Приложение к Постановлению от 14.10.2008 г № 1935
Краткие характеристики муниципальных целевых программ, принятых к реализации в 2009 году
1.Муниципальная целевая программа "Бронхиальная астма. Профилактика, лечение, реабилитация для населения города Костромы на 2005-2009 годы"
┌─────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Цели (основные этапы │Источники и │ Финансовые затраты, тыс. руб. │Основные результаты │
│программы), документ,│направления ├─────────────┬────────────────────────────────────┤выполнения программы│
│ утверждающий │ расходов │Предусмотрено│ Финансирование │ │
│программу, заказчик, │ │ программой ├───────────┬───────────┬────────────┤ │
│ координатор │ │ на весь │Освоено за │ Оценка │Предлагаемое│ │
│ │ │ период │весь период│освоения за│финансиро- │ │
│ │ │ реализации │реализации │весь период│ вание на │ │
│ │ │ │ на │ на │ 2009 год │ │
│ │ │ │01.01.2008 │01.01.2009 │ │ │
├─────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────────────┤
│Цели и основные этапы│Всего │ 10804,44 │ 1802,7 │ 2802,7 │ 1435,8 │По отчетный 2007 год│
│Улучшение организации│финансовых │ │ │ │ │включительно (факт) │
│и повышение качества │затрат │ │ │ │ │Лекарственное │
│медицинской помощи ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤обеспечение больных │
│больным бронхиальной │В том числе │ │ │ │ │детей, не являющихся│
│астмой города ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤инвалидами │
│Костромы │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │2008 (оценка) │
│Документ, ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤Лекарственное │
│утверждающий │Областной │ - │ - │ - │ - │обеспечение больных │
│программу, │бюджет │ │ │ │ │детей и взрослых, │
│Постановление ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤являющихся │
│Администрации города │Городской │ 10804,44 │ 1802,7 │ 2802,7 │ 1435,8 │инвалидами │
│Костромы от 16 │бюджет │ │ │ │ │ │
│сентября 2004 года N ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤2009 год (прогноз) │
│2779; Решение Думы │Прочие │ - │ - │ - │ - │Лекарственное │
│от 18 ноября 2004 │источники │ │ │ │ │обеспечение больных │
│года N 100 ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤детей и взрослых, │
│ │Из общего │ │ │ │ │являющихся │
│Заказчик │объема │ │ │ │ │инвалидами │
│Администрация │финансовых │ │ │ │ │ │
│города Костромы │затрат │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │
│Координатор │Капитальные │ │ │ │ │ │
│Комитет по │вложения │ │ │ │ │ │
│здравоохранению и ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │
│фармации │В том числе │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │
│Основные исполнители │Федеральный │ │ │ │ │ │
│Комитет по │бюджет │ │ │ │ │ │
│здравоохранению и ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │
│фармации │Областной │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │
│ │Городской │ │ │ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │
│ │Прочие │ │ │ │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────────────┘
2.Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в 2006-2010 годах"
┌─────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Цели (основные этапы │Источники и │ Финансовые затраты, тыс. руб. │Основные результаты │
│программы), документ,│направления ├─────────────┬────────────────────────────────────┤выполнения программы│
│ утверждающий │ расходов │Предусмотрено│ Финансирование │ │
│программу, заказчик, │ │ программой ├───────────┬───────────┬────────────┤ │
│ координатор │ │ на весь │Освоено за │ Оценка │Предлагаемое│ │
│ │ │ период │весь период│освоения за│финансиро- │ │
│ │ │ реализации │реализации │весь период│вание на │ │
│ │ │ │ на │ на │2009 год │ │
│ │ │ │01.01.2008 │01.01.2009 │ │ │
├─────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────────────┤
