Решение Думы города Костромы от 18.04.2002 № 64

О бюджете города костромы на 2002 год

  
                            РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                            ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ
                                  РЕШЕНИЕ
                         от 18 апреля 2002 г. N 64
                   О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2002 ГОД
  
        (В редакции Решения Думы города Костромы 
  
  
    от 25.04.2002 г. N 88)
  
         Дума города Костромы решила:
         1. Утвердить  бюджет города Костромы на 2002 год по расходам в
     сумме 1153073 тыс. руб., по доходам в сумме 1053263 тыс. руб.
         Установить предельный  размер  дефицита бюджета города на 2002
     год в сумме 99810 тыс.руб.
         2. Утвердить   следующие   источники  финансирования  дефицита
     бюджета города на 2002 год:
                                                              тыс. руб.
         - изменение остатков средств на счетах по учету
           средств городского бюджета                              3393
         - поступления от продажи имущества, находящегося в
           муниципальной собственности                            26000
         - кредиты, полученные от кредитных организаций           46146
         - муниципальный займ                                     24271
         Установить, что администрация города вправе направлять доходы,
     фактически   полученные  сверх  объемов,  утвержденных  пунктом  1
     настоящего решения, на финансирование дефицита бюджета города.
         Установить, что   администрация   города   вправе   привлекать
     дополнительные источники финансирования дефицита  бюджета  города,
     установленные бюджетным законодательством.
         3. Принять Прогноз социально - экономического развития  города
     на 2002 год (приложение N 1).
         4. Принять Основные направления бюджетной и налоговой политики
     самоуправления города Костромы на 2002 год (приложение N 2).
         5. Принять   прогнозный    план    (программу)    приватизации
     муниципальных предприятий и объектов муниципальной собственности в
     городе  Костроме,  обеспечивающий  поступление  доходов  в  бюджет
     города 26 млн.  руб.  (приложение N 3,  в редакции решения Думы от
     25.04.02 N 88).
         Направить полученные  средства  на выплату заработной платы за
     отпуск работникам бюджетной сферы города.
         6. Установить  по  состоянию  на  1  января  2003 года верхний
     предел муниципального долга в сумме 540,0 млн.  руб.,  в том числе
     предельный  объем  обязательств  по  муниципальным  гарантиям 15,0
     млн. руб.
         7. Разрешить   администрации   города   использовать   в  ходе
     исполнения бюджета привлечение  средств  кредитов  в  сумме  99546
     тыс. руб.
         8. Установить, что доходы бюджета города формируются за счет:
         - налога на прибыль предприятий и организаций - в размере 9,6%
     доходов;
         - налога  на  прибыль предприятий Северной железной дороги - в
     размере 2% доходов;
         - налога  на  игорный  бизнес  в  соответствии  с  действующим
     законодательством;
         - акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья, водку, ликеро
     -  водочные  изделия,  спиртосодержащие  растворы  -  в размере 5%
     доходов;
         - акцизов на остальные товары за исключением акцизов на  нефть
     (включая  газовый  конденсат) и услуги по ее перекачке,  природный
     газ,  бензин автомобильный,  масла для дизельных  и  карбюраторных
     двигателей,   на   дизельное   топливо   и   легковые  автомобили,
     производимые на территории города - в размере 10% доходов;
         - налога на доходы физических лиц, удерживаемого предприятиями
     и организациями - в размере 87% доходов;
         - налога  на  доходы физических лиц,  удерживаемого налоговыми
     органами - в размере 100% доходов;
         - средств  земельного  налога  и  арендной  платы за землю - в
     размере 50% доходов;
         - налога на имущества предприятий - в размере 50% доходов;
         - платы за пользование  водными  объектами  -  в  размере  20%
     доходов;
         - платы за нормативные и  сверхнормативные  выбросы  и  сбросы
     вредных веществ - в размере 54% доходов;
         - других  платежей  за  пользование  природными  ресурсами  по
     нормативам, установленным законодательством РФ;
         - налога с продаж - в размере 60% доходов;
         - единого  налога  на  совокупный  доход  для субъектов малого
     предпринимательства по нормативам, установленным законодательством
     РФ;
         - единого налога на вмененный  доход  для  определенных  видов
     деятельности  для  юридических  лиц  в  размере 35 процентов,  для
     физических лиц,  осуществляющих  предпринимательскую  деятельность
     без образования юридического лица, в размере 86,7% доходов;
         - доходов  от  использования  и  сдачи  в  аренду   имущества,
     находящегося в муниципальной собственности;
         - штрафов,   применяемых   в   качестве   налоговых   санкций,
     предусмотренных ст.  116 - 118,  124 - 126, 128, 129, 129(1), 132,
     134.  135 (пункт 2),  135 (1),  а также подпункты 1 и 2 статьи 120
     части I Налогового Кодекса РФ - в размере 25% доходов;
         - прочих  налогов,  пошлин  и  других   платежей,   подлежащих
     зачислению в бюджет города в соответствии с законодательством РФ.
         9. Учесть в городском бюджете на 2002 год поступление  доходов
     по группам и подгруппам классификации доходов городского бюджета в
     следующих суммах:
     ------------T------------------------------------------T---------+
     ¦Код класси-¦                                          ¦ Сумма   ¦
     ¦фикации до-¦                  ДОХОДЫ                  ¦тыс. руб.¦
     ¦ходов бюд- ¦                                          ¦         ¦
     ¦жета РФ    ¦                                          ¦         ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦     1     ¦                    2                     ¦    3    ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 1000000   ¦         Налоговые доходы                 ¦  737502 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 1010100   ¦1. Налог на прибыль                       ¦  120400 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 1010202   ¦2. Подоходный налог                       ¦  374002 ¦
     ¦           ¦   в т.ч.                                 ¦         ¦
     ¦           ¦   - удерживаемый предприятиями           ¦  366525 ¦
     ¦           ¦   - удерживаемый налоговыми органами     ¦    7477 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 1010400   ¦3. Налог на игорный бизнес                ¦     973 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 1020200   ¦4. Акцизы                                 ¦   14500 ¦
     ¦           ¦   в т.ч.                                 ¦         ¦
     ¦           ¦   - спирт                                ¦   12400 ¦
     ¦           ¦   - прочие                               ¦    2100 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 1020400   ¦5. Лицензионные и регистрационные сборы   ¦    1050 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 1020700   ¦6. Налог с продаж                         ¦   39325 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 1030100   ¦7. Единый налог для субъектов малого      ¦   11500 ¦
     ¦           ¦   предпринимательства                    ¦         ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 1030202   ¦8. Единый налог на вмененный доход        ¦   62348 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 1040000   ¦9. Налог на имущество                     ¦   47503 ¦
     ¦           ¦   - физических лиц                       ¦    6944 ¦
     ¦           ¦   - предприятий                          ¦   40385 ¦
     ¦           ¦   - прочие                               ¦     174 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 1050000   ¦10. Платежи за пользование природными     ¦   51937 ¦
     ¦           ¦    ресурсами                             ¦         ¦
     ¦ 1050124   ¦    - платежи за добычу подземных вод     ¦      73 ¦
     ¦ 1050500   ¦    - плата за пользование водными        ¦    2580 ¦
     ¦           ¦      объектами                           ¦         ¦
     ¦ 1050600   ¦    - плата за нормативные и              ¦    3365 ¦
     ¦           ¦      сверхнормативные выбросы и сбросы   ¦         ¦
     ¦           ¦      вредных веществ                     ¦         ¦
     ¦ 1050702   ¦    - земельный налог                     ¦   45919 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 1400000   ¦11. Прочие налоги, пошлины, сборы         ¦   13964 ¦
     ¦ 1400102   ¦    - госпошлина                          ¦    5344 ¦
     ¦ 1400502   ¦    - целевые сборы на содержание милиции ¦     840 ¦
     ¦ 1400503   ¦    - налог на рекламу                    ¦    1006 ¦
     ¦ 1400504   ¦    - налог на содержание жилфонда и      ¦    6569 ¦
     ¦           ¦      объектов соцкультбыта               ¦         ¦
     ¦ 1400540   ¦    - прочие                              ¦     205 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 2000000   ¦         Неналоговые доходы               ¦   37697 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 2010000   ¦12. Доходы от использования имущества,    ¦   19102 ¦
     ¦           ¦    находящегося в муниципальной          ¦         ¦
     ¦           ¦    собственности                         ¦         ¦
     ¦           ¦    из них:                               ¦         ¦
     ¦ 2010202   ¦    - арендная плата за землю             ¦    8000 ¦
     ¦ 2010204   ¦    - аренда имущества                    ¦    9000 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 2060000   ¦13. Административные платежи и сборы      ¦    8705 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 2070000   ¦14. Штрафные санкции                      ¦    9800 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 2090000   ¦15. Прочие неналоговые доходы             ¦      90 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦           ¦ИТОГО собственных доходов                 ¦  775199 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 3020500   ¦Субсидии на реализацию ФЗ "О ветеранах"   ¦   19312 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 3020500   ¦Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной   ¦   27686 ¦
     ¦           ¦защите инвалидов в РФ"                    ¦         ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 3020200   ¦Субвенции на реализацию ФЗ                ¦   23145 ¦
     ¦           ¦"О государственных пособиях гражданам,    ¦         ¦
     ¦           ¦имеющим детей"                            ¦         ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 3020500   ¦Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной   ¦    3835 ¦
     ¦           ¦защите граждан, подвергшихся воздействию  ¦         ¦
     ¦           ¦радиации вследствие "Катастрофы на ЧАЭС"  ¦         ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 3020200   ¦Субвенции на питание детей первых двух лет¦    2668 ¦
     ¦           ¦жизни                                     ¦         ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 3020500   ¦Субсидии на обеспечение деятельности      ¦    1805 ¦
     ¦           ¦финансовых органов                        ¦         ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 3020100   ¦Дотация на выравнивание уровня бюджетной  ¦    6613 ¦
     ¦           ¦обеспеченности                            ¦         ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦ 3020300   ¦Средства, передаваемые по взаимным        ¦  193000 ¦
     ¦           ¦расчетам из областного бюджета - всего    ¦         ¦
     ¦           ¦в том числе:                              ¦         ¦
     ¦           ¦- на частичное возмещение расходов по     ¦  151000 ¦
     ¦           ¦  увеличению разрядов ETC работникам      ¦         ¦
     ¦           ¦  организаций бюджетной сферы             ¦         ¦
     ¦           ¦- на расходы по приему - передаче         ¦   42000 ¦
     ¦           ¦  ведомственного жилого фонда             ¦         ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦           ¦ВСЕГО ДОХОДОВ                             ¦ 1053263 ¦
     L-----------+------------------------------------------+----------
         10. Установить, что ставки земельного налога и арендной платы,
     действовавшие в 2001 году,  применяются с коэффициентом 2 для всех
     категорий земель.
         11. Утвердить  расходы  городского  бюджета  на  2002  год  по
     разделам  и  подразделам  функциональной классификации в следующих
     суммах:
     ------------T------------------------------------------T---------+
     ¦Код класси-¦                                          ¦ Сумма   ¦
     ¦фикации до-¦                  РАСХОДЫ                 ¦тыс. руб.¦
     ¦ходов бюд- ¦                                          ¦         ¦
     ¦жета РФ    ¦                                          ¦         ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦     1     ¦                    2                     ¦    3    ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  0100     ¦Функционирование органов местного         ¦   80600 ¦
     ¦           ¦самоуправления:                           ¦         ¦
     ¦           +------------------------------------------+---------+
     ¦           ¦- Дума города                             ¦    2633 ¦
     ¦           +------------------------------------------+---------+
     ¦           ¦- финансовое управление администрации     ¦    5065 ¦
     ¦           ¦  города                                  ¦         ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  0500     ¦Правоохранительная деятельность и         ¦    6400 ¦
     ¦           ¦обеспечение безопасности                  ¦         ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  0700     ¦Промышленность, энергетика и строительство¦   14351 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  0707     ¦- капитальные вложения                    ¦   13551 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  0707     ¦- проектные работы                        ¦     800 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  0800     ¦Сельское хозяйство                        ¦    1510 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  0802     ¦- компенсация за земельные участки        ¦     100 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  0802     ¦- инвентаризация земель                   ¦     900 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  0805     ¦- ветеринария                             ¦     510 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  0900     ¦Охрана окружающей природной среды         ¦    3365 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1000     ¦Транспорт                                 ¦    9000 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1007     ¦Связь                                     ¦      20 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1101     ¦Малый бизнес и предпринимательство        ¦     500 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1200     ¦Жилищно - коммунальное хозяйство          ¦  197365 ¦
     ¦           +------------------------------------------+---------+
     ¦           ¦в т.ч. на подготовку празднования         ¦    1000 ¦
     ¦           ¦850-летия города                          ¦         ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1300     ¦Предупреждение и ликвидация последствий ЧС¦    7100 ¦
     ¦           ¦и стихийных бедствий                      ¦         ¦
     ¦           +------------------------------------------+---------+
     ¦           ¦- предупреждение и ликвидация последствий ¦    4700 ¦
     ¦           ¦  чрезвычайных ситуаций (Служба спасения) ¦         ¦
     ¦           +------------------------------------------+---------+
     ¦           ¦- гражданская оборона (управление по делам¦    2400 ¦
     ¦           ¦  ГО и ЧС)                                ¦         ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1400     ¦Образование                               ¦  390709 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1402     ¦Детские музыкальные школы                 ¦   13970 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1403     ¦Центр обучения и повышения квалификации   ¦     700 ¦
     ¦           ¦"Кострома-Северный Рейн-Вестфалия"        ¦         ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1407     ¦Мероприятия по организации оздоровительной¦    3900 ¦
     ¦           ¦компании детей и подростков               ¦         ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1407     ¦СДЮШОР                                    ¦    2400 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1407     ¦ДЮСШ                                      ¦    2084 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1500     ¦Культура, искусство, кинематография       ¦   13964 ¦
     ¦           +------------------------------------------+---------+
     ¦           ¦- культура и искусство                    ¦   13464 ¦
     ¦           +------------------------------------------+---------+
     ¦           ¦- в т.ч. мероприятия по празднованию      ¦    1000 ¦
     ¦           ¦  850-летия города                        ¦         ¦
     ¦           +------------------------------------------+---------+
     ¦           ¦- кинематография (кинофикация)            ¦     500 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1600     ¦Средства массовой информации (обеспечение ¦    1000 ¦
     ¦           ¦функции органов местного самоуправления   ¦         ¦
     ¦           ¦по информации населения)                  ¦         ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1701     ¦Здравоохранение                           ¦  246200 ¦
     ¦           +------------------------------------------+---------+
     ¦           ¦в т.ч. питание детей первых двух лет жизни¦    2668 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1701     ¦Фармкомитет - бесплатные медикаменты      ¦    3500 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1703     ¦Физическая культура (клубы и мероприятия) ¦    1102 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1800     ¦Социальная политика                       ¦  124002 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1801     ¦- социальная защита                       ¦   14835 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1801     ¦- социальная помощь                       ¦    2200 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1802     ¦- пенсии и пособия                        ¦    1100 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1803     ¦- молодежная политика                     ¦    1950 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1806     ¦- прочие мероприятия в области            ¦   80717 ¦
     ¦           ¦  социальной политики                     ¦         ¦
     ¦           +------------------------------------------+---------+
     ¦           ¦  в т.ч. закон "О ветеранах"              ¦   49196 ¦
     ¦           +------------------------------------------+---------+
     ¦           ¦  в т.ч. закон "Об инвалидах"             ¦   27686 ¦
     ¦           +------------------------------------------+---------+
     ¦           ¦  в т.ч. закон "О чернобыльцах"           ¦    3835 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1807     ¦- пособия на детей                        ¦   23200 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  1900     ¦Обслуживание внутреннего долга            ¦   15000 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  3000     ¦Прочие расходы                            ¦   14331 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  3001     ¦- резервный фонд                          ¦    1000 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  3002     ¦- проведение выборов                      ¦     440 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  3003     ¦- предоставление бюджетных кредитов       ¦    1488 ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦  3004     ¦- прочие расходы, не отнесенные к другим  ¦   11403 ¦
     ¦           ¦  подразделам                             ¦         ¦
     +-----------+------------------------------------------+---------+
     ¦           ¦ВСЕГО РАСХОДОВ                            ¦ 1153073 ¦
     L-----------+------------------------------------------+----------
         12. В  целях  повышения  эффективности  работы  контролирующих
     органов  города,  стимулирования  их  деятельности  по  увеличению
     доходов городского бюджета, направить в 2002 году:
         - Инспекции  Министерства  Налоговой  Службы  РФ   по   городу
     Костроме  и  Управлению федеральной службы Налоговой полиции РФ по
     Костромской области - 10%  от взысканных сумм  финансовых  санкций
     (пени,  штрафы) в части платежей городского бюджета, доначисленных
     в ходе проведения контрольной работы;
         - отделам внутренних дел округов г. Костромы, управлению ГИБДД
     УВД   Костромской   области,  Костромскому  областному  управлению
     Госторгинспекции по  торговле,  качеству  товаров  и  защите  прав
     потребителей,  Костромскому центру санитарно - эпидемиологического
     надзора,  управлению ветеринарии с Госветинспекцией  администрации
     города   -   5%  от  суммы  взысканных  административных  штрафов,
     подлежащих зачислению в бюджет города.
         Установить, что направление средств вышеуказанным организациям
     осуществляется  на  договорной  основе  с  администрации города на
     цели, определенные Соглашением.
         13. Приостановить  в  2002  году предоставление дополнительных
     налоговых и других льгот по платежам в городской бюджет.
         14. Установить  на  2002 год в пределах финансового года лимит
     предоставления рассрочек,  отсрочек по уплате налогов и  сборов  в
     части  сумм,  зачисляемых  в  городской бюджет в сумме не более 1%
     налоговых доходов бюджета города.
         15. Установить,   что  заключение  и  оплата  организациями  и
     учреждениями,  финансируемыми из городского бюджета  на  основании
     смет   доходов   и   расходов,   договоров,   исполнение   которых
     осуществляется за счет средств городского бюджета,  производится в
     пределах утвержденных им ассигнований из городского бюджета.
         Принятые бюджетными учреждениями обязательства,  вытекающие из
     договоров,  исполнение  которых  осуществляется  за  счет  средств
     городского  бюджета  сверх  установленных  им   ассигнований,   не
     подлежат  оплате  за  счет  средств  городского бюджета на текущий
     финансовый год.
         16. Утвердить  объемы  финансирования в 2002 году утвержденных
     целевых городских программ в счет общих ассигнований из городского
     бюджета по отраслям (приложение N 4).
         17. Утвердить  на  2002  год  в  пределах  сумм,  утвержденных
     пунктом 11 настоящего решения:
         - распределение расходов городского бюджета  на  2002  год  по
     разделам,   подразделам,   целевым   статьям   и   видам  расходов
     функциональной классификации   расходов  бюджетов  РФ  (приложение
     N 5);
         - распределение   ассигнований   из   городского   бюджета  по
     получателям бюджетных средств по  разделам,  подразделам,  целевым
     статьям  и  видам  расходов  функциональной классификации расходов
     бюджетов РФ,  группам,  подгруппам расходов,  предметным  статьям,
     подстатьям   и   элементам  расходов  экономической  классификации
     расходов бюджетов РФ (приложение N 6);
         - распределение  ассигнований  из городского бюджета по прочим
     расходам,  не  отнесенным  к  другим  подразделам   раздела   3000
     (приложение N 7).
         18. Согласно статье 42 закона Костромской области от  31.01.02
     N  45-ЗКО  "Об  областном  бюджете  на  2002 год" установить,  что
     расходы на реализацию Федерального закона "О ветеранах",  в  части
     оплаты  жилья  и коммунальных услуг,  услуг за пользование радио и
     коллективной телевизионной антенной,  льготный проезд в  городском
     общественном   транспорте   (кроме  такси),  льготное  обеспечение
     лекарственными  средствами,  денежная   компенсация   на   бензин,
     денежная  компенсация  вместо  путевок  в  санаторно  -  курортные
     организации,  изготовление и ремонт зубных протезов осуществляются
     в объеме 49196 тыс. руб. (приложение N 9).
         19. Согласно статье 43 закона Костромской области от  31.01.02
     N  45-ЗКО  "Об  областном  бюджете  на  2002 год" установить,  что
     расходы на реализацию Федерального  закона  "О  социальной  защите
     инвалидов  в  РФ" в части оплаты проезда на городском общественном
     транспорте (кроме такси),  жилья и коммунальных услуг, пользование
     домашним   телефоном  и  радиотрансляционной  точкой,  обеспечения
     лекарственными  средствами,  денежная   компенсация   на   бензин,
     денежная   компенсация  вместо  путевок   в  санаторно - курортные
     организации,  изготовление и ремонт зубных протезов осуществляются
     в объеме 27686 тыс. руб. (приложение N 10).
         20. Согласно статье 44 закона Костромской области от  31.01.02
     N  45-ЗКО  "Об  областном  бюджете  на  2002 год" установить,  что
     расходы на реализацию Федеральных  законов  "О  социальной  защите
     граждан,  подвергшихся  воздействию радиации вследствие катастрофы
     на Чернобыльской АЭС",  "О социальной защите граждан, подвергшихся
     радиационному   воздействию   вследствие   ядерных   испытаний  на
     Семипалатинском  полигоне",  "О  социальной  защите  граждан   РФ,
     подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
     производственном  объединении  "Маяк"  и   сбросов   радиоактивных
     отходов  в  реку  Теча" на оплату проезда в городском общественном
     транспорте (кроме такси),  льгот по оплате жилищно -  коммунальных
     услуг, услуг   связи   осуществляется  в  объеме  3835  тыс.  руб.
     (приложение N 11).
         21. Утвердить   следующий  план  "зaщищeнных"  статей  текущих
     расходов городского бюджета на 2002 год, подлежащих финансированию
     в полном объеме (приложение N 14):
         - заработная плата с начислениями на нее;
         - питание;
         - приобретение медикаментов  и  перевязочных  средств  (в  том
     числе льготное лекарственное обеспечение);
         - расходы на топливно - энергетические ресурсы;
         - расходы по обслуживанию и погашению муниципального долга.
         22. Установить,  что в 2002 году  доходы  от  сдачи  в  аренду
     зданий  и  имущества,  находящихся в муниципальной собственности и
     переданных в оперативное  управление  образовательных  учреждений,
     учреждений   здравоохранения,   культуры   и   искусства,   других
     учреждений  социальной  сферы,   финансирующихся   из   городского
     бюджета,  в  полном объеме поступают в доходы городского бюджета и
     отражаются в сметах доходов и расходов указанных учреждений.
         При этом  доходы,  поступающие  сверх  учтенных  в  пункте   9
     настоящего решения, полностью используются указанными учреждениями
     и организациями в качестве  дополнительного  источника  бюджетного
     финансирования   на   содержание   и  развитие  их  материально  -
     технической базы,  сверх сумм, установленных пунктом 11 настоящего
     решения.
         23. Установить  на  2002  год  оборотную кассовую наличность в
     размере 10,0 млн. руб.
         24. Законодательные и иные нормативные правовые  акты  органов
     местного    самоуправления   города   Костромы   не   обеспеченные
     источниками финансирования в городском бюджете  на  2002  год,  не
     подлежат исполнению в 2002 году.
         Законодательные и  иные  нормативные  правовые акты,  влекущие
     дополнительные расходы за счет средств городского бюджета на  2002
     год, а  также  сокращающие  его  доходную  базу,   реализуются   и
     применяются   только   при   наличии   соответствующих  источников
     дополнительных поступлений  в  городской  бюджет   и   (или)   при
     сокращении  расходов  по  конкретным статьям городского бюджета на
     2002 год,  а также  после  внесения  соответствующих  изменений  в
     настоящее решение.
         25. Установить,  что  администрация  города в месячный срок со
     дня  вступления  в  силу  настоящего  решения  утверждает  роспись
     доходов,  расходов и источников финансирования дефицита городского
     бюджета на 2002 год и представляет ее в Думу города.
         26. Утвердить  смету доходов и расходов внебюджетного фонда на
     2002 год (приложение N 8).
         27. Утвердить  расходы  на обслуживание муниципального долга в
     сумме 15,0 млн. руб.
         28. Установить,   что   погашение  кредиторской  задолженности
     производится в пределах утвержденных ассигнований на 2002 год.
         29. Установить,  что  финансирование  расходов  на капитальные
     вложения в пределах  сумм,  установленных  статьей  11  настоящего
     решения,   осуществляется  в  соответствии  с  городской  адресной
     инвестиционной программой на 2002 год (приложение N 12).
         30. Установить,   что    средства,    полученные    бюджетными
     учреждениями   от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход
     деятельности,  учитываются на счетах,  открытых им  в  учреждениях
     Центрального  банка  РФ,  и  расходуются бюджетными учреждениями в
     соответствии со сметами доходов и расходов.
         Учреждения Центрального   банка  РФ  и  кредитные  организации
     обслуживают   счета    по    учету    средств,    полученных    от
     предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, открытые
     финансовым управлением администрации города, без взимания платы.
         31. Разрешить   бюджетным  учреждениям  и  прямым  получателям
     средств городского бюджета в установленном  администрацией  города
     порядке  направлять  часть средств,  оставшихся на счетах по учету
     средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2002  года,  в
     качестве  дополнительного  финансирования целевых расходов на 2002
     год по соответствующим разделам и подразделам сверх  ассигнований,
     установленных пунктом 11 настоящего решения.
         32. Главные распорядители средств городского бюджета выступают
     в суде от имени городской казны:
         - по   искам  о  возмещении  вреда,  причиненного  незаконными
     решениями и действиями (бездействием) соответствующих  должностных
     лиц и органов по ведомственной принадлежности;
         - по  искам   подведомственных   предприятий   и   учреждений,
     предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности.
         Выплата средств по исполнительным листам производится за  счет
     городской казны из средств городского бюджета,  выделенных главным
     распорядителям средств городского бюджета,  со счетов, открытых им
     в учреждениях Центрального банка РФ.
         33. Установить,  что органы местного самоуправления города  не
     вправе  принимать  в  2002  году  решения  по  увеличению  штатной
     численности  муниципальных   служащих,   влекущие   дополнительные
     расходы городского бюджета.
         34. Установить,  что принятые ранее нормативные правовые  акты
     местного  самоуправления  города Костромы,  регулирующие бюджетные
     отношения,  действуют в  2002  году  в  части,  не  противоречащей
     настоящему решению.
         35. Установить,  что администрация города  в  ходе  исполнения
     городского бюджета на  2002  год,  имеет  право  по  представлению
     главных  распорядителей кредитов и иных прямых получателей средств
     городского бюджета вносить изменения в:
         - ведомственную структуру расходов городского бюджета в  связи
     с  передачей  полномочий  по  финансированию отдельных учреждений,
     мероприятий или видов расходов;
         - ведомственную,    функциональную   экономическую   структуры
     расходов  городского  бюджета  путем  уменьшения  ассигнований  на
     сумму,  израсходованную  получателями  бюджетных средств незаконно
     или не по целевому назначению, по предписаниям контрольных органов
     города;
         - экономическую структуру  расходов  городского  бюджета  -  в
     случае  образования  в  ходе исполнения городского бюджета на 2002
     год экономии  по  отдельным  статьям  экономической  классификации
     расходов бюджетов РФ;
         - функциональную и экономическую структуру городского  бюджета
     -  в  случае обращения взысканий на средства городского бюджета по
     денежным обязательствам получателей бюджетных средств на основании
     исполнительных листов судебных органов;
         - ведомственную структуру расходов городского бюджета на суммы
     средств,  выделяемых за счет средств резервных фондов областного и
     городского бюджетов;
         - ведомственную,   функциональную  и  экономическую  структуры
     расходов городского бюджета - на суммы остатков средств городского
     бюджета  на  1  января 2002 года на счетах распорядителей кредитов
     городского   бюджета,   образовавшихся   в   связи   с    неполным
     использованием  получателями  средств  городского  бюджета объемов
     финансирования, утвержденных им на 2001 год.
         36. Утвердить   структуру  муниципального  долга  и  программу
     муниципальных внутренних заимствований  на  2002  год  (приложение
     N 13).
         37. Установить на 2002 год  норматив  отчисления  в  городской
     бюджет  от  чистой  прибыли муниципальных предприятий,  остающейся
     после уплаты налогов и иных  обязательных  платежей  в  бюджет,  в
     размере 30%.
         38. Данное   решение   опубликовать   в   средствах   массовой
     информации.
                                                   Глава самоуправления
                                                            г. Костромы
                                                            Б.К.КОРОБОВ
                                               Председатель Совета Думы
                                                            г. Костромы
                                                            А.В.УКРАСИН
                                                         Приложение N 1
                                                              к решению
                                                   Думы города Костромы
                                                  от 18.04.2002 г. N 64
                ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
