Приложение к Постановлению от 14.10.2008 г № 1935

Краткие характеристики муниципальных целевых программ, принятых к реализации в 2009 году


1.Муниципальная целевая программа "Бронхиальная астма. Профилактика, лечение, реабилитация для населения города Костромы на 2005-2009 годы"
   ┌─────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ 
   │Цели (основные этапы │Источники и │          Финансовые затраты, тыс. руб.           │Основные результаты │ 
   │программы), документ,│направления ├─────────────┬────────────────────────────────────┤выполнения программы│ 
   │    утверждающий     │  расходов  │Предусмотрено│           Финансирование           │                    │ 
   │программу, заказчик, │            │ программой  ├───────────┬───────────┬────────────┤                    │ 
   │     координатор     │            │   на весь   │Освоено за │  Оценка   │Предлагаемое│                    │ 
   │                     │            │   период    │весь период│освоения за│финансиро-  │                    │ 
   │                     │            │ реализации  │реализации │весь период│ вание на   │                    │ 
   │                     │            │             │    на     │    на     │  2009 год  │                    │ 
   │                     │            │             │01.01.2008 │01.01.2009 │            │                    │ 
   ├─────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────────────┤ 
   │Цели и основные этапы│Всего       │  10804,44   │  1802,7   │  2802,7   │   1435,8   │По отчетный 2007 год│ 
   │Улучшение организации│финансовых  │             │           │           │            │включительно (факт) │ 
   │и повышение качества │затрат      │             │           │           │            │Лекарственное       │ 
   │медицинской помощи   ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤обеспечение больных │ 
   │больным бронхиальной │В том числе │             │           │           │            │детей, не являющихся│ 
   │астмой города        ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤инвалидами          │ 
   │Костромы             │Федеральный │      -      │     -     │     -     │     -      │                    │ 
   │                     │бюджет      │             │           │           │            │2008 (оценка)       │ 
   │Документ,            ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤Лекарственное       │ 
   │утверждающий         │Областной   │      -      │     -     │     -     │     -      │обеспечение больных │ 
   │программу,           │бюджет      │             │           │           │            │детей и взрослых,   │ 
   │Постановление        ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤являющихся          │ 
   │Администрации города │Городской   │  10804,44   │  1802,7   │  2802,7   │   1435,8   │инвалидами          │ 
   │Костромы от 16       │бюджет      │             │           │           │            │                    │ 
   │сентября 2004 года N ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤2009 год (прогноз)  │ 
   │2779; Решение Думы   │Прочие      │      -      │     -     │     -     │     -      │Лекарственное       │ 
   │от 18 ноября 2004    │источники   │             │           │           │            │обеспечение больных │ 
   │года N 100           ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤детей и взрослых,   │ 
   │                     │Из общего   │             │           │           │            │являющихся          │ 
   │Заказчик             │объема      │             │           │           │            │инвалидами          │ 
   │Администрация        │финансовых  │             │           │           │            │                    │ 
   │города Костромы      │затрат      │             │           │           │            │                    │ 
   │                     ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤                    │ 
   │Координатор          │Капитальные │             │           │           │            │                    │ 
   │Комитет по           │вложения    │             │           │           │            │                    │ 
   │здравоохранению и    ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤                    │ 
   │фармации             │В том числе │             │           │           │            │                    │ 
   │                     ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤                    │ 
   │Основные исполнители │Федеральный │             │           │           │            │                    │ 
   │Комитет по           │бюджет      │             │           │           │            │                    │ 
   │здравоохранению и    ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤                    │ 
   │фармации             │Областной   │             │           │           │            │                    │ 
   │                     │бюджет      │             │           │           │            │                    │ 
   │                     ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤                    │ 
   │                     │Городской   │             │           │           │            │                    │ 
   │                     │бюджет      │             │           │           │            │                    │ 
   │                     ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤                    │ 
   │                     │Прочие      │             │           │           │            │                    │ 
   │                     │источники   │             │           │           │            │                    │ 
   └─────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────────────┘ 

2.Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в 2006-2010 годах"
   ┌─────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ 
   │Цели (основные этапы │Источники и │          Финансовые затраты, тыс. руб.           │Основные результаты │ 
   │программы), документ,│направления ├─────────────┬────────────────────────────────────┤выполнения программы│ 
   │    утверждающий     │  расходов  │Предусмотрено│           Финансирование           │                    │ 
   │программу, заказчик, │            │ программой  ├───────────┬───────────┬────────────┤                    │ 
   │     координатор     │            │   на весь   │Освоено за │  Оценка   │Предлагаемое│                    │ 
   │                     │            │   период    │весь период│освоения за│финансиро-  │                    │ 
   │                     │            │ реализации  │реализации │весь период│вание на    │                    │ 
   │                     │            │             │    на     │    на     │2009 год    │                    │ 