│Цели и основные этапы│всего │ 602790,0 │ 23540,5 │ 43865,455 │ 169260,2 │По отчетный 2007 год│
│Оказание поддержки в │финансовых │ │ │ │ │включительно (факт) │
│обеспечении жильем, │затрат │ │ │ │ │5 из 7 семей, │
│улучшении жилищных ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤получивших │
│условий молодым │В том числе │ │ │ │ │свидетельство │
│семьям, проживающим ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤на право получения │
│на территории города │Федеральный │ 172250,0 │ 1038,96 │ 8365,5 │ 50778,0 │субсидии в 2006 │
│Костромы и признанным│бюджет │ │ │ │ │году, приобрели │
│в установленном ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤квартиры │
│порядке нуждающимися │Областной │ 85600,0 │ 1664,145 │ 4672,14 │ 24868,2 │с использованием │
│в улучшении жилищных │бюджет │ │ │ │ │средств субсидий │
│условий. Улучшение ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤в 2007 году: │
│демографической │Городской │ 30140,0 │ 1734,615 │ 2356,995 │ 8463,0 │ФБ - 266,22 т. руб.,│
│ситуации в городе │бюджет │ │ │ │ │ОБ - 505,035 т. │
│Костроме ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤руб., ГБ - 575,505 │
│ │Прочие │ 314800,0 │ 19102,78 │ 28470,82 │ 85151,0 │т. руб. В 2007 году │
│Документ, │источники │ │ │ │ │свидетельства │
│утверждающий ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤на право получения │
│программу, Решение │Из общего │ │ │ │ │субсидии выданы 24 │
│Думы города Костромы │объема │ │ │ │ │молодым семьям (на │
│от 8 декабря 2006 │финансовых │ │ │ │ │9 семей больше, чем │
│года N 129 │затрат │ │ │ │ │запланировано по │
│ ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤программе). Из них │
│Заказчик │Капитальные │ 602790,0 │ 23540,5 │ 43865,455 │ 169260,2 │8 семей в 2007 году │
│Администрация города │вложения │ │ │ │ │приобрели квартиры │
│Костромы ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤с использованием │
│ │В том числе │ │ │ │ │средств субсидий, │
│Координатор ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤9 семей приобрели │
│Управление по делам │Федеральный │ 172250,0 │ 1038,96 │ 8365,5 │ 50778,0 │квартиры в 2008 │
│физической культуры, │бюджет │ │ │ │ │году: ФБ - 1421,46 │
│спорта и работе ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤т. руб., │
│с молодежью │Областной │ 85600,0 │ 1664,145 │ 4672,14 │ 24868,2 │ОБ - 2158,43 т. │
│ │бюджет │ │ │ │ │руб., ГБ - 2115,5 │
│Основные исполнители ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤т. руб. Всего за 2 │
│Комитет жилищно- │Городской │ 30140,0 │ 1734,615 │ 2356,995 │ 8463,0 │года 22 семьи │
│коммунального │бюджет │ │ │ │ │приобрели квартиры, │
│хозяйства; Управление├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤выплачено средств │
│по делам физической │Прочие │ 314800,0 │ 19102,78 │ 28470,82 │ 85151,0 │из всех бюджетов - │
│культуры, спорта и │источники │ │ │ │ │7042,15 тыс. руб. │
│работе с молодежью; │ │ │ │ │ │2008 года (оценка) │
│Управление │ │ │ │ │ │Запланировано │
│капитального │ │ │ │ │ │выдать свидетельства│
│строительства │ │ │ │ │ │на право получения │
│ │ │ │ │ │ │субсидии 74 молодым │
│ │ │ │ │ │ │семьям, │
│ │ │ │ │ │ │постановлением │
│ │ │ │ │ │ │администрации │
│ │ │ │ │ │ │Костромской области │
│ │ │ │ │ │ │решено выдать │
│ │ │ │ │ │ │свидетельства только│
│ │ │ │ │ │ │18 семьям города │
│ │ │ │ │ │ │Костромы │
│ │ │ │ │ │ │2009 год (прогноз) │
│ │ │ │ │ │ │Запланировано выдать│
│ │ │ │ │ │ │свидетельства │
│ │ │ │ │ │ │на право получения │
│ │ │ │ │ │ │субсидии 100 семьям │
└─────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────────────┘
3.Муниципальная целевая программа "Дети Костромы" на 2007-2010 годы"
┌─────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Цели (основные этапы │Источники и │ Финансовые затраты, тыс. руб. │Основные результаты │
