Решение Думы города Костромы от 02.03.2007 № 15

Об утверждении прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2007 год

  
                           ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ                         
                                 РЕШЕНИЕ                                
                         от 2 марта 2007 г. N 15                        
     Об утверждении прогноза социально-экономического развития города   
                           Костромы на 2007 год                         
       В соответствии  со  статьей  182  Бюджетного  кодекса  РоссийскойФедерации,  статьей  89  Положения  "О  бюджетном  процессе  в  городеКостроме", принятым решением Думы города Костромы от 27 марта 2003  г.N  22,  решением  Думы  города  Костромы  от Уставамуниципального  образования  городского  округа  город  Кострома, Думагорода Костромы решила:
       1.   Утвердить   прилагаемый   прогноз   социально-экономическогоразвития города Костромы на 2007 год.
       2. Настоящее решение вступает в  силу  со  дня  его  официальногоопубликования.
                                       Председатель Думы города Костромы
                                                               Ю.В.Журин
                                                   Глава города Костромы
                                                         И.В.Переверзева
                                                               Утвержден
                                                                решением
                                                    Думы города Костромы
                                               от 2 марта 2007 года N 15
                                 ПРОГНОЗ                                
            социально-экономического развития города Костромы           
                               на 2007 год                              
                1. Основные показатели развития экономики               
                       города Костромы в 2005 году                      
       Итоги   социально-экономического    развития    в    2005    годусвидетельствуют   о   сохранении   положительных   тенденций  развитияэкономики  города.  Это  нашло   отражение   в   позитивной   динамикебольшинства показателей социально-экономического развития. В 2005 годупродолжился  рост  промышленного   производства,   оборота   розничнойторговли  и  общественного  питания, объема платных услуг, оказываемыхнаселению.
       Экономический рост города и  улучшение  благосостояния  населениянапрямую связаны с развитием промышленности. По данным государственнойстатистики собирательная группировка "Промышленность"  формируется  из3    разделов:    "Добыча    полезных   ископаемых",   "Обрабатывающиепроизводства", "Производство и распределение  электроэнергии,  газа  иводы"  (с  2005  года  органы  государственной  статистики  прекратилиразработку и публикацию статистической информации в отраслевом разрезе(по  ОКОНХ)  и полностью перешли на представление информации в разрезевидов экономической деятельности (по ОКВЭД).
       За 2005 год объем отгруженных товаров собственного  производства,работ  и услуг, выполненных собственными силами предприятий, по чистымвидам экономической деятельности составил 18,4  млрд.  рублей,  в  томчисле:
       - добыча полезных ископаемых - 39,4 млн. рублей;
       - обрабатывающие производства - 13,5 млрд. рублей;
       - производство и распределение электроэнергии, газа и воды -  4,8млрд. рублей.
       Индекс промышленного производства  за  2005  год  составил  109,1процента.  Инвестиции,  направленные  в  отдельные  виды промышленногопроизводства, дали значительный прирост продукции.
       В 2005 году по сравнению с предыдущим годом  наибольшее  развитиеполучили следующие виды экономической деятельности:
       -  производство  кожи,  изделий   из   кожи   и   обуви   (индекспромышленного производства составил 221,1 процента);
       - производство электрооборудования,  электронного  и  оптическогооборудования (140,8 процента);
       - производство машин и оборудования (117,2 процента);
       - производство химическое (170,8 процента);
       -  производство  резиновых   и   пластмассовых   изделий   (147,4процента);
       - обработка древесины и производство  изделий  из  дерева  (118,8процента).
       Исключение составили:
       -    целлюлозно-бумажное     производство,     издательская     иполиграфическая деятельность (88,0 процентов);
       -   металлургическое   производство   и   производство    готовыхметаллических изделий (91,1 процента).
       В 2005 году по сравнению с 2004 годом выросли объемы производстватепловой  энергии  -  на  1,3 процента, электрической энергии - на 8,8процента, масла животного - на 72,5  процента,  сыра  -  в  2,3  раза,комбикормов  -  на  10,2  процента,  хлопчатобумажной  пряжи - на 11,9процента, льняных ниток - на 33,3 процента, обуви - на 42,2  процента,фанеры  -  на  23,0  процента, стеновых материалов - на 13,2 процента,дробилок - в 2,5 раза, станков металлорежущих  - на  66,6  процента  идругой продукции.
       Инвестиции в основной капитал в 2005 году составили  3384,0  млн.рублей,  том  числе  инвестиции  в обрабатывающие производства - 969,5млн. рублей.
       В  составе  капитальных  вложений  собственные   и   привлеченныесредства  предприятий  составили  соответственно  1779,3 млн. рублей и1545,0  млн.  рублей  или  53,5  и  46,5  процента  от  общего  объемаинвестиций (без учета средств индивидуальных застройщиков).
       Наибольшее  влияние  на  величину  инвестиций  в  основные  фондыоказали  инвестиционные  проекты  следующих  предприятий:  ООО  "ФориаКострома" (290,3 млн. рублей), ООО "Совместное  предприятие  "Кохлома"(253,4   млн.   рублей),   ОАО  "Фанплит"  (237,6  млн.  рублей),  ОАО"Мотордеталь" (174,3 млн. рублей), ООО ИСПО "Костромагорстрой"  (153,0млн.    рублей),   ОГУЧ   "Облстройзаказчик"   (97,7   млн.   рублей),Верхневолжский филиал  ОАО  "ЦентрТелеком"  (75,2  млн.  рублей),  ОАО"Костромская генерирующая компания" (38,6 млн. рублей).
       Предприятиями и организациями всех форм собственности  введено  вэксплуатацию  54,8  тыс. кв. метров жилых домов, в том числе 13,4 тыс.кв. метров за счет средств индивидуальных застройщиков.
       В городе введено 98  объектов  гражданского  и  производственногоназначения общей площадью 31,8 тыс. кв. м, в том числе:
       - 5 социальных и административных  объектов  общей  площадью  3,3тыс. кв. м на сумму 47,3 млн. рублей:
       - оздоровительный центр в Инженерном переулке;
       - водно-спортивный центр "Правый берег" на ул. Нижне-Набережной;
       - пристройка к административному зданию на просп. Мира, 55;
       - два административных помещения: в здании Костромской таможни наул. Лагерной, 17 и в здании по адресу: 5-й Давыдовский проезд, 21;
       - 18 торговых центров, магазинов, кафе, баров общей площадью 19,6тыс.  кв.  м на сумму 72,1 млн. рублей, из них: торговые центры на ул.Индустриальной,  9а,  ул.  2-й  Волжской,  8,  магазины   по   продажепродовольственных и промышленных товаров на ул. Ю.Смирнова, 89, на ул.Китицинской, 13, на  ул.  Чайковского,  2,  на  ул.  Войкова,  33,  поадресу: 5 Давыдовский проезд, 21, микрорайон Давыдовский-3, 4а;
       - 65 гаражных боксов, АЗС общей площадью 6,1 тыс. кв. м на  сумму11,9 млн. рублей;
       - 6 производственных объектов общей площадью 1,7 тыс.  кв.  м  насумму  14,5  млн.  рублей,  из  них: станция технического обслуживанияавтомобилей на улице Костромской, 103, ювелирная мастерская  на  улицеОпахалиха,     95,     лаборатория    Костромского    государственноготехнологического университета  по  художественной  обработке  металловрасположенная по адресу: улица Ивановская, 24А.
       Стоимость введенных объектов составила 151,7 млн. рублей.
       В 2005 году оборот розничной торговли составил 10,0 млрд. рублей,что  в  сопоставимых  ценах на 2,4 процента больше, чем в 2004 году. Вобороте розничной торговли 77,8 процента составлял оборот стационарныхпредприятий  и  22,2  процента  -  оборот товаров, реализованных черезсеть вещевых, смешанных и продовольственных рынков.
