъектах РФ                                              444        9090Предупреждение и ликвидацияпоследствий чрезвычайныхситуаций и стихийныхбедствий                       1300                                         3713Предупреждение и ликвидацияпоследствий чрезвычайныхситуаций                       1302         177                             3713Содержание и оснащениевойск                                                 200                   3713Текущее содержание под-ведомственных структур                                           075        3713Образование                    1400         000                             251890Дошкольное образование         1401         075                             66491Ведомственные расходы надошкольное образование                                400                   66491Детские дошкольные учреж-дения                                                            259        66491Общее образование              1402         000                             165076Министерство культуры РФ                    056                             7000Ведомственные расходы наобщее образование                                     401                   7000Учреждения по внешкольнойработе с детьми                                                  264        7000Министерство общего и про-фессионального образованияРФ                                          075                             158076Ведомственные расходы наобщее образование                                     401                   158076Школы - детские сады,школы начальные, неполныесредние и средние                                                260        114652Вечерние и заочные сред-ние общеобразовательныешколы                                                            262        2097Школы - интернаты                                                263        22053Учреждения по внешкольнойработе с детьми                                                  264        17629Детские дома                                                     265        1645Начальное профессиональноеобразование                    1403         075                             1200Ведомственные расходы наначальное профессиональноеобразование                                           402                   1200Профессионально - техни-ческие училища                                                   266        1200Прочие расходы в областиобразования                    1407                                         19123Министерство общего и про-фессионального образованияРФ                                          075                             16259Прочие ведомственные рас-ходы в области образования                            407                   16259Прочие учреждения и меро-приятия в области образо-вания                                                            272        12919Финансирование мероприя-тий по проведению летнейоздоровительной кампаниидетей                                                            319        3340Прочие министерства,ведомства                      1407         199                             2864Прочие ведомственные рас-ходы в области образования                            407                   2864Прочие учреждения и меро-приятия в области образо-вания                                                            272        2864Культура, искусство икинематография                 1500         000                             8830Культура и искусство           1501         056                             8480Ведомственные расходы накультуру и искусство                                  410                   3788Дворцы и дома культуры,другие учреждения клубно-го типа                                                          280        187Музеи и постоянныевыставки                                                         283        302Библиотеки                                                       284        3299Прочие ведомственные рас-ходы в области культуры иискусства                                             412                   4692Прочие учреждения и меро-приятия в области культу-ры и искусства                                                   287        4692Кинематография                 1502         136                             350Государственная поддержкакинематографии                                        415                   350Организации кинематогра-фии                                                              282        350Средства массовойинформации                     1600         134                             1000Телевидение и радиовещание     1601         134                             590Государственная поддержкагосударственных телерадио-компаний                                              420                   590Целевые дотации и субси-дии                                                              290        590Периодическая печать ииздательства                   1602         134                             410Государственная поддержкапериодических изданий, уч-режденных органами испол-нительной и законодатель-ной власти                                            423                   410Целевые дотации и субси-дии                                                              290        410Здравоохранение ифизическая культура            1700         000                             157590Здравоохранение                1701         054                             156444Ведомственные расходы наздравоохранение                                       430                   156444Больницы, родильные дома,клиники, госпитали                                               300        40439Поликлиники, амбулатории,диагностические центры                                           301        6477Дома ребенка                                                     304        7732Станции скорой и неотлож-ной помощи                                                       305        16629Санатории для больныхтуберкулезом                                                     306        2618Санатории для детей иподростков                                                       307        1881Прочие учреждения и меро-приятия в области здраво-охранения                                                        310        12985Средства бюджета на обя-зательное медицинскоестрахование неработающегонаселения, перечисленныефонду ОМС                                                        316        67683Физическая культура и спорт    1703         164                             1146Ведомственные расходы нафизическую культуру и спорт                           434                   1146Прочие мероприятия в об-ласти физической культурыи спорта                                                         314        1146Социальная политика            1800                                         98334Учреждения социальногообеспечения                    1801         148                             9820Ведомственные расходы вобласти социального обес-печения                                               440                   9820Территориальные центры иотделения оказания соци-альной помощи на дому                                            318        5263Прочие учреждения и меро-приятия в области соци-альной политики                                                  323        4557Социальная помощь              1802         148                             1030Ведомственные расходы вобласти социального обес-печения                                               440                   730Пособия и социальнаяпомощь                                                           322        730Выплата пенсий и пособийдругим категориям граждан                             442                   300Выплаты пенсий и пособий                                         326        300Молодежная политика            1803         262                             1285Государственная поддержкав области молодежнойполитики                                              446                   1285Прочие учреждения и меро-приятия в области соци-альной политики                                                  323        1285Прочие мероприятия в об-ласти социальной поли-тики                           1806                                         66761Фонд компенсаций                                      489                   24673Расходы на оплату проездаинвалидов                                                        333        9757Расходы на оплату установкии пользования