│программы), документ,│направления ├─────────────┬────────────────────────────────────┤выполнения программы│
│ утверждающий │ расходов │Предусмотрено│ Финансирование │ │
│программу, заказчик, │ │ программой ├───────────┬───────────┬────────────┤ │
│ координатор │ │ на весь │Освоено за │ Оценка │Предлагаемое│ │
│ │ │ период │весь период│освоения за│финансиро- │ │
│ │ │ реализации │реализации │весь период│вание на │ │
│ │ │ │ на │ на │2009 год │ │
│ │ │ │01.01.2008 │01.01.2009 │ │ │
├─────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────────────┤
│Цели и основные этапы│Всего │ 116434,62 │ 11131,22 │ 21073,9 │ 10484,3 │По отчетный 2007 год│
│Интеграция в общество│финансовых │ │ │ │ │включительно │
│и в среду своих │затрат │ │ │ │ │(оценка) │
│сверстников детей ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤Приобретение │
│с ограниченными │В том числе │ │ │ │ │медицинского │
│физическими и ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤оборудования │
│психическими │Федеральный │ - │ │ │ │для дошкольных │
│возможностями, детей-│бюджет │ │ │ │ │учреждений. │
│сирот и подростков. ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤Поддержка одаренных │
│Снижение │Областной │ 29096,0 │ 6900,8 │ 6900,8 │ - │детей. Проведение │
│заболеваемости и │бюджет │ │ │ │ │конкурсов, │
│смертности среди ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤фестивалей, │
│детей, подростков и │Городской │ 85740,22 │ 4040,42 │ 13646,4 │ 10171,8 │соревнований. │
│беременных женщин. │бюджет │ │ │ │ │Обеспечение детей до│
│Выявление и поддержка├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤2-х лет бесплатным │
│одаренных детей │Прочие │ 1598,4 │ 190,0 │ 526,7 │ 312,5 │питанием │
│ │источники │ │ │ │ │2008 год (оценка) │
│Документ, ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤Совершенствование │
│утверждающий │Из общего │ │ │ │ │лечебно- │
│программу, │объема │ │ │ │ │диагностической │
│Решение Думы города │финансовых │ │ │ │ │реанимационной │
│Костромы от 25 января│затрат │ │ │ │ │помощи женщинам │
│2007 г. N 3 ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤в учреждениях │
│ │Капитальные │ │ │ │ │родовспоможения. │
│Заказчик │вложения │ │ │ │ │Поддержка одаренных │
│Администрация города ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤детей. Пропаганда │
│Костромы │В том числе │ │ │ │ │здорового образа │
│ ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤жизни. Проведение │
│Координатор │Федеральный │ │ │ │ │профилактической │
│Управление │бюджет │ │ │ │ │работы с детьми │
│образования ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤"Группы риска" │
│ │Областной │ │ │ │ │2009 год (прогноз) │
│Основные исполнители │бюджет │ │ │ │ │Совершенствование │
│Управление ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤лечебно- │
│образования; Комитет │Городской │ │ │ │ │диагностической │
│по здравоохранению и │бюджет │ │ │ │ │реанимационной │
│фармации; Управление ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤помощи женщинам │
│по делам культуры, │Прочие │ │ │ │ │в учреждениях │
│международных связей │источники │ │ │ │ │родовспоможения. │
│и туризма; Управление├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤Совершенствование │
│по делам физической │ │ │ │ │ │методов │
│культуры, спорта и │ │ │ │ │ │восстановительного │
│работе с молодежью │ │ │ │ │ │лечения и │
│ │ │ │ │ │ │реабилитации детей │
│ │ │ │ │ │ │и подростков. │
│ │ │ │ │ │ │Создание │
│ │ │ │ │ │ │тренинговых программ│
│ │ │ │ │ │ │для реабилитации и │
│ │ │ │ │ │ │адаптации детей, │
│ │ │ │ │ │ │находящихся │
│ │ │ │ │ │ │в трудной жизненной │
│ │ │ │ │ │ │ситуации. │
│ │ │ │ │ │ │Поддержка │
│ │ │ │ │ │ │одаренных детей. │
│ │ │ │ │ │ │Проведение │
│ │ │ │ │ │ │конкурсов, │