                          Г. КОСТРОМЫ НА 2002 ГОД
                1. Основные итоги социально - экономического
                        развития города в 2001 году
         В 2001  год  город  вступил о условиях определенного оживления
     экономики.
         Положительные тенденции  по  основным  показателям социально -
     экономического развития,    заложенные    в    2000   году   (рост
     промышленного   производства,   инвестиции,   оборота    розничной
     торговли,  объема платных услуг,  оказываемых населению),  удалось
     сохранить и в текущем. Если учитывать, что в предыдущем году также
     отмечалась   их   положительная   динамика,   то  нынешний  подъем
     накладывается не на провал,  а на кривую роста.  Тем самым  каждый
     пункт ускорения имеет более высокий удельный вес.
         1.1. Промышленность
         (Приложение 1)
         В действующих  ценах  объем  промышленного производства в 2000
     году составил 5974,4 млн.  рублей, в сопоставимых - вырос к уровню
     1993 года на 4,3%.
         В 2001  году  рост  объемов  производства  в   промышленности,
     несколько  снизившись  по  сравнению с прошлым годом,  по-прежнему
     продолжался,  хотя  эффект  от  девальвации  рубля  уже   перестал
     действовать.
         В 2001   году   по   предварительным   итогам   рост   объемов
     производства   в   сопоставимом   измерении   составил  3,5%  и  в
     действующих ценах достиг 7001,9 млн. рублей.
         Наиболее динамично развиваясь в 2001 году отрасли: химическая,
     машиностроение  и  металлообработка,  легкая,  полиграфическая   и
     деревообрабатывающая.
         Наметилась стабилизация с небольшим ростом в электроэнергетике
     и пищевой промышленности.
         Снизили объемы производства  предприятия  промстройматериалов,
     мукомольно   -   крупяной,   ювелирной   промышленности  и  черной
     металлургии.
              Динамика промышленного производства по отраслям
                               (в процентах)
                                           2000 г.      2001 г.
                                           к 1999 г.    к 2000 г.
         Электроэнергетика                   93,2        103,8
         Химическая                         117,6        174,3
         Машиностроение                     123,3        112,2
         Лесная и деревообрабатывающая      108,9        106,0
         Промстройматериалов                 93,7         98,0
         Легкая                             119,7        108,3
         Пищевая                             84,4        101,1
         Мукомольно - крупяная
         и комбикормовая                     95,1         74,3
         Медицинская                        107,6         62,1
         Полиграфическая                     95,8        111,5
         Прочие отрасли                      91,8         92,0
         Электроэнергетика занимает одно из ведущих мест в промышленном
     производстве,  от работы этой отрасли зависит производство  других
     отраслей и   социально  -  экономическая  сфера  жизнедеятельности
     населения. В  2001  году   после   длительного   падения   объемов
     производства   на   протяжении   нескольких  лет  отрасль  впервые
     сработала с приростом к прошлому году  на  3,8%.  По  итогам  года
     выработка электроэнергии составила 1,144 млрд. кВт. час. (105,8% к
     отчету за 2000 год),  теплоэнергии - 2245 тыс.  Гкал (102,0%).  По
     предварительным  подсчетам продукции произведено отраслью на сумму
     1517,4 млн. рублей.
         Определяющая роль   в   формировании  положительной  тенденции
     развития промышленного комплекса города принадлежит машиностроению
     и  металлообработке.  В  общем  объеме  промышленного производства
     около 30% приходится на машиностроительную отрасль. Это в основном
     материально-  и  энергоемкая  продукция,  колебания в ней в ту или
     иную  сторону  очень  заметно  влияет  на   общие   показатели   в
     промышленности.  За  2001  год  предприятиями  отрасли произведено
     продукции на сумму 1892,2 млн.  рублей,  при этом прирост к уровню
     2000 года составил 12,2%.
         На рост  производства  в  машиностроительной  отрасли  большое
     влияние оказывает работа крупных предприятий,  которые значительно
     увеличили выпуск продукции,  а  именно:  ОАО  "Мотордеталь"  (дает
     около  502  объемов  в  отрасли),  ОАО "Завод "Строммашина" (около
     13%), ОАО "Экско" (около 8%), ОАО "Калориферный завод" (около 6%).
         Предприятиями отрасли  больше,  чем  в  2000  году произведено
     станков металлорежущих на 61,1%, станков деревообрабатывающих - на
     71,4%, экскаваторов - на 42.1%,  дробилок - в 2,4 раза, прядильных
     машин - на 50%, калориферов - на 28,3%.
         В 2001  году высокие показатели развития отмечены в химической
     промышленности,  где  объемы  выпуска  продукции  по  сравнению  с
     прошлым   годом  увеличились  в  1,7  раза.  В  действующих  ценах
     произведено продукции на  23,1  млн.  рублей.  Высокие  показатели
     развития   отрасли   обусловлены   наращиванием   производства  на
     ООО "Мануфэкт",  выпускающем  изделия  из   пластмасс,   продукция
     которого составляет 46,5% от продукции отрасли.
         Предприятия лесной и  деревообрабатывающей  промышленности  на
     протяжении  последних  пяти  лет  (1997 - 2001 г.г.) из года в год
     увеличивают объемы производства,  что говорит о повышенном  спросе
     на  продукцию этой отрасли.  По предварительным итогам в 2001 году
     продукции выпушено на 6%  больше,  чем в  предыдущем.  Такой  рост
     достигнут  за счет увеличения производства на крупных предприятиях
     отрасли: ОАО "Фанплит" и ОАО "Костромамебель". По сравнению с 2000
     годом больше  выпущено  пиломатериалов  на 18%,  фанеры - на 5,6%,
     мебели - на 3,4%.
         В 2001  году  продолжилось  сокращение  объемов производства в
     промышленности стройматериалов начавшееся в 2000 году,  которое по
     итогам  года  составило  2%.  Меньше  чем  в 2000 году произведено
     кирпича строительного на 6,6%, строительных нерудных материалов на
     40,7%, щебня  и гравия - 42,4%.  Больше:  стеновых материалов - на
     3,9%, сборных железобетонных конструкций  -  на  8,5%.  Замедление
     темпов  развития отраслевого производства вызвано снижением спроса
     на выпускаемую  продукцию,   в   связи   с   сокращением   объемов
     строительства.
         Легкая промышленность  в  2001  году  сохранила  положительные
     темпы развития производства,  но прирост объемов выпуска продукции
     в текущем году ниже,  чем в предыдущем.  Индекс физического объема
     по итогам года составил 108,3%  (2000 г.  - 119,7%). Предприятиями
     отрасли выпущено продукции на  469,9  млн.  рублей.  Положительная
     динамика   наблюдается  при  производстве  льняной  ткани,  обуви,
     отдельных видов швейных изделий, веревки.
         На рынке  продовольствия  наблюдается  некоторая  стабилизация
     после падения объемов начиная с  1999  года  (1998  г.  -  103,1%,
     1999 г.  -  90%,  2000  г.  - 84,4%).  По итогам 2001 года пищевая
     промышленность не только вышла в  сопоставимых  ценах  на  уровень
     прошлого  года,  но  и сработала с ростом в 1,1%.  Это произошло в
     основном за счет роста производства  водки  и  ликеро  -  водочных
     изделий - на 6,2%,  кондитерских изделий - на 6,1%  и продуктов из
     картофеля  -  на   66,7%.   Сократилось   производство   хлеба   и
     хлебобулочных  изделий  на  9,3%  за  счет  падения выпуска на ОАО
     "Костромахлеб" на 29%.
         По сравнению  с  2000  годом  рост   объемов   наблюдается   в
     полиграфической  отрасли  на  11,5%.  Хуже  прошлого года работали
     предприятия  мукомольно   -   крупяной   промышленности   (74,3%),
     медицинской промышленности  (52,1%),  черной металлургии (87,5%) и
     прочих отраслей (92%).
         Общий объем  выпуска  потребительских  товаров составил в 2001
     году 1550 млн.  рублей,  что ниже уровня 2000 года на 1,4%. B 2001
     году  выпущено  продовольственных  и  непродовольственных  товаров
     соответственно на 449  и  973,8  млн.  рублей,  винно  -  водочных
     товаров и пива на 127,2 млн. рублей.
         1.1.1. Развитие и поддержка предпринимательской деятельности
         Реализация администрацией города мероприятий,  направленных на
     оживление производства и развитие предпринимательской деятельности
     способствовала, наряду с  другими  факторами,  развитию  реального
     сектора  экономики  в  малом бизнесе.  Наибольшее количество малых
     предприятий -  более  30  процентов  -  работают  именно  в  сфере
     материального производства.
         Всего в сфере малого предпринимательства  занято  около  трети
     работающих.
         Официально количество малых предприятий в последние 2 года  не
     растет.   Однако  это  объясняется  не  прекращением  процесса  их
     образования,  а перерегистрацией действующих малых  предприятий  в
     форму  частного предпринимателя без образования юридического лица,
     что    связано    с    происшедшими     изменениями     налогового
     законодательства.
         Разработана программа поддержки малого  предпринимательства  в
     городе Костроме,  однако  из-за  отсутствия  средств  не принята к
     исполнению,  хотя в  целом  и  одобрена  Советом  администрации  и
     депутатскими комиссиями городской Думы.
         1.2. Потребительский рынок товаров и услуг
         (Приложение 2)
         Завершена программа  строительства  мини  -  рынков  в  городе
     Костроме.  Город  получил  достаточное   насыщение   предприятиями
     торговли и общественного питания.
         В целях организации контроля за  соблюдением  правил  торговли
     администрацией  организовано  и проведено 130 проверок предприятий
     торговли и общественного питания.
         Насыщению рынка   потребительскими   товарами   способствовала
     организация и проведение 40 ярмарок и выставок - продаж.
         В ходе  лицензирования  предприятий торговли и общепита выдано
     498 лицензий и приостановлено действие 3-х.
         Ведется постоянная    работа,   связанная   с   защитой   прав
     потребителей. В администрации рассмотрено 1222 обращения граждан и
     предотвращен ущерб для них в сумме 547,9 тыс. руб.
         Регулярно проводятся    профильные    семинары,     совещания,
     направленные на совершенствование потребительского рынка в городе.
         Потребительский рынок    города    остается    стабильным    и
     характеризуется  высоким уровнем насыщенности за счет соответствия
     имеющихся  ресурсов  товаров  и  уровня  платежеспособного  спроса
     населения. В  2001  году  сохранилась положительная динамика роста
     оборота розничной торговли и  оборота  общественного  питания.  По
     итогам  года можно ожидать увеличения оборота розничной торговли к
     уровню 2000 года на 2%, а оборота общественного питания на 5%.
         На рынке  платных услуг населения в настоящее время отмечается
     прирост объемов оказываемых услуг.  По оценке их рост в 2001  году
     составил  1%.  В  2001  году  сохранилась  положительная тенденция
     развития  отдельных  видов  услуг  социальной  сферы.  Медицинские
     услуги выросли - на 19,6%,  услуги системы образования - на 19,0%,
     санаторно - оздоровительные - на 2,3%. Выросли по сравнению с 2000
     годом  и  услуги  обязательного  характера  - услуги пассажирского
     транспорта (на 3,8%),  связи (на 21,2%),  жилищные (на  27,5%).  В
     2001  году  объем  платных  услуг  в  результате  увеличения  доли
     потребительских расходов населения на эти  цели  вырос  до  1130.0
     млн. рублей.
         1.3. Труд
         (Приложение 3)
         За 2000 год при среднегодовой численности населения 286,0 тыс.
     человек  в  экономике  города  било  занято  118,1  тыс.   человек
     (41,0%).
         Тенденция экономического  роста  в  2001  году  способствовала
     увеличению  занятых  в  народном  хозяйстве  города  до 118,7 тыс.
     человек,  в том числе  в  материальном  производстве  до  69  тыс.
     человек  (58%  от  общей численности) и в непроизводственной сфере
     49,7 тыс. человек (42%).
         Ситуация на  рынке  труда  характеризуется  в  2001 году двумя
     тенденциями:  значительным увеличением потребности  предприятий  в
     кадрах и снижением уровня регистрируемой безработицы.  Потребность
     предприятий в работниках по сравнению с прошлым годом  выросла  на
     четверть. Среди заявленных вакансий преобладают рабочие профессии,
     которые  составляют  80%  от  общей  потребности   в   работниках.
     Регистрируемая безработица к концу года составила 0,56%,  что ниже
     2000 года на 0,8 процентных пункта.
         В 2001  году  наблюдались  позитивные изменения в сфере оплаты
     труда. По предварительной оценке в 2001 году фонд заработной платы
     составил  3254,8  млн.  рублей  (в том числе в сфере материального
     производства -  1955,2  млн.  рублей).  Средняя  заработная  плата
     одного работающего в целом по городу составила в месяц 2285 рублей
     (рост к  предыдущему  году  30,2%).  Опережающими  темпами   росла
     заработная плата в непроизводственной сфере, в среднем в месяц она
     составила 2179 рублей или 135,7% к 2000 году.
         В целом  итоги  социально  -  экономического развития города в
     2001  году  свидетельствуют  о   заметном   оживлении   экономики,
     проявляющемся,  прежде всего, в росте объемных показателей на ряде
     предприятий.  Однако при этом в 2001  году  снизился  общий  объем
     прибыли  у товаропроизводителей,  что существенно сужает налоговую
     базу  и,  соответственно,  возможности  финансирования  социальных
     программ.   Положение   усугубляется   нарастанием  энергетических
     проблем вследствие неплатежей потребителей и политики  РАО  ЕЭС  и
     ОАО "Газпром".
         Сложность социально  -   экономической   ситуации   смягчалась
     ускоренной   динамикой  роста  заработной  платы  в  2001  году  в
     большинстве сфер деятельности и особенно в промышленности. Заметно
     сократились  долги  по выплате заработной платы, стабилизировались
     сроки выплаты пенсий, что снизило социальную напряженность.
         1.4. Капитальное строительство
         (Приложение 4)
         В 2001  году   предприятиями   и   организациями   всех   форм
     собственности  на  развитие  экономики  и  социальную сферу города
     использовано свыше 958 млн.  рублей инвестиций в основной капитал,
     что  составляет  в  сопоставимых  ценах  к уровню 2000 года 83,7%,
     103,4% к уровню 1999 года и 113,2% к уровню 1998 года.
         Итоги 1998   -   2001   годов   свидетельствуют   о   снижении
     инвестиционной деятельности в городе Костроме.
         На инвестиции,  направленные в производственное строительство,
     приходится 52,9%  от общего  объема  инвестиций  (в  2000  году  -
     54,1%).  Основной  целью инвестирования в основной капитал явилась
     замена  изношенной  техники  и   оборудования,   т.е.   улучшилась
     технологическая     структура     капитальных    вложений,    доля
     строительно -  монтажных  работ  снизилась  в  пользу  затрат   на
     оборудование.
         Инвестиции, направленные на  непроизводственное  строительство
     составляют  -  47,1%  от  общего  объема инвестиций (в 2000 году -
     45,9%),  как и предыдущие годы основная доля инвестиций приходится
     на жилищно - коммунальное хозяйство - 40,9%.
         Основным источником   финансирования   в   2001   году    были
     привлеченные  средства  (55%),  где  средства федерального бюджета
     составили 11,1%,  средства областного и местного бюджетов -  2,6%,
     25,3% - кредиты банков. Собственные средства предприятий составили
     45%.
         Современный период  структурах  преобразований  заключается  в
     том,  что приоритеты  капитальных  вложений  носят  не  отраслевой
     характер,  а  направлены на удовлетворение определенных постоянных
     или вновь возникающих общественных  потребностей.  Одна  из  таких
     стабильных  потребностей - необходимость поддерживать определенный
     довольно  высокий  уровень  жилищного  строительства   при   любых
     конъектурных колебаниях.
         На жилищное строительство в  2001  году  направлено  38,3%  от
     общего  объема инвестиций.  За счет всех источников финансирования
     сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 132,6 тыс.  кв.  м,
     что на 13,4% больше, чем в 2000 году.
         Основной строительной  организацией,   ведущей   строительство
     жилья  в  городе  является ООО ИСПО "Костромагорстрой",  которой в
     2001 году введено в эксплуатацию  всего  78,63  тыс.  кв.  м,  что
     составляет  56,8%  от  общего  ввода  по  городу,  в  том  числе -
     собственными силами 33 тыс.  кв.  м и 45,63 тыс.  кв. м жилья, где
     выступает генеральным подрядчиком.
         Следует отметить, что по-прежнему сохраняется неритмичный ввод
     жилья.  Основной  ввод жилых домов приходится на IV квартал.  Доля
     индивидуального жилья в общем объеме составила 14,6%,  что на  59%
     выше  уровня  прошлого  года.  Значительное место в инвестиционной
     программе занимает предоставление жилья для военнослужащих - 46,2%
     и   для   граждан,   выезжающих   из  районов  Крайнего  Севера  и
     приравненных к ним местностей - 23,9% от общего ввода.
         В городе  введены  ряд  объектов  промышленно  -  гражданского
     назначения:
         - цех кондитерских изделий Заволжского хлебокомбината
         - кондитерский цех в м-не Черноречье
         - цех по очистке и розливу воды ООО "Живая вода"
         - учебно - лабораторный корпус КГТУ им. Некрасова
         - 1-й   пусковой   комплекс   центра  социальной  реабилитации
     несовершеннолетних
         - кафе - бар на Кинешемском шоссе
         - четыре офисных помещения
         - 13 торговых помещений
         - 5 складских помещений
         - 5 объектов ЖКХ (РП и НС)
         - две АЭС на ул. Галичской и ул. Профсоюзной
         - внеквартальный водопровод по ул. Магистральной
         - теплотрасса по ул. Южной
         - перекладка теплотрассы по ул. Магистральной
         - 5 автостоянок и другие объекты.
         Из общего  числа  строительных  фирм 79,3%  приходится на долю
     частных,  госсобственности  -  10,4%,  смешанной  собственности  -
     10.3%.
         За 2001 год 31 крупными и средними организациями строительства
     ожидается прибыль порядка 10 млн.  рублей, что выше по сравнению с
     2000 годом на 3 млн.  рублей.  Убыток допустили 17 предприятий или
     54,6%  от общего числа предприятий.  Сумма убытка предполагается в
     объеме 15 млн. рублей.
         Основными причинами,    которые    препятствуют    эффективной
     деятельности организаций,   по-прежнему   остаются   экономические
     проблемы   -   нестабильное  финансирование,  неплатежеспособность
     заказчиков, задолженность за выполненные работы.
         По результатам  анализа  данных  за  2001  и 2000 годы следует
     отметить,  что темп роста средней зарплаты  опережает  темп  роста
     производительности труда в 1,4 раза.
         1.4.1. Выполнение инвестиционной программы
         Основной задачей  в  области  инвестиционной политики является
     повышение эффективности капитальных расходов городского бюджета на
     новое  строительство,  реконструкцию и капитальный ремонт объектов
     социальной сферы муниципальной собственности,  привлечения на  эти
     цели инвестиций и распределение всех средств.
         Несмотря на  изменения  экономической  ситуации  в  стране   и
     сокращение возможностей городского бюджета,  не допущено ни одного
     случая   расторжения   договоров   подряда    на    строительство,
     реконструкцию и ремонтные работы муниципальных объектов.
         За отчетный период минимальная потребность на строительство  и
     реконструкцию объектов составляла 24 млн. руб. В городском бюджете
     было предусмотрено выделение 10 млн.  руб.,  из которых фактически
     было  профинансировано  6,2 млн.  руб.,  т.е.  25%  от минимальной
     потребности и 62% от утвержденных лимитов.
         Фактическое освоение  средств за 2001 год составляет 11,5 млн.
     руб.
         Из-за ежегодного   недофинансирования   объектов  капитального
     строительства   образовалась   задолженность   перед    подрядными
     организациями за выполненные работы в сумме 2,9 млн. руб.
         При ежегодном  рассмотрении  предложений  по  строительству  и
     реконструкции  городских  объектов  предпочтение отдастся объектам
     незавершенного строительства и чрезвычайно  необходимым  социально
     значимым    объектам.   Затягивание   производственного   процесса
     усугубляет ситуацию с вводом в действие оконченных  строительством
     объектов, влечет за собой значительное удорожание.
         В 2001 году планировалось ввести в эксплуатацию вторую очередь
     (28  квартир) 118 квартирного жилого дома по улице Индустриальной,
     предназначенного для распределения работникам  бюджетной  сферы  и
     строящегося   на  долевых  началах  с  администрацией  Костромской
     области, но из-за недофинансирования ввод переносится на 2002 год.
         По той  же  причине  недофинансирования  из городского бюджета
     переносятся сроки ввода объектов:
         - 1-я   очередь   комплекса  очистных  сооружений  водопровода
     станции обезжелезивания в пос. Башутино;
         - пристройка к школе N 27;
         - пищеблок 2-го медобъединения;
         - строительство инженерных сетей в пос. Первомайский.
         В городе  ведется  работа  по  капитальному  ремонту  объектов
     социальной сферы. На 2001 год было заявлено 37 млн. руб., бюджетом
     предусматривалось 13,1 млн.  руб.,  фактически профинансировано  -
     9,3 млн.  руб.,  что составляет 25,1% от минимальной потребности и
     71% от утвержденного лимита.
         Фактическое выполнение   2001   года  на  объектах  капремонта
     составляет 11,1 млн. руб.
         Задолженность перед подрядными организациями - 3,3 млн. руб.
                           ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
         В соответствии  с   Федеральными   адресными   инвестиционными
     программами  в  2001  году  за  счет  средств федерального бюджета
     освоено капитальных вложений в сумме 332,3 млн.  руб.  В том числе
     по программам:
         - "Жилище"                                 - 300,6 млн. руб.
         - "Развитие образования"                   -   4,1 млн. руб.
         - "Здравоохранение"                        -   5,1 млн. руб.
         - "Развитие культуры"                      -   7,2 млн. руб.
         - "Сокращение различий в социально -
           экономическом развитии регионов РФ"
           (главный канализационный коллектор)      -  10,5 млн. руб.
         - "Социально - экономического развития
           Костромской области на период до
           2005 г."                                 -   4,8 млн. руб.
         По проектам  Федеральной   целевой   программы   социально   -
     экономического  развития  Костромской  области  на  период до 2005
     года,  где заказчиком является администрация города  Костромы,  из
     запланированных 198,9 млн.  рублей получено всего 5,8 млн. рублей,
     что составляет 2,9%  от общего объема, в том числе на проект N 195
     "Реконструкция  памятников  истории  и  архитектуры"  -  0,35 млн.
     рублей, проект N 197 "Реконструкция зданий ветхого жилого фонда" -
     3,75  млн.  рублей,  проект  N 198 "Реконструкция и ремонт фасадов
     жилых домов" - 1,7 млн. рублей.
         1.5. Землепользование
         Важнейшей задачей здесь является создание системы кадастрового
     учета  земель,  являющейся неотъемлемой частью системы управления,
     формирования рынка земли, развития инвестиционных процессов.
         В 1997  году  была  утверждена программа разработки земельного
     кадастра, однако из-за недостаточного финансирования работы велись
     крайне  низкими темпами.  Процесс активизировался после создания в
     городе филиала федерального государственного учреждения "Земельная
     кадастровая палата по Костромской области".
         За счет   государственной   кадастровой   оценки   земель    и
     объективного  налогообложения,  арендной платы за землю,  введения
     земельных торгов и выкупа участков поступления в городской  бюджет
     в 2001 году по этим источникам ожидается на уровне 2,0 млн.  руб.,
     что примерно в 2 раза выше уровня предыдущего года.
         В тоже время работа,  связанная с созданием системы управления
     земельными  ресурсами  далека  от завершения,  что ощутимо снижает
     потенциальные доходы городского бюджета.
         1.6. Бюджетная и тарифная политика
         В 2001   году   продолжалась   работа  по  увеличению  доходов
     городского бюджета за  счет  собственных  источников  и  повышению
     доходности территории.
         Одно из основных направлений в этой работе - решение вопросов,
     связанных  с  недоимкой  по налоговым платежам.  Здесь требовалось
     найти баланс  между  взысканием  задолженности  и  предоставлением
     возможности развития предпринимательских структур.
         В 2001 году  сумма  поступлений  за  счет  взыскания  недоимки
     прошлых лет составила свыше 25 млн. руб.
         Одновременно ведется работа по реструктуризации  задолженности
     предприятий города.
         Почти 700  тыс.  руб.   привлечено   дополнительно   за   счет
     установления нормативов отчислений от чистой прибыли муниципальных
     предприятий.
         Привлечению дополнительных  средств  способствует  продолжение
     внедренной в 2000 году практики выпуска муниципальных займов.
         Внесение изменений  в расчеты по отрицательной разнице НДС для
     теплоснабжающих  предприятий  и   внедрение   механизма   снижения
     платежей  за  низкое  качество  жилищно  - коммунальных услуг дали
     экономический эффект в сумме 7 млн. руб.
         Внедрение оптимальной    доли   платных   услуг,   оказываемых
     бюджетными учреждениями, увеличили поступления по этой статье на 8
     млн. руб.
         Системно осуществляется работа, связанная с контролем целевого
     использования  бюджетных  средств,  соблюдению лимитов потребления
     топливно - энергетических ресурсов.
         В тоже   время,   необходимо  отметить,  что  рост  доходности
     территорий  крайне   непропорционально   отражается   на   доходах
     городского бюджета.  (Показатели  приведены в таблице аналогичного
     раздела в прогнозной части на 2002 год).
         Основные направления  работы  администрации  города  в   части
     ценовой  и  тарифной  политики  на  период  2000 - 2001 годов были
     определены "Программой ценовой и тарифной политики  на  территории
     города Костромы", утвержденной городской Думой.
         В процессе реализации программы  решались  следующие  основные
     задачи:
         1. Разработка  муниципальной  нормативной  базы  по   вопросам
     ценообразования по приоритетным направлениям деятельности.
         Подготовлены и  утверждены   к   работе   35   документов   по
     ценообразованию,  в  том  числе  30  постановлений и 5 нормативных
     документов:
         - регулирующих  процесс  проведения  конкурсов  на  выполнение
     муниципальных заказов;
         - упорядочивающих оказание платных медицинских услуг;
         - определяющих  оптимальный  уровень  платы   за   проезд   на
     городском транспорте;
         - определяющих уровень затрат  по  обслуживанию  муниципальных
     нежилых помещений;
         - анализирующих приемы ценового  стимулирования  в  маркетинге
     потребительского рынка.
         2. Совершенствование   процедур   формирования    экономически
     обоснованных цен и тарифов.
         В соответствии с законом РФ "Об  общих  принципах  организации
     местного самоуправления", законодательными актами Правительства РФ
     осуществляется регулирование цен и тарифов на  продукцию  (работы,
     услуги)  муниципальных предприятий.  Общий экономический эффект от
     этой работы составил за отчетный период 97430 тыс. руб.
         3. Поиск   новых   методов   управления   ценообразованием  на
     продукцию и услуги, оплата которых производится за счет городского
     бюджета и иных привлеченных денежных средств.
         Согласование и   расчет    индексов    удорожания    стоимости
     строительно  -  монтажных  работ,  выполняемых  за счет городского
     бюджета,  дали снижение сметной  стоимости  и  экономию  бюджетных
     средств в сумме 5940 тыс. руб.
         Проводимые ценовые экспертизы работ и услуг,  оплачиваемых  за
     счет городского бюджета,  обеспечили за отчетный период экономию в
     сумме 3328 тыс. руб.
         Проводится согласование  цен  с  предприятиями и организациями
     всех форм собственности на  продукцию,  оплачиваемую  из  бюджета,
     исходя  из  задачи  экономии средств,  с учетом состояния бюджета,
     конъюнктуры рынка,  оценки возможности снижения  себестоимости  на
     основе   мониторинга   основных   ее  составляющих  на  территории
     города. Рассмотрено и согласовано более 200 протоков  согласования
     цен на товары.
         Проводится согласование  стоимости   платных   медицинских   и
     стоматологических  услуг,  оказываемых  населению  в муниципальных
     медицинских учреждениях города.
         4. Разработка  и  внедрение мероприятий по прогнозированию цен
     (тарифов) на товары (работы, услуги) на территории г. Костромы.
         Каждое полугодие   проводится   анализ  изменения  уровня  цен
     (тарифов) на продукты питания,  товары народного потребления, ГСМ,
     запчасти, платные и коммунальные услуги. На основе данного анализа
     прогнозируется дальнейший рост цен и рассчитывается дополнительная
     потребность   в  денежных  средствах  для  корректировки  расходов
     городского бюджета.
         Реализация основных  мероприятий  и  задач Программы ценовой и
     тарифной политики позволила в течение 2000 -  2001  годов  создать
     единую  систему  регулирования  и  контроля над ценами и тарифами.
     Экономический эффект в виде  экономии  и  высвобождения  бюджетных
     средств составил 108256 тыс. руб.
         1.7. Городское хозяйство
         1.7.1. Жилищно - коммунальное хозяйство
         Характерное для   данного  периода  реформирование  жилищно  -
     коммунального  комплекса  города   осуществлялось   по   следующим
     направлениям:
         1. Совершенствование систем управления отраслью.
         Именно в  2000 году наиболее обострилась актуальность создания
     эффективной системы управления  жилищным  хозяйством,  позволяющей
     аккумулировать   финансовые  и  материальные  ресурсы,  упразднить
     лишние структурные   звенья    управления,    улучшить    качество
     обслуживания населения,    повысить   ответственность   конкретных
     исполнителей за своевременность и грамотность принимаемых решений,
     поднять на  должный  уровень  защиту  интересов всех нанимателей и
     собственников жилья.
         В этих  целях  в середине 2000 года было создано муниципальное
     унитарное  предприятие   "Жилищное   хозяйство".   Между   ним   и
     администрацией    города    заключен    муниципальный    контракт,
     предусматривающий выполнение муниципального заказа на  содержание,
     текущий  и  капитальный  ремонт  жилищного фонда и благоустройство
     городских  территорий  собственными  силами  и  силами   подрядных
     организаций.
         2. Формирование многообразия собственников  в  жилищной  сфере
     путем создания ТСЖ и развитие инициатив граждан.
         С этой целью создана нормативная база.  Создано 8  Товариществ
     собственников  жилья,  в том числе 2 на базе ЖСК.  Еще 3 ТСЖ будет
     создано в строящихся жилых домах.
         Образование ТСЖ   сдерживается   из-за   отсутствия   гарантий
     финансирования убытков из городского бюджета и сомнений жителей по
     целесообразности развития    ответственности   за   содержание   и
     эксплуатацию домовладений на себя.
         С целью  привлечения  населения  к управлению жилищным фондом,
     воспитания бережного отношения граждан к жилому фонду образованы и
     действуют:
         - 62 уличных комитета:
         - 9 домовых комитетов;
         - 560 старших по домам.
         3. Приемка   ведомственного   жилищного   фонда   и   объектов
     инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность.
         К 2000  году  в муниципальную собственность было принято более
     1200 ведомственных домов площадью 1906,5 тыс. кв. м или 90% жилья,
     подлежащего приемке.
         В 2001 году ожидается прием еще  356,8  тыс.  кв.  м  жилья  в
     основном Минобороны РФ.
         Приемка ведомственного  жилья  в  муниципальную  собственность
     легла  тяжелым  бременем  на городской бюджет.  Реальной поддержки
     городу со стороны государства по содержанию и ремонту жилого фонда
     практически  не  было.  Долг  со  стороны  государства  по приемке
     ведомственного жилья составляет более 400 млн. руб.
         4. Совершенствование системы финансирования ЖКХ
         Финансирование предприятий ЖКХ производится из  2  источников:
     средства  из  городского бюджета и платежи населения через МУ "РКЦ
     по ЖКУ".
         С целью  эффективного  использования  средств администрацией и
     Думой   проводилась   работа   по   экономному   и    эффективному
     использованию   бюджетных  средств  посредством  принятия  целевых
     городских программ по  финансированию  ЖКХ,  формированию  системы
     договорных отношений,   позволяющих   минимизировать   налоги   по
     предприятиям -    поставщикам    услуг,    регулированию    уровня
     рентабельности муниципальных     предприятий    ЖКХ    (предельный
     уровень - 10%), поэтапного сокращения перекрестного субсидирования
     предприятий.
         Вместе с тем,  бюджетное финансирование отрасли  не  превышает
     30%  от  минимальной  потребности.  Постоянно растет задолженность
     бюджета перед предприятиями. На конец 2000 года она составляла 121
     млн. руб. и к концу 2001 года увеличится почти вдвое.
         Благодаря постоянной работе по повышению собираемости платежей
     от   населения  среднемесячное  поступление  денежных  средств  от
     населения повысилось с 82,5 до 86,4%,  задолженность  прошлых  лет
     уменьшилась на 4,1%.
         5. Переход  на  новую  систему  оплаты  ЖКУ  и  реформирование
     социальной политики в сфере жилищно - коммунального хозяйства.
         К 2000 году в городе создана  нормативная  база,  регулирующая
     структуру  платежей по оплате жилья и коммунальных услуг,  а также
     оценки качества и снижения платежей за некачественные  услуги  или
     их отсутствие.
         На 2001 год предельный уровень оплаты жилищно  -  коммунальных
     услуг  утвержден  на  уровне 57%  от стандарта стоимости услуг при