       Оборот общественного питания составил 483,8  млн.  рублей  или  всопоставимых ценах 112,3 процента к уровню 2004 года.
       Населению города были оказаны платные услуги на сумму  4,1  млрд.рублей,  что  в сопоставимых ценах на 21,9 процента больше уровня 2004года. Рост объемов отмечался в  разной  степени  практически  по  всемвидам  услуг,  за  исключением  бытовых  (97,8  процента к уровню 2004года), жилищных (90,9 процента), учреждений культуры (88,1 процента) исанаторно-оздоровительных  (38,9  процента).  Основной  объем  платныхуслуг (около 86,2 процента) оказывали крупные и средние предприятия  иорганизации   и   только   13,8   процентов   -  малые  предприятия  ииндивидуальные предприниматели.
       Среднегодовая  численность  постоянного  населения  за  2005  годсоставила  275,2  тыс.  человек, что на 1,4 тыс. человек меньше, чем в2004 году.
       Основными причинами сокращения  численности  населения  являлись:превышение  в  1,8  раза  смертности  над  рождаемостью  и  сокращениемиграционного прироста населения.
       В  2005  году  рынок  труда  города  формировался  под   влияниемположительных  тенденций  развития  экономики.  Количество  занятых  вэкономике города составило 134,3 тыс. человек, из  них  работающие  напредприятиях и в организациях - 105,6 тыс. человек  или 78,6 процента.На предприятиях и в организациях государственной и муниципальной  формсобственности  было  занято  49,5  процента  работающего  населения, вчастном секторе - 33,7 процента, в организациях  со  смешанной  формойсобственности - 4,5 процента, на предприятиях с иностранным участием -9,2  процента,  в  общественных  объединениях  и  организациях  -  3,1процента.
       На 1 января 2006 года уровень регистрируемой безработицы составил0,96 процента.
       Среднемесячная заработная плата в  среднем  по  городу  составила6897  рублей  и  выросла  по  сравнению с 2004 годом на 25,3 процента.Размер реальной заработной  платы (с учетом инфляции)  вырос  на  12,4процента.
                   2. Текущая экономическая ситуация и                  
                  оценка ее развития до конца 2006 года                 
       Итоги социально-экономического  развития  города  Костромы  за  9месяцев 2006 года позволяют ожидать положительную динамику за год.
       По  оценке   2006   года   темпы   роста   основных   показателейсоциально-экономического  развития  города Костромы составят по объемупромышленного  производства  -  109,0  процентов,  обороту   розничнойторговли  -  107,0  процентов,  обороту  общественного питания - 106,0процентов, объему платных услуг -  110,2  процента,  фонду  заработнойплаты - 120,9 процента.
       Анализ развития промышленности  в  2006  году  свидетельствует  опродолжающейся  положительной  динамике развития производства. В целомпо итогам года ожидается рост объемов  промышленного  производства  на9,0   процентов.   Предприятиями   города   будет   отгружено  товаровсобственного производства, выполнено работ и услуг собственными силамина сумму 22,8 млрд. рублей.
       Прирост  объемов  производства  по  итогам  2006  года  ожидаетсяпрактически  во  всех  видах  экономической деятельности, кроме добычиполезных   ископаемых   (98,4   процента)    и    целлюлозно-бумажногопроизводства;   издательской   и  полиграфической  деятельности  (92,2процента).
       В  2006  году  за  счет  всех  источников  финансирования   будетнаправлено  3857,6  млн.  рублей  инвестиций  в  основной капитал, чтосоставит в сопоставимых ценах к уровню 2005 года 101,6 процента.
       Из общего объема инвестиций  (без  учета  средств  индивидуальныхзастройщиков)  собственные  средства  предприятий составят 2012,3 млн.рублей (53 процента), привлеченные 1784,5 млн. рублей (47 процентов).
       Предприятиями и организациями всех форм собственности планируетсяввести  в  эксплуатацию  71,8 тыс. кв. метров жилых домов, в том числе13,5 тыс. кв. метров за счет средств индивидуальных застройщиков.
       Основными организациями,  планирующими  ввод  объектов  жилищногостроительства в 2006 году, являются ООО ИСПО "Костромагорстрой" - 16,4тыс. кв. метров, УКСИ МО РФ - 6,0 тыс. кв. метров, ООО "Импульс-96"  -4,3 тыс. кв. метров.
       Значительные  капитальные  вложения  в  2006   году   планируетсянаправить  на объекты  социального, культурно-бытового и промышленногоназначения. Наиболее крупные из них:
       - торгово-оздоровительный комплекс "Семерка" на ул. Ленина;
       - гостиничный комплекс на ул. Нижняя Дебря (бывший маслозавод);
       - учебный центр воинской части N 92917 на Рабочем проспекте, 3а;
       - поликлиника УВД на ул. Советской, 101;
       - административное здание на ул. Свердлова, 8;
       - центр китайской медицины на проспекте Текстильщиков, 47;
       - офтальмологический центр на ул. Ленина, 153;
       - медицинский центр в микрорайоне Паново, 11;
       - торговый комплекс в микрорайоне Паново, 15;
       - магазин на ул. Профсоюзной, 3а;
       - магазин в микрорайоне Паново, 11;
       - пристройка к зданию магазина - ателье на улице Чайковского, 9б;
       - магазин "Автозапчасти" на улице Галичской, 103;
       - магазин по продаже  хозтоваров  на  улице  Костромской,  84а  идругие;
       - расширение производственной базы ООО "Костромарыба";
       - пристройка к кондитерскому цеху ОАО "Русский хлеб".
       Оборот розничной торговли в 2006 году ожидается  с  приростом   вфизическом  объеме  к 2005 году на 7,0 процентов и составит 11,7 млрд.рублей.
       Оборот  общественного  питания   вырастет  на  6,0  процентов   исоставит 560,5 млн. руб.
       Численность занятых в экономике города в 2006 году составит 134,1тыс.  человек,  что  ниже  уровня  2005  года  на  0,2  тыс.  человек.Сокращение численности занятых  в  экономике  обусловлено  сокращениемчисленности  работающих  на  предприятиях и в организациях, которая посравнению с 2005 годом сократится на 0,7  процента  и  составит  104,9тыс. человек.
       По оценке в 2006 году среднемесячная начисленная заработная платав  среднем  по  городу  увеличится  на  21,7  процента и составит 8394рубля,  а  размер  реальной  заработной  платы  (с  учетом   инфляции)увеличится на 10,9 процента.
       Фонд заработной платы работающих составит 10,6 млрд. рублей,  чтона 20,9 процента больше чем в 2005 году.
       Положительные  тенденции   развития   экономики   в   2006   годуспособствовали сохранению стабильной ситуации на рынке труда.
       Уровень регистрируемой безработицы к концу 2006 год года составит0,84  процента.  Численность  безработных, зарегистрированных в службезанятости, сократится на 99 человек и составит 1,25 тыс. человек.
                   3. Прогноз социально-экономического                  
                   развития города Костромы на 2007 год                 
       Прогноз социально-экономического  развития  города  на  2007  годразработан   на  основе  задач,  поставленных  Президентом  РоссийскойФедерации В.В.Путиным  в  Послании  Федеральному  Собранию,  с  учетомреализации положений Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления  в  РоссийскойФедерации",  анализа  тенденций развития экономики города, сложившихсяв 2006 году, обобщения прогнозных материалов предприятий и организацийгорода и отраслевых (функциональных) органов Администрации города.
       Анализ социально-экономической ситуации  в  городе  и  разработкапрогноза   базировались  на  данных  государственной  статистики.  Прирасчетах использовались индексы-дефляторы цен по  видам  экономическойдеятельности,  предложенные  Министерством  экономического  развития иторговли Российской Федерации на 2007 год и скорректированные с учетомместных условий.