   │                     │            │             │01.01.2008 │01.01.2009 │            │                    │ 
   ├─────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────────────┤ 
   │Цели и основные этапы│всего       │  602790,0   │  23540,5  │ 43865,455 │  169260,2  │По отчетный 2007 год│ 
   │Оказание поддержки в │финансовых  │             │           │           │            │включительно (факт) │ 
   │обеспечении жильем,  │затрат      │             │           │           │            │5 из 7 семей,       │ 
   │улучшении жилищных   ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤получивших          │ 
   │условий молодым      │В том числе │             │           │           │            │свидетельство       │ 
   │семьям, проживающим  ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤на право получения  │ 
   │на территории города │Федеральный │  172250,0   │  1038,96  │  8365,5   │  50778,0   │субсидии в 2006     │ 
   │Костромы и признанным│бюджет      │             │           │           │            │году, приобрели     │ 
   │в установленном      ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤квартиры            │ 
   │порядке нуждающимися │Областной   │   85600,0   │ 1664,145  │  4672,14  │  24868,2   │с использованием    │ 
   │в улучшении жилищных │бюджет      │             │           │           │            │средств субсидий    │ 
   │условий. Улучшение   ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤в 2007 году:        │ 
   │демографической      │Городской   │   30140,0   │ 1734,615  │ 2356,995  │   8463,0   │ФБ - 266,22 т. руб.,│ 
   │ситуации в городе    │бюджет      │             │           │           │            │ОБ - 505,035 т.     │ 
   │Костроме             ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤руб., ГБ - 575,505  │ 
   │                     │Прочие      │  314800,0   │ 19102,78  │ 28470,82  │  85151,0   │т. руб. В 2007 году │ 
   │Документ,            │источники   │             │           │           │            │свидетельства       │ 
   │утверждающий         ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤на право получения  │ 
   │программу, Решение   │Из общего   │             │           │           │            │субсидии выданы 24  │ 
   │Думы города Костромы │объема      │             │           │           │            │молодым семьям (на  │ 
   │от 8 декабря 2006    │финансовых  │             │           │           │            │9 семей больше, чем │ 
   │года N 129           │затрат      │             │           │           │            │запланировано по    │ 
   │                     ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤программе). Из них  │ 
   │Заказчик             │Капитальные │  602790,0   │  23540,5  │ 43865,455 │  169260,2  │8 семей в 2007 году │ 
   │Администрация города │вложения    │             │           │           │            │приобрели квартиры  │ 
   │Костромы             ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤с использованием    │ 
   │                     │В том числе │             │           │           │            │средств субсидий,   │ 
   │Координатор          ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤9 семей приобрели   │ 
   │Управление по делам  │Федеральный │  172250,0   │  1038,96  │  8365,5   │  50778,0   │квартиры в 2008     │ 
   │физической культуры, │бюджет      │             │           │           │            │году: ФБ - 1421,46  │ 
   │спорта и работе      ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤т. руб.,            │ 
   │с молодежью          │Областной   │   85600,0   │ 1664,145  │  4672,14  │  24868,2   │ОБ - 2158,43 т.     │ 
   │                     │бюджет      │             │           │           │            │руб., ГБ - 2115,5   │ 
   │Основные исполнители ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤т. руб. Всего за 2  │ 
   │Комитет жилищно-     │Городской   │   30140,0   │ 1734,615  │ 2356,995  │   8463,0   │года 22 семьи       │ 
   │коммунального        │бюджет      │             │           │           │            │приобрели квартиры, │ 
   │хозяйства; Управление├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤выплачено средств   │ 
   │по делам физической  │Прочие      │  314800,0   │ 19102,78  │ 28470,82  │  85151,0   │из всех бюджетов -  │ 
   │культуры, спорта и   │источники   │             │           │           │            │7042,15 тыс. руб.   │ 
   │работе с молодежью;  │            │             │           │           │            │2008 года (оценка)  │ 
   │Управление           │            │             │           │           │            │Запланировано       │ 
   │капитального         │            │             │           │           │            │выдать свидетельства│ 
   │строительства        │            │             │           │           │            │на право получения  │ 
   │                     │            │             │           │           │            │субсидии 74 молодым │ 
   │                     │            │             │           │           │            │семьям,             │ 
   │                     │            │             │           │           │            │постановлением      │ 
   │                     │            │             │           │           │            │администрации       │ 
   │                     │            │             │           │           │            │Костромской области │ 
   │                     │            │             │           │           │            │решено выдать       │ 
   │                     │            │             │           │           │            │свидетельства только│ 
   │                     │            │             │           │           │            │18 семьям города    │ 
   │                     │            │             │           │           │            │Костромы            │ 
   │                     │            │             │           │           │            │2009 год (прогноз)  │ 
   │                     │            │             │           │           │            │Запланировано выдать│ 
   │                     │            │             │           │           │            │свидетельства       │ 
   │                     │            │             │           │           │            │на право получения  │ 
   │                     │            │             │           │           │            │субсидии 100 семьям │ 
   └─────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────────────┘ 

3.Муниципальная целевая программа "Дети Костромы" на 2007-2010 годы"
   ┌─────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ 