     рекомендованном на государственном уровне 80%. Фактический уровень
     оплаты услуг  населением за 1 полугодие в результате повышения цен
     на топливно - энергетические ресурсы составил 39,4%.
         Действует механизм  предоставления жилищных субсидий для семей
     с недостаточными доходами.  В 2000 году ими  воспользовалось  5,2%
     семей, в 2001 году - 3,74%.
         Льготы по оплате  за  ЖКУ  предоставляются  в  соответствии  с
     федеральным  законодательством.  В  настоящее  время  право на них
     имеет 54,6%  населения  на  сумму  свыше  40  млн.  руб.  в   год.
     Фактическое возмещение из бюджета находится на уровне 20%.
         С целью    обеспечения    доступности    приобретения    жилья
     костромичами   реализуется   механизм   предоставления  гражданам,
     нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий и
     беспроцентных ссуд.  За  счет этого улучшили свои жилищные условия
     49 семей.
         6. Снижение издержек по содержанию и ремонту жилищного фонда и
     поставке коммунальных услуг.
         В течение   2001   г.   продолжалась   системная   работа   по
     обоснованности   цен   на   жилищно   -    коммунальные    услуги,
     предоставляемые по муниципальному заказу.  В результате исключения
     необоснованных затрат,  списываемых предприятиями на себестоимость
     продукции,  приведения  рентабельности  предприятий к нормативной,
     изменении схемы расчетов с целью снижения налогообложения  получен
     экономический эффект в сумме около 16 млн. руб.
         7. Мероприятия по энергосбережению и  эффективным  технологиям
     ЖКХ.
         Специалистами ЖКХ совместно с теплоснабжющими предприятиями  и
     Московским   Центром   по   эффективному   использованию   энергии
     разработана  "Программа  энергосбережения  в  системе   тепло-   и
     водоснабжения г.  Костромы  на  период  1997 - 2003 гг." Программа
     признана лучшей в России, защищена в Госстрое России. Однако из-за
     нерешения  вопросов  финансирования  ее  реализация ведется крайне
     слабыми темпами.
         Во исполнение  утвержденной  программы  "Отходы" администрация
     города совместно с российской организацией  инвалидов  Афганистана
     реализует  проект  строительства  мусоросортировочной станции.  На
     примере города Костромы обрабатывается пилотный проект.
         Ввод первой очереди ожидается в 2002 году.
         ИТОГИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКХ
         Несмотря на некоторое повышение эффективности  и  стабилизации
     работы ЖКХ города, практическое завершение приемки в муниципальную
     собственность  ведомственного  жилья,  приватизацию  жилфонда   на
     уровне 55%, оптимизаций структуры управления, развития конкуренции
     в сфере оказания жилищно - коммунальных услуг,  рост  доли  оплаты
     услуг населением   с   10   до   57%,   в   связи   с  хроническим
     недофинансированием отрасли   из   местного   бюджета   и   полным
     отсутствием поддержки  со  стороны  государства  в  финансировании
     капитального ремонта  и  реконструкции  жилого  фонда  и  объектов
     инженерной  инфраструктуры катастрофически нарастает износ жилья и
     инженерных сетей.
         Более 380  домов  являются  ветхими и требуют незамедлительной
     реконструкции или сноса.
         Износ инженерных  сетей  достигает  уровня  50  - 70%,  из 173
     котлоагрегатов 72 полностью выработали ресурс.
         На конец  2001  года  все  внутренние  резервы ЖКХ практически
     задействованы.
         Так, действовавшая  в  2000 году структура ЖКХ имела следующие
     недостатки:
         - недостаточное   количество  муниципальных  производителей  и
     поставщиков услуг  и  предприятий  различных  форм  собственности,
     оказывающих ЖКУ;
         - отвлечение финансовых средств на НДС в сумме 24,5 млн. руб.;
         - необоснованно высокие издержки на содержание административно
     - управленческого аппарата.
         В итоге ЖКХ оказалось в кризисном состоянии.
         К настоящему  времени   в   значительной   степени   имевшиеся
     недостатки устранены:
         - создано многопрофильное муниципальное унитарное  предприятие
     "Жилищное   хозяйство",   которое   наделено  ответственностью  за
     организацию работ по обслуживанию города;
         - сокращено   216  единиц  административно  -  управленческого
     аппарата;
         - с введением внутреннего подряда на 12,5 млн.  руб. сокращены
     расходы на НДС;
         - с   10   до   14   увеличено   количество   непосредственных
     исполнителей услуг (ЖРЭУ),  в  перспективе  их  увеличение  до  24
     единиц.
         Данная реорганизация      призвана      улучшить      качество
     предоставляемых   услуг,   однако   без   изменения   подходов   к
     финансированию ЖKX со стороны государства многие проблемы  отрасли
     остаются нерешенными.
         1.7.2. Городской транспорт
         Последние годы были  очень тяжелыми и финансовом отношении для
     предприятий городского транспортного комплекса.
         Задолженность городского     бюджета    перед    транспортными
     предприятиями  превысила  110  млн.  руб.,  долг  предприятий   во
     внебюджетные фонды - 93 млн.  руб.  В тоже время удалось сохранить
     достигнутый    неплохой     уровень     городских     пассажирских
     перевозок. Ремонтировался    подвижной    состав,    приобреталось
     оборудование, организованы участки по ремонту и мойке автобусов.
         Кредитом МБРР   было   предусмотрено   выделение   средств  на
     капитальный  ремонт   автобусов   на   Вологодском   авторемонтном
     предприятии, и  это  позволило  отремонтировать  12  автобусов для
     ПАТП-1 на сумму почти 13 млн.  руб.  Не  останавливаясь  на  этом,
     руководство   ПАТП-1   организовало   на  предприятии  участок  по
     капитальному ремонту кузовов  автобусов,  где  отремонтировано  14
     автобусов  при  гораздо более низких затратах,  чем на Вологодском
     авторемзаводе.
         Закончено внедрение   автоматизированной   системы  управления
     транспортным комплексом "Дельта" в ПАТП-4:  91 автобус  оборудован
     датчиками, позволяющими   иметь  речевую  и  графическую  связь  с
     водителями.
         В 2001   году   за   счет  собственных  средств  (160  т.  р.)
     приобретена автоматическая мойка автобусов в ПАТП-4.
         1.8. Социальная сфера
         1.8.1. Социальная защита и социальная поддержка населения
         Вся работа по  социальной  защите  населения  велась  согласно
     утвержденным мероприятиям и целевым программам.
         Результаты реализации городских программ приведены в таблице:
     --------------T-------------------T--------------T---------------+
     ¦Наименование ¦   Финансирование  ¦  Ожидавший   ¦   Полученный  ¦
     ¦ программы   ¦   2000 - 2001 гг. ¦  результат   ¦   результат   ¦
     ¦             +---------T---------+              ¦               ¦
     ¦             ¦  План   ¦  Факт   ¦              ¦               ¦
     ¦             ¦млн. руб.¦млн. руб.¦              ¦               ¦
     +-------------+---------+---------+--------------+---------------+
     ¦      1      ¦    2    ¦    3    ¦       4      ¦       5       ¦
     +-------------+---------+---------+--------------+---------------+
     ¦Городская    ¦ 35693,8 ¦ 60659,7 ¦1. Координация¦1. Складывается¦
     ¦программа    ¦в т.ч.:  ¦в т.ч.:  ¦деятельности и¦определенная   ¦
     ¦"Дети        ¦горбюджет¦горбюджет¦объединение   ¦система коорди-¦
     ¦Костромы"    ¦- 30612  ¦- 26715,6¦средств управ-¦нации деятель- ¦
     ¦             ¦облбюджет¦облбюджет¦лений, ве-    ¦ности по работе¦
     ¦             ¦- 980    ¦- 8500   ¦домств, адми- ¦с семьями и де-¦
     ¦             ¦служба   ¦служба   ¦нистрации го- ¦тьми, нуждающи-¦
     ¦             ¦занятости¦занятости¦рода и др. ор-¦мися в соцзащи-¦
     ¦             ¦- 641,6  ¦- 641,6  ¦ганизаций на  ¦те и особой го-¦
     ¦             ¦         ¦федераль-¦социальную за-¦сударственной  ¦
     ¦             ¦         ¦ный бюд- ¦щиту детей.   ¦поддержке      ¦
     ¦             ¦         ¦жет -    ¦2. Экономичес-¦2. Открыто два ¦
     ¦             ¦         ¦21000    ¦кая поддержка ¦социальных уч- ¦
     ¦             ¦         ¦благотво-¦малообеспечен-¦реждения: детс-¦
     ¦             ¦         ¦рительные¦ных семей     ¦кий дом и Центр¦
     ¦             ¦         ¦средства ¦3. Развитие   ¦реабилитации   ¦
     ¦             ¦         ¦- 202,5  ¦сети социаль- ¦несовершенно-  ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦ных учреждений¦летних         ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦всех ведомств ¦               ¦
     +-------------+---------+---------+--------------+---------------+
     ¦Мероприятия  ¦  3150   ¦  4296   ¦В условиях ог-¦1. Создан банк ¦
     ¦по социальной¦в т.ч.:  ¦в т.ч.:  ¦раничения фи- ¦данных пенсио- ¦
     ¦защите насе- ¦горбюджет¦горбюджет¦нансовых и ма-¦неров и инва-  ¦
     ¦ления по     ¦- 3150   ¦- 3150   ¦териальных ре-¦лидов, нуждаю- ¦
     ¦программе    ¦         ¦облбюджет¦сурсов повы-  ¦щихся в соци-  ¦
     ¦"Забота"     ¦         ¦- 900    ¦сить эффектив-¦альной поддер- ¦
     ¦             ¦         ¦(благот- ¦ность социаль-¦жке            ¦
     ¦             ¦         ¦воритель-¦ной поддержки ¦2. Развитие    ¦
     ¦             ¦         ¦ные ср-ва¦населения.    ¦социальных ус- ¦
     ¦             ¦         ¦- 246    ¦Обеспечение   ¦луг, предос-   ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦решения наибо-¦тавляемых пен- ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦лее острых    ¦сионерам       ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦социальных    ¦3. Привлечение ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦проблем       ¦дополнительных ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦              ¦средств на     ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦              ¦соц. помощь    ¦
     L-------------+---------+---------+--------------+----------------
         Кроме того,   администрация   города  работала  по  реализации
     мероприятий  областной   "Программы   действий   по   реабилитации
     инвалидов на 2001 - 2003 годы.
         В связи с реорганизацией пенсионной системы в 2001 году создан
     городской  отдел  льготного обеспечения,  учитывающий 13 категорий
     льготников и производящий все компенсационные выплаты.
         Производится выплата детских пособий на 15,7 тыс. детей, доход
     о семье которых не превышает 1226 рублей.  Основная проблема здесь
     - наличие  задолженности по выплате детских пособий за 1997 - 2000
     годы в сумме 68 млн. руб.
         В городе  работает  пять  городских  муниципальных  социальных
     учреждений.  В  трех  "Центрах  социального   обслуживания"   2469
     одиноких  пенсионеров получают социально - бытовые услуги на дому.
     75 пенсионеров ежемесячно отдыхают на дневных отделениях.
         Созданы специализированное отделение надомного обслуживания по
     предоставлению социально  -  медицинских  услуг  инвалидам  первой
     группы  и  тем,  кому  за  80  лет,  и "Центр социальной поддержки
     населения", оказывающий  помощь  и  услуги  более  чем  3  тысячам
     нуждающихся.
         1.8.2. Здравоохранение
         Реализация в  последние  годы  ряда  мероприятий по укреплению
     материально  -  технической  базы,  целевых  отраслевых   программ
     способствовали   развитию   городского   здравоохранения,  решению
     имеющихся   проблем.   В   тоже   время    из-за    недостаточного
     финансирования не все планировавшееся на 2 года удалось выполнить.
     Итоги социально - экономического развития города в здравоохранении
     приведены в таблице:
     --------------T-------------------T--------------T---------------+
     ¦Наименование ¦   Финансирование  ¦  Ожидавший   ¦   Полученный  ¦
     ¦ программы   ¦   2000 - 2001 гг. ¦  результат   ¦   результат   ¦
     ¦             +---------T---------+              ¦               ¦
     ¦             ¦  План   ¦  Факт   ¦              ¦               ¦
     ¦             ¦млн. руб.¦млн. руб.¦              ¦               ¦
     +-------------+---------+---------+--------------+---------------+
     ¦      1      ¦    2    ¦    3    ¦       4      ¦       5       ¦
     +-------------+---------+---------+--------------+---------------+
     ¦1. Укрепление¦         ¦         ¦              ¦               ¦
     ¦материально -¦         ¦         ¦              ¦               ¦
     ¦технической  ¦         ¦         ¦              ¦               ¦
     ¦базы ЛПУ     ¦         ¦         ¦              ¦               ¦
     ¦города       ¦         ¦         ¦              ¦               ¦
     ¦Завершение   ¦         ¦         ¦Перевод пище- ¦Продолжается   ¦
     ¦стр-ва пи-   ¦         ¦         ¦блока из ава- ¦эксплуатация   ¦
     ¦щеблока      ¦         ¦         ¦риного здания ¦аварийного     ¦
     ¦2-й горболь- ¦         ¦         ¦в новое       ¦здания         ¦
     ¦ницы         ¦ 12973,1 ¦  4356,1 ¦              ¦               ¦
     ¦Капитальный  ¦         ¦         ¦              ¦Выполнено в    ¦
     ¦ремонт ЛПУ   ¦         ¦ 25636,5 ¦              ¦пределах выде- ¦
     ¦города       ¦         ¦         ¦              ¦ленного финан- ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦              ¦сирования      ¦
     +-------------+---------+---------+--------------+---------------+
     ¦2. Городская ¦         ¦         ¦Улучшение ор- ¦Запланированные¦
     ¦программа    ¦         ¦         ¦ганизации ле- ¦мероприятия в  ¦
     ¦"Сахарный    ¦         ¦         ¦чебной помощи ¦основном выпол-¦
     ¦диабет"      ¦ 13134,3 ¦ 13134,3 ¦больным, повы-¦нены           ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦шение ее эф-  ¦               ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦фективности,  ¦               ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦внедрение     ¦               ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦методов ранней¦               ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦диагностики   ¦               ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦сахарного диа-¦               ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦бета, снижение¦               ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦его распрост- ¦               ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦раненности,   ¦               ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦гарантирован- ¦               ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦ное обеспече- ¦               ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦ние больных   ¦               ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦сахароснижаю- ¦               ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦щими препара- ¦               ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦тами, профи-  ¦               ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦лактика диабе-¦               ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦тических ос-  ¦               ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦ложнений, ин- ¦               ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦валидизации и ¦               ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦смертности    ¦               ¦
     +-------------+---------+---------+--------------+---------------+
     ¦3. Городская ¦         ¦         ¦Укрепление ма-¦Капитально от- ¦
     ¦программа    ¦         ¦         ¦териально -   ¦ремонтирован   ¦
     ¦"Безопасное  ¦         ¦         ¦технической   ¦роддом. Дети   ¦
     ¦материнство и¦         ¦         ¦базы родовспо-¦до 2-х лет     ¦
     ¦здоровое     ¦         ¦         ¦могательных   ¦обеспечиваются ¦
     ¦детство"     ¦         ¦ 21960,8 ¦учреждений;   ¦бесплатным пи- ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦Обеспечение   ¦танием с моло- ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦аппаратурой   ¦чных кухонь.   ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦детских и аку-¦Дети в стацио- ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦шерских ЛПУ   ¦нарах города   ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦города. Внед- ¦лечатся бес-   ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦рение новых   ¦платно.        ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦технологий в  ¦               ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦акушерстве.   ¦Остальные ме-  ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦Социальная по-¦роприятия про- ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦мощь женщинам ¦граммы не вы-  ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦и детям       ¦полняются      ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦              ¦из-за отсутст- ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦              ¦вия финансиро- ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦              ¦вания          ¦
     +-------------+---------+---------+--------------+---------------+
     ¦4. Мероприя- ¦         ¦ 14790,8 ¦Приобретение  ¦В 2000 г. при- ¦
     ¦тия "О работе¦         ¦         ¦санитарных ав-¦обретено 10 а/м¦
     ¦станции ско- ¦         ¦         ¦томобилей,    ¦УАЗ и 13 специ-¦
     ¦рой медицинс-¦         ¦         ¦запчастей,    ¦альных а/м на  ¦
     ¦кой помощи и ¦         ¦         ¦бензина, меди-¦базе "Газели"  ¦
     ¦первоочеред- ¦         ¦         ¦каментов, ра- ¦по лизингу     ¦
     ¦ных мерах по ¦         ¦         ¦диоаппаратуры,¦               ¦
     ¦ее функциони-¦         ¦         ¦диагностичес- ¦Работа станции ¦
     ¦рованию"     ¦         ¦         ¦кой аппаратуры¦обеспечивает-  ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦              ¦ся, однако     ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦              ¦из-за недоста- ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦              ¦точного финан- ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦              ¦сирования не   ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦              ¦выполняются    ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦              ¦мероприятия по ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦              ¦закупке и      ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦              ¦внедрению но-  ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦              ¦вого оборудо-  ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦              ¦вания          ¦
     +-------------+---------+---------+--------------+---------------+
     ¦5. Отпуск    ¦ 25190   ¦ 24230   ¦В связи с тем, что предусмот- ¦
     ¦лекарственных¦         ¦         ¦ренные в бюджете средства зна-¦
     ¦средств по   ¦         ¦         ¦тельно меньше расчетных, сте- ¦
     ¦льготным     ¦         ¦         ¦пень удовлетворения больных   ¦
     ¦рецептам     ¦         ¦         ¦льготными лекарствами низка,  ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦хотя в 2001 г. по сравнению с ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦предыдущим процент обеспечения¦
     ¦             ¦         ¦         ¦вырос:                        ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦- по ветеранам с 18,3 до 33,3%¦
     ¦             ¦         ¦         ¦- по инвалидам с 25 до 34,9%  ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦- по прочим группам населения ¦
     ¦             ¦         ¦         ¦с 4,0 до 10,6%                ¦
     L-------------+---------+---------+-------------------------------
         1.8.3. Образование
         В минувшем  году  в  городе  продолжалась реализация Программы
     совершенствования системы образования в г. Костроме до 2005 года.
         Реализация Программы   осуществлялась   в   пределах  средств,
     выделенных о бюджете города на образование.  Расходы составили  24
     млн.   руб.   В  образовательных  учреждениях  города  разработана
     воспитательная система учреждений.  Два учреждения - средняя школа
     N 41 и детский сад N 35, представившие свои воспитательные системы
     на Всероссийский  конкурс  воспитательных  систем  образовательных
     учреждений, по его итогам удостоены Диплома 1 степени.
         В 2001 году три средних школы NN 8,  23,  34 удостоены  звания
     "Школа века".
         Проведена оптимизация    сети    дошкольных    образовательных
     учреждений. Были ликвидированы и перепрофилированы семь дошкольных
     учреждений.
         На базе  детского сада N 8 открыта специальная (коррекционная)
     школа - интернат  для  детей  -  сирот  и  детей,  оставшихся  без
     попечения родителей.
         Осуществляется дальнейшая работа по вариативности образования.
     Открыты кадетские морские классы на базе средней школы N 7 и клуба
     юных моряков;   лицейские   классы   на   базе    средней    школы
     N 20; сельскохояйственный профиль на базе средней школы N 6.
         Несмотря  на   сложности   с   финансированием    образования,
     сохранены  все  льготы  для  учащихся и работников образовательных
     учреждений,  что   позволяет   получать   высокие   результаты   в
     организации учебно - воспитательного процесса.
         По сравнению  с  1999  годом  число  медалистов,  призеров   и
     победителей  областных  предметных  олимпиад  возросло  в  2 раза.
     Сохраняется высокий процент поступления выпускников школ в ВУЗы.
         1.8.4. Культура и досуг
         В ходе  реализации  плановых  мероприятий,   разработанных   в
     соответствии  с основными направлениями деятельности администрации
     в  области  культуры,  при  крайне  низком  уровне  финансирования
     удалось достичь определенных положительных результатов.
         Сохранена сеть  учреждений  культуры.  С   целью   возрождения
     костромских  традиционных  народных  ремесел  открыт Центр русской
     народной культуры.
         Для оказания    поддержки    юным    дарованиям    назначалась
     муниципальная  стипендия  творчески  одаренной  молодежи   для   6
     учащихся   и   студентов   -  костромичей.  Среди  3200  учащихся,
     занимающихся в муниципальных музыкальных,  художественных,  школах
     искусств     -     победители     международных,    всероссийских,
     межрегиональных, областных и городских конкурсов.
         Библиотечно -  библиографическое обслуживание населения города
     осуществляют 19 библиотек с количеством читателей 58 тыс. чел.
         Культурный досуг   костромичей  обеспечивают  5  муниципальных
     творческих коллективов и  камерный  драматический  театр,  которые
     проводят ежегодно   более   300  концертов  и  спектаклей.  В  2-х
     художественных галереях проводится ежегодно около 30 выставок.
         В тоже   время,  по  причине  дефицита  бюджетных  средств  не
     финансировалась  "Программа  защиты  и   поддержки   муниципальных
     учреждений  культуры",  вследствие  чего остались нереализованными
     следующие положения этой программы:
         - установление  10%  надтарифного  надбавочного  фонда к фонду
     оплаты труда работников школ дополнительного образования;
         - приобретение комфортабельного автобуса на 50 посадочных мест
     для муниципальных творческих коллективов;
         - приобретение   компьютеров   для   Центральной  библиотечной
     системы города;
         - приобретение   аттракциона   в   парк   культуры   и  отдыха
     "Берендеевка".
         1.8.5. Физкультура и спорт
         В ходе  реализации  мероприятий   и   программ   по   развитию
     физической   культуры   и   спорта   достигнут  ряд  положительных
     результатов.
         Увеличено количество    отделений    по    видам   спорта.   В
     муниципальных спортивных школах  горспорткомитета  занимается  783
     человека.
         Ежегодно проводятся  все  спортивно  -  массовые  мероприятия,
     включенные в план работы.
         Организовано и  проводится  первенство   Дворовой   Детско   -
     Юношеской футбольной лиги,  в  2001  году  в  них  участвовало  46
     городских команд.
         На проведение  соревнований и спортивно - массовых мероприятий
     привлечено более 300 тыс. руб. из внебюджетных источников.
         Разработаны новые   формы  организации  спортивно  -  массовых
     мероприятий для привлечения широких слоев населения  к  участию  в
     соревнованиях.   Организованы  коллективы  физическом  культуры  и
     проводятся "Спартакиады здоровья" на 6 предприятиях и организациях
     города.
         1.8.6. Молодежная политика
         Основным программным   документом,   определяющим   приоритеты
     самоуправления  города  в  области  молодежной  политики  являлась
     общегородская   комплексная   программа   "Молодежь  Костромы"  на
     2001 - 2003 гг.
         Эффективность выполнения обозначенных в программах направлений
     и мероприятий следующая:
         1. Обеспечение соблюдения прав молодежи
         Осуществляется систематический   контроль    за    соблюдением
     ежегодных   постановлений   "О   квотировании   рабочих  мест  для
     молодежи".  Постоянно рассматриваются по обращениям молодежи такие
     вопросы,  как  обеспечение  жильем  при  выходе  из детского дома,
     создание клубов  по  месту  жительства,  конфликты  с  родителями,
     предоставление льгот о клубах (кружках) с платными услугами.
         Создан и   функционирует   специальный   юридический    отдел,
     оказывающий  бесплатные юридические услуги обращающимся подросткам
     и молодежи.
         2. Обеспечение  гарантий  в  сфере трудоустройства и занятости
     подростков и молодежи города Костромы.
         В рамках   данного   направления   работает  Молодежный  Центр
     Трудоустройства  и   Информации.   Здесь   проводятся   регулярные
     групповые    и    индивидуальные    занятия   по   профориентации.
     Осуществляются   индивидуальные    тестирования    подростков    с
     использованием   новейших   компьютерных   технологий  на  предмет
     пригодности  к  той  или  иной  профессии   и   подбору   наиболее
     подходящей.
         Совместно с   городским   Центром   занятости   осуществляется
     постоянное   и   временное   трудоустройство  молодежи.  В  летний
     каникулярный  период  осуществляется   временное   трудоустройство
     подростков  школьного  возраста в таких формах,  как экологические
     бригады, сельскохозяйственные бригады, ремонтные бригады и т.п.
         Регулярно проводятся  общегородские  ярмарки рабочих и учебных
     мест.
         3. Гражданское   и   патриотическое   воспитание  подросток  и
     молодежи города Костромы.
         Ведется работа   по   привлечению   молодежи   к   участию   в
     общегородских мероприятиях, посвященных памятным датам.
         В течение  2000  -  2001 гг.  в городе запущена долговременная
     акция  "Ищу  героя",  в   которой   принимают   участие   учащиеся
     общеобразовательных школ, ВПУ, ССУЗов и ВУЗов.
         В течение   всего   периода   на   базе    Городского    Клуба
     Старшеклассников  и  Учащейся молодежи проводились Большие Ролевые
     Игры  для  старшеклассников  на  старославянские  темы,  а   также
     ежегодно  в  августе  проводилась  лагерная  творческая смена "Мир
     людей".
         4. Информационное обеспечение подростков и молодежи.
         В целях эффективного выполнения  данной  работы  созданы  базы
     данных  по  отдельным  направлениям  (досуг  и  отдых,  социальные
     учреждения и  т.п.).  Издан  и  регулярно  корректируется сборник,
     содержащий информацию о всех  городских  социальных,  досуговых  и
     медицинских учреждениях.
         Регулярно проводятся   ярмарки  информации  для  подростков  и
     молодежи.
         На базе  МЦ  "Пале" создана и функционирует служба "Молодежный
     диспетчер",  которая осуществляет  консультирование  подростков  и
     молодежи,   обратившихся   по   различным   вопросам,   в  т.ч.  и
     информационного характера.
         5. Социально    -   психологическая   реабилитация,   оказание
     социальной помощи,  профилактика правонарушений и преступлений,  а
     также  профилактика употребления психоактивных средств подростками
     и молодежью.
         Работа по   социально   -   психологической   реабилитации   и
     психологической помощи  осуществляется  психологическими  службами
     Молодежного Центра трудоустройства и информации и Городского Клуба
     старшеклассников и учащейся молодежи.
         В рамках    этой    деятельности    проводятся   групповые   и
     индивидуальные консультации подростков  и  молодежи  по  различным
     направлениям: сложные жизненные ситуации, психокоррекция и т.п.
         6. Поддержка деятельности детских  и  молодежных  общественных
     объединений.
         Оказывается регулярная   помощь   в   разработке   уставов   и
     регистрации инициативным группам молодежи по созданию общественных
     организаций.
         Совместная реализация   молодежных   программ   и  мероприятий
     осуществляется   в   сотрудничестве   с    такими    общественными
     организациями, как   семейный   клуб  "Девять  плюс",  КГОО  "Мы",
     РСМ, КООМИ "Белый дельфин", ФДПО и др.
         7. Организация  детского  летнего  отдыха  и занятости детей и
     подростков города Костромы.
         Ежегодно разрабатывается  городская  программа  по организации
     отдыха  различных  категорий  детей  (Дети  -  сироты,   дети   из
     малообеспеченных   и   многодетных  семей,  дети,  находящиеся  на
     опеке, дети из неблагополучных семей, одаренные дети).
         Традиционно разрабатываемые  программы выполняются практически
     в полном объеме.
         8. Поддержка молодой семьи.
         В рамках    данного    направления    осуществляется    тесное
     сотрудничество  с клубом молодой семьи "Девять плюс" по совместной
     реализации программы "Здоровое будущее".
         Ежегодно организуется и проводится конкурс молодых супружеских
     пар "Домашний очаг".
         9. Организация   досуга   и   aктивного  отдыха  подростков  и
     молодежи.
         Ежегодно разрабатывается   и   реализуется   система  массовых
     развлекательных программ для  подростков  и  молодежи,  таких  как
     "Здравствуй,  брат  студент",  фестиваль  детского  и  молодежного
     эстрадного   творчества   "Фристайл",   мероприятия    в    рамках
     празднования "Дня    города",   Дня   молодежи",   танцевально   -
     развлекательные программы на Сусанинской  площади  и  на  стадионе
     "Спартак" и ряд других.
         На базе молодежного Центра  "Пале"  осуществляет  деятельность
     ряд студий, клубов по интересам и творческих коллективов.
         Кроме того, работает  студия  ролевых  игр,  которая   обучает
     старшеклассников  основам игромоделирования и организует Большие и
     Малые ролевые игры для детей и подростков города.
         1.9. Подготовка к 850-летнему юбилею города
         Координация работы по подготовке к 850-летию основания  города
     Костромы  осуществляется специальным подразделением администрации,
     основной целью работы  которого  является  определение  и  решение
     задач  по  подготовке  города  к юбилею и юбилейным мероприятиям в
     2002 году.
         К настоящему  времени  разработан  комплексный план подготовки
     празднования юбилея и около 60 сопутствующих документов.
         Совместно с    Конгрессом    муниципальных    образований   РФ
     организованы и проведены:
         - международный   фестиваль   симфонической   музыки  "Берн  -
     Кострома - Москва";
         - участие  костромских  творческих  коллективов  в  концертных
     программах Дня города в Москве в 2001 году.
         При финансовой   поддержке   Минтруда   и   соцразвития  РФ  и
     московского фонда "Гармония" в июне 2001 года в Костроме состоялся
     фестиваль детского творчества "Ума, души и рук творенье" для детей
     с ограниченными возможностями из шести регионов России.
         Ведется подготовка  и  издание  ряда  полиграфических  работ о
     Костроме, изготовление сувенирной продукции.
         Активизированы культурные международные  связи  с  городами  -
     побратимами  Даром  (США),  Даром (Англия),  Хювинкяя (Финляндия).
     Состоялись гастрольные поездки творческих коллективов и  отдельных
     исполнителей во Францию, Австрию, Германию.
         Продолжалось сотрудничество с Германией.  Подписано соглашение
     об экономическом и культурном сотрудничестве с городом Аахен.
         Данные мероприятия  имеют  большое  значение  для формирования
     имиджа города как исторического,  культурного центра с самобытными
     традициями, привлечения в город инвестиций.
         Так, немецкими  партнерами  в  2001  годом   инвестировано   в
     различные  проекты культурно - образовательного характера около 70
     тыс. долларов США.
         Турецкая фирма "Турос" оказала городу помочь в ремонте фасадов
     первого медобъединения на  сумму  7  тыс.  долларов  США,  ремонте
     фасада здания администрации города.
         А всего в 2001 году в  результате  международной  деятельности
     привлечены  и  использованы  в интересах города Костромы около 140
     тыс. долларов США.
         1.10. Экология
         За прошедший  год  экологическая  обстановка   в   городе   не
     ухудшилась и оценивается как удовлетворительная.
         Ежегодно более чем с 400 предприятиями и организациями  города
     заключаются   договоры   на  комплексное  природопользование,  что
     позволяет    контролировать    деятельность     предприятий     по
     выбросам (сбросам) загрязняющих веществ и размещением отходов.
         За 2  года  ликвидировано  более  200  стихийных   свалок   на
     предприятиях и территории города.
         В стадии реализации находится городская программа "Отходы".
         Постоянно контролируется  экологическое  состояние подземных и
     поверхностных вод, которое остается стабильным.
         На контроле   находится   179   предприятий,  имеющих  выбросы
     загрязняющих  веществ   в   атмосферу.   Аварийных   выбросов   не
     зафиксировано.
         1.11. Защита населения от чрезвычайных ситуаций
         Городским управлением  по делам ГО и ЧC велась плановая работа
     по предупреждению чрезвычайных  ситуаций,  оперативно  устранялись
     последствия возникавших аварий.
         Кроме того в 2001 году завершена  подготовительная  работа  по
     созданию  на  базе МУ ПАСС "Служба спасения" совместно со станцией
     скорой  медицинской  помощи  центра   "Спецмедсервис   на   дому",
     призванного    обеспечить   население   города   квалифицированной
     медицинской помощью не экстренного характера.
         1.12. Правоохранительная деятельность
         Ежегодно разрабатывается  и   реализуется   Комплексный   план