       Разработка  основных  показателей  прогноза    осуществлялась   всоответствии   с   установками   и  макроэкономическими  показателями,заложенными в федеральном и областном прогнозах.
       Промышленность
       В 2007 году рост  промышленного  производства  прогнозируется  науровне  107,7  процента  и  будет  достигнут  за  счет следующих видовэкономической деятельности:
       - добыча полезных ископаемых - прогнозируемый рост составит 125,0процентов;
       - обрабатывающие производства - рост составит 110,0 процентов, изних:
       - производство кожи, изделий из кожи и производство обуви - 110,4процента;
       - химическое производство - 110,0 процентов;
       -   металлургическое   производство   и   производство    готовыхметаллических изделий - 145,0 процентов;
       - производство машин и оборудования - 149,4 процента;
       - производство электрооборудования,  электронного  и  оптическогооборудования - 118,0 процентов;
       - производство и распределение  электроэнергии,  газа  и  воды  -100,5 процента.
       Рост промышленного  производства  предполагается  по  всем  видамэкономической деятельности.
       В 2007 году будет отгружено  товаров  собственного  производства,выполнено  работ  и  услуг  собственными  силами  на  сумму 26,3 млрд.рублей.
             Динамика темпов роста промышленного производства           
       В структуре промышленного производства на  прогнозируемый  периодсущественных изменений не намечается.
            Структура промышленного производства, в процентах           
       Перспективы  развития  промышленности  связаны   с   перспективойразвития ведущих предприятий каждого вида деятельности.
       Добыча полезных  ископаемых  составляет  всего  0,2  процента  отобъема   отгруженных   товаров.  Этим  видом  деятельности  занимаетсяпредприятие ГУП "Карьеравтодор", осуществляющее работу,  по  добыче  ипереработке  щебеня в различные фракции. Рост производства в 2007 годуна 25,0 процентов свидетельствует об увеличении  заказа  на  продукциюпредприятия  в  связи с тем, что строительство и реконструкция дорог вКостромской области является приоритетным направлением.  В  2007  годубудет отгружено продукции на сумму 57,7 млн. рублей.
       В структуре  промышленности  большая  часть  отгруженных  товаровприходится на обрабатывающие производства (73,8 процента). В 2007 годупредприятиями  этого  вида   деятельности   прогнозируется   отгрузитьтоваров   на  сумму  19,4  млрд.  рублей.  Индекс  физического  объемапромышленного производства составит 110,0 процентов.
       Лидерами  по  объему  отгрузок  в  обрабатывающих   производствахявляются:  производство  транспортных  средств  и  оборудования  (17,9процента от объема отгрузки обрабатывающих  производств)  и  обработкадревесины и производство изделий из дерева (16,0 процентов).
       В  этих  производствах  наибольший  вес   по   отгрузке   товаровсобственного  производства  приходится  на  ОАО  "Мотордеталь"  и  ОАО"Фанплит". Это самые известные, стабильно  и  динамично  развивающиесяпредприятия.     Товары,    выпускаемые    предприятиями,    благодарягарантированно высокому качеству, пользуются большим спросом не толькона  внутреннем  российском  рынке, но и в странах СНГ, а также дальнемзарубежье.
       Приоритетным направлением  развития  ОАО  "Мотордеталь"  являетсяулучшение  качества  выпускаемых  деталей цилиндропоршневой группы дляавтотракторных двигателей, в целях закрепления своего  присутствия  наразвивающемся  внутреннем  рынке  и  сохранения  своей ниши на внешнемрынке. Собственные средства предприятия   направляются  на  дальнейшуюмодернизацию  парка  станков,  внедрение  современных  технологическихдостижений и учебу специалистов.
       ОАО "Фанплит" в 2007 году  прогнозирует  объемы  производства  науровне  2006  года  в  связи  с завершением инвестиционного проекта попроизводству большеформатной фанеры   и  выходом  на  производственнуюмощность.
       Высокие темпы роста промышленного производства  прогнозируются  впроизводстве  машин  и оборудования (рост 149,4 процента к уровню 2006года),  в  металлургическом  производстве   и   производстве   готовыхметаллических    изделий    (145,0    процентов),    в    производствеэлектрооборудования, электронного и  оптического  оборудования  (118,0процентов).  Вырастут объемы производства в химическом производстве на10,0 процентов к 2006 году, в текстильном и швейном - на 6,2 процента,в производстве пищевых продуктов - на 5,3 процента.
       Увеличение объемов производства машин и оборудования  обусловленохарактером   потребности   в   них.   Растет   спрос  на  оборудованиенефтепромысловое, буровое, геологоразведочное и запасные части к нему,экскаваторы,  воздухонагреватели  паровые,  калориферы и нестандартноеоборудование. Рост производства этой продукции обеспечат  предприятия:ООО   "Костромской   завод   автоматических   линий",   ОАО   "Концерн"Стромнефтемаш", ООО "ЭКСКО", ОАО "Калориферный завод".
       В   металлургическом   производстве   и   производстве    готовыхметаллических изделий, прогнозируется рост объемов производства на ООО"Волга  Страп"  за  счет  ввода  мощностей  по  выпуску   транспортнойупаковочной    ленты,    необходимой   для   промышленной   продукции,строительной, трубной и продукции других видов  производств.  Удельныйвес  объемов отгрузки ООО "Волга Страп" составит около 25 процентов отобщего  объема  отгруженных  товаров   собственного   производства   вметаллургическом производстве.
       В производстве электрооборудования,  электронного  и  оптическогооборудования,    основной    рост    объемов    приходится    на   ОАО"Электромеханический завод  "Пегас",  которое  обеспечивает  более  50процентов объемов отгруженных товаров. Предприятие нашло свою рыночнуюнишу,  работает  над  повышением  качества  продукции,  в  том   числеэлементов микропроцессорной системы управления двигателем.
       Рост в химическом производстве обеспечит ООО Предприятие  "ФЭСТ",выпускающее  фармацевтическую продукцию, доля его в объеме отгруженныхтоваров  химического  производства  составляет  около  50   процентов.Основным   направлением   производственной   деятельности  предприятияявляется увеличение  объемов  производства,  обновление  и  расширениеассортимента качественной продукции, и роста спроса на нее.
       В текстильном и швейном производстве рост объемов  прогнозируется- на 6,2 процента по сравнению с 2006 годом. Основная доля отгруженныхтоваров  приходится  на  предприятия   ООО   "Совместное   предприятие"Кохлома", ОАО "БКЛМ-АКТИВ", ОАО "Льнообъединение им. И.Д.Зворыкина".
       В   результате   технического   перевооружения   производства   сиспользованием  современных  технологических процессов ООО "Совместноепредприятие  "Кохлома"  прогнозирует  увеличить   объем   производствапродукции   за   счет  выхода  на  максимальную  мощность  по  выпускухлопчатобумажной пряжи. На ОАО "Московская  шерстопрядильная  фабрика"за  счет  планируемого  ввода мощностей будет налажен выпуск шерстянойпряжи для индустриального и ручного вязания.
       Производство пищевых продуктов в городе представлено  практическивсеми  видами производств, связанных с переработкой и выпуском пищевыхпродуктов. Это  консервирование  рыбо-  и  морепродуктов,  переработкамясных     и     молочных     продуктов,     производство    продуктовмукомольно-крупяной  промышленности,  хлеба,  мучных  и   кондитерскихизделий,  производство  напитков и так далее. Рост производства в 2007году составит 105,3 процента за счет увеличения  объемов  производствана    предприятиях:    Филиал    ФГУП    "Росспиртпром"   "Костромскойликеро-водочный завод", ОАО "Молочный  комбинат",  ООО  "Космол",  ОАО"Кондитерская   фабрика   "Возрождение",   ОАО  "Костромской  комбинатхлебопродуктов".