│ │ │ │ │ │ │фестивалей, │
│ │ │ │ │ │ │соревнований │
└─────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────────────┘
4.Муниципальная целевая программа "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования городского округа город Кострома на период с 2008 по 2011 годы"
┌─────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Цели (основные этапы │Источники и │ Финансовые затраты, тыс. руб. │Основные результаты │
│программы), документ,│направления ├─────────────┬────────────────────────────────────┤выполнения программы│
│ утверждающий │ расходов │Предусмотрено│ Финансирование │ │
│программу, заказчик, │ │ программой ├───────────┬───────────┬────────────┤ │
│ координатор │ │ на весь │Освоено за │ Оценка │Предлагаемое│ │
│ │ │ период │весь период│освоения за│финансиро- │ │
│ │ │ реализации │реализации │весь период│вание на │ │
│ │ │ │ на │ на │2009 год │ │
│ │ │ │01.01.2008 │01.01.2009 │ │ │
├─────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────────────┤
│Цели и основные этапы│Всего │ 250220,0 │ - │ 47395,0 │ 120475,0 │По отчетный 2007 год│
│Создание необходимых │финансовых │ │ │ │ │включительно (факт) │
│условий и механизмов │затрат │ │ │ │ │ - │
│для обеспечения ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤2008 год (оценка) │
│доступности │В том числе │ │ │ │ │Реконструкция и │
│качественного ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤капитальный ремонт │
│дошкольного │Федеральный │ - │ - │ - │ - │зданий муниципальных│
│образования, более │бюджет │ │ │ │ │дошкольных │
│полного ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤учреждений │
│удовлетворения │Областной │ - │ - │ 12000,0 │ - │Переоснащение │
│разнообразных │бюджет │ │ │ │ │прачечных новым │
│образовательных ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤современным │
│потребностей детей и │Городской │ 249320,0 │ - │ 34795,0 │ 120375,0 │оборудованием и │
│их родителей │бюджет │ │ │ │ │инвентарем в │
│ ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤детских садах. │
│Документ, │Прочие │ 900,0 │ - │ 600,0 │ 100,0 │Переоснащение │
│утверждающий │источники │ │ │ │ │пищеблоков │
│программу, │(средства │ │ │ │ │современным │
│Решение Думы города │молодых │ │ │ │ │оборудованием. │
│Костромы от 29 ноября│семей) │ │ │ │ │Реализация │
│2007 г. N 141 ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤мероприятий по │
│ │Из общего │ │ │ │ │энергосбережению: │
│Заказчик │объема │ │ │ │ │установка приборов │
│Администрация города │финансовых │ │ │ │ │учета тепла, │
│Костромы │затрат │ │ │ │ │установка водомеров │
│ ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤2009 год (прогноз) │
│Координатор │Капитальные │ 247900,0 │ - │ 46400,0 │ 80100,0 │Реконструкция и │
│Управление │вложения │ │ │ │ │капитальный ремонт │
│образования ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤зданий │
│Администрации города │В том числе │ │ │ │ │муниципальных │
│Костромы, ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤дошкольных │
│ │Федеральный │ - │ - │ │ │учреждений │
│Основные исполнители │бюджет │ │ │ │ │Приобретение │
│Управление ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤оборудования и │
│образования; │Областной │ - │ - │ │ │мебели для детских │
│Управление │бюджет │ │ │ │ │садов. │
│капитального ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤Открытие групп │
│строительства │Городской │ 247500,0 │ - │ 46300,0 │ 80000,0 │кратковременного │
│ │бюджет │ │ │ │ │пребывания. │
│ ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤Приобретение │
│ │Прочие │ 400,0 │ │ 100,0 │ 100,0 │медицинского │
│ │источники │ │ │ │ │оборудования в │
│ │ │ │ │ │ │медицинские кабинеты│
│ │ │ │ │ │ │детских садов │
└─────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────────────┘