     основных организационных и практических мероприятий по обеспечению
     правопорядка в городе Костроме "Правопорядок".
         В 2001  году  удалось  улучшить  взаимодействие  и координацию
     деятельности правоохранительных структур,  создать предпосылки для
     снижения роста преступности.
         Проведена реорганизация УВД г.  Костромы, улучшена материально
     - техническая база отделов внутренних дел города.
         Действовала "Программа   комплексных    мер    противодействия
     злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному  обороту о городе
     Костроме на 2000 - 2001 гг." В ходе реализации программы  в  сферу
     профилактики    наркомании   вовлечено   максимальное   количество
     учреждения,  правоохранительных  органов,  ведомств,  общественных
     организаций, партий   и   движений.   Возросла   информированность
     населения о вреде  наркомании.  Принимаются  эффективные  меры  по
     пресечению сбыта наркотиков. Стала формироваться система лечения и
     реабилитации наркоманов.   Выросла    техническая    вооруженность
     органов, осуществляющих борьбу с наркоманией.
         Однако, несмотря на принимаемые меры, криминогенная обстановка
     в   городе   Костроме   продолжает   ухудшаться.  Отмечается  рост
     преступности более, чем на 40%, а ее тяжких видов - на 80%.
         Снизилась раскрываемость  преступлений.  В  целом раскрывается
     лишь каждое 4-е, по некоторым видам - 6-е - 8-е.
         Итоги 2001    года    свидетельствуют,     что     обеспечение
     жизнедеятельности города осуществлялось на грани выживания. Наряду
     с решением одних проблем крайне обострился целый ряд  других.  Тем
     не менее,  деятельность органов местного самоуправления в условиях
     постоянного недофинансирования потребностей  городского  хозяйства
     позволила  в  2001 году максимально сдержать негативные тенденции,
     последствия которых без принятия  необходимых  мер  проявились  бы
     намного сильнее.
                ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
                        РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА 2002 ГОД
                2. Основные исходные показатели социально -
              экономического развития г. Костромы в 2002 году
         С 2002  года начинается реализация основных программных задач,
     нацеленных на улучшение условий  жизни  населения  и  стабилизацию
     финансово    -    экономического   положения   производственно   -
     хозяйственного сектора экономики города,  обозначенных в Концепции
     и программе социально - экономического развития города Костромы до
     2004 года.
         В соответствии  со  сценариями  условиями  развития российской
     экономики на социально - экономическое развитие города в 2002 году
     существенное   влияние   окажут  прогнозируемые  общеэкономические
     условия, в т.ч.:
         - рост индекса потребительских цен в среднем на 12%;
         - удорожание инвестиционных товаров в среднем на 15%;
         - удорожание платных услуг населению в среднем на 32%;
         - обостряющиеся    в    связи    с    неплатежами     проблемы
     энергообеспечения и другие факторы.
         При разработке прогноза социально  -  экономического  развития
     г. Костромы  на  2002  год проанализировано развитие экономической
     ситуации в  городе  в  2001  году  и  учтены обобщенные прогнозные
     материалы,  полученные от ведущих предприятий города и структурных
     подразделений городской администрации.
         2.1. Промышленность
         (Приложение 1)
         Начавшееся в 1399 - 2001 годах оживление экономики продолжится
     и в 2002 году.  Если более полно и эффективно использовать условия
     для  дальнейшего  роста  производства  в  промышленности,  то   по
     прогнозным  оценкам  в 2002 году объемы промышленного производства
     вырастут  в  сопоставимом  измерении  на  10,5%  и   достигнут   в
     действующих ценах 9083,8 млн.  рублей. При этом наиболее динамично
     будут   развиваться   следующие    отрасли:    машиностроение    и
     металлообработка  (прирост  объемов ожидается 15,3%  к уровню 2001
     года), деревообрабатывающая промышленность (35,0%), промышленность
     стройматериалов (8,1%) и легкая промышленность (5,5%).
         На общий показатель работы промышленности  у  нас  традиционно
     решающее влияние оказывают электроэнергетика (удельный вес в общем
     объеме производства - 20%) и машиностроение (30%).
         В 2001     году    удалось    стабилизировать    ситуацию    в
     электроэнергетике.   На   2002   год   прогнозируется   сохранение
     достигнутого уровня объемов производства в отрасли. Основанием для
     этого служит увеличение спроса потребителей на  электроэнергию.  С
     учетом этого  выработка  электроэнергии  может  составить не менее
     1144 млн. кВт. час.
         В 2002   году   в   машиностроении  прогнозируется  дальнейшее
     наращивание  объемов  производства,  устойчивое  повышение  спроса
     внутреннего  рынка на важнейшие виды машиностроительной продукции.
     На  многих   машиностроительных   предприятиях   предусматривается
     внедрение  прогрессивных  технологий  и  приобретение современного
     оборудования, освоение  новых  видов  продукции.   В   2002   году
     прогнозируется рост  объемов  производства  в  отрасли  на  уровне
     115,3% к 2001 году. Более, чем в 2 раза увеличится выпуск дробилок
     и на одну треть экскаваторов,  больше чем  в  прошлом  году  будет
     произведено    металлорежущих   и   деревообрабативащих   станков,
     прядильных машин, калориферов и другой продукции.
         В целом за последние пять лет в  деревообрабатывающей  отрасли
     наметилась    и    сохраняется    тенденция   увеличения   объемов
     производства.  Стабильная  работа  предприятий  отрасли  благодаря
     мероприятиям   по   техническому   перевооружению   выпуску  новой
     продукции, улучшению    качества    изделий     дает     основания
     прогнозировать  в  2002  году  прирост выпуска продукции на уровне
     35,0% по сравнению с  2001  годом.  Значительно  возрастут  объемы
     выпуска фанеры (на 65%) и пиломатериалов (на 15%).
         В 2001   году   не   удалось   стабилизировать   ситуацию    в
     промышленности строительных материалов по ряду объективных причин.
     Однако, в 2002 году объем выпуска продукции отрасли прогнозируется
     с ростом на 8,1%  к прошлому году и,  прежде всего,  это связано с
     планируемым    увеличением    объемов   строительства.   Ожидается
     увеличение  выпуска  всех  основный   видов   продукции:   кирпича
     строительного,   стеновых  материалов,  сборных  ж/б  конструкций,
     щебня.
         По прогнозным расчетам в  2002  году  тенденция  к  увеличению
     производства продукции  в  легкой  отрасли  сохранится,   и   темп
     прироста  составит  5,5%  к  уровню  прошлого  года.  Несмотря  на
     сложности обеспечения предприятий отрасли  сырьем  и  материалами,
     высокий    удельный   вес   морально   и   физически   устаревшего
     оборудования,  предприятия  постоянно  работают  над   обновлением
     ассортимента  и  повышением  качества продукции,  что способствует
     повышению спроса на нее как внутри страны,  так и за ее пределами.
     В 2002 году прогнозируется увеличить производство льняной пряжи на
     19,2%, льняных тканей - на 20,1%, обуви - в 2 раза.
         Впервые за последние  три  года  в  2002  году  прогнозируется
     увеличение  объемов  производства  продукции  в лицевой отрасли на
     2,7%  к уровню прошлого года.  В  2002  году  ведущие  предприятия
     отрасли - ОАО "Русский хлеб",  ФГУП "Ликеро - водочный завод", ОАО
     "Костромапищекомбинат",  OOO  "Ceребряный  источник"  прогнозируют
     увеличение   объемов   выпуска   хлеба  и  хлебобулочных  изделий,
     кондитерских изделий,  воды  бутилированной,  водки  и  ликеро   -
     водочных изделий.
         Увеличение объемов производства  в  2002  году  прогнозируется
     также  в  черной  металлургии на 3,0%,  полиграфической - на 5,5%,
     химической - на 0,7%. В медицинской отрасли прогнозируется падение
     объемов   -   на   14%  из-за  изменения  системы  статистического
     учета (изменение собственника и статуса предприятия).
         Прогноз производства  потребительских товаров для населения на
     2002  год  учитывает  возможное  увеличение  доходов  населения  и
     ресурсов отечественного   сырья.  По  всем  видам  потребительских
     товаров прогнозируется рост выпуска  продукции,  который  в  целом
     может составить 107,0% к уровню 2001 года.
         2.1.1. Развитие и поддержка предпринимательской деятельности
         В 2002    году    предполагается    проведение    через   Союз
     промышленников   на   основании   заключенного   договора   четкой
     промышленной политики,   направленной   на   дальнейшее   развитие
     предприятий города.
         За год  рост  физических  объемов производства ожидается более
     чем на 20%.
         Высокими темпами  будет  развиваться  строительный   комплекс,
     благодаря  реализации Федеральной программы по строительству жилья
     для военнослужащих, уволенных в запас. Предусмотренные договором с
     Минобороны  отчисления  от  жилищного  строительства (помимо роста
     налогооблагаемой базы предприятий строительного  комплекса)  дадут
     возможность   строительства  необходимых  объектов  социального  и
     коммунального назначения.
         В целях    активизации    работы    по    поддержке     малого
     предпринимательства  предполагается  создание в составе управления
     экономики подразделений по вопросам развития  предпринимательства,
     утверждение    и    реализация   городской   Программы   поддержки
     предпринимательства и создание соответствующего Фонда.
         Минимально необходимое  финансирование  для реализации данного
     направления из городского бюджета 500 - 700 тыс. руб. в год.
         Ожидаемые результаты    -    рост   объемов   производства   и
     налогооблагаемой базы в малом бизнесе  на  20  -  25%,  увеличение
     числа рабочих  мест на 1 тысячу,  организация глубокой переработки
     местной сельхозпродукции и дикорастущего сырья.
         2.2. Потребительский рынок товаров и услуг
         (Приложение 2)
         В 2002   году   потребительский   рынок    в    целом    будет
     характеризоваться    примерным    соответствием   между   объемами
     предложения товаров и уровнем платежеспособного спроса  населения.
     При  этом  активизируется процесс насыщения потребительского рынка
     отечественными товарами.  По прогнозным  оценкам  на  2002  год  с
     учетом  предполагаемых темпов развития промышленного производства,
     повышения уровня реальных денежных доходов населения и социального
     обеспечения,  совершенствования  инфраструктуры  оборот  розничной
     торговли  и  оборот  общественного  питания  вырастут  на  3%   по
     сравнению с 2001 годом.
         В 2002 году положительные тенденции  на  рынке  платных  услуг
     сохранятся  и  получат  дальнейшее развитие,  в сопоставимых ценах
     объем  платных  услуг  составит  103,5%  к  уровню  2001  года.  В
     структуре платных услуг населению преобладающая доля сохранится за
     жилищно   -   коммунальными   услугами,   услугами   пассажирского
     транспорта и  связи.  Увеличится  доля бытовых услуг,  туристско -
     экскурсионных, медицинских, услуг культуры и образования.
         2.3. Труд
         (Приложение 3)
         Численность работающих  в  экономике  города   по   прогнозным
     оценкам  составит 118,7 тыс.  человек,  в том числе в материальном
     производстве 69,0 тыс.  человек, в непроизводственной сфере - 49,7
     тыс. человек.
         В 2002 году прогнозируемый  фонд  заработной  платы  достигнет
     4016,8 млн.  рублей с ростом к оценке 2001 года на 23,4%.  В целой
     по  народному  хозяйству  в  сфере  заработной  платы   сохранится
     позитивная  динамика,  сложившаяся в прошлом году.  Среднемесячная
     заработная плата в среднем по городу увеличится  до  2820  рублей,
     что выше уровня 2001 года на 23,4%.  Причем, в непроизводственной,
     сфере она будет расти быстрее,  чем в материальном производстве. И
     это обусловлено предусмотренным в проекте бюджета РФ на  2002  год
     повышением    заработной    платы   бюджетникам,   довольствия   -
     военнослужащим  и   другими   мерами,   принимаемыми   на   уровне
     Правительства.
         2.4. Капитальное строительство
         (Приложение 4)
         При прогнозе и оценке возможностей  роста  инвестиций  в  2002
     году  учитывалось,  что  одной из важнейших отраслей строительного
     комплекса в настоящее время остается жилищное строительство.
         Соглашением о  сотрудничестве между Министерством обороны РФ и
     администрацией города Костромы предусмотрено строительство в  2001
     - 2004 г.г. жилья для нужд МО РФ.
         На строительство   объектов    производственного    назначения
     прогнозируется  направить 538,512 млн.  рублей или 96,3%  к уровню
     2001   года.   Ключевая    роль    в    финансировании    объектов
     производственного назначения    отведена   собственным   средствам
     предприятий,  так как не все предприятия в состоянии брать кредиты
     из-за   высокого   банковского  процента.  Удельный  вес  объектов
     производственного назначения в общем  объеме  инвестиций  составит
     50,0%.
         На развитие  социально  -  культурной   сферы   прогнозируется
     привлечение   568,4   млн.  рублей  или  50,0%  от  общего  объема
     инвестиций с приростом  к  уровню  2001  года  на  9,5%.  Основным
     источником  финансирования в социально - культурной сфере являются
     привлеченные средства,  в том  числе  государственных  инвестиций,
     финансируемых за счет федерального бюджета.
         Предстоит обеспечить ввод  не  менее  159,8  тыс.  кв.  метров
     жилья,  что  на  20,5%  больше аналогичного периода прошлого года.
     Рост жилья в 2002  году  будет  обеспечен  в  основном  средствами
     Министерства обороны.
         По объектам  здравоохранения  прогнозируется  привлечение  9,2
     млн. рублей по тем объектам, которые финансировались в 2001 году.
         Продолжится работа по строительству объектов образования.
         По стройкам   и   объектам,   финансируемым  за  счет  средств
     федерального бюджета в 2002 году,  планируется  получить  49  млн.
     руб.   на   строительство   объектов   культуры,  здравоохранения,
     коммунального и  жилищного  строительства,  и  9,5  млн.  руб.  по
     объектам,  предусмотренным  к финансированию за счет средств Фонда
     регионального развития в  рамках  реализации  Федеральной  целевой
     программы   "Сокращение  различий  в  социально  -  экономического
     развитии регионов Российской Федерации" (2002 -  2010  годы  и  до
     2015  года)  на  реконструкцию  объектов  водоснабжения,  очистных
     сооружений и систем канализации.
         2.5. Землепользование
         Для создания основы системы  управления  земельными  ресурсами
     намечается выполнить следующие мероприятия:
     -----------------T---------T-----------------T-------------------+
     ¦  Наименование  ¦Источник ¦Решаемая проблема¦Ожидаемый результат¦
     ¦  мероприятия   ¦финанси- ¦                 ¦                   ¦
     ¦                ¦рования  ¦                 ¦                   ¦
     +----------------+---------+-----------------+-------------------+
     ¦Реализация прог-¦Средства ¦Отсутствие систе-¦Постановка земле-  ¦
     ¦раммы "Создание ¦федераль-¦мы кадастровых   ¦пользователей на   ¦
     ¦автоматизирован-¦ного бюд-¦данных о земель- ¦кадастровый учет и ¦
     ¦ной системы ве- ¦жета     ¦ных участках на  ¦постепенное созда- ¦
     ¦дения Госземка- ¦         ¦территории города¦ние базы данных о  ¦
     ¦дастра г. Кост- ¦         ¦(принадлежность, ¦всех земельных     ¦
     ¦ромы"           ¦         ¦вид права на зем-¦участках           ¦
     ¦                ¦         ¦лю, целевое наз- ¦                   ¦
     ¦                ¦         ¦начение, размер  ¦                   ¦
     ¦                ¦         ¦участка и т.д.)  ¦                   ¦
     +----------------+---------+-----------------+-------------------+
     ¦Государственная ¦Городской¦Проект второй ча-¦Увеличение платежей¦
     ¦кадастровая     ¦бюджет   ¦сти налогового   ¦за землю примерно в¦
     ¦оценка земель.  ¦         ¦кодекса предус-  ¦1,5 - 5,0 раз в за-¦
     ¦Земельный налог ¦         ¦матривает ставки ¦висимости от утвер-¦
     ¦и арендная плата¦         ¦земельного нало- ¦жденной налоговой  ¦
     ¦                ¦         ¦га в размерах от ¦ставки             ¦
     ¦                ¦         ¦0,1% до 2% от    ¦                   ¦
     ¦                ¦         ¦кадастровой      ¦                   ¦
     ¦                ¦         ¦оценки земли     ¦                   ¦
     +----------------+---------+-----------------+-------------------+
     ¦Разграничение   ¦Горбюджет¦Отсутствие реест-¦Создание реестра   ¦
     ¦земель города на¦100 т. р.¦ра земельных уча-¦земель муниципаль- ¦
     ¦федеральные,    ¦         ¦стков муниципаль-¦ной собственности, ¦
     ¦субъекта федера-¦         ¦ной собственности¦на основе которого ¦
     ¦ции и муници-   ¦         ¦                 ¦появится возмож-   ¦
     ¦пальные         ¦         ¦                 ¦ность принятия уп- ¦
     ¦                ¦         ¦                 ¦равленческих реше- ¦
     ¦                ¦         ¦                 ¦ний                ¦
     +----------------+---------+-----------------+-------------------+
     ¦Земельные торги ¦    -    ¦Отсутствие рынка ¦Организация рынка  ¦
     ¦и выкуп земель- ¦         ¦земли            ¦земли и получение  ¦
     ¦ных участков    ¦         ¦                 ¦дополнительных     ¦
     ¦                ¦         ¦                 ¦доходов в бюджет   ¦
     L----------------+---------+-----------------+--------------------
         2.6. Бюджетная и тарифная политика
         Состояние экономики города в последние годы и  перспективы  ее
     дальнейшего  развития  в  2002  году  обеспечивают постоянный рост
     налогооблагаемой базы,  ежегодное  значительное  увеличение  сбора
     налогов  во все  уровни бюджетов и во внебюджетные государственные
     фонды.
         Однако данная   положительная   динамика  не  находит  прямого
     отражения  в  формировании  доходной  части  городского   бюджета,
     увеличении   расходов  внебюджетных  фондов  по  городу  Костроме.
     Несовершенство  применяемых  нормативов  и  применение  понижающих
     коэффициентов   (в  2002  году  -  0,69)  по  покрытию  изначально
     недостаточных  расходов  сводят  на  нет  возможности   городского
     бюджета по содержанию городского хозяйства.
         Если в расчетах областного  бюджета  по  расходам  для  города
     Koстромы   учтены   и  почти  двухкратный  рост  заработной  платы
     работникам бюджетной сферы,  и ожидаемый рост  цен  и  тарифов  на
     топливо и энергию, то реально эти расходы доходами не подкреплены.
     Бюджет города искусственно  доведен  областью  как  дотационный  и
     дефицитный.
         Ниже в таблице приведены данные о  распределении  бюджетных  и
     внебюджетных средств, собираемых на территории города:
                                                            (тыс. руб.)
     ----------------------T----------T-----------T-----------T--------------+
     ¦                     ¦  1999 г. ¦  2000 г.  ¦  2001 г.  ¦2002 г.(ожид.)¦
     +---------------------+----------+-----------+-----------+--------------+
     ¦Сумма поступлений из ¦          ¦           ¦           ¦              ¦
     ¦города в бюджеты всех¦          ¦           ¦           ¦              ¦
     ¦уровней              ¦1 277 063 ¦1 636 209  ¦2 364 357  ¦2 638 036     ¦
     ¦                     ¦          ¦           ¦           ¦              ¦
     ¦Удельный вес распре- ¦          ¦           ¦           ¦              ¦
     ¦деления (%/тыс. руб.)¦          ¦           ¦           ¦              ¦
     ¦- федеральный б-т    ¦34(432354)¦40(648 445)¦50(1172880)¦53 (1 400 642)¦
     ¦- областной б-т      ¦25(316236)¦21(341 500)¦19(445 722)¦17 (  458 021)¦
     ¦- городской б-т      ¦41(528473)¦39(646 264)¦31(745 555)¦19 (  779 373)¦
     ¦                     ¦          ¦           ¦           ¦              ¦
     ¦Внебюджетные фонды   ¦          ¦           ¦           ¦              ¦
     ¦(всего/в т.ч. город) ¦          ¦           ¦           ¦              ¦
     ¦- дорожные           ¦246 924/- ¦386 201/-  ¦284 550/-  ¦293 500/-     ¦
     ¦- ФОМС               ¦ 54 324/- ¦66011/-    ¦ 86209/-   ¦116 380/-     ¦
     L---------------------+----------+-----------+-----------+---------------
         Таким образом,  бюджет  2002  года  не  покрывает  минимальных
     текущих потребностей  города,  не  учитывает  долги,  составляющие
     половину  годового  бюджета и образовавшиеся преимущественно из-за
     недофинансирования областью процесса приемки ведомственного жилого
     фонда,   не  предусматривает  средства  на  возврат  транспортного
     кредита  МБРР.  Средства,  выделяемые  на  покрытие   убытков   от
     предоставления  федеральных льгот ряду категорий населения в целом
     не покрывают даже полугодовой потребности.
         Так, общая потребность на финансирование  льгот  составляет  в
     2002 году 226 млн. руб. или 240 руб. на 1 чел. в месяц. Фактически
     выделено 103 млн.  руб.,  в том числе ветеранам 76 млн.  руб. (131
     руб./чел. в м-ц) и инвалидам 27 млн. руб. (174 руб./чел. в м-ц).
         Учитывая проводимую  на  протяжение  последних  лет   политику
     федеральных  и  областных  властей "стягивания" налоговых ресурсов
     местных  бюджетов  в  пользу   федерального   и   областного   без
     соответствующих  компенсаций,  в  ближайшие  2 года предполагается
     проведение аналогичной бюджетной и налоговой политики:
         - закрепление    тенденции    роста    объемов   промышленного
     производства и, как следствие, рост доходов;
         - развитие   и   поддержка   инвестиционной   деятельности  на
     территории  города  с   предоставлением   льгот   по   налогам   и
     сборам, зачисляемым в городской бюджет;
         - максимальная  концентрация  усилий  администрации  города  и
     налоговых  органов  на  взыскание  просроченной  задолженности  по
     платежам в городской бюджет;
         - контроль  за  целевым  и  экономным  расходованием бюджетных
     средств;
         - выработка  схемы  оказания  услуг  по федеральным льготам на
     уровне их реального финансирования;
         - сокращение   льгот,   надбавок,   услуг,   установленных  на
     городском уровне и приводящих к дополнительным расходам бюджета.
         Учитывая экономическую  необходимость  и  социальную  важность
     проведения  эффективной  ценовой  и  тарифной  политики  в  работе
     администрации   города   предполагается   продолжить    реализацию
     утвержденной Программы ценовой и тарифной политики.
         Кроме того, приоритетными задачами и мероприятиями будут:
         - разработка    нормативной   базы   по   вопросам   цено-   и
     тарифообразования;
         - создание  эффективного  механизма управления и регулирования
     ценами  и  тарифами  с  учетом  платежеспособности   населения   и
     состояния городского бюджета;
         - совершенствование   процедуры   формирования    экономически
     обоснованных цен и тарифов,  отражающих потребности производителей
     и потребителей товаров и услуг;
         - обеспечение  "прозрачности"  процедуры  установления тарифов
     для населения и обоснованность уровня затрат и стоимости товаров и
     услуг;
         - содействие созданию благоприятного  инвестиционного  климата
     путем эффективного тарифного регулирования;
         - постепенное сокращение  множественности  тарифов,  отход  от
     практики "перекрестного субсидирования", прекращение льготирования
     одних потребителей за счет  завышения  тарифов  для  других  групп
     потребителей;
         - защита  прав  и  интересов  потребителя  путем   постоянного
     контроля  за  обеспечением  полного и качественного набора услуг в
     соответствии с произведенной оплатой;
         - предотвращение    экономическими    методами    установления
     монопольно высоких ставок и тарифов;
         - прогнозирование изменения цен (тарифов) на товары,  работы и
     услуги для подготовки бюджета  города  и  оперативного  управления
     бюджетным процессом.
         2.7. Городское хозяйство
         2.7.1. Жилищно - коммунальное хозяйство
         Определенный эффект  в  улучшении работы ЖКХ ожидается от ряда
     осуществленных в 2001 году организационных мероприятий.
         Создано муниципальное    унитарное    предприятие   "Городское
     дорожное  специализированное  управление",   основными   функциями
     которого являются:
         - организация  исполнения  работ   по   текущему   и   зимнему
     содержанию, а также ремонту дорог и улиц города;
         - ремонт и содержание мостов, путепроводов и других инженерных
     сооружений на городских дорогах;
         - содержание парков,  скверов,  газонов  и  выполнение  других
     работ, связанных с благоустройством города.
         Создано МУП "Горэнергосервис", в задачи которого входит:
         - организация приема и сбыта электроэнергии;
         - энергоснабжение жилищного фонда;
         - содержание     и     обслуживание    внутридомовых    сетей,
     трансформаторных и наружных электрокабелей;
         - работа с должниками по оплате ЖКУ.
         С целью  сохранения  и  развития  энергетического   хозяйства,
     наиболее   рационального  использования  муниципального  имущества
     муниципальные газовые котельные,  тепло- и энергоносители переданы
     в  долгосрочную  аренду  ООО "Костромская региональная компания по
     реализации газа"  с  обязанностью  последней  производить  на  них
     работы по модернизации и замене оборудования.
         Подготовлен ряд  нормативных   документов,   направленных   на
     совершенствование  договорных  в  работе  жилищно  - коммунального
     хозяйства с целью:
         - повышения  ответственности  исполнителей перед потребителями
     за  предоставление  качественных   и   своевременных   жилищно   -
     коммунальных услуг;
         - перевода на прямые договоры  населения  с  "Лифтсервисом"  и
     "Горэнергосервисом", исключающие начисления НДС.
         Планируется издание  нормативного   документа,   утверждающего
     Положение   о  страховании  жилищного  фонда  и  направленного  на
     повышение ответственности жителей за сохранность своего жилья.
         В 2002   в   сфере   ЖКХ  планируется  также  реализовать  ряд
     мероприятий по модернизации  морально  устаревшего  жилого  фонда,
     ремонту  дорог  и  мостов,  благоустройству  кладбищ  и  полигонов
     твердых битов отходов,  реконструкции  уличного  освещения,  сетей
     водопровода и канализации.
         Будет продолжена работа по совершенствованию схемы  управления
     комплексом   ЖКХ,  выработке  и  реализации  схемы  акционирования
     муниципальных предприятий ЖКХ.
         2.7.2. Городской транспорт
         В текущем   году   предполагается  осуществление  мероприятий,
     направленных на  сохранение  и  улучшение  технического  состояния
     подвижного состава,   с   целью  обеспечения  достигнутого  уровня
     перевозок без привлечения  дополнительных  средств  из  городского
     бюджета:
     --------------T--------------T-------------------T---------------+
     ¦  Oсновные   ¦Финансирование¦      Решаемая     ¦   Ожидаемый   ¦
     ¦ мероприятия ¦              ¦      проблема     ¦   результат   ¦
     +-------------+--------------+-------------------+---------------+
     ¦Приобретение ¦500 тыс.р.    ¦Выявление техничес-¦Улучшение тех- ¦
     ¦диагностичес-¦собст. ср-ва  ¦ких неисправностей ¦нического сос- ¦
     ¦кого оборудо-¦              ¦подвижного состава ¦тояния автобу- ¦
     ¦вания для    ¦              ¦                   ¦сов            ¦
     ¦ПАТП-4       ¦              ¦                   ¦               ¦
     +-------------+--------------+-------------------+---------------+
     ¦Приобретение ¦60 000 дол-   ¦       -"-         ¦     -"-       ¦
     ¦линии диагно-¦ларов - cp-вa ¦                   ¦               ¦
     ¦стического   ¦Минтранса,    ¦                   ¦               ¦
     ¦контроля     ¦500 долларов  ¦                   ¦               ¦
     ¦             ¦- собст. ср-ва¦                   ¦               ¦
     +-------------+--------------+-------------------+---------------+
     ¦Капремонт    ¦  ср-ва       ¦Изношенный подвиж- ¦Капремонт и    ¦
     ¦автобусов    ¦предприятия   ¦ной состав         ¦дальнейшая эк- ¦
     ¦ПАТП-1       ¦              ¦                   ¦сплуатация 28  ¦
     ¦собств.      ¦              ¦                   ¦автобусов      ¦
     ¦силами       ¦              ¦                   ¦               ¦
     +-------------+--------------+-------------------+---------------+
     ¦Создание     ¦100 тыс. не-  ¦Улучшение технического состояния   ¦
     ¦регионального¦мецких марок  ¦подвижного состава, экономия       ¦
     ¦склада запча-¦- ср-ва фирмы ¦средств на приобретение запасных   ¦
     ¦стей для ав- ¦"Мерседес-    ¦частей                             ¦
     ¦тобусов "Мер-¦Бенц-Тюрк"    ¦                                   ¦
     ¦седес"       ¦              ¦                                   ¦
     L-------------+--------------+------------------------------------
         Будет также осуществлена работа, направленная на реорганизацию
     городского  транспортного  комплекса  с целью сокращения затрат на
     его содержание.
         2.8. Социальная сфера
         2.8.1. Социальная защита и поддержка населения
         В 2002 году предполагается проведение  работы  по  дальнейшему
     совершенствованию   социальной   поддержки   населения   в  рамках
     реализации целевых программ и мероприятий, приведенных в таблице:
     -----------------------T-------------------T---------------------+
     ¦Наименование программ,¦ Краткое отражение ¦  Ожидаемый конечный ¦
     ¦      мероприятий     ¦ решаемой проблемы ¦      результат      ¦
     +----------------------+-------------------+---------------------+
     ¦Городская программа   ¦1. Поддержка мало- ¦1. Организация отдела¦
     ¦"Дети Костромы"       ¦обеспеченных семей ¦по работе с неблаго- ¦
     ¦                      ¦через систему пре- ¦получными семьями.   ¦
     ¦                      ¦доставления соци-  ¦2. Введение в дейст- ¦
     ¦                      ¦альных, медицинс-  ¦вие приемного отделе-¦
     ¦                      ¦ких, юридических,  ¦ния и хозблока в МУ  ¦
     ¦                      ¦психологических    ¦"ЦСРН".              ¦
     ¦                      ¦услуг, экономичес- ¦3. Оказание нуждаю-  ¦
     ¦                      ¦кой помощи         ¦щимся семьям помощи и¦
     ¦                      ¦                   ¦различных услуг      ¦
     +----------------------+-------------------+---------------------+
     ¦Мероприятия по соци-  ¦Поддержка малообес-¦1. Развитие дополни- ¦
     ¦альной поддержке      ¦печенных пенсионе- ¦тельных услуг, предо-¦
     ¦населения             ¦ров и инвалидов    ¦ставляемых малообес- ¦
     ¦                      ¦                   ¦печенным гражданам.  ¦
     ¦                      ¦                   ¦2. Укрепление базы   ¦
     ¦                      ¦                   ¦муниципальных соци-  ¦
     ¦                      ¦                   ¦альных учреждений.   ¦
     ¦                      ¦                   ¦3. Увеличение охвата ¦
     ¦                      ¦                   ¦одиноких пенсионеров ¦
     ¦                      ¦                   ¦и инвалидов надомным ¦
     ¦                      ¦                   ¦обслуживанием.       ¦
     ¦                      ¦                   ¦4. Совершенствование ¦
     ¦                      ¦                   ¦работы дневных отде- ¦
     ¦                      ¦                   ¦лений Центров соци-  ¦
     ¦                      ¦                   ¦ального обслуживания ¦
     ¦                      ¦                   ¦населения.           ¦
     +----------------------+-------------------+---------------------+
     ¦Создание МУ "Центр    ¦Оказание социальной¦1. Открытие муници-  ¦
     ¦социальной реабилита- ¦медицинской и иной ¦пального учреждения. ¦
     ¦ции лиц без опреде-   ¦помощи данной кате-¦2. Сокращение бродяж-¦
     ¦ленного места житель- ¦гории населения.   ¦ничества.            ¦
     ¦ства                  ¦Обеспечение сани-  ¦3. Социальная реаби- ¦
     ¦                      ¦тарно - эпидемиоло-¦литация лиц, пришед- ¦
     ¦                      ¦гического благопо- ¦ших из мест лишения  ¦
     ¦                      ¦лучия, укрепление  ¦свободы.             ¦
     ¦                      ¦правопорядка, пре- ¦                     ¦
     ¦                      ¦дупреждение бродяж-¦                     ¦
     ¦                      ¦ничества           ¦                     ¦
     L----------------------+-------------------+----------------------
         2.8.2. Здравоохранение
         В здравоохранении  по  прежнему  актуальными  остаются вопросы
     укрепления   материально   -   технической    базы    лечебно    -
     профилактических учреждений города. Прорабатываются вопросы начала
     строительства за счет  местного  и  федерального  бюджетов  крайне
     необходимых инфекционного корпуса детской горбольницы, поликлиники
     для взрослых на ул.  Никитской,  реконструкция травмотологического
     корпуса 1-й горбольницы.
         Свыше 8 млн.  рублей необходимо освоить на капитальном ремонте
     зданий городских учреждений здравоохранения.
         Будет также  продолжена  реализация  программ  и  мероприятий,
     направленных    на    совершенствование   медицинской   помощи   и
     лекарственного   обеспечения   населения.    Перечень    программ,
     мероприятий и ожидаемые результаты приведены в таблице:
     -----------------------T-------------------T---------------------+
     ¦Отраслевые программы, ¦ Решаемая проблема ¦  Ожидаемый конечный ¦
     ¦    мероприятия       ¦                   ¦      результат      ¦
     +----------------------+-------------------+---------------------+
     ¦Городская целевая про-¦Необходимость раз- ¦Реализация Программы ¦
     ¦грамма "Вакцинопрофи- ¦работки и реализа- ¦позволит значительно ¦
     ¦лактика на 2001 -     ¦ции Программы обу- ¦снизить инфекционную ¦
     ¦2005 гг."             ¦словлена высокой   ¦заболеваемость и     ¦
     ¦                      ¦социальной значи-  ¦смертность от инфек- ¦
     ¦                      ¦мостью проблемы в  ¦ционных заболеваний; ¦