       Растущий  спрос  населения  на  продукты  быстрого  приготовлениясоздает  благоприятные  условия  для  развития  мясной промышленности.Постоянное обновление молочного ассортимента, развитие системы сбыта иповышение    качества    менеджмента    на    предприятиях   позволяютпрогнозировать  достаточно   устойчивые   темпы   развития   молочногопроизводства,  несмотря  на  ограниченность  сырьевой  базы  и большуюконкуренцию со стороны иногородних производителей.
       Росту объемов во всех производствах будет способствовать освоениеновых   рынков,   расширение   номенклатуры   выпускаемой   продукции,увеличение    загрузки    имеющихся    производственных     мощностей,реконструкция и модернизация действующих производств.
       Объем   отгруженной   продукции   организациями,    занимающимисяпроизводством   и   распределением   электроэнергии,   газа   и  воды,прогнозируется в 2007 году на сумму 6,8  млрд.  рублей.  Рост  объемовпроизводства составит 100,5 процента по сравнению с 2006 годом.
       Развитие   электроэнергетики   будет   происходить   в   условияхзавершения   процесса  реформирования  электроэнергетической  отрасли,активизации хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятий.
       Производством и распределением электро- и теплоэнергии занимаютсятри   предприятия:   ОАО   "Костромаэнерго",  Главное  управление  ОАО"Территориальная  генерирующая  компания  N   2",   ООО   "Костромскаятеплоэнергетическая компания". Суммарный удельный вес этих предприятийсоставляет  около  67  процентов  в  общем   объеме   производства   ираспределения электроэнергии, газа и воды.
       Главное управление ОАО "Территориальная генерирующая  компания  N2" является основным производителем тепловой и электрической энергии вгородах Костроме и Шарье, обеспечивающим теплом и горячей водой  более70  процентов потребителей в Костроме. В 2007 году по сравнению с 2006годом  прогнозируется  снижение  отпуска  тепла   за   счет   сниженияпотребления  тепловой  энергии по группе "промышленность". Кроме того,отпуск тепла в 2007 году для отопления  жилых  помещений  и  бюджетныхорганизаций  рассчитан  по  средней  температуре отопительного периодапоследних 3 лет, что несколько ниже, чем в 2005-2006 годах.
       ООО  "Костромская  теплоэнергетическая  компания"  на  2007   годпланирует увеличение объемов производства по сравнению с 2006 годом засчет изменения схемы теплоснабжения.
       Значительное  внимание  в  2007  году  будет  уделяться  вопросамповышения    безопасности    и    надежности   функционирования   всейэнергосистемы   региона,   ускоренного   технологического   обновленияэнергетического комплекса.
       Инвестиции
       По прогнозу в 2007 году инвестиции в  основной  капитал  за  счетвсех  источников  финансирования  составят  4937,5 млн. рублей или 115процентов в сопоставимых ценах к уровню 2006 года.
       Из общего объема инвестиций  (без  учета  средств  индивидуальныхзастройщиков)  собственные  средства  предприятий  составят  2681 млн.рублей (55 процентов), привлеченные 2193,5 млн. рублей (45 процентов).
                      Инвестиции в основной капитал                     
       Предприятиями и организациями всех форм собственности планируетсяввести  в  эксплуатацию  72,6 тыс. кв. метров жилых домов, в том числе14 тыс. кв. метров за счет средств индивидуальных застройщиков.
       Основными организациями ввода  объектов  жилищного  строительстваявляются:  ООО  ИСПО  "Костромагорстрой"  -  21,6 тыс. кв. метров, ОООСтроительная компания "ВОЕНСПЕЦСТРОЙ-Проект" - 7,6  тыс.  кв.  метров,ОАО "Костромастроймеханизация" - 6,6 тыс. кв. метров, УКСИ МО РФ - 4,0тыс. кв. метров, ЗАО "ТермоДомМонолитСтрой" - 3,7 тыс. кв. метров.
       Значительные  капитальные  вложения  планируется   направить   настроительство объектов социального, культурно-бытового и промышленногоназначения. Наиболее крупные из них:
       -  многофункциональный  культурно-торговый  центр  "Рамстор"   напересечении  улицы Профсоюзной и Кинешемского шоссе, общей площадью до30 тыс. кв. м;
       -  торговый  центр  со  встроенной  автостанцией  -  1-я  очередьзастройки   квартала,   ограниченного   улицами  Калиновская,  МаршалаНовикова, Галичская, проспект Мира, торговая площадь 7353 кв. м;
       - торговый центр "Эльдорадо" на пересечении  улиц  Профсоюзной  иБульварной;
       - вторая очередь строительства торгового  комплекса  "Лига-Гранд"на улице Магистральной, торговая  площадь 11 тыс. кв. м;
       - выставочный центр на проспекте Мира, 18а,  общей  площадью  920кв. м;
       - здание для областного суда (Дворец  правосудия)  на  углу  улицСвердлова и Скворцова;
       -  учебный  лабораторный  корпус  Костромской  военной   академиирадиационной,   химической   и   биологической  защиты  имени  маршалаСоветского Союза С.К.Тимошенко;
       - здание Коммерческого банка на улице Смоленской;
       - здание Костромаселькомбанка на улице Калиновской;
       - производственная база на Рабочем проспекте, 75;
       - завод по производству металлоизделий на улице Зеленой, 10.
       Потребительский рынок
       В  2007  году  потребительский  рынок  города   будет   динамичноразвиваться,  останется  стабильным  и  достаточно  насыщенным широкимассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров и  видовуслуг.
       В 2007 году предусматривается расширение сети розничной  торговлиза  счет  развития  крупной розничной торговой сети - супермаркетов, сналичием   в   них   товаров   широкого   ассортимента   с    системойсамообслуживания.  Модернизация  и  строительство предприятий торговлибудет осуществляться за счет средств частного капитала.
       На фоне увеличения доходов населения, снижения  уровня  инфляции,происходит  изменение структуры потребительского спроса - растет спросна непродовольственные товары. Большинство вновь открываемых магазиновбудут специализироваться на продаже непродовольственных товаров.
       Предполагается дальнейшее усиление роли  организованной  торговлиза  счет  сокращения доли продаж на вещевых и смешанных рынках и ростаобъемов  продаж   через   магазинную   сеть.   Товарная   насыщенностьпотребительского рынка будет носить устойчивый характер.
       С  учетом  роста  объемов  промышленного  производства,  денежныхдоходов населения и тенденции развития сферы торговли оборот розничнойторговли в 2007 году  достигнет  13063,2  млн.  рублей,  что  составит104,0 процента в сопоставимых ценах к уровню 2006 года.
       В  2007  году  продолжится   тенденция   укрупнения   предприятийобщественного  питания,  сокращение  количества  мелких  закусочных. Вобщественном  питании   получат   развитие   предприятия,   оснащенныесовременным  оборудованием и технологиями приготовления пищи с высокимуровнем  организации  культуры   обслуживания.   Все   это   позволяетпрогнозировать  в  2007 году рост оборота общественного питания на 5,0процентов по сравнению с 2006 годом, что в денежном выражении составит632,1 млн. рублей.
       Динамика оборота розничной торговли и общественного питания      
       Стабильность рынка платных услуг, оказываемых населению,  в  2007году  сохраниться.  Больших  изменений  в  структуре  платных услуг непроизойдет, будут преобладать виды услуг, которые  носят  обязательныйхарактер:   услуги   жилищно-коммунального   хозяйства,  пассажирскоготранспорта и связи. Их доля в  общем  объеме  платных  услуг  составитоколо 80 процентов.