5.Муниципальная целевая программа "Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения подростков и молодежи города Костромы на 2008-2011 годы"
┌─────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Цели (основные этапы │Источники и │ Финансовые затраты, тыс. руб. │Основные результаты │
│программы), документ,│направления ├─────────────┬────────────────────────────────────┤выполнения программы│
│ утверждающий │ расходов │Предусмотрено│ Финансирование │ │
│программу, заказчик, │ │ программой ├───────────┬───────────┬────────────┤ │
│ координатор │ │ на весь │Освоено за │ Оценка │Предлагаемое│ │
│ │ │ период │весь период│освоения за│финансиро- │ │
│ │ │ реализации │реализации │весь период│вание на │ │
│ │ │ │ на │ на │2009 год │ │
│ │ │ │01.01.2008 │01.01.2009 │ │ │
├─────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────────────┤
│Цели и основные этапы│Всего │ 14235,0 │ - │ 7128,0 │ 3840,0 │2008 год (оценка) │
│Создание условий для │финансовых │ │ │ │ │Завершается │
│снижения уровня │затрат │ │ │ │ │материально- │
│асоциальных ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤техническое │
│проявлений │В том числе │ │ │ │ │оснащение 9 │
│в молодежной ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤социально-досуговых │
│среде и формирования │Федеральный │ - │ - │ - │ - │площадок, │
│у молодежи идеологии │бюджет │ │ │ │ │производится │
│и норм активного и ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤укомплектование │
│здорового образа │Областной │ │ │ │ │кадров. │
│жизни │бюджет │ │ │ │ │На социально- │
│ ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤досуговых площадках │
│Документ, │Городской │ 13385,0 │ - │ 6910,5 │ 3712,5 │было организовано │
│утверждающий │бюджет │ │ │ │ │более 80 │
│программу, Решение ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤мероприятий с │
│Думы города Костромы │Прочие │ 850,0 │ - │ 217,5 │ 127,5 │участием более 4000 │
│от 29 ноября 2007 │источники │ │ │ │ │человек. │
│года N 142 ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤Проведены │
│ │Из общего │ │ │ │ │конкурсы на закупку │
│Заказчик │объема │ │ │ │ │и поставку │
│Администрация города │финансовых │ │ │ │ │специального │
│Костромы │затрат │ │ │ │ │оборудования: │
│ ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤татами, скалодром, │
│Координатор │Капитальные │ │ │ │ │хал-пайп, стойки │
│Управление по делам │вложения │ │ │ │ │для стритбола, срок │
│физической культуры, ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤поставки 2-3 квартал│
│спорта и работе │В том числе │ │ │ │ │2008 года. Проведены│
│с молодежью ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤мероприятия под │
│ │Федеральный │ │ │ │ │названием "Фестиваль│
│Основные исполнители │бюджет │ │ │ │ │дворовых игр". │
│Управление по делам ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤2009 год (прогноз) │
│физической культуры, │Областной │ │ │ │ │Увеличение оплаты │
│спорта и работе с │бюджет │ │ │ │ │труда координаторам │
│молодежью, Управление├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤социально-досуговых │
│образования │Городской │ │ │ │ │площадок. │
│Управление по делам │бюджет │ │ │ │ │Дополнительное │
│культуры, ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤финансирование │
│международных связей │Прочие │ │ │ │ │расходов на │
│и туризма, Комитет │источники │ │ │ │ │организацию и │
│по здравоохранению и │ │ │ │ │ │оборудование │
│фармации Управление │ │ │ │ │ │социально-досуговых │
│по связям с │ │ │ │ │ │площадок. │
│общественностью и │ │ │ │ │ │Создание новой │
│средствами массовой │ │ │ │ │ │площадки в Селище │
│информации │ │ │ │ │ │ │
│Административно- │ │ │ │ │ │ │
│правовое управление │ │ │ │ │ │ │
│Финансово- │ │ │ │ │ │ │
│казначейское │ │ │ │ │ │ │
│управление │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────────────┘