   │Цели (основные этапы │Источники и │          Финансовые затраты, тыс. руб.           │Основные результаты │ 
   │программы), документ,│направления ├─────────────┬────────────────────────────────────┤выполнения программы│ 
   │    утверждающий     │  расходов  │Предусмотрено│           Финансирование           │                    │ 
   │программу, заказчик, │            │ программой  ├───────────┬───────────┬────────────┤                    │ 
   │     координатор     │            │   на весь   │Освоено за │  Оценка   │Предлагаемое│                    │ 
   │                     │            │   период    │весь период│освоения за│финансиро-  │                    │ 
   │                     │            │ реализации  │реализации │весь период│вание на    │                    │ 
   │                     │            │             │    на     │    на     │2009 год    │                    │ 
   │                     │            │             │01.01.2008 │01.01.2009 │            │                    │ 
   ├─────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────────────┤ 
   │Цели и основные этапы│Всего       │  116434,62  │ 11131,22  │  21073,9  │  10484,3   │По отчетный 2007 год│ 
   │Интеграция в общество│финансовых  │             │           │           │            │включительно        │ 
   │и в среду своих      │затрат      │             │           │           │            │(оценка)            │ 
   │сверстников детей    ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤Приобретение        │ 
   │с ограниченными      │В том числе │             │           │           │            │медицинского        │ 
   │физическими и        ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤оборудования        │ 
   │психическими         │Федеральный │      -      │           │           │            │для дошкольных      │ 
   │возможностями, детей-│бюджет      │             │           │           │            │учреждений.         │ 
   │сирот и подростков.  ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤Поддержка одаренных │ 
   │Снижение             │Областной   │   29096,0   │  6900,8   │   6900,8  │     -      │детей. Проведение   │ 
   │заболеваемости и     │бюджет      │             │           │           │            │конкурсов,          │ 
   │смертности среди     ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤фестивалей,         │ 
   │детей, подростков и  │Городской   │  85740,22   │  4040,42  │  13646,4  │  10171,8   │соревнований.       │ 
   │беременных женщин.   │бюджет      │             │           │           │            │Обеспечение детей до│ 
   │Выявление и поддержка├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤2-х лет бесплатным  │ 
   │одаренных детей      │Прочие      │   1598,4    │   190,0   │   526,7   │   312,5    │питанием            │ 
   │                     │источники   │             │           │           │            │2008 год (оценка)   │ 
   │Документ,            ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤Совершенствование   │ 
   │утверждающий         │Из общего   │             │           │           │            │лечебно-            │ 
   │программу,           │объема      │             │           │           │            │диагностической     │ 
   │Решение Думы города  │финансовых  │             │           │           │            │реанимационной      │ 
   │Костромы от 25 января│затрат      │             │           │           │            │помощи женщинам     │ 
   │2007 г. N 3          ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤в учреждениях       │ 
   │                     │Капитальные │             │           │           │            │родовспоможения.    │ 
   │Заказчик             │вложения    │             │           │           │            │Поддержка одаренных │ 
   │Администрация города ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤детей. Пропаганда   │ 
   │Костромы             │В том числе │             │           │           │            │здорового образа    │ 
   │                     ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤жизни. Проведение   │ 
   │Координатор          │Федеральный │             │           │           │            │профилактической    │ 
   │Управление           │бюджет      │             │           │           │            │работы с детьми     │ 
   │образования          ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤"Группы риска"      │ 
   │                     │Областной   │             │           │           │            │2009 год (прогноз)  │ 
   │Основные исполнители │бюджет      │             │           │           │            │Совершенствование   │ 
   │Управление           ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤лечебно-            │ 
   │образования; Комитет │Городской   │             │           │           │            │диагностической     │ 
   │по здравоохранению и │бюджет      │             │           │           │            │реанимационной      │ 
   │фармации; Управление ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤помощи женщинам     │ 
   │по делам культуры,   │Прочие      │             │           │           │            │в учреждениях       │ 
   │международных связей │источники   │             │           │           │            │родовспоможения.    │ 
   │и туризма; Управление├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤Совершенствование   │ 
   │по делам физической  │            │             │           │           │            │методов             │ 
   │культуры, спорта и   │            │             │           │           │            │восстановительного  │ 
   │работе с молодежью   │            │             │           │           │            │лечения и           │ 
   │                     │            │             │           │           │            │реабилитации детей  │ 
   │                     │            │             │           │           │            │и подростков.       │ 
   │                     │            │             │           │           │            │Создание            │ 
   │                     │            │             │           │           │            │тренинговых программ│ 
   │                     │            │             │           │           │            │для реабилитации и  │ 
   │                     │            │             │           │           │            │адаптации детей,    │ 
   │                     │            │             │           │           │            │находящихся         │ 
   │                     │            │             │           │           │            │в трудной жизненной │ 
   │                     │            │             │           │           │            │ситуации.           │ 