       Сохранится положительная тенденция  в  развитии  отдельных  видовуслуг социальной сферы: медицинских, образовательных, услуг культуры ифизической культуры и спорта, рост которых в 2007 году  прогнозируетсяв зависимости от вида услуг от 104 до 108 процентов.
       Около 6 процентов объемов платных  услуг  приходится  на  бытовыеуслуги,  которые в последние годы получили динамичное развитие. В 2007году  активно  будут  развиваться  следующие   виды   бытовых   услуг:парикмахерских,   услуг   по  химчистке,  по  обслуживанию  и  ремонтуавтотранспорта, ремонту и строительству жилья, ремонту и  изготовлениюмебели.
       Исходя из сложившейся положительной динамики  формирования  рынкауслуг,  оценки  уровня  доходов  населения, тенденций потребительскогоспроса на определенные  виды  услуг  объем  реализации  платных  услугнаселению  в  2007  году  прогнозируется  с  приростом  по отношению кпрошлому году в физическом объеме на 8,6 процента  и  составит  6430,8млн. рублей.
                     Динамика платных услуг населению                   
       Муниципальный сектор экономики
       В  2007  году  планируется  сокращение  количества  муниципальныхпредприятий  с 37 до 26, муниципальных учреждений с 190 до 188 единиц.Тенденция к сокращению обусловлена принятием следующих  управленческихрешений по оптимизации структуры:
       -  реорганизации   путем   присоединения   с   целью   укрупненияпредприятий и повышения эффективности их деятельности;
       - ликвидации муниципальных  унитарных  предприятий,  деятельностькоторых   неэффективна   по  решению  собственника  или  в  результатебанкротства по решению суда.
       Кроме того,  необходимость  сокращения  количества  муниципальныхпредприятий  обусловлена  требованиями  норм  и положений Федеральногозакона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих  принципах  организацииместного самоуправления в Российской Федерации".
       Стоимость  имущества  муниципальных  предприятий  в   2007   годупланируется  на  уровне 969,0 млн. рублей, что на 0,6 процента меньше,чем в  2006  году.  В  2007  году  планируется  сокращение  имущества,находящегося  в  казне  до  450  млн.  рублей.  Это связано с продажейимущества казны коммерческого  назначения  в  порядке  приватизации  всоответствии  с  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Обобщих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  РоссийскойФедерации".
       В  2007  году  запланирован  рост  доходов  от  использования   иреализации  муниципальной  собственности на 82,6 процента. В структуредоходов преобладают  доходы  от  приватизации  имущества  и  земельныхучастков,  находящихся  в  муниципальной  собственности.  Доля  данныхдоходов в 2007 году достигнет 72,4 процента.  27,6  процента  составятдоходы  от  аренды  муниципального имущества и земельных участков. 2,8раза ожидается рост доходов от приватизации  имущества,  обусловленныйувеличением   количества   объектов,  включенных  в  Прогнозные  планыприватизации муниципального  имущества  города  Костромы  в  2007-2008годы.  За  счет  увеличения  ставок  арендной  платы  за использованиемуниципального имущества прирост доходов от аренды имущества  составит30,7  процента.  Более  чем  в  два  раза  ожидается  рост  доходов отприватизации имущества, обусловленный увеличением количества объектов,включенных   в  Прогнозные планы приватизации муниципального имуществагорода Костромы в 2007 - 2008 годы.  Это,  в  свою  очередь,  повлечетсокращение доходов от аренды имущества на 29 процентов.
       Объем чистой прибыли, которую  планируют  получить  муниципальныепредприятия  города  Костромы  в 2007 году, составит 12,9 млн. рублей,что на 13 процентов больше уровня  2006  года.  Ожидаемые  поступленияотчислений  в  бюджет  города Костромы от чистой прибыли муниципальныхпредприятий составят 3,2 млн. рублей.
       В  2007  году  планируется  сокращение   численности   работниковорганизаций,   находящихся   в   муниципальной  собственности  на  0,1процента. Фонд оплаты труда в 2007 году планируется  увеличить  на  16процентов  по  сравнению  с  2006  годом за счет роста объема выручки,проведения мероприятий по снижению затрат и роста минимального размераоплаты труда.
       Малое предпринимательство
       Свой вклад в развитие экономики города вносит и малый  бизнес.  Кконцу   2006   года   количество   малых  предприятий  составит  2010,численность действующих индивидуальных  предпринимателей  -  8,1  тыс.человек.
       В 2007 году по сравнению с 2006 годом  прогнозируется  увеличениеколичества  малых  предприятий  на  2,5  процента,  то  есть  до 2060.Численность индивидуальных предпринимателей составит 8,3 тыс. человек,что на 2,5 процента больше уровня 2006 года.
       По прогнозу в 2007  году  численность  занятых  в  малом  бизнесесоставит  43,6  тыс.  человек  или  32,5  процента занятых в экономикегорода.
       По-прежнему, основным видом деятельности малого бизнеса  остаетсяторговля.  В  общем  объеме товарооборота более половины объемов (51,7процента) приходится на малое предпринимательство. Доля малого бизнесав  общем  объеме  платных  услуг,  оказанных  населению, составляет 11процентов, а  в  общем  объеме  отгруженных  товаров,  работ  и  услугпромышленного характера - около 14 процентов.
       В последнее время  большая  часть  предпринимателей  стремится  кдиверсификации  своего  бизнеса, занимаясь одновременно разными видамидеятельности: и торговлей, и общественным  питанием,  и  транспортнымиуслугами,  и  так далее. Растет число предпринимателей, основным видомдеятельности которых, становится производство товаров, что  говорит  опереориентации  деятельности  малых  предприятий  и предпринимателей всторону  производственных  отраслей.  Это  главным  образом,   швейноепроизводство,    производство   мебели,   тары,   продуктов   питания,строительных материалов и прочее.
       Прогноз на 2007 год рассчитан с учетом сложившейся  положительнойдинамики  развития  малого бизнеса за последние три года и показателейразвития экономики города в целом.
       Демографическая ситуация
       Среднегодовая численность постоянного населения города Костромы в2005  году составила 275,2 тыс. чел. Демографическая ситуация в городев  2006   году   развивается   под   влиянием   сложившейся   динамикирождаемости,  смертности  и  миграции  населения, которые, несмотря наулучшение показателей рождаемости, указывают на продолжение  тенденцийк сокращению численности населения.
       Рождаемость не перекрывает показателя смертности, а  миграционныйприрост  незначительный,  поэтому  тенденция  к сокращению численностипродолжится и в 2007 году.
       По прогнозу  в  2007  году  среднегодовая  численность  населениясоставит  272,9  тыс.  человек,  что  на 0,4 процента ниже уровня 2006года.
       Трудовые ресурсы и оплата труда
       В 2007  году  прогнозируется  увеличение  численности  занятых  вэкономике  города до 134,2 тыс. человек, что на 0,1 процента больше посравнению с оценкой 2006 года за счет увеличения числа  работающих  намалых предприятиях, и у индивидуальных предпринимателей.
       В структуре занятых численность работающих на  предприятиях  и  ворганизациях  составит  104,4  тыс.  человек,  что на 0,5 тыс. человекменьше уровня 2006 года.
       Численность безработных, состоящих на учете  в  Центре  занятостинаселения,  составит  1,25  тыс.  человек,  уровень безработицы - 0,86процента.
       В 2007 году прогнозируется продолжение  роста  заработной  платы,которое  будет  обусловлено  решениями  Правительства  и положительнойдинамикой  макроэкономических   показателей   социально-экономическогоразвития города.
          Динамика роста номинальной и реальной заработной платы        
       Средняя заработная плата по городу  составит  9977  рубля  (118,9процента по сравнению с 2006 годом).