6.Муниципальная целевая программа "Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы в период с 2008 по 2010 год"
┌─────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Цели (основные этапы │Источники и │ Финансовые затраты, тыс. руб. │Основные результаты │
│программы), документ,│направления ├─────────────┬────────────────────────────────────┤выполнения программы│
│ утверждающий │ расходов │Предусмотрено│ Финансирование │ │
│программу, заказчик, │ │ программой ├───────────┬───────────┬────────────┤ │
│ координатор │ │ на весь │Освоено за │ Оценка │Предлагаемое│ │
│ │ │ период │весь период│освоения за│финансиро- │ │
│ │ │ реализации │реализации │весь период│вание на │ │
│ │ │ │ на │ на │2009 год │ │
│ │ │ │01.01.2008 │01.01.2009 │ │ │
├─────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────────────┤
│Цели и основные этапы│Всего │ 4125,0 │ - │ 1110,0 │ 1850,0 │2008 год (оценка) │
│Обеспечение прав │финансовых │ │ │ │ │Приобретение 830 │
│населения на │затрат │ │ │ │ │экземпляров книг и │
│получение информации ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤60 штук аудио-видео │
│через развитие │В том числе │ │ │ │ │материалов. │
│библиотечного дела. ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤Установка охранно- │
│Обеспечение │Федеральный │ - │ - │ - │ - │пожарной │
│длительной │бюджет │ │ │ │ │сигнализации в 4-х │
│сохранности ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤муниципальных │
│документов на │Областной │ - │ - │ - │ - │библиотеках. │
│традиционных │бюджет │ │ │ │ │Ремонт кровли здания│
│носителях в пригодном├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤муниципальной │
│для использования │Городской │ 4032,0 │ - │ 1077,0 │ 1820,0 │библиотеки N 9, │
│состоянии │бюджет │ │ │ │ │Ремонт помещений │
│ ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤книгохранения │
│Документ, │Прочие │ 93,0 │ - │ 33,0 │ 30,0 │в Центральной │
│утверждающий │источники │ │ │ │ │городской библиотеке│
│программу, Решение ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤им. А.С.Пушкина │
│Думы города Костромы │Из общего │ │ │ │ │2009 год (прогноз) │
│от 6 марта 2008 года │объема │ │ │ │ │Приобретение 800 │
│N 23 │финансовых │ │ │ │ │экземпляров книг и │
│ │затрат │ │ │ │ │50 штук аудио-видео │
│Заказчик ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤материалов. │
│Администрация города │Капитальные │ │ │ │ │Установка охранно- │
│Костромы │вложения │ │ │ │ │пожарной │
│ ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤сигнализации в 3-х │
│Координатор │В том числе │ │ │ │ │муниципальных │
│Управление по делам ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤библиотеках. │
│культуры, │Федеральный │ │ │ │ │Ремонт кровли здания│
│международных связей │бюджет │ │ │ │ │Центральной детской │
│и туризма ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤библиотеки. │
│ │Областной │ │ │ │ │Ремонт фасада здания│
│Основные исполнители │бюджет │ │ │ │ │муниципальной │
│Управление по делам ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤библиотеки N 7. │
│культуры, │Городской │ │ │ │ │Ремонт помещений │
│международных связей │бюджет │ │ │ │ │книгохранения │
│и туризма ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤в муниципальной │
│Муниципальное │Прочие │ │ │ │ │библиотеке N 6. │
│учреждение культуры │источники │ │ │ │ │Приобретение │
│"Централизованная │ │ │ │ │ │библиотечной мебели │
│библиотечная │ │ │ │ │ │в ЦГБ им. │
│система города │ │ │ │ │ │А.С.Пушкина. │
│Костромы" Управление │ │ │ │ │ │Приобретение 5 │
│капитального │ │ │ │ │ │комплектов │
│строительства │ │ │ │ │ │компьютерной техники│
│ │ │ │ │ │ │в 2 муниципальные │
│ │ │ │ │ │ │библиотеки │
└─────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────────────┘