     ¦                      ¦связи с падением   ¦предупредить развитие¦
     ¦                      ¦жизненного уровня, ¦патологической пора- ¦
     ¦                      ¦ухудшением демог-  ¦женности и возникно- ¦
     ¦                      ¦рафических показа- ¦вение инвалидности,  ¦
     ¦                      ¦телей и состояния  ¦расширить возможности¦
     ¦                      ¦здоровья населения ¦эпидемиологического  ¦
     ¦                      ¦города и, в первую ¦надзора за инфекциями¦
     ¦                      ¦очередь, подраста- ¦Реализация Программы ¦
     ¦                      ¦ющего поколения    ¦позволит более, чем в¦
     ¦                      ¦                   ¦5 раз, сократить эко-¦
     ¦                      ¦                   ¦номический ущерб от  ¦
     ¦                      ¦                   ¦заболеваний, управля-¦
     ¦                      ¦                   ¦емых средствами вак- ¦
     ¦                      ¦                   ¦цинопрофилактики     ¦
     +----------------------+-------------------+---------------------+
     ¦Городская целевая про-¦Туберкулез стано-  ¦Снижение заболеваемо-¦
     ¦грамма "Неотложные    ¦вится угрожающей   ¦сти туберкулезом,    ¦
     ¦меры борьбы с туберку-¦медико - социальной¦снижение инвалидиза- ¦
     ¦лезом в городе Костро-¦проблемой и требу- ¦ции и смертности от  ¦
     ¦ме на 2002 - 2004     ¦ет неотложных мер  ¦туберкулеза          ¦
     ¦годы"                 ¦по борьбе с ним    ¦                     ¦
     +----------------------+-------------------+---------------------+
     ¦Развитие системы обя- ¦Финансирование ЛПУ,¦Выполнение закона    ¦
     ¦зательного медицинско-¦входящих в ОМС за  ¦"О медицинском стра- ¦
     ¦го страхования        ¦страхование нерабо-¦ховании и программе  ¦
     ¦                      ¦тающего населения  ¦госгарантий"         ¦
     ¦                      ¦по подушевому нор- ¦                     ¦
     ¦                      ¦мативу.            ¦                     ¦
     ¦                      ¦Финансирование ЛПУ,¦                     ¦
     ¦                      ¦входящих в ОМС за  ¦                     ¦
     ¦                      ¦страхование работа-¦                     ¦
     ¦                      ¦ющего населения    ¦                     ¦
     +----------------------+-------------------+---------------------+
     ¦Развитие добровольного¦Улучшение медобслу-¦Улучшение медицинско-¦
     ¦медицинского страхова-¦живания.           ¦го обслуживания.     ¦
     ¦ния                   ¦Привлечение допол- ¦Привлечение дополни- ¦
     ¦                      ¦нительных источни- ¦тельно 300 т. руб.   ¦
     ¦                      ¦ков финансирования ¦в год                ¦
     +----------------------+-------------------+---------------------+
     ¦Развитие платных услуг¦Получение дополни- ¦Привлечение средств  ¦
     ¦                      ¦тельных источников ¦предприятий и граждан¦
     ¦                      ¦финансирования     ¦в сумме 13 млн. руб. ¦
     ¦                      ¦                   ¦в год                ¦
     ¦                      ¦                   ¦                     ¦
     +----------------------+-------------------+---------------------+
     ¦Развитие общей врачеб-¦Возникновение пот- ¦Повышение медицинской¦
     ¦ной (семейной) прак-  ¦ребности в новой   ¦и экономической эф-  ¦
     ¦тики                  ¦ресурсосберегающей ¦фективности работы   ¦
     ¦                      ¦амбулаторно - поли-¦амбулаторно - полик- ¦
     ¦                      ¦клиничсской помощи ¦линических учрежде-  ¦
     ¦                      ¦с переориентацией  ¦ний.                 ¦
     ¦                      ¦на индивидуально - ¦Создание основ разви-¦
     ¦                      ¦посемейный принцип ¦тия общей врачебной  ¦
     ¦                      ¦                   ¦(семейной) практики  ¦
     +----------------------+-------------------+---------------------+
     ¦Льготное лекарственное¦Оказание качественной квалифицированной  ¦
     ¦обеспечение населения ¦лекарственной помощи, наиболее полное    ¦
     ¦                      ¦удовлетворение потребности в лекарствен- ¦
     ¦                      ¦ных средствах декретированных групп      ¦
     ¦                      ¦населения                                ¦
     +----------------------+-----------------------------------------+
     ¦Обеспечение единого   ¦Рациональное, эффективное использование  ¦
     ¦информационного прост-¦бюджетных средств в сфере лекарственного ¦
     ¦ранства в сфере лекар-¦обеспечения                              ¦
     ¦ственного обеспечения ¦                                         ¦
     L----------------------+------------------------------------------
         2.8.3. Образование
         Будет продолжена     работа     по     реализации    Программы
     совершенствования образования в г. Костроме до 2005 года.
         Дальнейшая реализация   программы   планируется   в   пределах
     средств, выделенных в бюджете города на образование.
         Основные задачи и ожидаемые результаты этой работы приведены в
     таблице:
     --------------T--------------T-------------------T---------------+
     ¦Наименование ¦  Источник    ¦      Решаемая     ¦   Ожидаемый   ¦
     ¦ программы   ¦финансирования¦      проблема     ¦   результат   ¦
     +-------------+--------------+-------------------+---------------+
     ¦1. Программа ¦Расходы город-¦1. Совершенствова- ¦По пунктам 1,  ¦
     ¦совершенство-¦ского бюджета ¦ние системы госу-  ¦2, 3: привле-  ¦
     ¦вания системы¦на образование¦дарственно - обще- ¦чение внебюд-  ¦
     ¦образования в¦              ¦ственного управле- ¦жетных средств ¦
     ¦г. Костроме  ¦              ¦ния образователь-  ¦в систему обра-¦
     ¦до 2005 года ¦              ¦ными учреждениями. ¦зования, улуч- ¦
     ¦             ¦              ¦2. Создание самос- ¦шение матери-  ¦
     ¦             ¦              ¦тоятельных бухгал- ¦ально - техни- ¦
     ¦             ¦              ¦терий образователь-¦ческой базы об-¦
     ¦             ¦              ¦ных учреждений и   ¦разовательных  ¦
     ¦             ¦              ¦привлечение внебюд-¦учреждений.    ¦
     ¦             ¦              ¦жетных средств в   ¦               ¦
     ¦             ¦              ¦систему муниципаль-¦               ¦
     ¦             ¦              ¦ного образования.  ¦               ¦
     ¦             ¦              ¦3. Подготовка к пе-¦               ¦
     ¦             ¦              ¦реходу на норматив-¦               ¦
     ¦             ¦              ¦ное финансирование ¦               ¦
     ¦             ¦              ¦образовательных уч-¦               ¦
     ¦             ¦              ¦реждений.          ¦               ¦
     ¦             ¦              ¦4. Организация про-¦4. Повышение   ¦
     ¦             ¦              ¦фильного обучения в¦уровня подго-  ¦
     ¦             ¦              ¦старших класах об- ¦товки и проф-  ¦
     ¦             ¦              ¦щеобразовательной  ¦ориентации     ¦
     ¦             ¦              ¦школы.             ¦старшеклассни- ¦
     ¦             ¦              ¦                   ¦ков.           ¦
     ¦             ¦              ¦5. Информатизация  ¦5. Решение     ¦
     ¦             ¦              ¦общеобразовательной¦проблемы компь-¦
     ¦             ¦              ¦школы.             ¦ютерной грамот-¦
     ¦             ¦              ¦                   ¦ности выпускни-¦
     ¦             ¦              ¦                   ¦ков школ.      ¦
     L-------------+--------------+-------------------+----------------
         2.8.4. Культура и досуг
         В ближайшей   перспективе   в   сфере   культуры  и  искусства
     предполагается,  наряду с реализацией "традиционных"  мероприятий,
     сосредоточение   работы   администрации   по   следующим  основным
     направлениям:
         - развитие художественного образования детей;
         - развитие библиотечного дела в Костроме;
         - проведение   ежегодного   фестиваля   -   конкурса  детских,
     юношеских  и  молодежных  творческих  коллективов  и  исполнителей
     "Весенняя Кострома";
         - подготовка и проведение празднования 850-летия г. Костромы;
         - оказание   поддержки  в  развитии  муниципальных  творческих
     коллективов и камерного драматического театра.
         Будет продолжена  реализация  "Программы  защиты  и  поддержки
     муниципальных учреждений   культуры",   принята   и    реализована
     программа "Развитие библиотечного дела в г. Костроме в 2002 - 2003
     годах".
         2.8.5. Физкультура и спорт
         В области  физкультуры  и  спорта  ставится задача реализовать
     следующие основные направления деятельности  администрации  по  их
     дальнейшему развитию:
         - формирование и реализация единой политики  органов  местного
     самоуправления Костромы в области физической культуры и спорта;
         - подготовка и проведение празднования 850-летия города;
         - развитие   разнообразной  сети  образовательных  учреждений,
     обеспечивающих право граждан на  занятия  физической  культурой  и
     спортом, развитие творческих способностей;
         - создание  спортивных  сооружений   и   площадок   по   месту
     жительства  и оказание на их основе физкультурно - оздоровительных
     услуг;
         - пропаганда массовой физической культуры и спорта,  здорового
     образа жизни,  проведение спортивно  -  массовых  мероприятий  для
     различных слоев населения города;
         - укрепление  материально  - технической базы подведомственных
     спортивных сооружений;
         - активизация  физкультурно  -  оздоровительной работы   среди
     дошкольников и учащейся молодежи;
         - восстановление деятельности коллективов физической  культуры
     предприятий,  организаций  и  учреждений и оказание поддержки в их
     развитии;
         - организация  и проведение летних спортивно - оздоровительных
     лагерей.
         К реализации   в  2002  -  2003  годах  намечается  реализация
     следующих целевых отраслевых программ:
     ---------------------T-------------------T-----------------------+
     ¦    Наименование    ¦ Решаемая проблема ¦  Ожидаемый конечный   ¦
     ¦     программы      ¦                   ¦      результат        ¦
     +--------------------+-------------------+-----------------------+
     ¦Программа строитель-¦Не завершен капре- ¦Увеличение качественных¦
     ¦ства, реконструкции ¦монт спорткомплекса¦спортивных сооружений в¦
     ¦и капитального ре-  ¦"Заволжье".        ¦городе.                ¦
     ¦монта муниципальных ¦                   ¦                       ¦
     ¦спортивных сооруже- ¦Требует частичного ¦Улучшение качества ус- ¦
     ¦ний                 ¦ремонта ДФК (ул.   ¦луг, предоставляемых   ¦
     ¦                    ¦Симановского,      ¦населению города в об- ¦
     ¦                    ¦37/42)             ¦ласти физкультуры и    ¦
     ¦                    ¦                   ¦спорта                 ¦
     ¦                    ¦В стадии проработки¦                       ¦
     ¦                    ¦с инвесторами дого-¦                       ¦
     ¦                    ¦вор о строительстве¦                       ¦
     ¦                    ¦спорткомплскса     ¦                       ¦
     ¦                    ¦"Спорт"            ¦                       ¦
     +--------------------+-------------------+-----------------------+
     ¦Принятие и реализа- ¦Разработан проект, ¦Благоустройство цент-  ¦
     ¦ция программы "Бла- ¦решается вопрос о  ¦ральной части города,  ¦
     ¦гоустройство центра-¦привлечении средств¦привлечение к система- ¦
     ¦льной части города" ¦из внебюджетных    ¦тическим занятиям физи-¦
     ¦путем организации   ¦источников         ¦ческой культурой и     ¦
     ¦комплекса физкуль-  ¦                   ¦спортом детей и молоде-¦
     ¦турно - спортивного,¦                   ¦жи в количестве более  ¦
     ¦культурного досуга  ¦                   ¦3-х тысяч человек, со- ¦
     ¦                    ¦                   ¦циальная защищенность  ¦
     ¦                    ¦                   ¦тренеров, спортсменов  ¦
     ¦                    ¦                   ¦и создание условий для ¦
     ¦                    ¦                   ¦занятий                ¦
     +--------------------+-------------------+-----------------------+
     ¦Принятие и реализа- ¦Нет стройной систе-¦Создание спортивного   ¦
     ¦ция программы разви-¦мы подготовки спор-¦центра по подготовке   ¦
     ¦тия футбола в городе¦тивного резерва.   ¦спортивного резерва    ¦
     ¦Костроме            ¦Несоответствующее  ¦для команд мастеров    ¦
     ¦                    ¦состояние футболь- ¦из числа талантливой   ¦
     ¦                    ¦ных полей и площа- ¦молодежи.              ¦
     ¦                    ¦док.               ¦Совершенствование      ¦
     ¦                    ¦Отсутствие единой  ¦структуры управления по¦
     ¦                    ¦политики в развитии¦развитию футбола и     ¦
     ¦                    ¦детского футбола   ¦спортивных сооружений  ¦
     L--------------------+-------------------+------------------------
         2.8.6. Молодежная политика
         В эти  годы  будет продолжена реализация городской комплексной
     программы  "Молодежь  Костромы"  на  2001  -  2003  гг.,  основные
     показатели которой отражены в таблице:
     ---------------------T-----------------------T-------------------+
     ¦     Основные       ¦   Краткое отражение   ¦     Ожидаемый     ¦
     ¦    мероприятия     ¦   решаемой проблемы   ¦     результат     ¦
     +--------------------+-----------------------+-------------------+
     ¦1. Обеспечение соб- ¦Оценивая положение мо- ¦Закрепление и раз- ¦
     ¦людения прав молоде-¦лодежи на современном  ¦витие результатов, ¦
     ¦жи                  ¦уровне можно отметить  ¦полученных в ходе  ¦
     ¦                    ¦ряд негативных тенден- ¦реализации програм-¦
     ¦2. Обеспечение га-  ¦ций, на преодоление    ¦мы "Молодежь Кост- ¦
     ¦рантии в сфере тру- ¦которых направлена дан-¦ромы" к 2002 году  ¦
     ¦доустройства и за-  ¦ная программа:         ¦                   ¦
     ¦нятости подростков и¦- бездуховность и апат-¦                   ¦
     ¦молодежи            ¦  риотичность подрост- ¦                   ¦
     ¦                    ¦  ков и молодожи;      ¦                   ¦
     ¦3. Гражданское и    ¦- безработица и незаня-¦                   ¦
     ¦патриотическое вос- ¦  тость, а отсюда, как ¦                   ¦
     ¦питание подростков и¦  следствие, рост пра- ¦                   ¦
     ¦молодежи            ¦  вонарушений и престу-¦                   ¦
     ¦                    ¦  плений среди подрост-¦                   ¦
     ¦4. Информационное   ¦  ков и молодежи;      ¦                   ¦
     ¦обеспечение подрост-¦- информационный вакуум¦                   ¦
     ¦ков и молодежи      ¦  в подростковой и мо- ¦                   ¦
     ¦                    ¦  лодежной среде;      ¦                   ¦
     ¦5. Социально - пси- ¦- насущная необходи-   ¦                   ¦
     ¦хологичсская реаби- ¦  мость в социальной   ¦                   ¦
     ¦литация, оказание   ¦  адаптации и коррек-  ¦                   ¦
     ¦социальной помощи,  ¦  ции;                 ¦                   ¦
     ¦профилактика право- ¦- психологические труд-¦                   ¦
     ¦нарушений и преступ-¦  ности в среде молодых¦                   ¦
     ¦лений. Профилактика ¦  семей;               ¦                   ¦
     ¦употребления психо- ¦- нарастающая волна    ¦                   ¦
     ¦активных средств    ¦  наркомании в подрост-¦                   ¦
     ¦                    ¦  ковой и молодежной   ¦                   ¦
     ¦6. Поддержка дея-   ¦  среде;               ¦                   ¦
     ¦тельности детских и ¦- недостаточная разви- ¦                   ¦
     ¦молодежных общест-  ¦  тость системы органи-¦                   ¦
     ¦венных объединений  ¦  зации досуга и заня- ¦                   ¦
     ¦                    ¦  тости, а также воз-  ¦                   ¦
     ¦7. Организация детс-¦  можности самореализа-¦                   ¦
     ¦кого летнего отдыха ¦  ции;                 ¦                   ¦
     ¦и занятости детей и ¦- недостаточно развитая¦                   ¦
     ¦подростков          ¦  система негосударст- ¦                   ¦
     ¦                    ¦  венных некоммерческих¦                   ¦
     ¦8. Поддержка молодой¦  образований и такого ¦                   ¦
     ¦семьи               ¦  понятия как "социаль-¦                   ¦
     ¦                    ¦  ный заказ"           ¦                   ¦
     ¦9. Организация досу-¦                       ¦                   ¦
     ¦га и активного отды-¦                       ¦                   ¦
     ¦ха подростков и мо- ¦                       ¦                   ¦
     ¦лодежи              ¦                       ¦                   ¦
     L--------------------+-----------------------+--------------------
         2.9. Подготовка к 850-летнему юбилею города
         Предполагаемые затраты  по  подготовке  и  проведению   юбилея
     города многократно превышают бюджетные возможности.
         В связи  с   этим   готовятся   предложения   по   отраслевому
     финансированию,  ведется работа по привлечению средств через "Фонд
     содействия   развитию   Костромы",   осуществляется   работа    по
     привлечению благотворительных    средств.   По   этим   источникам
     ожидается привлечение средств в сумме около 8 млн. руб.
         Помимо реализации   мероприятий   разработанной  Программы  по
     подготовке и празднованию юбилейной даты в истории города Костромы
     на  этой  базе  будут  решаться  вопросы  привлечения иностранного
     капитала в городскую экономику. В 2002 году предстоит:
         - продолжить   сотрудничество  с  Государственной  канцелярией
     земли Северный  Рейн-Вестфалия  по  продолжению  финансирования  в
     Костроме  немецкого  центра  обучения  и  повышения квалификации и
     повышения его эффективности на рынке труда города Костромы;
         - решить  с Потсдамской ремесленной палатой вопрос организации
     контактного бюро экономики города Костромы в Германии;
         - проработать   с   администрацией  города  Аахена  (Германия)
     вопросы привлечения к деятельности в Костроме немецких предприятий
     "Центис"   (пищевкусовая   промышленность),   "Шахинлер"  (швейная
     промышленность)   и    аахенского    объединения    промышленников
     автомобильной индустрии;
         - совместно с промышленной ассоциацией "Волга-Дон"  (Германия)
     найти партнеров по производственной кооперации в г. Костроме.
         2.10. Экология
         В эти годы будет продолжена реализация разработанной на период
     до  2005  года  концепции  обеспечения  экологической безопасности
     города Костромы,  которая предусматривает основные  направления  и
     методы   обеспечения   экологической  безопасности  населения  при
     сочетании   социально   -   экономических   и    градостроительных
     приоритетов развития города.
         На базе концепции  в  2002  году  будет  завершена  разработка
     детальной  программы  улучшения  экологической обстановки в городе
     Костроме.
         2.11. Защита населения от чрезвычайных ситуаций
         Кроме постоянно  проводимой  плановой  работы  в   2002   году
     начнется  реализация  целевой программы по восстановлению кровли и
     межпанельных стыков высотных домов на  2002  -  2005  годы,  целью
     которой является сохранение высотного жилого фонда города.
         Планируется также:
         - создание  постоянно  действующих  добровольческих аварийно -
     спасательных групп в г. Костроме численностью до 40 человек;
         - создание  постоянно  действующих  летних военно - спортивных
     лагерей для молодежи города с численностью до 100 чел. в смену;
         - создание   городского   центра   по  подготовке  аварийно  -
     спасательных служб для постоянных участников спасательных групп  и
     молодежи города;
         - создание  молодежного  учебного  аварийно  -   спасательного
     центра;
         - создание  резерва  сил  и  средств  экстренной  помощи   для
     действий при чрезвычайных ситуациях;
         - создание информационных центров по работе с населением.
         2.12. Правоохранительная деятельность
         Прогнозируемая криминогенная обстановка на предстоящие 2  года
     характеризуется    как   неблагоприятная.   Негативные   тенденции
     предыдущих лет отрицательно повлияют на состояние  правопорядка  в
     городе.  Продолжится рост преступных проявлений,  особенно в сфере
     имущественных и личностных  отношений.  Увеличатся  насильственные
     преступления, возрастет вооруженность преступников.
         В целях недопущения обвального роста преступности, поддержания
     правопорядка  на  социально  -  терпимом уровне планируется в 2002
     году    разработать     и     реализовать     комплексный     план
     "Правопорядок-2002",   предусматривающий   снижение  темпов  роста
     преступности,   повышение    защиты    граждан    от    преступных
     посягательств,   наращивание   материально   -   технической  базы
     правоохранительных органов.
         Будет также  реализовываться  антинаркотическая  программа  на
     2002  -  2003  годы,  итогом  выполнения   которой   должно   быть
     приостановление     роста     наркозависимых     лиц,    повышение
     информированности населения,  расширение сферы медико - социальных
     и   реабилитационных   мер,   сокращение   объемов  и  сети  сбыта
     наркотиков.
                ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
                       НА 2002 ГОД ПО ГОРОДУ КОСТРОМЕ
                                                           Приложение 1
          ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
     -------------------------T------------T--------T--------T--------+
     ¦     Показатели         ¦   Единица  ¦2000 год¦2001 год¦2002 год¦
     ¦                        ¦  измерения ¦ отчет  ¦ оценка ¦Прогноз ¦
     L------------------------+------------+--------+--------+---------
      Продукция промышленности
      в целом по городу
      в действующих ценах       млн. руб.     5974,4   7001,9   9083,8
      в сопоставимых ценах     в % к пред.     104,3    103,5    110,5
                                  году
      в том числе по отраслям:
      электроэнергетика
      в действующих ценах       млн. руб.     1144,7   1517,4   1942,3
      в сопоставимых ценах     в % к пред.      93,2    103,8    100,0
                                  году
      химическая
      в действующих ценах       млн. руб.       19,2     23,1     25,2
      в сопоставимых ценах     в % к пред.     117,6    174,3    100,7
                                  году
      машиностроение и
      металлообработка
      в действующих ценах       млн. руб.     1511,2   1892,2   2530,7
      в сопоставимых ценах     в % к пред.     123,3    112,2    115,3
                                  году
      черная металлургия
      в действующих ценах       млн. руб.       70,9     58,6     65,2
      в сопоставимых ценах     в % к пред.               87,5    103,0
                                  году
      цветная металлургия
      в действующих ценах       млн. руб.       78,5     78,8     83,8
      в сопоставимых ценах     в % к пред.              100,0    100,3
                                  году
      лесная, деревообраба-
      тывающая
      в действующих ценах       млн. руб.      743,4   1004,2   1545,5
      в сопоставимых ценах     в % к пред.     108,9    106,0    135,0
                                  году
      промышленность строй-
      материалов
      в действующих ценах       млн. руб.      319,6    409,5    526,8
      в сопоставимых ценах     в % к пред.      93,7     98,0    108,1
                                  году
      легкая
      в действующих ценах       млн. руб.      578,0    469,9    535,4
      в сопоставимых ценах     в % к пред.     119,7    108,3    105,5
                                  году
      пищевая
      в действующих ценах       млн. руб.      592,0    719,8    857,5
      в сопоставимых ценах     в % к пред.      84,4    101,1    102,7
                                  году
      мукомольно - крупяная и
      комбикормовая
      в действующих ценах       млн. руб.      189,7     87,8     86,0
      в сопоставимых ценах     в % к пред.      95,1     74,3    100,0
                                  году
      медицинская
      в действующих ценах       млн. руб.      138,0     95,0     91,5
      в сопоставимых ценах     в % к пред.     107,6     62,1     86,0
                                  году
      полиграфическая
      в действующих ценах       млн. руб.      148,9    210,9    253,7
      в сопоставимых ценах     в % к пред.      95,8    111,5    105,5
                                  году
      прочие отрасли
      в действующих ценах       млн. руб.      440,3    434,7    540,2
      в сопоставимых ценах     в % к пред.      91,8     92,0    109,0
                                  году
      производство потреби-
      тельских товаров
      в действующих ценах       млн. руб.     1420,0   1550,0   1760,8
      в сопоставимых ценах     в % к пред.      98,4     98,6    107,0
                                  году
      В том числе:
      пищевые продукты
      в действующих ценах       млн. руб.      411,7    449,0    504,7
      в сопоставимых ценах     в % к пред.      86,1     98,6    104,5
                                  году
      винно - водочные
      изделия и пиво
      в действующих ценах       млн. руб.      107,4    127,2    141,2
      в сопоставимых ценах     в % к пред.      68,9    106,7    109,1
                                  году
      непродовольственные
      товары
      в действующих ценах       млн. руб.      900,9    973,8   1114,9
      в сопоставимых ценах     в % к пред.     111,4     96,9    107,8
                                  году
     ------------------------------------------------------------------
                                                           Приложение 2
         ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
         ТОВАРОВ И УСЛУГ
     -------------------------T------------T--------T--------T--------+
     ¦     Показатели         ¦   Единица  ¦2000 год¦2001 год¦2002 год¦
     ¦                        ¦  измерения ¦ отчет  ¦ оценка ¦Прогноз ¦
     L------------------------+------------+--------+--------+---------
      Оборот розничной
      торговли
      в действующих ценах       млн. руб.     3339,7   4053,7   4676,3
      в сопоставимых ценах     в % к пред.     104,9    102,0    103,0
                                  году
      Оборот общественного
      питания
      в действующих ценах       млн. руб.      141,9    177,3    204,5
      в сопоставимых ценах     в % к пред.     118,2    105,0    103,0
                                  году
      Объем платных услуг
      населению
      в действующих ценах       млн. руб.      843,1   1130,0   1473,6
      в сопоставимых ценах     в % к пред.     106,2    101,0    103,5
                                  году
     ------------------------------------------------------------------
                                                           Приложение 3
         ТРУД
     -------------------------T------------T--------T--------T--------+
     ¦     Показатели         ¦   Единица  ¦2000 год¦2001 год¦2002 год¦
     ¦                        ¦  измерения ¦ отчет  ¦ оценка ¦Прогноз ¦
     L------------------------+------------+--------+--------+---------
      Численность работников,
      занятых в народном
      хозяйстве
      всего:                    тыс. чел.      118,1    118,7    118,7
      в том числе:
      в материальном производ-
      стве                      тыс. чел.       68,7     69,0     69,0
      в непроизводственной
      сфере                     тыс. чел.       49,4     49,7     49,7
      Фонд заработной платы
      всего:                    млн. руб.     2486,9   3254,8   4016,8
      из него:
      в материальном производ-
      стве                      млн. руб.     1534,6   1955,2   2384,1
      в непроизводственной
      сфере                     млн. руб.      952,3   1299,1   1632,7
      Среднемесячная заработ-
      ная плата работающих
      всего:                      руб.         1755     2285     2820
      в том числе:
      в материальном производ-
      стве                        руб.         1862     2361     2879
      в непроизводственной
      сфере                       руб.         1606     2179     2737
     ------------------------------------------------------------------
                                                           Приложение 4
         КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
     -------------------------T------------T--------T--------T--------+
     ¦     Показатели         ¦   Единица  ¦2000 год¦2001 год¦2002 год¦
     ¦                        ¦  измерения ¦ отчет  ¦ оценка ¦прогноз ¦
     L------------------------+------------+--------+--------+---------
      Капитальные вложения за
      счет всех источников
      финансирования
      в действующих ценах       млн. руб.      900,9    958,1   1156,9
      в сопоставимых ценах     в % к пред.     116,7     83,7    105,0
                                  году
      из них:
      Производственного
      назначения
      в действующих ценах       млн. руб.      487,3    506,9    588,5
      в сопоставимых ценах     в % к пред.     в 2,1     81,8     96,3
                                  году
      Непроизводственного
      назначения
      в действующих ценах       млн. руб.      413,6    451,2    588,4
      в сопоставимых ценах     в % к пред.      76,3     85,8    109,5
                                  году
      Из капитальных вложений
      за счет всех источников
      финансирования - капи-
      тальные вложения
      (в действующих ценах
      каждого года)
      за счет:
      собственник средств       млн. руб.      354,3    476,2    575,0
      привлеченных средств      млн. руб.      546,6    481,9    581,9
      в том числе:
      - кредиты банков          млн. руб.       97,6    146,5    150,0
      - заемные средства
        других организаций      млн. руб.      104,1    112,8    130,0
      - бюджетные средства      млн. руб.      290,4    171,2    250,0
        из федерального
        бюджета                 млн. руб.      270,5    147,1    223,0
        из бюджета субъектов
        Федерации               млн. руб.       19,9     24,1     27,0
      - средств внебюджетных
        фондов                  млн. руб.       14,9     26,9     32,0
      - прочие                  млн. руб.       39,6     24,5     19,9
      Объем подрядных работ
      в действующих ценах       млн. руб.      599,0    697,1    840,0
      в сопоставимых ценах     в % к пред.      92,0     89,0    104,8
                                  году
      Ввод в эксплуатацию
      жилых домов за счет
      всех источников          тыс. кв. м
      финансирования           общ. площ.      116,9    132,6    159,8
      в т.ч. за счет:
      - средств федерального   тыс. кв. м
      бюджета                  общ. площ.       73,7     63,9     65,2
      - средств бюджета облас-
      ти и средств местных     тыс. кв. м
      бюджетов                 общ. площ.        4,0      -        1,3
      - средств индивидуаль-   тыс. кв. м
      ных застройщиков         общ. площ.       12,2     19,4     10,0
      Ввод в действие объектов
      социально - культурной
      сферы
      Учреждения общего
      образования                мест          198        -        -
      Больницы                   коек            -        -        -
     ------------------------------------------------------------------
                                                         Приложение N 2
                                                              к решению
                                                   Думы города Костромы
                                                  от 18.04.2002 г. N 64
                 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНО - НАЛОГОВОЙ
                            ПОЛИТИКИ НА 2002 ГОД
         1. Подготовка  к  переходу  на казначейскую систему исполнения
     бюджета города.
         2. Создание  условий,  способствующих  притоку  инвестиционных
     ресурсов в экономику города.
         3. Обеспечение     максимальной     эффективности    бюджетных
     инвестиций.
         4. Повышения     эффективности     управления    муниципальным
     имуществом.
         5. Развитие рынка земли и иной недвижимости, совершенствование
     методики расчета арендной платы за земельные участки,  находящиеся
     в муниципальной собственности,  создание муниципального земельного
     кадастра.
         6. Совершенствование  работы  по повышению уровня собираемости
     налогов и других обязательных платежей, в том числе за счет:
         а) реструктуризации задолженности предприятий и организаций по
     платежам в  бюджет  и  обеспечения  своевременной  уплаты  текущих
     платежей;
         б) отмены всех налоговых льгот по местным  налогам  и  сборам,
     сокращения   перечня   оснований  для  предоставления  отсрочек  и
     рассрочек по платежам в городской бюджет.
         7. Повышение  качества  исполнения  бюджета  и обеспечение его
     соответствия принятым обязательствам.
         8. Повышение    эффективности    деятельности    муниципальных
     предприятий и учреждений,  снижение стоимости и повышение качества
     предоставления муниципальных услуг путем:
         - реорганизации муниципальных предприятий и учреждений;
         - совершенствование    системы    управления    муниципальными
     предприятиями и учреждениями;
         - совершенствования    системы    планирования    деятельности
     муниципальных предприятий;
         - повышения ответственности руководителей;
         - внедрения методики рейтинговой оценки  работы  муниципальных
     предприятий.
         9. Учет всех  финансовых  обязательств,  принимаемых  органами
     местного   самоуправления   города   Костромы   и   организациями,
     финансируемых из городского бюджета.
         10. Формирование   эффективной   системы  бюджетных  расходов,
     обеспечение целевого использования бюджетных средств.
         11. Уточнение  и  сокращение имеющейся бюджетной дебиторской и
     кредиторской задолженности.
         12. Переход   к  обязательному  конкурсному  отбору  подрядных
     организаций,  осуществляющих  поставки  продукции  и   выполняющих
     работы  по  муниципальному  заказу,  во  всех  отраслях городского
     хозяйства.Приложение N 3
  