       Фонд заработной платы достигнет 12,4 млрд. рублей,  что  на  17,6процентов больше, чем в 2006 году.
                     Динамика фонда заработной платы                    
       Отрасли социальной сферы
       На развитие отраслей социальной сферы в 2007 году окажут  влияниедемографические процессы, рост производства и продолжающиеся реформы всоциальных сферах деятельности. Их развитие во многом  будет  зависетьот бюджетного финансирования.
       Образование. В 2007 году  количество  дошкольных  образовательныхучреждений увеличится на 2 и составит 88, в том числе 83 муниципальныхи 5 ведомственных. Численность детей в них составит 11781  человек.  Всвязи  с  ростом рождаемости в 2002-2004 годах (2002 год - 2693 детей,2003 год - 2702 детей, 2004 год - 2790  детей),  обеспеченность  детейдошкольными  образовательными  учреждениями  в  2007 году составит 150детей на 100 мест, то есть прогнозируется дефицит  мест  в  дошкольныхобразовательных учреждениях города.
       Для  решения  этой  проблемы  в  2007  году  планируется   ввестидополнительно   2   группы  на  20  мест  в  муниципальном  дошкольномобразовательном учреждении детский сад N 100.
       Кроме того, при выделении необходимого финансирования, пристройкик  средним  общеобразовательным  школам  N  30  и  N  26,  планируетсяперевести в муниципальные дошкольные образовательные учреждения каждыйпо 4 группы на 80 мест.
       Количество дневных общеобразовательных учреждений  сохранится  науровне 2006 года и составит 42 единицы, в том числе 40 муниципальных и2 негосударственных. В  2007  году  ожидается  сокращение  численностиучащихся  в  дневных  общеобразовательных  школах до 25,1 тыс. человеквследствие демографического сокращения детей школьного возраста.
       Численность  учащихся,  занимающихся  в  1  смену  в  2007  году,снизится с 78 до 75 процентов.
       В 2007 году произойдет сокращение педагогических  кадров,  однакоколичество учителей сохранится на прежнем уровне - 1944.
       Продолжится реализация плана мероприятий по обеспечению  пожарнойбезопасности  в образовательных учреждениях города, а также дальнейшаяреализация    плана    мероприятий    по    выполнению     предписанийГоссанэпиднадзора в муниципальных образовательных учреждениях.
       Здравоохранение. Состояние здоровья населения города определяетсяцелым    рядом    факторов,    важнейшими    из    которых    являютсямедико-демографические процессы и  состояние  системы  здравоохранениягорода.
       За последние годы  имеют  место  некоторые  позитивные  сдвиги  вдемографическом развитии:
       - наблюдается ежегодное увеличение рождаемости;
       - снижается младенческая смертность.
       В  городе  сложилась  стабильная  сеть  муниципальных  учрежденийздравоохранения.  Осуществляется постепенная реструктуризация коечногофонда: сокращаются  высокозатратные  виды  круглосуточной  медицинскойпомощи, увеличиваются объемы амбулаторной помощи, создаются стационарыдневного  пребывания  в  поликлиниках.  Работа  в   этом   направлениипродолжится и в 2007 году.
       Медицинскую помощь в городе оказывают 4 муниципальные  больничныеучреждения  и 21 муниципальное амбулаторно-поликлиническое учреждение.В 2006 году в стационарах города развернуто 2260 коек,  их  количествосохранится  и  в  2007  году.  Снижение  на  115  коек  в 2006 году посравнению с 2005 годом объясняется изменениями нормативов в  ежегодныхпостановлениях Правительства Российской Федерации.
       В  настоящее  время  внедряется  ряд  прогрессивных   медицинскихтехнологий  в  области  эндоскопии (щадящие эндоскопические операции),акушерства (доплерометрия состояния плода), лабораторных  исследований(внедрение пирогаллового метода) и другие.
       Недостаток  финансовых  средств  в  2006  году  не   позволит   взначительной  степени  обновить  медицинское  оборудование. Выделенныекредиты  на  приобретение  оборудования  в  бюджете  города   Костромысоставили  только  15,4 млн. рублей при заявленных - 60,0 млн. рублей.На  проведение  капитальных  ремонтов  объектов   здравоохранения   изнеобходимых 25,0 млн. рублей запланировано только 9,5 млн. рублей (или38 процентов).
       В 2007 году по причине недостатка медицинских кадров  не  получитразвитие общая врачебная (семейная) практика.
       Получат дальнейшее развитие добровольное медицинское  страхованиеи платные медицинские услуги.
       Для сохранения  здоровья  населения  и  решения  сложных  проблемразрабатываются комплексные подходы, которые реализуются через целевыепрограммы.
       В 2006 году заканчивают свое действие городские целевые программы"Основные   направления   лекарственного   обеспечения   населения  г.Костромы на 2004-2006 годы и "Дети Костромы на 2003-2006 годы".
       В 2007 году продолжит  действие  программа  "Бронхиальная  астма.Профилактика,  лечение,  реабилитация для населения города Костромы на2005-2009 годы" и уже разрабатывается и планируется к финансированию с2007  года  новая  муниципальная  целевая  программа "Дети Костромы на2007-2010 годы".
       Культура и туризм. В сфере культуры, как и прежде, основной цельюостается сохранение культурного наследия города.
       Сеть  муниципальных  образовательных  учреждений  дополнительногообразования  состоит  из  10  школ,  в  том  числе:  5  музыкальных, 2художественные, 3 школы искусств. Все  расходы  по  содержанию  данныхшкол,  кроме  расходов  по  заработной  плате  и  начислениями на нее,производятся  из  средств   родительской   платы,   которая   ежегодноповышается из-за постоянного роста тарифов и цен на услуги и товары.
       В прогнозируемом 2007 году основными направлениями деятельности всфере культуры будут являться:
       -  развитие   художественного   образования   детей,   воспитаниедуховности, патриотизма среди подрастающего поколения костромичей;
       - обеспечение жителям города свободного доступа к  информации  наоснове   современных   технологий   и   улучшение   информационного  ибиблиотечного обслуживания населения;
       -     предоставление     населению     города      разноплановых,высококачественных  услуг  в  области  культуры и искусства, улучшениеорганизации детского и семейного отдыха и досуга;
       - развитие профессионального искусства  муниципальных  творческихколлективов и исполнителей, самодеятельного творчества населения;
       -   подготовка   и   проведение    праздничных    государственныхмероприятий, городских массовых мероприятий.
       В  сфере  туризма  основными  направлениями  будут  сохранение  иразвитие положительного имиджа города Костромы, поддержка составляющихвнутреннего и въездного туризма.
       В  2007  году  Администрация  города   уделит   особое   вниманиеподдержанию   порядка  на  экскурсионных  маршрутах  города,  оказаниюподдержки деятельности мастеров декоративно-прикладного  искусства  поизготовлению и распространению сувенирной продукции.
       Будет проведен ряд мероприятий по продвижению российского  брэнда"Сказочная   Кострома   -   родина  Снегурочки":  регистрация  брэнда,предоставление помещения и оборудования. Снегурочка,  как  действующеелицо,  будет включена в сценарии городских мероприятий, а также приметучастие во всероссийских и межрегиональных выставках и  ярмарках.  Дляинформирования  населения города и привлечения в город Кострому гостейпланируется выпуск "Календарь событий. 2007".
       Физическая культура и спорт. Для организации спортивно-массовой иоздоровительной   работы   в   городе   используются   269  спортивныхсооружений различной ведомственной принадлежности, из них: 3 стадиона,93  спортивных  зала,  7  плавательных  бассейнов. По сравнению с 2005годом  количество  занимающихся   физической   культурой   и   спортомувеличится  в  2006 году до 10 тысяч человек, а в 2007 году еще на 500человек и составит 10500.