7.Муниципальная целевая "Программа улучшения качества водоснабжения и оптимизации эксплуатации водных ресурсов города Костромы на период 2003-2015 годы"
(Программа "Чистая вода")
┌─────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Цели (основные этапы │Источники и │ Финансовые затраты, тыс. руб. │Основные результаты │
│программы), документ,│направления ├─────────────┬────────────────────────────────────┤выполнения программы│
│ утверждающий │ расходов │Предусмотрено│ Финансирование │ │
│программу, заказчик, │ │ программой ├───────────┬───────────┬────────────┤ │
│ координатор │ │ на весь │Освоено за │ Оценка │Предлагаемое│ │
│ │ │ период │весь период│освоения за│финансиро- │ │
│ │ │ реализации │реализации │весь период│вание на │ │
│ │ │ │ на │ на │2009 год │ │
│ │ │ │01.01.2008 │01.01.2009 │ │ │
├─────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────────────┤
│Цели и основные этапы│Всего │ 1050790,0 │ 70552,8 │ 70552,8 │ - │По отчетный 2007 год│
│Обеспечение населения│финансовых │ │ │ │ │включительно (факт) │
│и предприятий │затрат │ │ │ │ │Строительство │
│качественной ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤водовода от ул. │
│питьевой водой. │В том числе │ │ │ │ │Ярославской до │
│Создание ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤насосной станции │
│общегородской системы│Федеральный │ 154160,0 │ 4116,7 │ 4116,7 │ - │"Южная"; │
│учета и регулирования│бюджет │ │ │ │ │реконструкция │
│потребления воды. ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤водоводов: по ул. │
│Общее улучшение │Областной │ 405610,0 │ 3000,0 │ 3000,0 │ - │Ю.Смирнова. │
│экологической │бюджет │ │ │ │ │Строительство │
│обстановки ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤канализационного │
│ │Городской │ 491020,0 │ 63436,1 │ 63436,1 │ - │коллектора: по │
│Документ, │бюджет │ │ │ │ │Некрасовскому шоссе,│
│утверждающий ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤по ул. 2-я Волжская.│
│программу, │Прочие │ - │ - │ - │ │Перекладка │
│Постановление │источники │ │ │ │ │канализационного │
│Администрации города ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤коллектора: по ул. │
│Костромы от 6 декабря│Из общего │ │ │ │ │В-Набережная, │
│2002 года N 4736, │объема │ │ │ │ │Караваевского; │
│Решение Думы города │финансовых │ │ │ │ │реконструкция │
│Костромы от 27 марта │затрат │ │ │ │ │главного │
│2003 года N 25 ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤канализационного │
│ │Капитальные │ 1050790,0 │ 70552,8 │ 70552,8 │ - │коллектора и дюкера │
│Заказчик │вложения │ │ │ │ │через реку Волгу и │
│Администрация города ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤др. │
│Костромы │В том числе │ │ │ │ │2008 год (оценка) │
│ ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤Строительство, │
│Координатор │Федеральный │ 154160,0 │ 4116,7 │ 4116,7 │ - │реконструкция, │
│Комитет жилищно- │бюджет │ │ │ │ │модернизация │
│коммунального ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤водопроводных, │
│хозяйства │Областной │ 405610,0 │ 3000,0 │ 3000,0 │ - │водоочистных и │
│ │бюджет │ │ │ │ │канализационных │
│Основные исполнители ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤сооружений и │
│Комитет жилищно- │Городской │ 491020,0 │ 63436,1 │ 63436,1 │ - │оборудования │
│коммунального │бюджет │ │ │ │ │согласно программным│
│хозяйства МУП ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤мероприятиям │
│"Костромагорводока- │Прочие │ │ │ │ │2009 год (прогноз) │
│нал"; Фонд содействия│источники │ │ │ │ │Финансирование │
│развитию города │ │ │ │ │ │программных │
│Костромы │ │ │ │ │ │мероприятий будет │
│ │ │ │ │ │ │осуществляться │
│ │ │ │ │ │ │в рамках │
│ │ │ │ │ │ │финансирования │
│ │ │ │ │ │ │муниципальной │
│ │ │ │ │ │ │целевой программы │
│ │ │ │ │ │ │"Модернизация │
│ │ │ │ │ │ │объектов │