                                                                к решению
                                                         Думы г. Костромы
                                                    от 18.04.2002 г. N 64
       
                          ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
                    ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И
                      ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
                           В Г. КОСТРОМЕ В 2002 ГОДУ
       
           1. Общие положения
       
           Прогнозный план    (программа)    приватизации   муниципальных
       предприятий и объектов муниципальной собственности в г. Костроме в
       2002 году  (в дальнейшем - Программа) разработана в соответствии с
       Федеральным   законом   "О   приватизации    государственного    и
       муниципального  имущества"  N 178-ФЗ.  Данная программа определяет
       перечень муниципальных  предприятий  и  имущества  запрещенного  к
       приватизации,  прогноз  поступления  средств  от приватизации и их
       распределение.
           Прочие вопросы приватизации, не нашедшие отражения в настоящей
       программе, регулируются действующим законодательством.
       
           2. Перечень    муниципальных    предприятий    и    имущества,
       приватизация которого запрещена
       
                          Предприятия ЖКХ и транспорта
       
           - Муниципальное унитарное предприятие "Костромаводоканал" (ул.
       1 Мая, 2а)
           - Специализированное   муниципальное   унитарное   предприятие
       "Лифтсервис" (ул. Свердлова, 88)
           - Муниципальное  унитарное  предприятие  по  благоустройству и
       спецобслуживанию (ул. Галичская, 142)
           - Муниципальное  предприятие "Бюро технической инвентаризации"
       (ул. Свердлова, 25)
           - Муниципальное   унитарное  предприятие  "Питомник  "Кустово"
       (пос. Кустово)
           - Муниципальное    предприятие    Костромское    троллейбусное
       управление (пр. Мира, 153)
           - Муниципальное предприятие "ПАТП-1" (ул. Зеленая, 11)
           - МУ ПАТП-4 (ул. Солониковская, 10)
           - Муниципальное  унитарное  предприятие  "Костроматеплосервис"
       (ул. Береговая, 45а)
           - Муниципальное  унитарное  предприятие "Горэнергосервис" (ул.
       Центральная, 17а)
           - Муниципальное унитарное предприятие ГДСУ (ул. Сутырина, 4)
           - Муниципальное   унитарное   предприятие    "Вариант"    (ул.
       Никитская, 27)
           - Муниципальное  предприятие  "Гостиничное   хозяйство"   (ул.
       Советская, 120)
       
                              Предприятия торговли
       
           - Муниципальное  унитарное  предприятие  "Центральный   рынок"
       (Б. Мучные Ряды)
           - Муниципальное  унитарное  предприятие  магазин "Детский Мир"
       (Красные ряды, 5)
           - Муниципальное  унитарное  предприятие магазин N 18 "Подарки"
       (Красные ряды)
           - Муниципальное    унитарное    предприятие   магазин   N   52
       "Промтовары" (Красные ряды)
           - Муниципальное унитарное предприятие магазин N 26 "Хозтовары"
       (Мучные ряды, 2)
           - Муниципальное    унитарное    предприятие    "Костромакнига"
       (Табачные ряды)
           - Муниципальное унитарное предприятие "Школьник" (пл. Мира, 2)
       
                              Муниципальные аптеки
       
           - Муниципальное   унитарное  предприятие  "Аптека  N  1"  (ул.
       Чайковского, 5)
           - Муниципальное   унитарное  предприятие  "Аптека  N  2"  (ул.
       Советская, 86)
           - Муниципальное унитарное предприятие "Аптека N 4", (пл. Мира,
       2)
           - Муниципальное  унитарное  предприятие  "Аптека  N  5",  (ул.
       Симановского, 21)
           - Муниципальное  унитарное  предприятие  "Аптека  N 59",  (ул.
       Проселочная, 24)
           - Муниципальное  унитарное  предприятие  "Аптека  N 64",  (ул.
       Советская, 121)
           - Муниципальное  унитарное  предприятие  "Аптека  N 77",  (ул.
       Беговая, 12)
           - Муниципальное  унитарное  предприятие  "Аптека  N 79",  (ул.
       Никитская, 84)
           - Муниципальное  унитарное  предприятие  "Аптека  N 87",  (ул.
       Ленина, 153)
           - Муниципальное     унитарное   предприятие    "Аптека  N  91"
       (ш. Кинешемское, 35)
           - Муниципальное унитарное предприятие "Аптека N 95",  (Рабочий
       пр-т, 56)
           - Муниципальное  унитарное предприятие "Аптека N 97",  (м/р-он
       Давыдовский, 1 - 2)
           - Муниципальное  унитарное предприятие "Аптека N 98",  (м/р-он
       Малышково)
       
                       Предприятия общественного питания
       
           - Муниципальное унитарное предприятие "Столовая  администрации
       г. Костромы" (ул. Советская, 1)
           - Муниципальное  унитарное  предприятие  "Школьно  -   базовая
       столовая N 48" (ул. Профсоюзная, 13)
           - Муниципальное унитарное предприятие  "Столовая  N  43"  (ул.
       Калиновская, 38)
       
                              Остальное имущество
       
           - Учреждения народного образования, здравоохранения, культуры,
       спорта, ЖКХ и социальной защиты населения
           - Нежилые помещения,  занимаемые органами власти и управления,
       а также  нежилые  помещения,  занимаемые  учреждениями   народного
       образования, здравоохранения, культуры и спорта
           - Специализированные  нежилые   помещения   -   художественные
       мастерские
       
           3. Продажа арендованного имущества
       
           Порядок продажи  арендаторам  арендованных  зданий  и  нежилых
       помещений  по  решениям,  принятым  до  вступления в  силу  закона
       "О приватизации  государственного  и   муниципального   имущества"
       N 178-ФЗ и в соответствии п.  12,  13 вышеуказанного  Федерального
       закона   регламентируется  программой  приватизации  муниципальных
       предприятий и объектов муниципальной собственности в г. Костроме в
       2001   году,   утвержденной   решением  Думы  города  Костромы  от
       31.05.2001 г. N 64.
       
           4. Прогноз поступления средств от приватизации
       
           В результате  продаж  объектов   муниципальной   собственности
       планируется получить в городской бюджет в течение 2002 года 26 000
       000 руб.
       
           5. Распределение денежных  средств,  полученных  в  результате
       приватизации муниципального имущества
       
           Средства, полученные в результате приватизации  муниципального
       имущества (кроме  объектов недвижимости,  относящихся к памятникам
       истории   и   культуры   местного   значения)   распределяются   в
       соответствии со следующими нормативами:
           городской бюджет - 92%
           комитет по управлению муниципальным
           имуществом  администрации г. Костромы - 8%
       
           6. Заключительные положения
       
           Настоящая программа  вступает в силу с момента ее официального
       опубликования,  действует до принятия новой программы приватизации
       и подлежит,  в случае необходимости,  корректировке после принятия
       нормативных  документов,  регламентирующих  процесс   приватизации
       муниципального имущества.
  
  
           (В      редакции     Решения     Думы     города     Костромы
  
  
       от 25.04.2002 г. N 88)
  