телефоном ин-валидам                                                          334        886Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг инвали-дам                                                              345        6675Расходы на обеспечение ле-карственными средствами ин-валидов                                                          348        7355Расходы на реализацию льготустановленных ФЗ "О ветера-нах" в части полномочий су-бъектов РФ                                            498                   42088Расходы на оплату проездаветеранов                                                        333        8435Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветера-нам                                                              345        33653Государственные пособиягражданам, имеющим детей       1807         148                             19438Погашение кредиторской за-долженности по выплатам го-сударственных пособий надетей военнослужащих и гра-жданского персонала                                   452        462        150Выплаты государственныхпособий на детей военно-служащих и гражданскогоперсонала                                             489        324        19288Обслуживаниегосударственного долга         1900         000                             10000Обслуживание государствен-ного внутреннего долга         1901         092                             10000Процентные платежи по го-сударственному внутреннемудолгу                                                 460                   10000Выплаты процентов по го-сударственному долгу                                             330        10000Прочие расходы                 3000         000                             9919Резервные фонды                3001         000       510                   903Формирование резервныхфондов исполнительных                                            435        903Проведение выборов и рефе-рендумов                       3002         000                             1000Расходы на проведение вы-боров и референдумов                                  511                   1000Выборы в органы законода-тельной (представитель-ной) власти субъектов РФ                                         394        1000Прочие расходы, не отнесен-ные к другим подразделам       3004         000                             8016Прочие расходы, не отне-сенные к другим целевымстатьям                                               515                   8016Прочие расходы, не отне-сенные к другим видамрасходов                                                         397        8016Целевые бюджетные фондыВсего расходов                                                              837216
       (приложение  N 7 в ред. решения Думы г. Костромы от 29.11.2001N 165)
                                                       Приложение N 8
                                                            к решению
                                                 Думы города Костромы
                                                от 31.05.2001 г. N 64
           РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
              ПО ПРОЧИМ РАСХОДАМ, НЕ ОТНЕСЕННЫМ К ДРУГИМ
                       ПОДРАЗДЕЛАМ РАЗДЕЛА 3000
                                                            тыс. руб.Всего расходов                                            8016в том числе:МУ "Городская служба контроля качества пищевойпродукции"                                                470МУ "Центр фарминформации"                                 248Комитет по земельным ресурсам                             220Управление капитального строительства и инвестиций        900Инспекция МНС по г. Костроме (всего)                      1750в т.ч. содержание                                         950отчисления от начисленных санкций                         800Городской военкомат                                       1408Управление налоговой полиции                              800Администрация города                                      1369в т.ч. Общественные пункты охраны порядка                 172Женсоветы                                                 25Вознаграждение председателям уличных комитетов            30Вознаграждение почетным гражданам                         240Издание "Исторической энциклопедииКостромы"                                                 402Программа экономического развития города                  180Финансовая помощь организациям                            200Премии главы самоуправления                               62Прочие расходы                                            58Городской Совет ветеранов                                 75Областная организация Союза журналистов                   25Костромское землячество                                   10Членские взносы в различные Союзы и ассоциации            168Костромская писательская организация                      60Дума города Костромы                                      50Управление по 850-летию                                   463
       (приложение  N 8 в ред. решения Думы г. Костромы от 29.11.2001N 165)
                                                                        Приложение N 9
                                                                             к решению
                                                                  Думы города Костромы
                                                                 от 31.05.2001 г. N 64
                      СВОД "ЗАЩИЩЕННЫХ" СТАТЕЙ К УТОЧНЕНИЮ БЮДЖЕТА
                               ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2001 Г.
                                                                             тыс. руб.КФСР     Наименование разделов,            Оплата      Начис-      Питание      Медика-      Тепловая       Электро-       Погаш-е      Итого
           подразделов                       труда       ления                    менты        энергия        энергия        кредита100      Управление                        32384       11526                                 1146           680                         45736500      Правоохранительная
           деятельность                      2340        177         533          21           66             44                          3181800      Сельское хозяйство                482         173         3            3            66             40                          7671200     Жилищно - коммунальное
           хозяйство                                                                           154046         11476                       1655221300     Предупреждение и лик-
           видация чрезвычайных
           ситуаций                          2353        843         50                                                                   32461400     Образование                       114501      40316       18000        300          26503          8529                        2081491402     Детские музыкальные
           школы                             5154        1845                                                                             69991407     СДЮШОР                            729         249         273                       29             87                          10941500     Культура и искусство              3263        1170                                  518            155                         51061701     Здравоохранение                   61153       21347       13170        10632        9710           3137                        1191491703     Физкультура                       779         279                                   223            69                          13501801     Социальная защита                 4577        1621        396          30           212            139                         69751803     Молодежная политика               647         232                                   60             78                          10171900     Обслуживание государ-
           ственного внутреннего
           долга                                                                                                             10000        100003000     Прочие расходы                    2679        968                      5            215            127                         3994
           Итого                             231041      80746       32152        10991        192794         24561          10000        582285
       (приложение N 9 в ред. решения Думы г. Костромы от 29.11.2001 N 165)