       Прогнозируется  тенденция   дальнейшего   увеличения   количествазанимающихся  за  счет  пропаганды  физической культуры и спорта срединаселения города Костромы и в связи с реорганизацией  детско-юношескихспортивных школ и улучшения состояния их материально-технической базы.
       Основными  направлениями  развития  отрасли  в  2007  году  будутявляться:
       - формирование в городе единой  системы  для  занятий  физическойкультурой   и  спортом  на  базе  городских  спортивных  сооружений  идетско-юношеских спортивных школ;
       - формирование  и  реализация  единой  муниципальной  политики  вобласти физической культуры и спорта на территории города;
       - совершенствование  и  укрепление  материально-технической  базыспортивных сооружений, в том числе по месту жительства;
       - поддержка деятельности общественных объединений,  федераций  повидам спорта в осуществлении их деятельности.
       Социальная  защита  населения.  В  городе  функционирует  системасоциальных    учреждений,    позволяющая   осуществлять   всестороннююсоциальную  помощь  жителям  города.  В  общей  сложности  в   органахсоциальной  защиты  населения  города  по  оценке 2006 года состоит научете 88039 человек, а по прогнозу на 2007 год эта цифра возрастет  до90 тысяч человек.
       В трех Центрах  социального  обслуживания  населения  состоит  научете  около  3  тысяч  человек, из них свыше 2,5 тысячи пенсионеров иинвалидов получают социально-бытовые услуги на дому.
       Для оказания  помощи  малообеспеченным  жителям  города  работаетЦентр  социальной поддержки населения города Костромы, в котором за 10месяцев 2006 года получили различные виды социальной  помощи  и  услугоколо  5,6  тысяч  пенсионеров,  инвалидов,  одиноких матерей и другихсоциально уязвимых слоев населения.
       В особое направление выделена работа с семьями,  имеющими  детей,оказавшимися   в  сложной  жизненной  ситуации.  В  Центре  социальнойреабилитации   несовершеннолетних   города   Костромы   таким   семьямпредоставляются        различные        виды        медико-социальной,психолого-педагогической, социально-экономической помощи и услуг.
       В целях оказания помощи малоимущим гражданам  в  оплате  жилья  икоммунальных  услуг  в городе действует система погашения части выплаткоммунальных платежей в виде субсидий. По оценке 2006 года общая суммасубсидий  гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг составит 26,5миллионов рублей. Ее получат 6 400 костромских  семей,  что  1,6  разаменьше,   чем  в  2005  году.  Снижение  числа  граждан,  пользующихсясубсидией, связано с тем, что  максимально  допустимая  доля  расходовграждан  на  оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупномдоходе увеличилась  с  17%  до  22%.  Кроме  того,  в  соответствии  сПостановлением  Правительства  Российской Федерации от 14 декабря 2005г. N 761 изменился расчет размера субсидий.
       Прогноз общей суммы на выплату субсидий в 2007  году,  обусловленразмером  средств,  предусмотренных  на эти цели для города Костромы впроекте бюджета Костромской области на  2007  год.  Количество  семей,которые могут обратиться за получением субсидий, прогнозируется исходяиз суммы средств на выплату субсидий,  среднего  размера  субсидий  насемью,   с   учетом   предстоящего   увеличения   тарифов   на  оплатужилищно-коммунальных услуг.
       Жилищно-коммунальное хозяйство. С введением в действие  Жилищногокодекса  Российской  Федерации  коренным  образом изменены отношения всфере управления жилищным фондом. В связи  с  этим,  на  Администрациюгорода  Костромы  ложится функция по проведению разъяснительной работысреди населения по вопросам  отношений  в  сфере  управления  жилищнымфондом.  Эта  работа  проводится  через средства массовой информации ивстречи с общественностью.
       Тенденция увеличения общей площади жилищного фонда за счет  вводав  эксплуатацию  нового  жилья  незначительна  и  составляет  менее  1процента ежегодно. Общая площадь жилищного фонда в 2007 году  составит5745 тыс. кв. м.
       Площадь  ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда  в  2007   годупрогнозируется  снизить  на  3,6 тыс. кв. м по сравнению с 2006 годом.Прогноз на 2007 год рассчитан с учетом  включения  города  Костромы  вфедеральную   программу   "Историко-культурное,   природное   наследиеКостромской  области  и  подготовка  к  празднованию  400-летия   ДомаРомановых".
       В 2005-2006  годах  рост  показателей,  характеризующих  динамикуприватизации жилых помещений, объясняется тем, что Федеральным закономот 29 декабря  2004 года N 189-ФЗ "О  введении  в  действие  Жилищногокодекса Российской Федерации" был установлен срок окончания бесплатнойприватизации жилья  1  января  2007  года.  Это  увеличило  количествообращений   граждан   за   оформлением   договора   передачи   в  своюсобственность занимаемых ими жилых помещений.
       Позже срок окончания бесплатной приватизации был перенесен  на  1января  2010 года, что привело к снижению потока граждан, обратившихсяза  оформлением  необходимой  документации,  и   снижению   прогнозныхпоказателей общей площади приватизированного жилья в 2007 году.
       Сокращение числа семей, улучшивших жилищные условия, с 388  семейв  2005  году  до  250 семей в 2006 и 2007 годах, связано со снижениемобъемов строительства жилья, в том числе по линии Министерства обороныРоссийской  Федерации  и  отсутствием денежных поступлений из местногобюджета.
       В рамках реализации муниципальной целевой программы  "Обеспечениежильем  молодых  семей  в 2006-2010 годах", утвержденной решением Думыгорода Костромы от 8 декабря 2006 г. N 129  в  2007  году  планируетсяулучшить жилищные условия 25 молодых семей.
       Увеличение количества семей, имеющих право на  льготы  по  оплатежилья  и  коммунальных  услуг с 10,5 тыс. семей в 2006 году до 11 тыс.семей в 2007 году и, соответственно, общей суммы льгот по оплате жильяи  коммунальных  услуг  соответственно  с  39  млн.  рублей до 42 млн.рублей,  предполагается  из-за  снижения   Правительством   РоссийскойФедерации  доли допустимых собственных расходов граждан от совокупногодохода семьи  для  определения  размера  жилищных  субсидий,  а  такжеизменения   регионального  стандарта  на  оплату  жилого  помещения  икоммунальных услуг с учетом разделения  тарифов  на  летний  и  зимнийотопительные сезоны.
       Центральным  звеном  развития   жилищно-коммунального   хозяйстваявляется  энергоресурсосбережение.  В  целях  повышения  эффективностиработы  и  повышения   качества   услуг   теплоснабжения   планируетсяреконструкция   систем  теплоснабжения  и  теплопотребления  в  городеКостроме, закрытие нерентабельных маломощных котельных,  строительстводвух автономных котельных в поселке Красная байдарка. Будет продолженаработа по оптимизации систем тепловодоснабжения жилых домов.
       В  рамках   "Программы   улучшения   качества   водоснабжения   иоптимизации  водных ресурсов города Костромы на период 2003-2015 годы"(Программа "Чистая вода") в  2007  году  будут  продолжены  работы  поперекладке  канализационного коллектора по улицам Верхняя-Набережная иНижняя-Набережная, реконструкции канализационного выпуска Васильевскихочистных  сооружений,  прокладка  водопровода и установке водозаборнойколонки в пос. Пантусово, реконструкции водовода от пл. Ивана Сусанинапо   ул.   Шагова,   ул.   Ю.Смирнова  до  автовокзала,  реконструкцияканализационного дюкера через реку Волга и коллектора  до  населенногопункта Становщиково.