   │                     │            │             │           │           │            │Поддержка           │ 
   │                     │            │             │           │           │            │одаренных детей.    │ 
   │                     │            │             │           │           │            │Проведение          │ 
   │                     │            │             │           │           │            │конкурсов,          │ 
   │                     │            │             │           │           │            │фестивалей,         │ 
   │                     │            │             │           │           │            │соревнований        │ 
   └─────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────────────┘ 

4.Муниципальная целевая программа "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования городского округа город Кострома на период с 2008 по 2011 годы"
   ┌─────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ 
   │Цели (основные этапы │Источники и │          Финансовые затраты, тыс. руб.           │Основные результаты │ 
   │программы), документ,│направления ├─────────────┬────────────────────────────────────┤выполнения программы│ 
   │    утверждающий     │  расходов  │Предусмотрено│           Финансирование           │                    │ 
   │программу, заказчик, │            │ программой  ├───────────┬───────────┬────────────┤                    │ 
   │     координатор     │            │   на весь   │Освоено за │  Оценка   │Предлагаемое│                    │ 
   │                     │            │   период    │весь период│освоения за│финансиро-  │                    │ 
   │                     │            │ реализации  │реализации │весь период│вание на    │                    │ 
   │                     │            │             │    на     │    на     │2009 год    │                    │ 
   │                     │            │             │01.01.2008 │01.01.2009 │            │                    │ 
   ├─────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────────────┤ 
   │Цели и основные этапы│Всего       │  250220,0   │     -     │  47395,0  │  120475,0  │По отчетный 2007 год│ 
   │Создание необходимых │финансовых  │             │           │           │            │включительно (факт) │ 
   │условий и механизмов │затрат      │             │           │           │            │         -          │ 
   │для обеспечения      ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤2008 год (оценка)   │ 
   │доступности          │В том числе │             │           │           │            │Реконструкция и     │ 
   │качественного        ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤капитальный ремонт  │ 
   │дошкольного          │Федеральный │      -      │     -     │     -     │     -      │зданий муниципальных│ 
   │образования, более   │бюджет      │             │           │           │            │дошкольных          │ 
   │полного              ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤учреждений          │ 
   │удовлетворения       │Областной   │      -      │     -     │  12000,0  │     -      │Переоснащение       │ 
   │разнообразных        │бюджет      │             │           │           │            │прачечных новым     │ 
   │образовательных      ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤современным         │ 
   │потребностей детей и │Городской   │  249320,0   │     -     │  34795,0  │  120375,0  │оборудованием и     │ 
   │их родителей         │бюджет      │             │           │           │            │инвентарем в        │ 
   │                     ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤детских садах.      │ 
   │Документ,            │Прочие      │    900,0    │     -     │   600,0   │   100,0    │Переоснащение       │ 
   │утверждающий         │источники   │             │           │           │            │пищеблоков          │ 
   │программу,           │(средства   │             │           │           │            │современным         │ 
   │Решение Думы города  │молодых     │             │           │           │            │оборудованием.      │ 
   │Костромы от 29 ноября│семей)      │             │           │           │            │Реализация          │ 
   │2007 г. N 141        ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤мероприятий по      │ 
   │                     │Из общего   │             │           │           │            │энергосбережению:   │ 
   │Заказчик             │объема      │             │           │           │            │установка приборов  │ 
   │Администрация города │финансовых  │             │           │           │            │учета тепла,        │ 
   │Костромы             │затрат      │             │           │           │            │установка водомеров │ 
   │                     ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤2009 год (прогноз)  │ 
   │Координатор          │Капитальные │  247900,0   │     -     │  46400,0  │  80100,0   │Реконструкция и     │ 
   │Управление           │вложения    │             │           │           │            │капитальный ремонт  │ 
   │образования          ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤зданий              │ 
   │Администрации города │В том числе │             │           │           │            │муниципальных       │ 
   │Костромы,            ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤дошкольных          │ 
   │                     │Федеральный │      -      │     -     │           │            │учреждений          │ 
   │Основные исполнители │бюджет      │             │           │           │            │Приобретение        │ 
   │Управление           ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤оборудования и      │ 
   │образования;         │Областной   │      -      │     -     │           │            │мебели для детских  │ 
   │Управление           │бюджет      │             │           │           │            │садов.              │ 
   │капитального         ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤Открытие групп      │ 
   │строительства        │Городской   │  247500,0   │     -     │  46300,0  │  80000,0   │кратковременного    │ 
   │                     │бюджет      │             │           │           │            │пребывания.         │ 
   │                     ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤Приобретение        │ 
   │                     │Прочие      │    400,0    │           │   100,0   │   100,0    │медицинского        │ 
   │                     │источники   │             │           │           │            │оборудования в      │ 
   │                     │            │             │           │           │            │медицинские кабинеты│ 