│ │ │ │ │ │ │коммунальной │
│ │ │ │ │ │ │инфраструктуры │
│ │ │ │ │ │ │города Костромы │
│ │ │ │ │ │ │на 2007-2010 годы" │
└─────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────────────┘
8.Муниципальная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Костромы на 2007-2010 годы"
┌─────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Цели (основные этапы │Источники и │ Финансовые затраты, тыс. руб. │Основные результаты │
│программы), документ,│направления ├─────────────┬────────────────────────────────────┤выполнения программы│
│ утверждающий │ расходов │Предусмотрено│ Финансирование │ │
│программу, заказчик, │ │ программой ├───────────┬───────────┬────────────┤ │
│ координатор │ │ на весь │Освоено за │ Оценка │Предлагаемое│ │
│ │ │ период │весь период│освоения за│финансиро- │ │
│ │ │ реализации │реализации │весь период│вание на │ │
│ │ │ │ на │ на │2009 год │ │
│ │ │ │01.01.2008 │01.01.2009 │ │ │
├─────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────────────┤
│Цели и основные этапы│Всего │ 1125000,0 │ 13440,22 │ 344303,5 │ 350586,0 │По отчетный 2007 год│
│Комплексное решение │финансовых │ │ │ │ │включительно (факт) │
│вопросов устойчивого │затрат │ │ │ │ │Строительство, │
│функционирования и ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤реконструкция и │
│развития жилищно- │В том числе │ │ │ │ │модернизация систем │
│коммунальной сферы, ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤водоснабжения, │
│повышение качества и │Федеральный │ 270000,0 │ 4116,72 │ 56786,0 │ 60000,0 │канализации, │
│надежности │бюджет │ │ │ │ │теплоснабжения │
│предоставления услуг ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤2008 год (оценка) │
│населению, улучшение │Областной │ 125000,0 │ 3000,00 │ 53000,0 │ 171086,0 │Строительство, │
│экологической │бюджет │ │ │ │ │реконструкция и │
│ситуации в регионе, ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤модернизация систем │
│создание условий для │Городской │ 125000,0 │ 6323,5 │ 234517,5 │ 119500,0 │водоснабжения, │
│привлечения частных │бюджет │ │ │ │ │канализации, │
│инвестиций на ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤теплоснабжения │
│модернизацию объектов│Прочие │ 605000,0 │ - │ - │ - │2009 год (прогноз) │
│коммунальной │источники │ │ │ │ │Строительство, │
│инфраструктуры ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤реконструкция и │
│ │Из общего │ │ │ │ │модернизация систем │
│Документ, │объема │ │ │ │ │водоснабжения, │
│утверждающий │финансовых │ │ │ │ │канализации, │
│программу, │затрат │ │ │ │ │теплоснабжения │
│Решение Думы города ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │
│Костромы от 31 января│Капитальные │ 1125000,0 │ 13440,22 │ 344303,5 │ 350586,0 │ │
│2008 г. N 5 │вложения │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │
│Заказчик │В том числе │ │ │ │ │ │
│Администрация города ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │
│Костромы │Федеральный │ 270000,0 │ 4116,72 │ 56786,0 │ 60000,0 │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │
│Координатор ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │
│Комитет жилищно- │Областной │ 125000,0 │ 3000,00 │ 53000,0 │ 171086,0 │ │
│коммунального │бюджет │ │ │ │ │ │
│хозяйства ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │
│ │Городской │ 125000,0 │ 6323,5 │ 234517,5 │ 119500,0 │ │
│Основные исполнители │бюджет │ │ │ │ │ │
│Комитет жилищно- ├────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ │
│коммунального │Прочие │ 605000,0 │ │ │ │ │
│хозяйства; Управление│источники │ │ │ │ │ │
│капитального │ │ │ │ │ │ │
│строительства; │ │ │ │ │ │ │
│Управляющие компании │ │ │ │ │ │ │
│и предприятия │ │ │ │ │ │ │
│жилищно-коммунального│ │ │ │ │ │ │
│комплекса │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────────────┘