  
                                                         Приложение N 4
                                                              к решению
                                                   Думы города Костромы
                                                  от 18.04.2002 г. N 64
              ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ РЕАЛИЗУЕМЫХ В ГОРОДЕ КОСТРОМЕ
                                В 2002 ГОДУ
     ----T-------------T-----------------T------T--------T---------------+
     ¦ N ¦Наименова-   ¦  Наименование   ¦ Цена ¦Освоено ¦Финансирование ¦
     ¦   ¦ние, номер   ¦программы и сроки¦ прог-¦   на   +-------T-------+
     ¦   ¦и дата до-   ¦   реализации    ¦ раммы¦01.01.02¦ Гор.  ¦Др. ис-¦
     ¦   ¦кумента      ¦                 ¦      ¦        ¦бюджет ¦точники¦
     +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
     ¦ 1.¦Постановление¦"Дети Костромы"  ¦121757¦  73545 ¦22430,2¦  ФБ   ¦
     ¦   ¦администрации¦(2000 - 2002 гг.)¦      ¦        ¦       ¦ 23200 ¦
     ¦   ¦города N 594 ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦от 18.02.00, ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦Решение Думы ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦N 76 от      ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦29.06.00     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
     ¦ 2.¦Постановление¦"Программа совер-¦ 23200¦  37900 ¦56200  ¦       ¦
     ¦   ¦администрации¦шенствования сис-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦города N 3831¦темы образования ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦от 20.10.99  ¦в городе Костроме¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦до 2005 года"    ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦(2000 - 2005 гг.)¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
     ¦ 3.¦Постановление¦"Основные направ-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦администрации¦ления лекарствен-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦города N 2334¦ного обеспечения ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦от 03.07.01  ¦населения города ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦Костромы на 2002 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦- 2003 гг."      ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦(на 2002 год)    ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦Льготное лекарст-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦венное обеспече- ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦ние:             ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦- по закону      ¦  6100¦        ¦ 5600  ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦"О ветеранах"    ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦- по закону      ¦ 20470¦        ¦       ¦  ОБ   ¦
     ¦   ¦             ¦"О социальной за-¦      ¦        ¦       ¦  8530 ¦
     ¦   ¦             ¦щите инвалидов в ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦РФ"              ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦- по пост. Прави-¦  8422¦        ¦ 3500  ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦тельства РФ N 890¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦от 30.07.94      ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦Итого:           ¦ 34992¦        ¦ 9100  ¦ОБ 8530¦
     +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
     ¦ 4.¦Постановление¦"Молодежь Костро-¦  1785¦    606 ¦   66  ¦   ФБ  ¦
     ¦   ¦администрации¦мы"              ¦      ¦        ¦       ¦   500 ¦
     ¦   ¦города N 1985¦(2001 - 2003 гг.)¦      ¦        ¦       ¦Привле-¦
     ¦   ¦от 31.05.01, ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦чен.   ¦
     ¦   ¦Решение Думы ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦ср-ва  ¦
     ¦   ¦N 162 от     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦   100 ¦
     ¦   ¦29.11.01     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
     ¦ 5.¦Постановление¦"Программа защиты¦ 11840¦    630 ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦администрации¦и поддержки муни-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦города N 2988¦ципальных учреж- ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦от 18.09.97  ¦дений культуры"  ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦(1997 - 2002 гг.)¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
     ¦ 6.¦Постановление¦"Программа разви-¦  2270¦    800 ¦       ¦Собст- ¦
     ¦   ¦администрации¦тия библиотечного¦      ¦        ¦       ¦венные ¦
     ¦   ¦города N 4230¦дела в городе Ко-¦      ¦        ¦       ¦ср-ва  ¦
     ¦   ¦от 23.11.01, ¦строме на 2002 - ¦      ¦        ¦       ¦  ЦБС  ¦
     ¦   ¦Решение Думы ¦2003 годы"       ¦      ¦        ¦       ¦   75  ¦
     ¦   ¦N 179 от     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦20.12.01     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
     ¦ 7.¦Постановление¦"Программа под-  ¦  4730¦    500 ¦       ¦Привле-¦
     ¦   ¦администрации¦держки малого    ¦      ¦        ¦       ¦чен.   ¦
     ¦   ¦города N 4658¦предприниматель- ¦      ¦        ¦       ¦ср-ва  ¦
     ¦   ¦от 27.12.01  ¦ства в г. Костро-¦      ¦        ¦       ¦  630  ¦
     ¦   ¦             ¦ме на 2002 - 2004¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦годы"            ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
     ¦ 8.¦Постановление¦"Вакцинопрофилак-¦ 35120¦  1180,4¦ 1892  ¦  ФБ   ¦
     ¦   ¦администрации¦тика на 2001 -   ¦      ¦        ¦       ¦ 3768  ¦
     ¦   ¦города N 4456¦2005 годы"       ¦      ¦        ¦       ¦Внебюд.¦
     ¦   ¦от 29.11.00, ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦ 25,8  ¦
     ¦   ¦Решение Думы ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦N 20 от      ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦15.03.01     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
     ¦ 9.¦Постановление¦"Неотложные меры ¦  8634¦   519,2¦ 1057  ¦  ОБ   ¦
     ¦   ¦администрации¦борьбы с туберку-¦      ¦        ¦       ¦ 1057  ¦
     ¦   ¦города N 4454¦лезом в г. Кост- ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦от 29.11.00, ¦роме на 2001 -   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦Решение Думы ¦2004 годы"       ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦N 19 от      ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦15.03.01     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
     ¦10.¦Постановление¦"Безопасное мате-¦ 56000¦ 19237,5¦ 4500  ¦  ФБ   ¦
     ¦   ¦администрации¦ринство и здоро- ¦      ¦        ¦       ¦16000  ¦
     ¦   ¦города N 2998¦вое детство"     ¦      ¦        ¦       ¦Фонд   ¦
     ¦   ¦от 22.09.97, ¦(1997 - 2002 гг.)¦      ¦        ¦       ¦соц.   ¦
     ¦   ¦Решение Думы ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦страх. ¦
     ¦   ¦N 324 от     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦  360  ¦
     ¦   ¦30.10.97     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
     ¦11.¦Постановления¦"Программа рекон-¦ 12221¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦администрации¦струкции сетей и ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦города N 2414¦установок наруж- ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦от 06.07.98, ¦ного освещения   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦N 2561 от    ¦улиц, дорог и др.¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦14.07.98,    ¦территорий г. Ко-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦Решение Думы ¦стромы на 1998 - ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦N 178 от     ¦2002 гг."        ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦09.07.98     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
     ¦12.¦Постановление¦"Программа разви-¦ 63100¦Реализа-¦       ¦  АО   ¦
     ¦   ¦администрации¦тия телефонной и ¦      ¦ция за  ¦       ¦"КГТС" ¦
     ¦   ¦города N 3149¦радиосвязи в     ¦      ¦счет    ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦от 01.10.97, ¦г. Костроме на   ¦      ¦средств ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦Решение Думы ¦1997 - 2001 гг." ¦      ¦АО      ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦N 311 от     ¦                 ¦      ¦"КГТС"  ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦30.10.97     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
     ¦13.¦Решение Думы ¦"Программа час-  ¦146400¦  2232,9¦  300  ¦  ФБ   ¦
     ¦   ¦N 68 от      ¦тичной ликвидации¦      ¦        ¦       ¦ 1549  ¦
     ¦   ¦10.06.99     ¦ветхого жилищного¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦фонда и сохране- ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦ния памятников   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦истории и архи-  ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦тектуры в городе ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦Костроме на пери-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦од до 2001 года" ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦(1999 - 2001 гг.)¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
     ¦14.¦Постановление¦"Программа разви-¦137502¦ 10118,1¦  500  ¦  ФБ   ¦
     ¦   ¦администрации¦тия водопроводно-¦      ¦        ¦       ¦ 1500  ¦
     ¦   ¦города N 3585¦канализационного ¦      ¦        ¦       ¦  ОБ   ¦
     ¦   ¦от 10.11.97, ¦хозяйства города ¦      ¦        ¦       ¦ 2000  ¦
     ¦   ¦Решение Думы ¦Костромы на      ¦      ¦        ¦       ¦Приро- ¦
     ¦   ¦N 183 от     ¦1997 - 2001 гг." ¦      ¦        ¦       ¦доохр. ¦
     ¦   ¦09.12.99     ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦платежи¦
     ¦   ¦             ¦                 ¦      ¦        ¦       ¦ 2000  ¦
     +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
     ¦15.¦Постановление¦"Программа ком-  ¦  2850¦        ¦ 1000  ¦       ¦
     ¦   ¦администрации¦плексных мер про-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦города N 431 ¦тиводействия зло-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦от 05.02.02, ¦употребления нар-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦Решение Думы ¦котиками и их не-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦N 45 от      ¦законному обороту¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦28.03.02     ¦в г. Костроме на ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦2002 - 2003 годы"¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     +---+-------------+-----------------+------+--------+-------+-------+
     ¦16.¦Постановление¦"Программа неот- ¦  4550¦        ¦  900  ¦       ¦
     ¦   ¦администрации¦ложных мер по эф-¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦города N 791 ¦фективной защите ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦от 12.03.02, ¦населения и тер- ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦Решение Думы ¦ритории города   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦N 59 от      ¦Костромы от      ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦28.03.02     ¦чрезвычайных си- ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦туаций на 2002 - ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     ¦   ¦             ¦2004 годы"       ¦      ¦        ¦       ¦       ¦
     L---+-------------+-----------------+------+--------+-------+--------
                                                         Приложение N 5
                                                              к решению
                                                   Думы города Костромы
                                                  от 18.04.2002 г. N 64
              РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
                  ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
                       БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                                              тыс. руб.
     ----------------------------T---------T------T-------T-------T----------+
     ¦                           ¦ Раздел, ¦Ведом.¦Целевая¦  Вид  ¦Бюджет на ¦
     ¦                           ¦подраздел¦      ¦статья ¦расхода¦2002 год  ¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Государственное управление ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ и местное самоуправление  ¦   0100  ¦  000 ¦       ¦       ¦    80 600¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Функционирование органов   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦местного самоуправления    ¦   0106  ¦  000 ¦       ¦       ¦    80 600¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Содержание органов местно-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ го самоуправления         ¦         ¦      ¦  026  ¦       ¦    60 492¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Денежное содержание       ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ аппарата                  ¦         ¦      ¦       ¦  027  ¦    60 492¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Обеспечение деятельности  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ органов местного самоуп-  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ равления                  ¦         ¦      ¦  027  ¦       ¦    20 108¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Расходы на содержание     ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ аппарата                  ¦         ¦      ¦       ¦  029  ¦    20 108¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦    Правоохранительная     ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦деятельность и обеспечение ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ безопасности государства  ¦   0500  ¦  188 ¦       ¦       ¦     6 400¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Органы внутренних дел     ¦   0501  ¦  188 ¦       ¦       ¦     6 400¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Содержание и оснащение    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ войск                     ¦         ¦      ¦  601  ¦       ¦     6 400¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Текущее содержание подве- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ домственных структур      ¦         ¦      ¦       ¦  075  ¦     6 400¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Промышленность, энергетика ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦     и строительство       ¦   0700  ¦  133 ¦       ¦       ¦    14 351¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Строительство и архитектура¦   0707  ¦  133 ¦       ¦       ¦    14 351¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Государственные капиталь- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ ные вложения              ¦         ¦      ¦  313  ¦       ¦    13 551¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Кап. вложения на безвозв- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ ратной основе             ¦         ¦      ¦       ¦  198  ¦    13 551¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Государственная поддержка ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ строительства             ¦         ¦      ¦  314  ¦       ¦       800¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Прочие расходы, не отне-  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ сенные к другим видам     ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ расходов                  ¦         ¦      ¦       ¦  397  ¦       800¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦   Сельское хозяйство и    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦       рыболовство         ¦   0800  ¦  000 ¦       ¦       ¦     1 510¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Земельные ресурсы          ¦   0802  ¦      ¦       ¦       ¦     1 000¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Государственный комитет РФ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ по земельной политике     ¦         ¦  071 ¦       ¦       ¦       900¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Мероприятия по улучшению  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ землеустройства и земле-  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ пользования, осуществляе- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ мые за счет средств зе-   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ мельного налога           ¦         ¦      ¦  344  ¦       ¦       900¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Ведение государственного ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  кадастра, мониторинга    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  земель и землеустройства ¦         ¦      ¦       ¦  213  ¦       900¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Министерство сельского    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ хозяйства РФ              ¦         ¦  082 ¦  344  ¦       ¦       100¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Мероприятия по улучшению ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  землеустройства и земле- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  пользования              ¦         ¦      ¦       ¦  212  ¦       100¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Прочие мероприятия в облас-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ти сельского хозяйства     ¦   0805  ¦  082 ¦       ¦       ¦       510¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Прочие расходы в области  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ сельского хозяйства       ¦         ¦      ¦  342  ¦       ¦       510¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Текущее содержание подве-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  домственных структур     ¦         ¦      ¦       ¦  075  ¦       510¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Охрана окружающей природ-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  ной среды и природных    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  ресурсов                 ¦   0900  ¦  000 ¦       ¦       ¦     3 365¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Охрана окружающей природной¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦среды, животного и расти-  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦тельного мира              ¦   0903  ¦      ¦       ¦       ¦     3 365¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Финансирование мероприятий¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ в области контроля за сос-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ тоянием окружающей природ-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ ной среды и охраны природы¦         ¦      ¦  362  ¦       ¦     3 365¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Субсидии на природоохран-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  ные мероприятия          ¦         ¦      ¦       ¦  407  ¦     3 365¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Транспорт, дорожное      ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  хозяйство, связь и       ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦      информатика          ¦   1000  ¦  000 ¦       ¦       ¦     9 020¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Автомобильный транспорт    ¦   1001  ¦  104 ¦       ¦       ¦     6 654¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Государственная поддержка ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ автомобильного транспорта ¦         ¦      ¦  372  ¦       ¦     6 654¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Целевые дотации и субси- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  дии                      ¦         ¦      ¦       ¦  290  ¦     6 654¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Прочие виды транспорта     ¦   1005  ¦  104 ¦       ¦       ¦     2 346¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Государственная поддержка ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ других видов транспорта   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ субъектов РФ              ¦         ¦      ¦  380  ¦       ¦     2 346¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Целевые дотации и субси- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  дии                      ¦         ¦      ¦       ¦  290  ¦     2 346¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Связь                      ¦   1007  ¦  078 ¦       ¦       ¦        20¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Государственная поддержка ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ отрасли связи             ¦         ¦      ¦  376  ¦       ¦        20¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Целевые дотации и субси- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  дии                      ¦         ¦      ¦       ¦  290  ¦        20¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦    Развитие рыночной      ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦     инфраструктуры        ¦   1100  ¦  000 ¦       ¦       ¦       500¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Малый бизнес и предпринима-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦тельство                   ¦   1101  ¦      ¦  515  ¦       ¦       500¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Целевые субсидии и       ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  субвенции                ¦         ¦      ¦       ¦  290  ¦       500¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Жилищно - коммунальное   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦       хозяйство           ¦   1200  ¦  000 ¦       ¦       ¦   197 365¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Жилищное хозяйство         ¦   1201  ¦  133 ¦       ¦       ¦     7 000¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Государственная поддержка ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ жилищного хозяйства       ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ субъектов РФ              ¦         ¦      ¦  310  ¦       ¦     7 000¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Целевые дотации и субси- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  дии                      ¦         ¦      ¦       ¦  290  ¦     5 500¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Прочие расходы, не отне- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  сенные к другим видам    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  расходов                 ¦         ¦      ¦       ¦  397  ¦     1 500¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Коммунальное хозяйство     ¦   1202  ¦  133 ¦       ¦       ¦   176 495¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Государственная поддержка ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ коммунального хозяйства   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ субъектов РФ              ¦         ¦      ¦  311  ¦       ¦   176 495¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Субсидии на покрытие убы-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  тков организаций, возни- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  кающих при продаже това- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  ров (работ, услуг) - теп-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  лофикация                ¦         ¦      ¦       ¦  440  ¦   129 995¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Дотации на услуги, предо-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  ставляемые населению ор- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  ганизациями водоснабжения¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  и канализации в субъектах¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  РФ                       ¦         ¦      ¦       ¦  442  ¦     1 500¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Расходы на благоустройст-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  во в субъектах РФ        ¦         ¦      ¦       ¦  443  ¦    45 000¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Прочие структуры коммуналь-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ного хозяйства             ¦   1203  ¦  133 ¦       ¦       ¦    13 870¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Государственная поддержка ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ коммунального хозяйства   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ субъектов РФ              ¦         ¦      ¦  311  ¦       ¦    13 870¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Расходы на прочие струк- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  туры коммунального хозяй-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  ства в субъектах РФ      ¦         ¦      ¦       ¦  444  ¦    13 870¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Предупреждение и ликвидация¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ последствий чрезвычайных  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦   ситуаций и стихийных    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦        бедствий           ¦   1300  ¦  000 ¦       ¦       ¦     7 100¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Предупреждение и ликвидация¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦последствий чрезвычайных   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ситуаций                   ¦   1302  ¦  177 ¦       ¦       ¦     7 100¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Содержание и оснащение    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ войск                     ¦         ¦      ¦  200  ¦       ¦     7 100¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Текущее содержание под-  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  ведомственных структур   ¦         ¦      ¦       ¦  075  ¦     7 100¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦       Образование         ¦   1400  ¦  000 ¦       ¦       ¦   413 763¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Дошкольное образование     ¦   1401  ¦  075 ¦       ¦       ¦   108 953¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Ведомственные расходы на  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ дошкольное образование    ¦         ¦      ¦  400  ¦       ¦   108 953¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Детские дошкольные учреж-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  дения                    ¦         ¦      ¦       ¦  259  ¦   108 983¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Общее образование          ¦   1402  ¦  000 ¦       ¦       ¦   276 799¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Министерство культуры РФ  ¦         ¦  056 ¦       ¦       ¦    13 970¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Ведомственные расходы на  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ общее образование         ¦         ¦      ¦  401  ¦       ¦    13 970¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Учреждения по внешкольной¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  работе с детьми          ¦         ¦      ¦       ¦  264  ¦    13 970¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Министерство общего и про-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ фессионального образования¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ РФ                        ¦         ¦  075 ¦       ¦       ¦   262 829¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Ведомственные расходы на  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ общее образование         ¦         ¦      ¦  401  ¦       ¦   262 829¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Школы - детские сады,    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  школы начальные, неполные¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  средние и средние        ¦         ¦      ¦       ¦  260  ¦   191 063¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Вечерние и заочные сред- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  ние общеобразовательные  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  школы                    ¦         ¦      ¦       ¦  262  ¦     3 505¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Школы - интернаты        ¦         ¦      ¦       ¦  263  ¦    33 619¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Учреждения по внешкольной¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  работе с детьми          ¦         ¦      ¦       ¦  264  ¦    32 028¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Детские дома             ¦         ¦      ¦       ¦  265  ¦     2 614¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Начальное профессиональное ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦образование                ¦   1403  ¦  075 ¦       ¦       ¦     1 200¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Ведомственные расходы на  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ начальное профессиональное¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ образование               ¦         ¦      ¦  402  ¦       ¦     1 200¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Профессионально - техни- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  ческие училища           ¦         ¦      ¦       ¦  266  ¦     1 200¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Прочие расходы в области   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦образования                ¦   1407  ¦      ¦       ¦       ¦    26 611¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Министерство общего и про-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ фессионального образования¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ РФ                        ¦         ¦  075 ¦       ¦       ¦    22 327¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Прочие ведомственные рас- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ ходы в области образования¦         ¦      ¦  407  ¦       ¦    22 327¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Прочие учреждения и меро-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  приятия в области образо-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  вания                    ¦         ¦      ¦       ¦  272  ¦    18 427¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Финансирование мероприя- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  тий по проведению летней ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  оздоровительной кампании ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  детей                    ¦         ¦      ¦       ¦  319  ¦     3 900¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Прочие министерства,      ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ ведомства                 ¦   1407  ¦  164 ¦       ¦       ¦     4 484¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Прочие ведомственные рас- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ ходы в области образования¦         ¦      ¦  407  ¦       ¦     4 484¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Прочие учреждения и меро-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  приятия в области образо-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  вания                    ¦         ¦      ¦       ¦  272  ¦     4 484¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦   Культура, искусство и   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦      кинематография       ¦   1500  ¦  000 ¦       ¦       ¦    13 964¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Культура и искусство       ¦   1501  ¦  056 ¦       ¦       ¦    13 464¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Ведомственные расходы на  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ культуру и искусство      ¦         ¦      ¦  410  ¦       ¦     6 386¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Дворцы и дома культуры,  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  другие учреждения клубно-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  го типа                  ¦         ¦      ¦       ¦  280  ¦       297¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Музеи и постоянные       ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  выставки                 ¦         ¦      ¦       ¦  283  ¦       409¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Библиотеки               ¦         ¦      ¦       ¦  284  ¦     5 680¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Прочие ведомственные рас- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ ходы в области культуры и ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ искусства                 ¦         ¦      ¦  412  ¦       ¦     7 078¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Прочие учреждения и меро-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  приятия в области культу-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  ры и искусства           ¦         ¦      ¦       ¦  287  ¦     7 078¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Кинематография             ¦   1502  ¦  136 ¦       ¦       ¦       500¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Государственная поддержка ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ кинематографии            ¦         ¦      ¦  415  ¦       ¦       500¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Организации кинематогра- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  фии                      ¦         ¦      ¦       ¦  282  ¦       500¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦    Средства массовой      ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦       информации          ¦   1600  ¦  134 ¦       ¦       ¦     1 000¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Телевидение и радиовещание ¦   1601  ¦  134 ¦       ¦       ¦       590¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Государственная поддержка ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ государственных телерадио-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ компаний                  ¦         ¦      ¦  420  ¦       ¦       590¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Целевые дотации и субси- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  дии                      ¦         ¦      ¦       ¦  290  ¦       590¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Периодическая печать и     ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦издательства               ¦   1602  ¦  134 ¦       ¦       ¦       410¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Государственная поддержка ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ периодических изданий, уч-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ режденных органами испол- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ нительной и законодатель- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ ной власти                ¦         ¦      ¦  423  ¦       ¦       410¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Целевые дотации и субси- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  дии                      ¦         ¦      ¦       ¦  290  ¦       410¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦    Здравоохранение и      ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦   физическая культура     ¦   1700  ¦  000 ¦       ¦       ¦   250 802¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Здравоохранение            ¦   1701  ¦  054 ¦       ¦       ¦   249 700¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Ведомственные расходы на  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ здравоохранение           ¦         ¦      ¦  430  ¦       ¦   249 700¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Больницы, родильные дома,¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  клиники, госпитали       ¦         ¦      ¦       ¦  300  ¦   169 116¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Поликлиники, амбулатории,¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  диагностические центры   ¦         ¦      ¦       ¦  301  ¦    15 997¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Дома ребенка             ¦         ¦      ¦       ¦  304  ¦    12 542¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Станции скорой и неотлож-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  ной помощи               ¦         ¦      ¦       ¦  305  ¦    26 921¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Санатории для больных    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  туберкулезом             ¦         ¦      ¦       ¦  306  ¦     3 190¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Санатории для детей и    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  подростков               ¦         ¦      ¦       ¦  307  ¦     2 971¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Прочие учреждения и меро-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  приятия в области здраво-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  охранения                ¦         ¦      ¦       ¦  310  ¦    14 210¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Средства бюджета на обя- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  зательное медицинское    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  страхование неработающего¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  населения, перечисленные ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  фонду ОМС                ¦         ¦      ¦       ¦  316  ¦     4 753¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Физическая культура и спорт¦   1703  ¦  164 ¦       ¦       ¦     1 102¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Ведомственные расходы на   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦физическую культуру и спорт¦         ¦      ¦  434  ¦       ¦     1 102¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Прочие мероприятия в об-  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ ласти физической культуры ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ и спорта                  ¦         ¦      ¦       ¦  314  ¦     1 102¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦   Социальная политика     ¦   1800  ¦  000 ¦       ¦       ¦   124 002¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Учреждения социального     ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦обеспечения                ¦   1801  ¦  148 ¦       ¦       ¦    17 035¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Ведомственные расходы в   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ области социального обес- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ печения                   ¦         ¦      ¦  440  ¦       ¦    17 035¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Территориальные центры и ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  отделения оказания соци- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  альной помощи на дому    ¦         ¦      ¦       ¦  318  ¦    10 621¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Прочие учреждения и меро-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  приятия в области соци-  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  альной политики          ¦         ¦      ¦       ¦  323  ¦     6 414¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Социальная помощь          ¦   1802  ¦  148 ¦       ¦       ¦     1 100¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Ведомственные расходы в   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ области социального обес- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ печения                   ¦         ¦      ¦  440  ¦       ¦       800¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Пособия и социальная     ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  помощь                   ¦         ¦      ¦       ¦  322  ¦       800¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Выплата пенсий и пособий  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ другим категориям граждан ¦         ¦      ¦  442  ¦       ¦       300¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Выплаты пенсий и пособий ¦         ¦      ¦       ¦  326  ¦       300¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Молодежная политика        ¦   1803  ¦  262 ¦       ¦       ¦     1 950¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Государственная поддержка ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ в области молодежной      ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ политики                  ¦         ¦      ¦  446  ¦       ¦     1 950¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Прочие учреждения и меро-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  приятия в области соци-  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  альной политики          ¦         ¦      ¦       ¦  323  ¦     1 950¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Прочие мероприятия в об- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  ласти социальной политики¦   1806  ¦      ¦       ¦       ¦    80 717¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Фонд компенсаций         ¦         ¦      ¦  489  ¦       ¦    27 686¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Расходы на санаторно - ку- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦рортное лечение инвалидов  ¦         ¦      ¦       ¦  329  ¦       928¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Расходы на оплату проезда  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦инвалидов                  ¦         ¦      ¦       ¦  333  ¦     4 202¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Расходы на оплату установки¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦и пользования телефоном ин-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦валидам                    ¦         ¦      ¦       ¦  334  ¦       706¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Расходы на оплату жилищно -¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦коммунальных услуг инвали- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦дам                        ¦         ¦      ¦       ¦  345  ¦    12 074¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Компенсация инвалидам рас- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ходов на эксплуатац. и тех-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ническое обслуживание тран-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦спортных средст            ¦         ¦      ¦       ¦  347  ¦        27¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Расходы на обеспечение ле- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦карственными средствами ин-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦валидов                    ¦         ¦      ¦       ¦  348  ¦     8 530¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Прочие расходы, не отнесен-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ные к другим видам расходов¦         ¦      ¦       ¦  397  ¦     1 219¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Расходы на реализацию льгот¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦установленных ФЗ "О ветера-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦нах" в части полномочий су-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦бъектов РФ                 ¦         ¦      ¦  498  ¦       ¦    49 196¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Расходы на санаторно - ку- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦рортное лечение ветеранов  ¦         ¦      ¦       ¦  329  ¦       120¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Расходы на оплату проезда  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ветеранов                  ¦         ¦      ¦       ¦  333  ¦    14 186¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Расходы на оплату жилищно -¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦коммунальных услуг ветера- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦нам                        ¦         ¦      ¦       ¦  345  ¦    25 217¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Расходы на днежные компен- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦сации на бензин            ¦         ¦      ¦       ¦  347  ¦        84¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Расходы на обеспечение ле- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦карственными средствами    ¦         ¦      ¦       ¦  348  ¦     5 600¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Прочие расходы, не отнесен-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ные к другим видам расходов¦         ¦      ¦       ¦  397  ¦     3 989¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Расходы на реализацию ФЗ   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦"О социальной защите граж- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦дан, подвергшихся воздейст-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦вию радиации на Чернобыльс-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦кой АЭС"                   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦     3 835¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Расходы на оплату проезда  ¦         ¦      ¦       ¦  333  ¦     2 612¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Расходы на оплату установки¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦и пользования телефоном    ¦         ¦      ¦       ¦  334  ¦       193¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Расходы на оплату жилищно- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦коммунальных услуг         ¦         ¦      ¦       ¦  345  ¦     1 030¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Государственные пособия    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦гражданам, имеющим детей   ¦   1807  ¦  148 ¦       ¦       ¦    23 200¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Погашение кредиторской за- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦долженности по выплатам го-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦сударственных пособий на   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦детей военнослужащих и гра-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦жданского персонала        ¦         ¦      ¦  452  ¦  462  ¦        55¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Выплаты государственных    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦пособий на детей военно-   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦служащих и гражданского    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦персонала                  ¦         ¦      ¦  489  ¦  324  ¦    23 145¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦      Обслуживание         ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ государственного долга    ¦   1900  ¦  000 ¦       ¦       ¦    15 000¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Обслуживание государствен- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ного внутреннего долга     ¦   1901  ¦  092 ¦       ¦       ¦    15 000¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Процентные платежи по го- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ сударственному внутреннему¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ долгу                     ¦         ¦      ¦  460  ¦       ¦    15 000¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Выплаты процентов по го- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  сударственному долгу     ¦         ¦      ¦       ¦  330  ¦    15 000¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦     Прочие расходы        ¦   3000  ¦  000 ¦       ¦       ¦    14 331¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Резервные фонды            ¦   3001  ¦  000 ¦  510  ¦       ¦     1 000¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Формирование резервных   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  фондов исполнительных    ¦         ¦      ¦       ¦  435  ¦     1 000¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Проведение выборов и рефе- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦рендумов                   ¦   3002  ¦  000 ¦       ¦       ¦       440¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Расходы на проведение вы- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ боров и референдумов      ¦         ¦      ¦  511  ¦       ¦       440¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Выборы в органы законода-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  тельной (представитель-  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  ной) власти субъектов РФ ¦         ¦      ¦       ¦  394  ¦       440¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Бюджетные кредиты (ссуды)  ¦   3003  ¦  000 ¦       ¦       ¦     1 488¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Министерство сельского хо-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ зяйства РФ                ¦         ¦  082 ¦       ¦       ¦       200¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Бюджетные кредиты (ссуды)¦         ¦      ¦  514  ¦       ¦       200¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦   Предоставление бюджетных¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦   кредитов (ссуд)         ¦         ¦      ¦       ¦  399  ¦       200¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Прочие министерства, ве-  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ домства в области образо- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ вания                     ¦         ¦      ¦       ¦  164  ¦     1 288¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Бюджетные кредиты (ссуды)¦         ¦      ¦  514  ¦       ¦     1 288¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦   Предоставление бюджетных¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦   кредитов (ссуд)         ¦         ¦      ¦       ¦  399  ¦     1 288¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦Прочие расходы, не отнесен-¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ные к другим подразделам   ¦   3004  ¦  000 ¦       ¦       ¦    11 403¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Прочие расходы, не отне-  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ сенные к другим целевым   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦ статьям                   ¦         ¦      ¦  515  ¦       ¦    11 403¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦  Прочие расходы, не отне- ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  сенные к другим видам    ¦         ¦      ¦       ¦       ¦          ¦
     ¦  расходов                 ¦         ¦      ¦       ¦  397  ¦    11 403¦
     +---------------------------+---------+------+-------+-------+----------+
     ¦ Всего расходов            ¦         ¦      ¦       ¦       ¦ 1 153 073¦
     L---------------------------+---------+------+-------+-------+-----------
                                                         Приложение N 6
                                                              к решению
                                                   Думы города Костромы
                                                  от 18.04.2002 г. N 64
              РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
               ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО РАЗДЕЛАМ,
               ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
               ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
                            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                                              тыс. руб.
     ---------------------T---------T---------T-------T--------T----------+
     ¦    Наименование    ¦Ведомство¦ Раздел, ¦Целевая¦  Вид   ¦Бюджет на ¦
     ¦ бюджетополучателей ¦         ¦подраздел¦статья ¦расходов¦ 2002 год ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦МУ "Городская служба¦   004   ¦   3004  ¦  000  ¦   000  ¦    800   ¦
     ¦контроля качества   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦пищевой продукции"  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие расходы      ¦   004   ¦   3004  ¦  515  ¦   397  ¦    800   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Управление здравоох-¦   054   ¦   0000  ¦  000  ¦   000  ¦  71405   ¦
     ¦ранения             ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Денежное содержание ¦   054   ¦   0106  ¦  026  ¦   027  ¦    706   ¦
     ¦аппарата            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы на содержа- ¦   054   ¦   0106  ¦  027  ¦   029  ¦     96   ¦
     ¦ние аппарата        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Больницы, госпитали,¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   300  ¦  13974   ¦
     ¦родильные дома      ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Дома ребенка        ¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   304  ¦  12387   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Станции скорой мед- ¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   305  ¦  26814   ¦
     ¦помощи              ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Санатории для боль- ¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   306  ¦   3085   ¦
     ¦ных туберкулезом    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Санатории для детей ¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   307  ¦   2866   ¦
     ¦и подростков        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие учреждения и ¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   310  ¦  11477   ¦
     ¦мероприятия в облас-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ти здравоохранения  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦1-ая городская      ¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   000  ¦  57364   ¦
     ¦больница            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Больницы, госпитали,¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   300  ¦  56484   ¦
     ¦родильные дома      ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие учреждения и ¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   310  ¦    880   ¦
     ¦мероприятия в облас-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ти здравоохранения  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦2-ая городская      ¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   000  ¦  68348   ¦
     ¦больница            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Больницы, госпитали,¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   300  ¦  67173   ¦
     ¦родильные дома      ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие учреждения и ¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   310  ¦   1175   ¦
     ¦мероприятия в облас-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ти здравоохранения  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Детская городская   ¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   000  ¦  23297   ¦
     ¦больница            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Больницы, госпитали,¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   300  ¦  22619   ¦
     ¦родильные дома      ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие учреждения и ¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   310  ¦    678   ¦
     ¦мероприятия в облас-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ти здравоохранения  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Фармацевтический    ¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   000  ¦   3500   ¦
     ¦комитет             ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Больницы, госпитали,¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   300  ¦   3500   ¦
     ¦родильные дома      ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦4-ая городская поли-¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   000  ¦   5481   ¦
     ¦клиника взрослых    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Поликлиники, амбула-¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   301  ¦   5481   ¦
     ¦тории, диагностичес-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦кие центры          ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Центр психотерапии и¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   000  ¦   1577   ¦
     ¦практической психо- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦логии               ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Поликлиники, амбула-¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   301  ¦   1577   ¦
     ¦тории, диагностичес-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦кие центры          ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Центр восстанови-   ¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   000  ¦   2250   ¦
     ¦тельного лечения для¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦детей               ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Поликлиники, амбула-¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   301  ¦   2250   ¦
     ¦тории, диагностичес-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦кие центры          ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Городская стоматоло-¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   000  ¦   4770   ¦
     ¦гическая поликлиника¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦N 1                 ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Поликлиники, амбула-¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   301  ¦   4770   ¦
     ¦тории, диагностичес-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦кие центры          ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Городская стоматоло-¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   000  ¦   1757   ¦
     ¦гическая поликлиника¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦N 2                 ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Поликлиники, амбула-¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   301  ¦   1757   ¦
     ¦тории, диагностичес-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦кие центры          ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Областной фонд обя- ¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   000  ¦   4753   ¦
     ¦зательного медицинс-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦кого страхования    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Средства бюджета на ¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   316  ¦   4753   ¦
     ¦обязательное медици-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦нское страхование   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦неработающего насе- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ления, перечисленные¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦фондам ОМС          ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Управление капиталь-¦   054   ¦   1701  ¦  000  ¦   000  ¦   6000   ¦
     ¦ного строительства и¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦инвестиций          ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Больницы, госпитали,¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   300  ¦   5366   ¦
     ¦родильные дома      ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Поликлиники, амбула-¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   301  ¦    162   ¦
     ¦тории, диагностичес-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦кие центры          ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Дома ребенка        ¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   304  ¦    155   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Станции скорой мед- ¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   305  ¦    107   ¦
     ¦помощи              ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Санатории для боль- ¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   306  ¦    105   ¦
     ¦ных туберкулезом    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Санатории для детей ¦   054   ¦   1701  ¦  430  ¦   307  ¦    105   ¦
     ¦и подростков        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦МУ "Центр фармацев- ¦   054   ¦   3004  ¦  515  ¦   000  ¦    430   ¦
     ¦тической информации"¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие расходы, не  ¦   054   ¦   3004  ¦  515  ¦   397  ¦    430   ¦
     ¦отнесенные к другим ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦видам расходов      ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Управление по делам ¦   056   ¦   0000  ¦ 0000  ¦   000  ¦  27106   ¦
     ¦культуры и искусства¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Денежное содержание ¦   056   ¦   0106  ¦  026  ¦   027  ¦    644   ¦
     ¦аппарата            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы на содержа- ¦   056   ¦   0106  ¦  027  ¦   029  ¦     28   ¦
     ¦ние аппарата        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Учреждения по вне-  ¦   056   ¦   1402  ¦  401  ¦   264  ¦  13970   ¦
     ¦школьной работе с   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦детьми              ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Дворцы и дома куль- ¦   056   ¦   1501  ¦  410  ¦   280  ¦    297   ¦
     ¦туры, другие учреж- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦дения клубного типа ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Музеи и постоянные  ¦   056   ¦   1501  ¦  410  ¦   283  ¦    409   ¦
     ¦выставки            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Библиотеки          ¦   056   ¦   1501  ¦  410  ¦   284  ¦   5680   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие ведомственные¦   056   ¦   1501  ¦  412  ¦   287  ¦   6078   ¦
     ¦расходы в области   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦культуры и искусства¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Управление по подго-¦   056   ¦   1501  ¦  000  ¦   000  ¦   1000   ¦
     ¦товке празднования  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦850-летия основания ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦г. Костромы         ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие ведомственные¦   056   ¦   1501  ¦  412  ¦   287  ¦   1000   ¦
     ¦расходы в области   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦культуры и искусства¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Комитет по земельным¦   071   ¦   0000  ¦  000  ¦   000  ¦    900   ¦
     ¦ресурсам и землеуст-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ройству             ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Ведение государст-  ¦   071   ¦   0802  ¦  344  ¦   213  ¦    900   ¦
     ¦венного кадастра,   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦мониторинга земель и¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦землеустройства     ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Управление образова-¦   075   ¦   0000  ¦  000  ¦   000  ¦ 387999   ¦
     ¦ния                 ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Денежное содержание ¦   075   ¦   0106  ¦  026  ¦   027  ¦   2578   ¦
     ¦аппарата            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы на содержа- ¦   075   ¦   0106  ¦  027  ¦   029  ¦    138   ¦
     ¦ние аппарата        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Детские дошкольные  ¦   075   ¦   1401  ¦  400  ¦   259  ¦ 105425   ¦
     ¦учреждения          ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Школы - детские сады¦   075   ¦   1402  ¦  401  ¦   260  ¦ 187941   ¦
     ¦школы начальные,    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦неполные средние и  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦средние             ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Вечерние и заочные  ¦   075   ¦   1402  ¦  401  ¦   262  ¦   3505   ¦
     ¦средние общеобразо- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦вательные школы     ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Школы - интернаты   ¦   075   ¦   1402  ¦  401  ¦   263  ¦  33269   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Учреждения по вне-  ¦   075   ¦   1402  ¦  401  ¦   264  ¦  31178   ¦
     ¦школьной работе с   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦детьми              ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Детские дома        ¦   075   ¦   1402  ¦  401  ¦   265  ¦   2604   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Профессионально -   ¦   075   ¦   1403  ¦  402  ¦   266  ¦    500   ¦
     ¦технические училища ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие учреждения и ¦   075   ¦   1407  ¦  407  ¦   272  ¦  18427   ¦
     ¦мероприятия в облас-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ти образования      ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Финансирование меро-¦   075   ¦   1407  ¦  407  ¦   319  ¦   2234   ¦
     ¦приятий по проведе- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦нию летней оздорови-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦тельной компании    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Центр обучения и по-¦   075   ¦   1403  ¦  402  ¦   000  ¦    700   ¦
     ¦вышения квалификации¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦Кострома-Северный   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦Рейн-Вестфалия      ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Профессионально -   ¦   075   ¦   1403  ¦  402  ¦   266  ¦    700   ¦
     ¦технические училища ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Комитет по делам    ¦   075   ¦   1407  ¦  407  ¦   000  ¦   1666   ¦
     ¦молодежи            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Финансирование меро-¦   075   ¦   1407  ¦  407  ¦   319  ¦   1666   ¦
     ¦приятий по проведе- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦нию летней оздорови-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦тельной компании    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Управление капиталь-¦   075   ¦   1400  ¦  000  ¦   000  ¦   7860   ¦
     ¦ного строительства и¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦инвестиций          ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Детские дошкольные  ¦   075   ¦   1401  ¦  400  ¦   259  ¦   3528   ¦
     ¦учреждения          ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Школы-детские сады, ¦   075   ¦   1402  ¦  401  ¦   260  ¦   3122   ¦
     ¦школы начальные,    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦неполные средние и  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦средние             ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Школы - интернаты   ¦   075   ¦   1402  ¦  401  ¦   263  ¦    350   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Учреждения по вне-  ¦   075   ¦   1402  ¦  401  ¦   264  ¦    850   ¦
     ¦школьной работе с   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦детьми              ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Детские дома        ¦   075   ¦   1402  ¦  401  ¦   265  ¦     10   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Управление судебного¦   078   ¦   1007  ¦  376  ¦   000  ¦     20   ¦
     ¦департамента        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Целевые дотации и   ¦   078   ¦   1007  ¦  376  ¦   290  ¦     20   ¦
     ¦субсидии            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Племзавод "Каравае- ¦   082   ¦   0802  ¦  344  ¦   000  ¦     77   ¦
     ¦во"                 ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Мероприятия по улуч-¦   082   ¦   0802  ¦  344  ¦   212  ¦     77   ¦
     ¦шению землеустройст-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ва и землепользова- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ния за счет средств ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦земельного налога   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Учхоз "Костромское" ¦   082   ¦   0802  ¦  344  ¦   000  ¦      8   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Мероприятия по улуч-¦   082   ¦   0802  ¦  344  ¦   212  ¦      8   ¦