   │                     │            │             │           │           │            │детских садов       │ 
   └─────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────────────┘ 

5.Муниципальная целевая программа "Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения подростков и молодежи города Костромы на 2008-2011 годы"
   ┌─────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ 
   │Цели (основные этапы │Источники и │          Финансовые затраты, тыс. руб.           │Основные результаты │ 
   │программы), документ,│направления ├─────────────┬────────────────────────────────────┤выполнения программы│ 
   │    утверждающий     │  расходов  │Предусмотрено│           Финансирование           │                    │ 
   │программу, заказчик, │            │ программой  ├───────────┬───────────┬────────────┤                    │ 
   │     координатор     │            │   на весь   │Освоено за │  Оценка   │Предлагаемое│                    │ 
   │                     │            │   период    │весь период│освоения за│финансиро-  │                    │ 
   │                     │            │ реализации  │реализации │весь период│вание на    │                    │ 
   │                     │            │             │    на     │    на     │2009 год    │                    │ 
   │                     │            │             │01.01.2008 │01.01.2009 │            │                    │ 
   ├─────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────────────┤ 
   │Цели и основные этапы│Всего       │   14235,0   │     -     │  7128,0   │   3840,0   │2008 год (оценка)   │ 
   │Создание условий для │финансовых  │             │           │           │            │Завершается         │ 
   │снижения уровня      │затрат      │             │           │           │            │материально-        │ 
   │асоциальных          ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤техническое         │ 
   │проявлений           │В том числе │             │           │           │            │оснащение 9         │ 
   │в молодежной         ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤социально-досуговых │ 
   │среде и формирования │Федеральный │      -      │     -     │     -     │     -      │площадок,           │ 
   │у молодежи идеологии │бюджет      │             │           │           │            │производится        │ 
   │и норм активного и   ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤укомплектование     │ 
   │здорового образа     │Областной   │             │           │           │            │кадров.             │ 
   │жизни                │бюджет      │             │           │           │            │На социально-       │ 
   │                     ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤досуговых площадках │ 
   │Документ,            │Городской   │   13385,0   │     -     │  6910,5   │   3712,5   │было организовано   │ 
   │утверждающий         │бюджет      │             │           │           │            │более 80            │ 
   │программу, Решение   ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤мероприятий с       │ 
   │Думы города Костромы │Прочие      │    850,0    │     -     │   217,5   │   127,5    │участием более 4000 │ 
   │от 29 ноября 2007    │источники   │             │           │           │            │человек.            │ 
   │года N 142           ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤Проведены           │ 
   │                     │Из общего   │             │           │           │            │конкурсы на закупку │ 
   │Заказчик             │объема      │             │           │           │            │и поставку          │ 
   │Администрация города │финансовых  │             │           │           │            │специального        │ 
   │Костромы             │затрат      │             │           │           │            │оборудования:       │ 
   │                     ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤татами, скалодром,  │ 
   │Координатор          │Капитальные │             │           │           │            │хал-пайп, стойки    │ 
   │Управление по делам  │вложения    │             │           │           │            │для стритбола, срок │ 
   │физической культуры, ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤поставки 2-3 квартал│ 
   │спорта и работе      │В том числе │             │           │           │            │2008 года. Проведены│ 
   │с молодежью          ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤мероприятия под     │ 
   │                     │Федеральный │             │           │           │            │названием "Фестиваль│ 
   │Основные исполнители │бюджет      │             │           │           │            │дворовых игр".      │ 
   │Управление по делам  ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤2009 год (прогноз)  │ 
   │физической культуры, │Областной   │             │           │           │            │Увеличение оплаты   │ 
   │спорта и работе с    │бюджет      │             │           │           │            │труда координаторам │ 
   │молодежью, Управление├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤социально-досуговых │ 
   │образования          │Городской   │             │           │           │            │площадок.           │ 
   │Управление по делам  │бюджет      │             │           │           │            │Дополнительное      │ 
   │культуры,            ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤финансирование      │ 
   │международных связей │Прочие      │             │           │           │            │расходов на         │ 
   │и туризма, Комитет   │источники   │             │           │           │            │организацию и       │ 
   │по здравоохранению и │            │             │           │           │            │оборудование        │ 
   │фармации Управление  │            │             │           │           │            │социально-досуговых │ 
   │по связям с          │            │             │           │           │            │площадок.           │ 
   │общественностью и    │            │             │           │           │            │Создание новой      │ 
   │средствами массовой  │            │             │           │           │            │площадки в Селище   │ 
   │информации           │            │             │           │           │            │                    │ 
   │Административно-     │            │             │           │           │            │                    │ 
   │правовое управление  │            │             │           │           │            │                    │ 
   │Финансово-           │            │             │           │           │            │                    │ 
   │казначейское         │            │             │           │           │            │                    │ 
   │управление           │            │             │           │           │            │                    │ 
   └─────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────────────┘ 

6.Муниципальная целевая программа "Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы в период с 2008 по 2010 год"
   ┌─────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ 
   │Цели (основные этапы │Источники и │          Финансовые затраты, тыс. руб.           │Основные результаты │ 
   │программы), документ,│направления ├─────────────┬────────────────────────────────────┤выполнения программы│ 
   │    утверждающий     │  расходов  │Предусмотрено│           Финансирование           │                    │ 
   │программу, заказчик, │            │ программой  ├───────────┬───────────┬────────────┤                    │ 
   │     координатор     │            │   на весь   │Освоено за │  Оценка   │Предлагаемое│                    │ 
   │                     │            │   период    │весь период│освоения за│финансиро-  │                    │ 
   │                     │            │ реализации  │реализации │весь период│вание на    │                    │ 
   │                     │            │             │    на     │    на     │2009 год    │                    │ 
   │                     │            │             │01.01.2008 │01.01.2009 │            │                    │ 
   ├─────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────────────┤ 
   │Цели и основные этапы│Всего       │   4125,0    │     -     │  1110,0   │   1850,0   │2008 год (оценка)   │ 
   │Обеспечение прав     │финансовых  │             │           │           │            │Приобретение 830    │ 
   │населения на         │затрат      │             │           │           │            │экземпляров книг и  │ 
   │получение информации ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤60 штук аудио-видео │ 
   │через развитие       │В том числе │             │           │           │            │материалов.         │ 
   │библиотечного дела.  ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤Установка охранно-  │ 
   │Обеспечение          │Федеральный │      -      │     -     │     -     │     -      │пожарной            │ 
   │длительной           │бюджет      │             │           │           │            │сигнализации в 4-х  │ 
   │сохранности          ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤муниципальных       │ 
   │документов на        │Областной   │      -      │     -     │     -     │     -      │библиотеках.        │ 
   │традиционных         │бюджет      │             │           │           │            │Ремонт кровли здания│ 
   │носителях в пригодном├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤муниципальной       │ 
   │для использования    │Городской   │   4032,0    │     -     │  1077,0   │   1820,0   │библиотеки N 9,     │ 
   │состоянии            │бюджет      │             │           │           │            │Ремонт помещений    │ 
   │                     ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤книгохранения       │ 
   │Документ,            │Прочие      │    93,0     │     -     │   33,0    │    30,0    │в Центральной       │ 
   │утверждающий         │источники   │             │           │           │            │городской библиотеке│ 
   │программу, Решение   ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤им. А.С.Пушкина     │ 
   │Думы города Костромы │Из общего   │             │           │           │            │2009 год (прогноз)  │ 
   │от 6 марта 2008 года │объема      │             │           │           │            │Приобретение 800    │ 
   │N 23                 │финансовых  │             │           │           │            │экземпляров книг и  │ 
   │                     │затрат      │             │           │           │            │50 штук аудио-видео │ 
   │Заказчик             ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤материалов.         │ 
   │Администрация города │Капитальные │             │           │           │            │Установка охранно-  │ 
   │Костромы             │вложения    │             │           │           │            │пожарной            │ 
   │                     ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤сигнализации в 3-х  │ 
   │Координатор          │В том числе │             │           │           │            │муниципальных       │ 
   │Управление по делам  ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤библиотеках.        │ 
   │культуры,            │Федеральный │             │           │           │            │Ремонт кровли здания│ 
   │международных связей │бюджет      │             │           │           │            │Центральной детской │ 
   │и туризма            ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤библиотеки.         │ 
   │                     │Областной   │             │           │           │            │Ремонт фасада здания│ 
   │Основные исполнители │бюджет      │             │           │           │            │муниципальной       │ 
   │Управление по делам  ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤библиотеки N 7.     │ 
   │культуры,            │Городской   │             │           │           │            │Ремонт помещений    │ 
   │международных связей │бюджет      │             │           │           │            │книгохранения       │ 
   │и туризма            ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤в муниципальной     │ 
   │Муниципальное        │Прочие      │             │           │           │            │библиотеке N 6.     │ 
   │учреждение культуры  │источники   │             │           │           │            │Приобретение        │ 
   │"Централизованная    │            │             │           │           │            │библиотечной мебели │ 
   │библиотечная         │            │             │           │           │            │в ЦГБ им.           │ 
   │система города       │            │             │           │           │            │А.С.Пушкина.        │ 
   │Костромы" Управление │            │             │           │           │            │Приобретение 5      │ 
   │капитального         │            │             │           │           │            │комплектов          │ 
   │строительства        │            │             │           │           │            │компьютерной техники│ 
   │                     │            │             │           │           │            │в 2 муниципальные   │ 
   │                     │            │             │           │           │            │библиотеки          │ 