     ¦шению землеустройст-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ва и землепользова- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ния за счет средств ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦земельного налога   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Совхоз "Волжский"   ¦   082   ¦   0802  ¦  344  ¦   000  ¦    214   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Мероприятия по улуч-¦   082   ¦   0802  ¦  344  ¦   212  ¦     14   ¦
     ¦шению землеустройст-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ва и землепользова- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ния за счет средств ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦земельного налога   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Представление бюд-  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦жетных ссуд         ¦   082   ¦   3003  ¦  514  ¦   399  ¦    200   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦МП "Кустово"        ¦   082   ¦   0802  ¦  344  ¦   000  ¦      1   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Мероприятия по улуч-¦   082   ¦   0802  ¦  344  ¦   212  ¦      1   ¦
     ¦шению землеустройст-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ва и землепользова- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ния за счет средств ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦земельного налога   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Управление ветерина-¦   082   ¦   0805  ¦  342  ¦   000  ¦    510   ¦
     ¦рии с госветинспек- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦цией                ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Текущее содержание  ¦   082   ¦   0805  ¦  342  ¦   075  ¦    510   ¦
     ¦подведомственных    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦структур            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Финансовое управле- ¦   092   ¦   0000  ¦  000  ¦   000  ¦  20565   ¦
     ¦ние                 ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Денежное содержание ¦   092   ¦   0106  ¦  026  ¦   027  ¦   3945   ¦
     ¦аппарата            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы на содержа- ¦   092   ¦   0106  ¦  027  ¦   029  ¦   1120   ¦
     ¦ние аппарата        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Выплата процентов по¦   092   ¦   1901  ¦  460  ¦   330  ¦  15000   ¦
     ¦государственному    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦долгу               ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы на обеспече-¦   092   ¦   3004  ¦  515  ¦   397  ¦    150   ¦
     ¦ние исполнения бюд- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦жета                ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Содержание конкурс- ¦   092   ¦   3004  ¦  515  ¦   397  ¦    200   ¦
     ¦ных управляющих по  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦банкротству пред-   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦приятий             ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы по сносу и  ¦   092   ¦   3004  ¦  515  ¦   397  ¦     50   ¦
     ¦хранению самовольных¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦построек и объектов ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦недвижимости        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Возмещение расходов ¦   092   ¦   3004  ¦  515  ¦   397  ¦    100   ¦
     ¦по судебным искам   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦МУ ПАПТ-1           ¦   104   ¦   1001  ¦  372  ¦   000  ¦   2270   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Целевые дотации и   ¦   104   ¦   1001  ¦  372  ¦   290  ¦   2270   ¦
     ¦субсидии            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦МУ ПАПТ-4           ¦   104   ¦   1001  ¦  372  ¦   000  ¦   3184   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Целевые дотации и   ¦   104   ¦   1001  ¦  372  ¦   290  ¦   3184   ¦
     ¦субсидии            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Администрация (Суб- ¦   104   ¦   1001  ¦  372  ¦   000  ¦   1200   ¦
     ¦займ "Городской об- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦щественный транс-   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦порт")              ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Целевые дотации и   ¦   104   ¦   1001  ¦  372  ¦   290  ¦   1200   ¦
     ¦субсидии            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦МП "Троллейбусное   ¦   104   ¦   1005  ¦  380  ¦   000  ¦   2346   ¦
     ¦управление"         ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Целевые дотации и   ¦   104   ¦   1005  ¦  380  ¦   290  ¦   2346   ¦
     ¦субсидии            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Управление капиталь-¦   133   ¦   0000  ¦  000  ¦   000  ¦  12251   ¦
     ¦ного строительства и¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦инвестиций          ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Государственные ин- ¦   133   ¦   0707  ¦  313  ¦   198  ¦  11001   ¦
     ¦вестиции на безвоз- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦вратной основе      ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие расходы, не  ¦   133   ¦   3004  ¦  515  ¦   397  ¦   1250   ¦
     ¦отнесенные к другим ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦подразделам         ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Администрация города¦   133   ¦   0707  ¦  000  ¦   000  ¦   1150   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Государственные ин- ¦   133   ¦   0707  ¦  313  ¦   198  ¦    350   ¦
     ¦вестиции на безвоз- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦вратной основе      ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие расходы, не  ¦   133   ¦   0707  ¦  314  ¦   397  ¦    800   ¦
     ¦отнесенные к другим ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦подразделам         ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Управление здравоох-¦   133   ¦   0707  ¦  000  ¦   000  ¦   1700   ¦
     ¦ранения             ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Государственные ин- ¦   133   ¦   0707  ¦  313  ¦   198  ¦   1700   ¦
     ¦вестиции на безвоз- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦вратной основе      ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Управление образова-¦   133   ¦   0707  ¦  000  ¦   000  ¦    300   ¦
     ¦нием                ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Государственные ин- ¦   133   ¦   0707  ¦  313  ¦   198  ¦    300   ¦
     ¦вестиции на безвоз- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦вратной основе      ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Управление жилищным ¦   133   ¦   0707  ¦  000  ¦   000  ¦    200   ¦
     ¦фондом              ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Государственные ин- ¦   133   ¦   0707  ¦  313  ¦   198  ¦    200   ¦
     ¦вестиции на безвоз- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦вратной основе      ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦МП "Вариант"        ¦   133   ¦   1203  ¦  311  ¦   444  ¦   2000   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы на прочие   ¦   133   ¦   1203  ¦  311  ¦   444  ¦   2000   ¦
     ¦структуры коммуналь-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ного хозяйства в    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦субъектах РФ        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦МУП "Костроматепло- ¦   133   ¦   1200  ¦  000  ¦   000  ¦  28400   ¦
     ¦сервис"             ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Целевые дотации и   ¦   133   ¦   1201  ¦  310  ¦   290  ¦    400   ¦
     ¦субсидии            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Субсидии на услуги, ¦   133   ¦   1202  ¦  311  ¦   440  ¦  28000   ¦
     ¦оказываемые населе- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦нию теплоснабжающими¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦организациями в     ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦субъектах РФ        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦МУП "Жилищное хозяй-¦   133   ¦   1200  ¦  000  ¦   000  ¦   4655   ¦
     ¦ство"               ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Целевые дотации и   ¦   133   ¦   1201  ¦  310  ¦   290  ¦   4600   ¦
     ¦субсидии            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы на прочие   ¦   133   ¦   1203  ¦  311  ¦   444  ¦     55   ¦
     ¦структуры коммуналь-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ного хозяйства в    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦субъектах РФ        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦МУ "СМЗ по ЖКХ"     ¦   133   ¦   1200  ¦  000  ¦   000  ¦  10732   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие расходы, не  ¦   133   ¦   1201  ¦  310  ¦   397  ¦   1500   ¦
     ¦отнесенные к другим ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦видам               ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Субсидии на услуги, ¦   133   ¦   1202  ¦  311  ¦   442  ¦   1500   ¦
     ¦оказываемые населе- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦нию организациями   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦водоснабжения и ка- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦нализации в субъек- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦тах РФ              ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы на благоуст-¦   133   ¦   1202  ¦  311  ¦   443  ¦   2887   ¦
     ¦ройство в субъектах ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦РФ                  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы на прочие   ¦   133   ¦   1203  ¦  311  ¦   444  ¦   4845   ¦
     ¦структуры коммуналь-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ного хозяйства в    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦субъектах РФ        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦МУП "ГДСУ"          ¦   133   ¦   1202  ¦  311  ¦   000  ¦  41113   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы на благоуст-¦   133   ¦   1202  ¦  311  ¦   443  ¦  41113   ¦
     ¦ройство в субъектах ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦РФ                  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦МУП по благоустрой- ¦   133   ¦   1203  ¦  311  ¦   000  ¦    100   ¦
     ¦ству и спецобслужи- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ванию (содержание   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦спецслужбы)         ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы на прочие   ¦   133   ¦   1203  ¦  311  ¦   444  ¦    100   ¦
     ¦структуры коммуналь-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ного хозяйства в    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦субъектах РФ        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦МУП "Костроматепло- ¦   133   ¦   1202  ¦  311  ¦   000  ¦   4300   ¦
     ¦энерго"             ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Субсидии на услуги, ¦   133   ¦   1202  ¦  311  ¦   440  ¦   4300   ¦
     ¦оказываемые населе- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦нию теплоснабжающими¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦организациями в     ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦субъектах РФ        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Санаторий "Костромс-¦   133   ¦   1202  ¦  311  ¦   000  ¦   1500   ¦
     ¦кой"                ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Субсидии на услуги, ¦   133   ¦   1202  ¦  311  ¦   440  ¦   1500   ¦
     ¦оказываемые населе- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦нию теплоснабжающими¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦организациями в     ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦субъектах РФ        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦В/ч N 28173         ¦   133   ¦   1202  ¦  311  ¦   000  ¦   4500   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Субсидии на услуги, ¦   133   ¦   1202  ¦  311  ¦   440  ¦   4500   ¦
     ¦оказываемые населе- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦нию теплоснабжающими¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦организациями в     ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦субъектах РФ        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Целевые дотации и   ¦   133   ¦   1202  ¦  311  ¦   440  ¦   2240   ¦
     ¦субсидии            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦ЗАО "Аграф"         ¦   133   ¦   1202  ¦  311  ¦   000  ¦    800   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Субсидии на услуги, ¦   133   ¦   1202  ¦  311  ¦   440  ¦    800   ¦
     ¦оказываемые населе- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦нию теплоснабжающими¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦организациями в     ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦субъектах РФ        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦ОАО "Костромаэнерго"¦   133   ¦   1202  ¦  311  ¦   000  ¦   4000   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Субсидии на услуги, ¦   133   ¦   1202  ¦  311  ¦   440  ¦   4000   ¦
     ¦оказываемые населе- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦нию теплоснабжающими¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦организациями в     ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦субъектах РФ        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦ООО "Костромарегион-¦   133   ¦   1202  ¦  311  ¦   000  ¦  86895   ¦
     ¦газ"                ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Субсидии на услуги, ¦   133   ¦   1202  ¦  311  ¦   440  ¦  86895   ¦
     ¦оказываемые населе- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦нию теплоснабжающими¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦организациями в     ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦субъектах РФ        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Управление по подго-¦   133   ¦   1202  ¦  311  ¦   000  ¦   1000   ¦
     ¦товке празднования  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦850-летия основания ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦г. Костромы, между- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦народным связям и   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦туризму             ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы на благоуст-¦   133   ¦   1202  ¦  311  ¦   443  ¦   1000   ¦
     ¦ройство в субъектах ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦РФ                  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦МУ "ЦРГ"            ¦   133   ¦   1203  ¦  311  ¦   000  ¦   4000   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы на прочие   ¦   133   ¦   1203  ¦  311  ¦   444  ¦   4000   ¦
     ¦структуры коммуналь-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ного хозяйства в    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦субъектах РФ        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦СМУП "Лифтсервис"   ¦   133   ¦   1203  ¦  311  ¦   000  ¦   2870   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы на прочие   ¦   133   ¦   1203  ¦  311  ¦   444  ¦   2870   ¦
     ¦структуры коммуналь-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ного хозяйства в    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦субъектах РФ        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Горфинуправление    ¦   133   ¦   1201  ¦  000  ¦   000  ¦    500   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Целевые дотации и   ¦   133   ¦   1201  ¦  310  ¦   290  ¦    500   ¦
     ¦субсидии, субвенции ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Дума г. Костромы    ¦   134   ¦   1600  ¦  000  ¦   000  ¦    300   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Целевые дотации и   ¦   134   ¦   1601  ¦  420  ¦   290  ¦    140   ¦
     ¦субсидии            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Целевые дотации и   ¦   134   ¦   1602  ¦  423  ¦   290  ¦    160   ¦
     ¦субсидии            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Администрация города¦   134   ¦   1600  ¦  000  ¦   000  ¦    700   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Целевые дотации и   ¦   134   ¦   1601  ¦  420  ¦   290  ¦    450   ¦
     ¦субсидии            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Целевые дотации и   ¦   134   ¦   1602  ¦  423  ¦   290  ¦    250   ¦
     ¦субсидии            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Муниципальное уни-  ¦   136   ¦   1502  ¦  000  ¦   000  ¦    230   ¦
     ¦тарное предприятие  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦кинотеатр "Волга"   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Государственная под-¦   136   ¦   1502  ¦  415  ¦   282  ¦    230   ¦
     ¦держка кинематогра- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦фии. Организации    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦кинематографии      ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Муниципальное пред- ¦   136   ¦   1502  ¦  000  ¦   000  ¦    270   ¦
     ¦приятие кинотеатр   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦"Орленок"           ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Государственная под-¦   136   ¦   1502  ¦  415  ¦   282  ¦    270   ¦
     ¦держка кинематогра- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦фии. Организации    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦кинематографии      ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Центр социального   ¦   148   ¦   1801  ¦  440  ¦   000  ¦   5510   ¦
     ¦обслуживания населе-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ния N 1             ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Территориальные цен-¦   148   ¦   1801  ¦  440  ¦   318  ¦   5510   ¦
     ¦тры и отделения ока-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦зания социальной по-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦мощи на дому        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Центр социального   ¦   148   ¦   1801  ¦  440  ¦   000  ¦   3147   ¦
     ¦обслуживания населе-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ния N 2             ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Территориальные цен-¦   148   ¦   1801  ¦  440  ¦   318  ¦   3147   ¦
     ¦тры и отделения ока-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦зания социальной по-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦мощи на дому        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Центр социального   ¦   148   ¦   1801  ¦  440  ¦   000  ¦   1964   ¦
     ¦обслуживания населе-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ния N 3             ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Территориальные цен-¦   148   ¦   1801  ¦  440  ¦   318  ¦   1964   ¦
     ¦тры и отделения ока-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦зания социальной по-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦мощи на дому        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Центр социальной    ¦   148   ¦   1801  ¦  440  ¦   000  ¦   3737   ¦
     ¦поддержки населения ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦города              ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие учреждения и ¦   148   ¦   1801  ¦  440  ¦   323  ¦   3737   ¦
     ¦мероприятия в облас-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ти социальной       ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦политики            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Центр социальной    ¦   148   ¦   1801  ¦  440  ¦   000  ¦   2127   ¦
     ¦реабилитации несо-  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦вершеннолетних      ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие учреждения и ¦   148   ¦   1801  ¦  440  ¦   323  ¦   2127   ¦
     ¦мероприятия в облас-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ти социальной       ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦политики            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Комитет по делам    ¦   148   ¦   1801  ¦  440  ¦   000  ¦    500   ¦
     ¦молодежи            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие учреждения и ¦   148   ¦   1801  ¦  440  ¦   323  ¦    500   ¦
     ¦мероприятия в облас-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ти социальной       ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦политики            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Отдел льготного обе-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦спечения            ¦   148   ¦   1800  ¦  000  ¦   000  ¦  81527   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Пособия и социальная¦   148   ¦   1802  ¦  440  ¦   322  ¦    510   ¦
     ¦помощь              ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Выплаты пенсий и    ¦   148   ¦   1802  ¦  442  ¦   326  ¦    300   ¦
     ¦пособий             ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы на реализа- ¦   148   ¦   1806  ¦  498  ¦   000  ¦  49196   ¦
     ¦цию льгот, установ- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ленных ФЗ "О вете-  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ранах"              ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы на реализа- ¦   148   ¦   1806  ¦  489  ¦   000  ¦  27686   ¦
     ¦цию льгот, установ- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ленных ФЗ "О соци-  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦альной защите инва- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦лидов"              ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы на реализа- ¦   148   ¦   1806  ¦  000  ¦   000  ¦   3835   ¦
     ¦цию льгот, установ- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ленных ФЗ "О соци-  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦альной защите граж- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦дан, подвергшихся   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦воздействию на Чер- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦нобыльской АЭС"     ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦МУП по благоустрой- ¦   148   ¦   1802  ¦  440  ¦   000  ¦    290   ¦
     ¦ству и спецобслужи- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ванию               ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Пособия и социальная¦   148   ¦   1802  ¦  440  ¦   322  ¦    290   ¦
     ¦помощь              ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Отдел по назначению ¦   148   ¦   1807  ¦  000  ¦   000  ¦  23200   ¦
     ¦и выплате детских   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦пособий             ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы на погашение¦   148   ¦   1807  ¦  452  ¦   462  ¦     55   ¦
     ¦кредиторской задол- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦женности прошлых лет¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Выплата государст-  ¦   148   ¦   1807  ¦  489  ¦   324  ¦  23145   ¦
     ¦венных пособий на   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦детей военнослужащих¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦и гражданского пер- ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦сонала              ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Управление капиталь-¦   148   ¦   1801  ¦  440  ¦   000  ¦     50   ¦
     ¦ного строительства и¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦инвестиций          ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие учреждения и ¦   148   ¦   1801  ¦  440  ¦   323  ¦     50   ¦
     ¦мероприятия в облас-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ти социальной       ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦политики            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Комитет по физичес- ¦   164   ¦   0000  ¦  000  ¦   000  ¦    497   ¦
     ¦кой культуре и      ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦спорту              ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие учреждения и ¦   164   ¦   1407  ¦  407  ¦   272  ¦    303   ¦
     ¦мероприятия в облас-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ти образования      ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие мероприятия в¦   164   ¦   1703  ¦  434  ¦   314  ¦    194   ¦
     ¦области физической  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦культуры и спорта   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Муниципальное обра- ¦   164   ¦   0000  ¦  000  ¦   000  ¦   3688   ¦
     ¦зовательное учрежде-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ние "Специализиро-  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ванная ДЮШ олимпийс-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦кого резерва"       ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие учреждения и ¦   164   ¦   1407  ¦  407  ¦   272  ¦   2400   ¦
     ¦мероприятия в облас-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ти образования      ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Предоставление бюд- ¦   164   ¦   3003  ¦  514  ¦   399  ¦   1288   ¦
     ¦жетных ссуд         ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Управление по делам ¦   164   ¦   0000  ¦  000  ¦   000  ¦   2669   ¦
     ¦культуры и спорта   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие учреждения и ¦   164   ¦   1407  ¦  407  ¦   272  ¦   1778   ¦
     ¦мероприятия в облас-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ти образования      ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие мероприятия в¦   164   ¦   1703  ¦  434  ¦   314  ¦    891   ¦
     ¦области физической  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦культуры и спорта   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Управление капиталь-¦   164   ¦   0000  ¦  000  ¦   000  ¦     20   ¦
     ¦ного строительства и¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦инвестиций          ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие учреждения и ¦   164   ¦   1407  ¦  407  ¦   272  ¦      3   ¦
     ¦мероприятия в облас-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ти образования      ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие мероприятия в¦   164   ¦   1703  ¦  434  ¦   314  ¦     17   ¦
     ¦области физической  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦культуры и спорта   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Управление по делам ¦   177   ¦   1302  ¦  000  ¦   000  ¦   2400   ¦
     ¦гражданской обороны ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦и ликвидации послед-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ствий ЧС            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Текущее содержание  ¦   177   ¦   1302  ¦  200  ¦   075  ¦   2400   ¦
     ¦подведомственных    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦структур            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Муниципальное учреж-¦   177   ¦   1302  ¦  000  ¦   000  ¦   4700   ¦
     ¦дение ПАСС "Служба  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦спасения"           ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Текущее содержание  ¦   177   ¦   1302  ¦  200  ¦   075  ¦   4700   ¦
     ¦подведомственных    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦структур            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Инспекция МНС по    ¦   181   ¦   3000  ¦  000  ¦   000  ¦    700   ¦
     ¦г. Костроме         ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие расходы      ¦   181   ¦   3004  ¦  515  ¦   397  ¦    700   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Военкомат           ¦   187   ¦   3004  ¦  000  ¦   000  ¦   1700   ¦
     ¦г. Костромы         ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Текущее содержание  ¦   187   ¦   3004  ¦  515  ¦   397  ¦   1700   ¦
     ¦подведомственных    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦структур            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦ГУ "Городской меди- ¦   188   ¦   0501  ¦  601  ¦   000  ¦   2314   ¦
     ¦цинский вытрезви-   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦тель"               ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Текущее содержание  ¦   188   ¦   0501  ¦  601  ¦   075  ¦   2314   ¦
     ¦подведомственных    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦структур            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦ОВД Чернореченского ¦   188   ¦   0501  ¦  601  ¦   000  ¦    768   ¦
     ¦округа              ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Текущее содержание  ¦   188   ¦   0501  ¦  601  ¦   075  ¦    768   ¦
     ¦подведомственных    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦структур            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦ОВД Центрального    ¦   188   ¦   0501  ¦  601  ¦   000  ¦    745   ¦
     ¦округа              ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Текущее содержание  ¦   188   ¦   0501  ¦  601  ¦   075  ¦    745   ¦
     ¦подведомственных    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦структур            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦ОВД Заволжского     ¦   188   ¦   0501  ¦  601  ¦   000  ¦    756   ¦
     ¦округа              ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Текущее содержание  ¦   188   ¦   0501  ¦  601  ¦   075  ¦    756   ¦
     ¦подведомственных    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦структур            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦ОВД Давыдовского    ¦   188   ¦   0501  ¦  601  ¦   000  ¦    148   ¦
     ¦округа              ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Текущее содержание  ¦   188   ¦   0501  ¦  601  ¦   075  ¦    148   ¦
     ¦подведомственных    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦структур            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦ОВД Фабричного      ¦   188   ¦   0501  ¦  601  ¦   000  ¦    669   ¦
     ¦округа              ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Текущее содержание  ¦   188   ¦   0501  ¦  601  ¦   075  ¦    669   ¦
     ¦подведомственных    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦структур            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Управление Федераль-¦   205   ¦   3004  ¦  000  ¦   000  ¦    500   ¦
     ¦ной службы налоговой¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦полиции по Костромс-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦кой области         ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие расходы      ¦   205   ¦   3004  ¦  515  ¦   397  ¦    500   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Комитет по делам    ¦   262   ¦   0000  ¦  000  ¦   000  ¦   2426   ¦
     ¦молодежи            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Денежное содержание ¦   262   ¦   0106  ¦  026  ¦   027  ¦    461   ¦
     ¦аппарата            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы на содержа- ¦   262   ¦   0106  ¦  027  ¦   029  ¦     15   ¦
     ¦ние аппарата        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие учреждения и ¦   262   ¦   1803  ¦  446  ¦   323  ¦   1950   ¦
     ¦мероприятия в облас-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ти социальной       ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦политики            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Избирательная комис-¦   308   ¦   3002  ¦  515  ¦   000  ¦    440   ¦
     ¦сия муниципального  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦образования г. Кост-¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ромы                ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие расходы      ¦   308   ¦   3002  ¦  511  ¦   394  ¦    440   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Дума города         ¦   000   ¦    000  ¦  000  ¦   000  ¦   2703   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Денежное содержание ¦   000   ¦   0106  ¦  026  ¦   027  ¦   2363   ¦
     ¦аппарата            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы на содержа- ¦   000   ¦   0106  ¦  027  ¦   029  ¦    270   ¦
     ¦ние аппарата        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие расходы      ¦   000   ¦   3004  ¦  515  ¦   397  ¦     70   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Администрация города¦   000   ¦    000  ¦  000  ¦   000  ¦  62230   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Денежное содержание ¦   000   ¦   0106  ¦  026  ¦   027  ¦  44644   ¦
     ¦аппарата            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы на содержа- ¦   000   ¦   0106  ¦  027  ¦   029  ¦  13933   ¦
     ¦ние аппарата        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Текущее содержание  ¦   000   ¦   0501  ¦  601  ¦   075  ¦   1000   ¦
     ¦подведомственных    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦структур            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие расходы      ¦   000   ¦   3004  ¦  515  ¦   397  ¦   2303   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Автохозяйство адми- ¦   000   ¦   0000  ¦  000  ¦   000  ¦   9159   ¦
     ¦нистрации города    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Денежное содержание ¦   000   ¦   0106  ¦  026  ¦   027  ¦   5151   ¦
     ¦аппарата            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы на содержа- ¦   000   ¦   0106  ¦  027  ¦   029  ¦   4008   ¦
     ¦ние аппарата        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Управление капиталь-¦   000   ¦   0106  ¦  000  ¦   000  ¦    300   ¦
     ¦ного строительства и¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦инвестиций          ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы на содержа- ¦   000   ¦   0106  ¦  027  ¦   029  ¦    300   ¦
     ¦ние аппарата        ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Управление природных¦   000   ¦   0903  ¦  362  ¦   000  ¦   3365   ¦
     ¦ресурсов            ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Субсидии на природо-¦   000   ¦   0903  ¦  362  ¦   407  ¦   3365   ¦
     ¦охранные мероприятия¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Городской совет     ¦   000   ¦   3004  ¦  515  ¦   000  ¦     80   ¦
     ¦ветеранов           ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие расходы      ¦   000   ¦   3004  ¦  515  ¦   397  ¦     80   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦"Костромское земля- ¦   000   ¦   3004  ¦  515  ¦   000  ¦     10   ¦
     ¦чество"             ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие расходы      ¦   000   ¦   3004  ¦  515  ¦   397  ¦     10   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Костромская писа-   ¦   000   ¦   3004  ¦  515  ¦   000  ¦     60   ¦
     ¦тельская организация¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Прочие расходы      ¦   000   ¦   3004  ¦  515  ¦   397  ¦     60   ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Управление по подго-¦   000   ¦   0000  ¦  000  ¦   000  ¦   3200   ¦
     ¦товке празднования  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦850-летия г. Кост-  ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ромы, международным ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦связям и туризму    ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Расходы по поездкам ¦   000   ¦   0106  ¦  027  ¦   029  ¦    200   ¦
     ¦делегаций           ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Международная дея-  ¦   000   ¦   3004  ¦  515  ¦   397  ¦   2800   ¦
     ¦тельность           ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     +--------------------+---------+---------+-------+--------+----------+
     ¦Членские взносы в   ¦   000   ¦   3004  ¦  515  ¦   397  ¦    200   ¦
     ¦различные Союзы и   ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     ¦ассоциации          ¦         ¦         ¦       ¦        ¦          ¦
     L--------------------+---------+---------+-------+--------+-----------
                                                         Приложение N 7
                                                              к решению
                                                   Думы города Костромы
                                                  от 18.04.2002 г. N 64
                               РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
                АССИГНОВАНИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО ПРОЧИМ
                РАСХОДАМ, НЕ ОТНЕСЕННЫМ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ
                                РАЗДЕЛ 3000
                                                              тыс. руб.
     -------------------------------------------------------T---------+
     ¦Всего расходов                                        ¦  11403  ¦
     ¦в том числе:                                          ¦         ¦
     +------------------------------------------------------+---------+
     ¦МУ "Городская служба контроля качества пищевой        ¦         ¦
     ¦продукции"                                            ¦    800  ¦
     +------------------------------------------------------+---------+
     ¦МУ "Центр фарминформации"                             ¦    430  ¦
     +------------------------------------------------------+---------+
     ¦Управление капитального строительства и инвестиций    ¦   1250  ¦
     +------------------------------------------------------+---------+
     ¦Городской военкомат                                   ¦   1700  ¦
     +------------------------------------------------------+---------+
     ¦Расходы на обеспечение исполнения бюджета             ¦   1550  ¦
     +------------------------------------------------------+---------+
     ¦из них: инспекция MHC по г. Костроме                  ¦    700  ¦
     +------------------------------------------------------+---------+
     ¦        управление федеральной службы налоговой       ¦         ¦
     ¦        полиции по КО                                 ¦    500  ¦
     +------------------------------------------------------+---------+
     ¦        содержание конкурсных управляющих по          ¦         ¦
     ¦        банкротству предприятий                       ¦    200  ¦
     +------------------------------------------------------+---------+
     ¦Подготовка кадров                                     ¦    400  ¦
     +------------------------------------------------------+---------+
     ¦Женсоветы                                             ¦     29  ¦
     +------------------------------------------------------+---------+
     ¦Расходы на обеспечение деятельности уличных комитетов,¦         ¦
     ¦старшим по домам и органы территориального            ¦         ¦
     ¦общественного самоуправления                          ¦    900  ¦
     +------------------------------------------------------+---------+
     ¦Вознаграждение почетным гражданам города              ¦    340  ¦
     +------------------------------------------------------+---------+
     ¦Программа экономического развития города              ¦    180  ¦
     ¦                                                      ¦(оплату  ¦
     ¦                                                      ¦произвес-¦
     ¦                                                      ¦ти после ¦
     ¦                                                      ¦принятия ¦
     ¦                                                      ¦Программы¦
     ¦                                                      ¦на Думе) ¦
     +------------------------------------------------------+---------+
     ¦Финансовая помощь организациям                        ¦    350  ¦
     +------------------------------------------------------+---------+
     ¦Премии главы самоуправления                           ¦     80  ¦
     +------------------------------------------------------+---------+
     ¦Костромское землячество                               ¦     10  ¦
     +------------------------------------------------------+---------+
     ¦Членские взносы в различные Союзы и ассоциации        ¦    200  ¦
     +------------------------------------------------------+---------+
     ¦Костромская писательская организация                  ¦     60  ¦
     +------------------------------------------------------+---------+
     ¦Дума города Костромы                                  ¦     70  ¦
     +------------------------------------------------------+---------+
     ¦Управление по 850-летию (издание "Исторической        ¦   2800  ¦
     ¦энциклопедии Костромы")                               ¦         ¦
     +------------------------------------------------------+---------+
     ¦Стипендии Н.С.Тихомирова                              ¦     24  ¦
     +------------------------------------------------------+---------+
     ¦Расходы по сносу и хранению самовольных построек и    ¦         ¦
     ¦объектов недвижимости                                 ¦     50  ¦
     +------------------------------------------------------+---------+
     ¦Возмещение расходов по судебным искам                 ¦    100  ¦
     L------------------------------------------------------+----------
                                                         Приложение N 8
                                                              к решению
                                                   Думы города Костромы
                                                  от 18.04.2002 г. N 64
                   СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ВНЕБЮДЖЕТНОГО
                             ФОНДА НА 2002 ГОД
         ДОХОДЫ                                               тыс. руб.
         Остаток на 01.01.2002 г.                               5,7
         1. Возврат ссуд, выданных в прошлом году              62,0
         Итого доходов                                         67,7
         РАСХОДЫ
         1. Материальная помощь                                20,0
         2. Финансовая помощь муниципальным
            учреждениям, организациям, предприятиям            30,0
         3. Прочие расходы                                     17,7
         Итого расходов                                        67,7
                                                         Приложение N 9
                                                              к решению
                                                   Думы города Костромы
                                                  от 18.04.2002 г. N 64
                  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
                        ФЗ "О ВЕТЕРАНАХ" НА 2002 Г.
                                                              Тыс. руб.
     ----------------------------------T------------------------------+
     ¦              Закон              ¦         Предусмотрено        ¦
     ¦                                 +------T----------T------------+
     ¦                                 ¦Всего ¦Обл. ср-ва¦Город. ср-ва¦
     +---------------------------------+------+----------+------------+
     ¦"О ветеранах"                    ¦ 49196¦   19312  ¦   29884    ¦
     +---------------------------------+------+----------+------------+
     ¦- ЖКХ                            ¦ 25217¦    4694  ¦   20523    ¦
     +---------------------------------+------+----------+------------+
     ¦- связь                          ¦      ¦          ¦            ¦
     +---------------------------------+------+----------+------------+
     ¦- транспорт                      ¦ 14186¦    6070  ¦    8116    ¦
     +---------------------------------+------+----------+------------+
     ¦- медикаменты                    ¦  6060¦    5460  ¦     600    ¦
     +---------------------------------+------+----------+------------+
     ¦- ден. компенсация за бензин     ¦  84,0¦    24,0  ¦    60,0    ¦
     +---------------------------------+------+----------+------------+
     ¦- компенсация за сан.-курор. леч.¦ 120,0¦    35,0  ¦    85,0    ¦
     +---------------------------------+------+----------+------------+
     ¦- зубопротезирование             ¦3529,0¦  3029,0  ¦   500,0    ¦
     L---------------------------------+------+----------+-------------
                                                        Приложение N 10
                                                              к решению
                                                   Думы города Костромы
                                                  от 18.04.2002 г. N 64
                РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЗ
              "О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РФ" НА 2002 Г.
                                                              Тыс. руб.
     ----------------------------------T------------------------------+
     ¦              Закон              ¦         Предусмотрено        ¦
     ¦                                 +------T----------T------------+
     ¦                                 ¦Всего ¦Обл. ср-ва¦Город. ср-ва¦
     +---------------------------------+------+----------+------------+
     ¦"О социальной защите инвалидов"  ¦ 27686¦   27686  ¦            ¦
     +---------------------------------+------+----------+------------+
     ¦- ЖКХ                            ¦ 12074¦   12074  ¦            ¦
     +---------------------------------+------+----------+------------+
     ¦- транспорт                      ¦  4202¦    4202  ¦            ¦
     +---------------------------------+------+----------+------------+
     ¦- медикаменты                    ¦  8530¦    8530  ¦            ¦
     +---------------------------------+------+----------+------------+
     ¦- связь                          ¦ 706,0¦   706,0  ¦            ¦
     +---------------------------------+------+----------+------------+
     ¦- зубопротезирование             ¦1219,0¦  1219,0  ¦            ¦
     +---------------------------------+------+----------+------------+
     ¦- сан.- курорт. лечение          ¦ 928,0¦   928,0  ¦            ¦
     +---------------------------------+------+----------+------------+
     ¦- ден. компенсация за бензин     ¦  27,0¦    27,0  ¦            ¦
     L---------------------------------+------+----------+-------------
                                                        Приложение N 11
                                                              к решению
                                                   Думы города Костромы
                                                  от 18.04.2002 г. N 64
                РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЗ
                 "О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ
                 ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ
                 НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС" И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ
                                                              Тыс. руб.
     ----------------------------------------T------------------------+
     ¦                Закон                  ¦      Предусмотрено     ¦
     ¦                                       +---------T--------------+
     ¦                                       ¦  Всего  ¦  Обл. ср-ва  ¦
     +---------------------------------------+---------+--------------+
     ¦"О социальной защите граждан,          ¦         ¦              ¦
     ¦подвергшихся воздействию радиации"     ¦  3835,0 ¦    3835,0    ¦
     +---------------------------------------+---------+--------------+
     ¦- транспорт                            ¦  2612,0 ¦    2612,0    ¦
     +---------------------------------------+---------+--------------+
     ¦- ЖКХ                                  ¦  1030,0 ¦    1030,0    ¦
     +---------------------------------------+---------+--------------+
     ¦- связь                                ¦   193,0 ¦     193,0    ¦
     L---------------------------------------+---------+---------------
                                                        Приложение N 12
                                                              к решению
                                                   Думы города Костромы
                                                  от 18.04.2002 г. N 64
               АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ
                ВЛОЖЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
                                НА 2002 ГОД
                                                              тыс. руб.
     -----------------------T---------T---------------T---------------+
     ¦Наименование отраслей ¦ Остаток ¦   2001 год    ¦  Примечание   ¦
     ¦     и объектов       ¦ сметной +-------T-------+               ¦
     ¦                      ¦стоимости¦Объем  ¦в т.ч. ¦               ¦
     ¦                      ¦в текущих¦капвло-¦ долг  ¦               ¦
     ¦                      ¦  ценах  ¦жений  ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦  Здравоохранение     ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦Пищеблок 2-го медобъе-¦   7177,7¦   3000¦       ¦Строительно -  ¦
     ¦динения               ¦         ¦       ¦       ¦монтажные рабо-¦
     ¦                      ¦         ¦       ¦       ¦ты             ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Реконструкция отделе- ¦ Долевое ¦    250¦       ¦Письмо главы   ¦
     ¦ния неотложной нарко- ¦ участие ¦       ¦       ¦самоуправления ¦
     ¦логической помощи     ¦         ¦       ¦       ¦N 1834/02-09   ¦
     ¦                      ¦         ¦       ¦       ¦от 25.10.2001  ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Поликлиника для взрос-¦  82611,4¦   54,1¦   54,1¦Социально -    ¦
     ¦лых 1-го медобъедине- ¦         ¦       ¦       ¦значимый объект¦
     ¦ния (проектные работы)¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Строительство инфекци-¦         ¦     43¦     43¦Социально -    ¦
     ¦онного корпуса детской¦         ¦       ¦       ¦значимый объект¦
     ¦городской больницы    ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦(проектные работы)    ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Травмакорпус 1-го     ¦         ¦   33,2¦   33,2¦Социально -    ¦
     ¦медобъединения        ¦         ¦       ¦       ¦значимый объект¦
     ¦(проектные работы)    ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Реконструкция травмо- ¦         ¦    300¦       ¦Социально -    ¦
     ¦пункта по ул. Титова, ¦         ¦       ¦       ¦значимый объект¦
     ¦15                    ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦ИТОГО                 ¦         ¦ 3680,3¦   1303¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦   Образование        ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦Центр подготовки кад- ¦         ¦       ¦       ¦Договор с      ¦
     ¦ров                   ¦         ¦       ¦       ¦администрацией ¦
     ¦                      ¦         ¦       ¦       ¦области        ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦участок швейного      ¦         ¦  752,9¦       ¦               ¦
     ¦производства          ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦ремонт фасадов        ¦         ¦    100¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Актовый зал КГТУ      ¦         ¦   1100¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦ИТОГО                 ¦         ¦ 1952,9¦      0¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Жилищное строительство¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Жилищные субсидии     ¦         ¦    200¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Строительство жилья   ¦         ¦   2350¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦ИТОГО                 ¦         ¦   2550¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦  Коммунальное        ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦  строительство       ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Стороительство сетей в¦  14220  ¦       ¦   1600¦Социально -    ¦
     ¦пос. Первомайский     ¦         ¦       ¦       ¦значимый об-   ¦
     ¦                      ¦         ¦       ¦       ¦ъект, в т.ч.   ¦
     ¦                      ¦         ¦       ¦       ¦ПИР - 250      ¦
     ¦                      ¦         ¦       ¦       ¦тыс. руб.      ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Строительство станции ¦Необходи-¦    500¦1820,48¦Программа СЭРКО¦
     ¦обезжелезивания в     ¦мо до    ¦       ¦       ¦проект N 148   ¦
     ¦п. Башутино           ¦ввода    ¦       ¦       ¦Социально -    ¦
     ¦                      ¦7108     ¦       ¦       ¦значимый объект¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Реконструкция цеха ке-¦    42601¦   1000¦ 600,45¦Социально -    ¦
     ¦рамзитового гравия под¦         ¦       ¦кроме  ¦значимый объект¦
     ¦мусоросортировочную   ¦         ¦       ¦того,  ¦               ¦
     ¦станцию ТБО           ¦         ¦       ¦286    ¦               ¦
     ¦                      ¦         ¦       ¦принято¦               ¦
     ¦                      ¦         ¦       ¦без    ¦               ¦
     ¦                      ¦         ¦       ¦оплаты ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Строительство биотер- ¦         ¦    200¦       ¦Проектные      ¦
     ¦мической ямы для сбора¦         ¦       ¦       ¦работы         ¦
     ¦и утилизации животных ¦         ¦       ¦       ¦Социально -    ¦
     ¦                      ¦         ¦       ¦       ¦значимый объект¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Реконструкция канали- ¦         ¦    500¦       ¦Социально -    ¦
     ¦зационного коллектора ¦         ¦       ¦       ¦значимый объект¦
     ¦в районе Некрасовского¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦шоссе за рекой Костро-¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦мой                   ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦ИТОГО                 ¦         ¦   3800¦1820,48¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦      Спорт           ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Спорткомплекс "Спорт" ¦    223,7¦   45,8¦       ¦Социально -    ¦
     ¦ул. Ткачей, 7         ¦         ¦       ¦       ¦значимый объект¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦ИТОГО                 ¦         ¦   45,8¦      0¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦  Прочие отрасли      ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Строительство теплых  ¦      447¦    447¦111,642¦Социально -    ¦
     ¦боксов МУ ПАСС        ¦         ¦       ¦       ¦значимый объект¦
     ¦"Служба спасения"     ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Реконструкция магазина¦         ¦     25¦     25¦Социально -    ¦
     ¦"Салон мебели" под    ¦         ¦       ¦       ¦значимый объект¦
     ¦центр управления в    ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦кризисных ситуациях,  ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦пл. Октябрьская, 3    ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Проектные работы на   ¦         ¦    225¦       ¦Постановление  ¦
     ¦объекты по обеспечению¦         ¦       ¦       ¦N 2992 от      ¦
     ¦противопожарных       ¦         ¦       ¦       ¦17.08.2001     ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Проектные работы по   ¦         ¦    225¦       ¦Постановление  ¦
     ¦резервному теплоснаб- ¦         ¦       ¦       ¦N 2985 от      ¦
     ¦жению объектов здра-  ¦         ¦       ¦       ¦17.08.2001     ¦
     ¦воохранения           ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦ИТОГО                 ¦         ¦    922¦335,642¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦850-летие г. Костромы ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Ремонт фасадов зданий ¦         ¦    600¦       ¦Программа СЭРКО¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦ИТОГО                 ¦         ¦    600¦      0¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦ВСЕГО                 ¦         ¦13551,0¦ 2286,4¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Кроме того:           ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Проектные работы      ¦         ¦   1700¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Комитет но земельным  ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦ресурсам и землеуст-  ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦ройству               ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Кадастровая оценка зе-¦         ¦ 178,62¦       ¦               ¦
     ¦мель г. Костромы, ка- ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦дастровое зонирование ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦территории г. Костромы¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦(завершение работ)    ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Формирование перечней ¦         ¦ 451,38¦       ¦               ¦
     ¦земельных участков,   ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦подлежащих отнесению к¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦муниципальной собст-  ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦венности г. Костромы  ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Землеустроительные ра-¦         ¦    120¦       ¦               ¦
     ¦боты по формированию  ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦земельных участков под¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦объектами муниципаль- ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦ной собственности     ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Создание и разработка ¦         ¦    150¦       ¦               ¦
     ¦автоматизированной    ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦системы ведения када- ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦стра земельных участ- ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦ков и связанных с ними¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦объектов недвижимости ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦ИТОГО                 ¦         ¦    900¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Управление градострои-¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦тельства и архитектуры¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦Концепция градострои- ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦тельного развития     ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦г. Костромы в составе:¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦- концепция Генераль- ¦         ¦    600¦       ¦               ¦
     ¦ного плана г. Костромы¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦- правовое зонирование¦         ¦    125¦       ¦               ¦
     ¦территории города     ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦(правила застройки    ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦схемы тонирования)    ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦Концепция реконструк- ¦         ¦     75¦       ¦               ¦
     ¦ции III полукольца    ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦центральной части     ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     ¦города                ¦         ¦       ¦       ¦               ¦
     +----------------------+---------+-------+-------+---------------+
     ¦ИТОГО                 ¦         ¦    800¦       ¦               ¦
     L----------------------+---------+-------+-------+----------------
                                                        Приложение N 13
                                                              к решению
                                                   Думы города Костромы
                                                  от 18.04.2002 г. N 64
              ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
                        ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2002 ГОД
                    (источники финансирования дефицита)
                                                              тыс. руб.
     ---------T-------------------------------------------T-----------+
     ¦  Код   ¦                 Наименование              ¦   Сумма   ¦
     +--------+-------------------------------------------+-----------+
     ¦  0120  ¦Остаток средств на счетах                  ¦    3393   ¦
     ¦  0121  ¦на начало года                             ¦    8750   ¦
     ¦  0122  ¦на конец года                              ¦    5357   ¦
     +--------+-------------------------------------------+-----------+
     ¦  0270  ¦Муниципальный займ                         ¦   24271   ¦
     ¦  0271  ¦привлечение средств                        ¦   30000   ¦
     ¦  0272  ¦погашение основной суммы задолженности     ¦    5729   ¦
     +--------+-------------------------------------------+-----------+
     ¦  0600  ¦Поступления от продажи имущества,          ¦           ¦
     ¦        ¦находящегося в муниципальной собственности ¦   26000   ¦
     +--------+-------------------------------------------+-----------+
     ¦  0810  ¦Кредиты, полученные от банков              ¦   46146   ¦
     ¦  0811  ¦получение                                  ¦   99546   ¦
     ¦  0812  ¦погашение                                  ¦   53400   ¦
     +--------+-------------------------------------------+-----------+
     ¦        ¦ИТОГО источников финансирования дефицита   ¦   99810   ¦
     L--------+-------------------------------------------+------------
                 Структура муниципального внутреннего долга
                              города Костромы
                                                              тыс. руб.
     ----------------------T-------------T--------------T-------------+
     ¦                     ¦Действующие  ¦Обязательства,¦Муниципаль-  ¦
     ¦                     ¦обязательства¦ принятые в   ¦ный долг на  ¦
     ¦                     ¦на 01.01.2002¦   2002 г.    ¦01.01.2003 г.¦
     +---------------------+-------------+--------------+-------------+
     ¦1. Кредиты, получен- ¦    10000    ¦     46146    ¦    56146    ¦
     ¦ные в кредитных орга-¦             ¦              ¦             ¦
     ¦низациях             ¦             ¦              ¦             ¦
     +---------------------+-------------+--------------+-------------+
     ¦2. Субзайм по кредиту¦426863,3 (по ¦         0    ¦   426863,3  ¦
     ¦МБРР "Городской обще-¦курсу ЦБ РФ  ¦              ¦             ¦
     ¦ственный транспорт"  ¦30,1372 р.)  ¦              ¦             ¦
     +---------------------+-------------+--------------+-------------+
     ¦3. Ценные бумаги     ¦     5729    ¦     24271    ¦    30000    ¦
     ¦(муниципальный займ) ¦             ¦              ¦             ¦
     +---------------------+-------------+--------------+-------------+
     ¦4. Задолженность по  ¦    24075    ¦         0    ¦    24075    ¦
     ¦таможенным платежам, ¦             ¦              ¦             ¦
     ¦в отношении ввезенных¦             ¦              ¦             ¦
     ¦автобусов "Мерседес- ¦             ¦              ¦             ¦
     ¦Бенц"                ¦             ¦              ¦             ¦
     +---------------------+-------------+--------------+-------------+
     ¦ИТОГО                ¦   466667,3  ¦     70417    ¦   537084,3  ¦
     L---------------------+-------------+--------------+--------------
                                                        Приложение N 14
                                                              к решению
                                                   Думы города Костромы
                                                  от 18.04.2002 г. N 64
                     ПЛАН "ЗАЩИЩЕННЫХ" СТАТЕЙ РАСХОДОВ
                       ПО БЮДЖЕТУ ГОРОДА НА 2002 ГОД
                                                              тыс. руб.
     -----T----------------------T------T------T-------T-------T--------T--------T-------T------+
     ¦КФСР¦Наименование разделов,¦Оплата¦Начис-¦Питание¦Медика-¦Тепловая¦Электро-¦Погаш-е¦ Итого¦
     ¦    ¦     подразделов      ¦труда ¦ления ¦       ¦менты  ¦энергия ¦энергия ¦кредита¦      ¦
     +----+----------------------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+
     ¦ 100¦Управление            ¦ 44336¦ 15826¦       ¦       ¦    1627¦    1158¦       ¦ 62947¦
     +----+----------------------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+
     ¦ 500¦Правоохранительная    ¦      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦       ¦      ¦
     ¦    ¦деятельность          ¦  3683¦   243¦       ¦       ¦        ¦        ¦       ¦  3926¦
     +----+----------------------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+
     ¦ 800¦Сельское хозяйство    ¦   147¦    61¦      2¦       ¦      75¦      50¦       ¦   335¦
     +----+----------------------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+
     ¦1200¦Жилищно - коммунальное¦      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦       ¦      ¦
     ¦    ¦хозяйство             ¦      ¦      ¦       ¦       ¦  152995¦    5570¦       ¦158565¦
     +----+----------------------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+
     ¦1300¦Предупреждение и лик- ¦      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦       ¦      ¦
     ¦    ¦видация чрезвычайных  ¦      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦       ¦      ¦
     ¦    ¦ситуаций              ¦  3982¦  1424¦       ¦       ¦        ¦        ¦       ¦  5406¦
     +----+----------------------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+
     ¦1400¦Образование           ¦215090¦ 76000¦  21160¦    300¦   34101¦    9667¦       ¦356318¦
     +----+----------------------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+
     ¦1402¦Детские музыкальные   ¦      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦       ¦      ¦
     ¦    ¦школы                 ¦ 10290¦  3680¦       ¦       ¦        ¦        ¦       ¦ 13970¦
     +----+----------------------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+
     ¦1407¦СДЮШОР                ¦  1348¦   482¦    390¦       ¦      10¦      74¦       ¦  2304¦
     +----+----------------------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+
     ¦1500¦Культура и искусство  ¦  6643¦  2378¦       ¦       ¦     640¦     168¦       ¦  9829¦
     +----+----------------------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+
     ¦1701¦Здравоохранение       ¦130000¦ 46500¦   9130¦  12765¦   13000¦    4500¦       ¦215895¦
     +----+----------------------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+
     ¦1407¦Спортивные школы      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦       ¦      ¦
     ¦    ¦(ДЮСШ)                ¦  1152¦   412¦       ¦       ¦     163¦      67¦       ¦  1794¦
     +----+----------------------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+
     ¦1703¦Физкультура           ¦   319¦   114¦       ¦       ¦      91¦      31¦       ¦   555¦
     +----+----------------------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+
     ¦1801¦Социальная защита     ¦  9630¦  3420¦    498¦     20¦     311¦     167¦       ¦ 14046¦
     +----+----------------------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+
     ¦1803¦Молодежная политика   ¦  1233¦   441¦       ¦       ¦      60¦      69¦       ¦  1803¦
     +----+----------------------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+
     ¦1900¦Обслуживание государ- ¦      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦       ¦      ¦
     ¦    ¦ственного внутреннего ¦      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦       ¦      ¦
     ¦    ¦долга                 ¦      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦  15000¦ 15000¦
     +----+----------------------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+
     ¦3000¦Прочие расходы        ¦  2452¦   867¦       ¦       ¦     135¦      84¦       ¦  3538¦
     +----+----------------------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+------+
     ¦    ¦ИТОГО                 ¦430305¦151848¦  31180¦  13085¦  203208¦   21605¦  15000¦866231¦
     L----+----------------------+------+------+-------+-------+--------+--------+-------+-------