   └─────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────────────┘ 

7.Муниципальная целевая "Программа улучшения качества водоснабжения и оптимизации эксплуатации водных ресурсов города Костромы на период 2003-2015 годы"
(Программа "Чистая вода")
   ┌─────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ 
   │Цели (основные этапы │Источники и │          Финансовые затраты, тыс. руб.           │Основные результаты │ 
   │программы), документ,│направления ├─────────────┬────────────────────────────────────┤выполнения программы│ 
   │    утверждающий     │  расходов  │Предусмотрено│           Финансирование           │                    │ 
   │программу, заказчик, │            │ программой  ├───────────┬───────────┬────────────┤                    │ 
   │     координатор     │            │   на весь   │Освоено за │  Оценка   │Предлагаемое│                    │ 
   │                     │            │   период    │весь период│освоения за│финансиро-  │                    │ 
   │                     │            │ реализации  │реализации │весь период│вание на    │                    │ 
   │                     │            │             │    на     │    на     │2009 год    │                    │ 
   │                     │            │             │01.01.2008 │01.01.2009 │            │                    │ 
   ├─────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────────────┤ 
   │Цели и основные этапы│Всего       │  1050790,0  │  70552,8  │  70552,8  │     -      │По отчетный 2007 год│ 
   │Обеспечение населения│финансовых  │             │           │           │            │включительно (факт) │ 
   │и предприятий        │затрат      │             │           │           │            │Строительство       │ 
   │качественной         ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤водовода от ул.     │ 
   │питьевой водой.      │В том числе │             │           │           │            │Ярославской до      │ 
   │Создание             ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤насосной станции    │ 
   │общегородской системы│Федеральный │  154160,0   │  4116,7   │  4116,7   │     -      │"Южная";            │ 
   │учета и регулирования│бюджет      │             │           │           │            │реконструкция       │ 
   │потребления воды.    ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤водоводов: по ул.   │ 
   │Общее улучшение      │Областной   │  405610,0   │  3000,0   │  3000,0   │     -      │Ю.Смирнова.         │ 
   │экологической        │бюджет      │             │           │           │            │Строительство       │ 
   │обстановки           ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤канализационного    │ 
   │                     │Городской   │  491020,0   │  63436,1  │  63436,1  │     -      │коллектора: по      │ 
   │Документ,            │бюджет      │             │           │           │            │Некрасовскому шоссе,│ 
   │утверждающий         ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤по ул. 2-я Волжская.│ 
   │программу,           │Прочие      │      -      │     -     │     -     │            │Перекладка          │ 
   │Постановление        │источники   │             │           │           │            │канализационного    │ 
   │Администрации города ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤коллектора: по ул.  │ 
   │Костромы от 6 декабря│Из общего   │             │           │           │            │В-Набережная,       │ 
   │2002 года N 4736,    │объема      │             │           │           │            │Караваевского;      │ 
   │Решение Думы города  │финансовых  │             │           │           │            │реконструкция       │ 
   │Костромы от 27 марта │затрат      │             │           │           │            │главного            │ 
   │2003 года N 25       ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤канализационного    │ 
   │                     │Капитальные │  1050790,0  │  70552,8  │  70552,8  │     -      │коллектора и дюкера │ 
   │Заказчик             │вложения    │             │           │           │            │через реку Волгу и  │ 
   │Администрация города ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤др.                 │ 
   │Костромы             │В том числе │             │           │           │            │2008 год (оценка)   │ 
   │                     ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤Строительство,      │ 
   │Координатор          │Федеральный │  154160,0   │  4116,7   │  4116,7   │     -      │реконструкция,      │ 
   │Комитет жилищно-     │бюджет      │             │           │           │            │модернизация        │ 
   │коммунального        ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤водопроводных,      │ 
   │хозяйства            │Областной   │  405610,0   │  3000,0   │  3000,0   │     -      │водоочистных и      │ 
   │                     │бюджет      │             │           │           │            │канализационных     │ 
   │Основные исполнители ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤сооружений и        │ 
   │Комитет жилищно-     │Городской   │  491020,0   │  63436,1  │  63436,1  │     -      │оборудования        │ 
   │коммунального        │бюджет      │             │           │           │            │согласно программным│ 
   │хозяйства МУП        ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤мероприятиям        │ 
   │"Костромагорводока-  │Прочие      │             │           │           │            │2009 год (прогноз)  │ 
   │нал"; Фонд содействия│источники   │             │           │           │            │Финансирование      │ 
   │развитию города      │            │             │           │           │            │программных         │ 
   │Костромы             │            │             │           │           │            │мероприятий будет   │ 
   │                     │            │             │           │           │            │осуществляться      │ 
   │                     │            │             │           │           │            │в рамках            │ 
   │                     │            │             │           │           │            │финансирования      │ 
   │                     │            │             │           │           │            │муниципальной       │ 
   │                     │            │             │           │           │            │целевой программы   │ 
   │                     │            │             │           │           │            │"Модернизация       │ 
   │                     │            │             │           │           │            │объектов            │ 
   │                     │            │             │           │           │            │коммунальной        │ 
   │                     │            │             │           │           │            │инфраструктуры      │ 
   │                     │            │             │           │           │            │города Костромы     │ 
   │                     │            │             │           │           │            │на 2007-2010 годы"  │ 
   └─────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────────────┘ 

8.Муниципальная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Костромы на 2007-2010 годы"
   ┌─────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ 
   │Цели (основные этапы │Источники и │          Финансовые затраты, тыс. руб.           │Основные результаты │ 
   │программы), документ,│направления ├─────────────┬────────────────────────────────────┤выполнения программы│ 
   │    утверждающий     │  расходов  │Предусмотрено│           Финансирование           │                    │ 
   │программу, заказчик, │            │ программой  ├───────────┬───────────┬────────────┤                    │ 
   │     координатор     │            │   на весь   │Освоено за │  Оценка   │Предлагаемое│                    │ 
   │                     │            │   период    │весь период│освоения за│финансиро-  │                    │ 
   │                     │            │ реализации  │реализации │весь период│вание на    │                    │ 
   │                     │            │             │    на     │    на     │2009 год    │                    │ 
   │                     │            │             │01.01.2008 │01.01.2009 │            │                    │ 
   ├─────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────────────┤ 
   │Цели и основные этапы│Всего       │  1125000,0  │ 13440,22  │ 344303,5  │  350586,0  │По отчетный 2007 год│ 
   │Комплексное решение  │финансовых  │             │           │           │            │включительно (факт) │ 
   │вопросов устойчивого │затрат      │             │           │           │            │Строительство,      │ 
   │функционирования и   ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤реконструкция и     │ 
   │развития жилищно-    │В том числе │             │           │           │            │модернизация систем │ 
   │коммунальной сферы,  ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤водоснабжения,      │ 
   │повышение качества и │Федеральный │  270000,0   │  4116,72  │  56786,0  │  60000,0   │канализации,        │ 
   │надежности           │бюджет      │             │           │           │            │теплоснабжения      │ 
   │предоставления услуг ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤2008 год (оценка)   │ 
   │населению, улучшение │Областной   │  125000,0   │  3000,00  │  53000,0  │  171086,0  │Строительство,      │ 
   │экологической        │бюджет      │             │           │           │            │реконструкция и     │ 
   │ситуации в регионе,  ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤модернизация систем │ 
   │создание условий для │Городской   │  125000,0   │  6323,5   │ 234517,5  │  119500,0  │водоснабжения,      │ 
   │привлечения частных  │бюджет      │             │           │           │            │канализации,        │ 
   │инвестиций на        ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤теплоснабжения      │ 
   │модернизацию объектов│Прочие      │  605000,0   │     -     │     -     │     -      │2009 год (прогноз)  │ 
   │коммунальной         │источники   │             │           │           │            │Строительство,      │ 
   │инфраструктуры       ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤реконструкция и     │ 
   │                     │Из общего   │             │           │           │            │модернизация систем │ 
   │Документ,            │объема      │             │           │           │            │водоснабжения,      │ 
   │утверждающий         │финансовых  │             │           │           │            │канализации,        │ 
   │программу,           │затрат      │             │           │           │            │теплоснабжения      │ 
   │Решение Думы города  ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤                    │ 
   │Костромы от 31 января│Капитальные │  1125000,0  │ 13440,22  │ 344303,5  │  350586,0  │                    │ 
   │2008 г. N 5          │вложения    │             │           │           │            │                    │ 
   │                     ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤                    │ 
   │Заказчик             │В том числе │             │           │           │            │                    │ 
   │Администрация города ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤                    │ 
   │Костромы             │Федеральный │  270000,0   │  4116,72  │  56786,0  │  60000,0   │                    │ 
   │                     │бюджет      │             │           │           │            │                    │ 
   │Координатор          ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤                    │ 
   │Комитет жилищно-     │Областной   │  125000,0   │  3000,00  │  53000,0  │  171086,0  │                    │ 
   │коммунального        │бюджет      │             │           │           │            │                    │ 
   │хозяйства            ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤                    │ 
   │                     │Городской   │  125000,0   │  6323,5   │ 234517,5  │  119500,0  │                    │ 
   │Основные исполнители │бюджет      │             │           │           │            │                    │ 
   │Комитет жилищно-     ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤                    │ 
   │коммунального        │Прочие      │  605000,0   │           │           │            │                    │ 
   │хозяйства; Управление│источники   │             │           │           │            │                    │ 
   │капитального         │            │             │           │           │            │                    │ 
   │строительства;       │            │             │           │           │            │                    │ 
   │Управляющие компании │            │             │           │           │            │                    │ 
   │и предприятия        │            │             │           │           │            │                    │ 
   │жилищно-коммунального│            │             │           │           │            │                    │ 
   │комплекса            │            │             │           │           │            │                    │ 
   └─────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────────────┘