       Мероприятия    по    обеспечению     финансового     оздоровленияжилищно-коммунального  комплекса,  условий  для  снижения  издержек  иповышения   качества   предоставления   жилищно-коммунальных    услуг,инвестиционной  привлекательности  жилищно-коммунального  комплекса  с2003 года   осуществлялись  в  соответствии  с  муниципальной  целевой"Программой   реформирования   и   модернизации  жилищно-коммунальногохозяйства города Костромы на 2003-2010  годы".  В  настоящее  время  всоответствии  с  Постановлением  Правительства Российской Федерации от31.12.2005 N 865 разработан проект  программы  "Модернизация  объектовкоммунальной  инфраструктуры  города  Костромы"  на  2007-2010  годы",которая будет входить подпрограммой в программу "Жилище".
       Транспорт. В настоящее время на городских маршрутах  ежедневно  вперевозочном   процессе   задействовано   108   единиц  муниципальноготранспорта, в  "коммерческом"  режиме  и  режиме  "маршрутного  такси"работает  472 единицы подвижного состава, в т.ч. ГАЗелей - 414 , ПАЗов- 58.
       В  текущем  году  была  продолжена  работа  по   открытию   новыхсоциально-значимых  маршрутов,  которые позволили соединить отдаленныемикрорайоны   города   с   больницами,   поликлиниками,    культурнымиучреждениями.  Особое  внимание в 2006 году было уделено Димитровскомурайону, в частности микрорайонам Малышково, Паново, где были открыты 4маршрута  работающие  в  режиме  "маршрутного  такси"  и троллейбусныймаршрут N 9 "Троллейбусное депо - микрорайон Паново".
       С целью оптимизации маршрутной сети в городе 25 октября 2006 годапроведено  комплексное  обследование пассажиропотока на всех маршрутахосуществляющих городские перевозки. Для  проведения  этой  работы  былзаключен  договор  с  проектно-технологическим  бюро  Государственногоунитарного предприятия  "Мострансавто",  привлечены  учетчиками  более2000  студентов  Костромских  учебных  заведений.  В  настоящее  времяспециалистами  ПТБ  ГУП  "Мострансавто"  сделан   анализ   и   расчетыпотребного    количества    подвижного    состава   муниципального   икоммерческого транспорта.
       Между  тем  в   городе   обостряется   проблема   перегруженноститранспортом его главных улиц. В настоящее время прорабатывается вопросо  расширении  улицы  Советской  на  участке  от  улиц  Подлипаева   иЛагерной.  В  2006  году  за счет средств городского бюджета (9,7 млн.руб.) проведен капитальный ремонт ул.  Никитской,  по  которой  пойдетосновной  поток транспорта после закрытия участка на ул. Советской. Засчет собственных средств Троллейбусного  управления  (137  тыс.  руб.)подготовлен проект переноса контактной сети.
       В   2006   году   продолжалась   работа   по   обновлению   паркамуниципального  транспорта.  За  счет  собственных средств МУ ПАТП N 4приобретено в лизинг 4 автобуса марки ЛИАЗ с рассрочкой платежей на  5лет.
       В 2007 году в соответствии с предложениями ПТБ ГУП "Мострансавто"будет  разработана  новая  маршрутная  сеть,  возобновлена  работа  попроведению конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок  помаршрутной  сети  города, продолжится работа по заключению договоров сперевозчиками всех форм собственности.
       Согласно  новому  Генеральному  плану  развития  города  Костромыпредпочтение    будет    отдано    развитию    экологически    чистогоэлектротранспорта, а также строительству новых автомобильных  развязокгорода,  в  результате чего центральная часть города будет освобожденаот транспорта,  появится  перспектива  открытия  новых  троллейбусных,автобусных маршрутов.
       Будет продолжена работа муниципальных транспортных предприятий поприобретению подвижного состава в лизинг.
       Основные показатели  прогноза  социально-экономического  развитиягорода Костромы на 2007 год представлены в приложении 1.
               4. Реализация муниципальных целевых программ             
       В  2007  году  на  территории  города  намечены  к  реализации  5муниципальных целевых программ, направленных на решение широкого кругавопросов.  Для  финансирования  программ  будут  привлечены   средствафедерального  бюджета, средства бюджетов города Костромы и Костромскойобласти.  Приоритетным  направлением  будет  привлечение  средств   извнебюджетных источников.
       Сохранится тенденция оказания поддержки  в  реализации  программ,направленных в, первую очередь, на решение социальных проблем - охрануздоровья,  безопасность  жизни  граждан,  улучшение  жилищных  условиймолодых семей.
       Кроме  того,  уже  разрабатываются  и  в  2007  году  намечены  кфинансированию следующие муниципальные  целевые программы:
       - "Дети Костромы" на 2007-2010  годы".  Программа  направлена  наулучшение  положения  детей  в городе Костроме: создание благоприятныхусловий для развития детей  попавших  в  трудную  жизненную  ситуацию,сохранение,  восстановление  и  укрепление  здоровья  детей, выявлениеподдержка и развитие одаренных детей;
       - "Строительство  и  реконструкция  автомобильных  дорог  и  улицгорода  Костромы на 2007-2010 годы". Целью Программы является развитиеулично-дорожной    сети    города,    повышение    сбалансированности,эффективности  и  безопасности  функционирования транспортной системы,обеспечивающей жизненно важные интересы города.
       Общая сумма финансирования муниципальных целевых программ на 2007год  предусмотрена  в  размере  180505,38  тыс. рублей, в том числе избюджета города Костромы 47491,88 тыс. рублей, из других  источников  -133013,5 тыс. рублей.
       Перечень и объемы муниципальных целевых программ, предлагаемых  кфинансированию в 2007 году, представлены в приложении 2.
       Краткие характеристики муниципальных целевых программ, принятых креализации в 2007 году представлены в приложении 3.
       Комплексная система целевых ориентиров развития города в целом  иэффективных путей и средств их достижения на среднесрочную перспективубудет  представлена  в  Программе  социально-экономического   развитиягорода  Костромы  на  2007-2010  годы, разработка которой закончится кавгусту 2007 года.  Муниципальный  контракт  на  выполнение  работ  поразработке   Программы   по   итогам  открытого  конкурса  заключен  сКостромским государственным технологическим университетом.
         5. Поставки продукции для муниципальных нужд в 2007 году       
       Расчет  потребностей   муниципальных   заказчиков   проведен   наосновании  Прогнозов  на поставку товаров, выполнение работ и оказаниеуслуг для муниципальных нужд на 2007 год,  представленных  отраслевыми(функциональными) органами Администрации и муниципальными заказчиками,и скорректирован с учетом  Реестров  потребностей  (бюджетных  заявок)муниципальных заказчиков. По прогнозу расходы на закупки продукции длямуниципальных  нужд  за  счет  средств  бюджета  города   Костромы   ивнебюджетных поступлений в 2007 году составят 708 499,82 тыс. рублей.
       В 2007 году в число муниципальных заказчиков включены  Управлениеделами  и  Комитет  по  управлению  городскими землями и муниципальнымимуществом Администрации города.
       В 2007 году основными  заказчиками  продукции  для  муниципальныхнужд  будут  выступать Муниципальное учреждение "Служба муниципальногозаказа по ЖКХ"  и  Управление  образования  Администрации  города,  накоторые  приходится  соответственно  38  процентов  и 24 процента всехзакупок.
       Структура расходов по видам затрат выглядит следующим образом:
       - 45 процентов (основной объем)  -  приходится  на  оплату  услугестественных  и  локальных  монополий  (электроэнергия,  теплоэнергия,водоснабжение и канализация);
       -  30  процентов  -  оплата  работ  и  услуг  (в  основном  -  покапитальному и текущему ремонту и строительных);
       - 16 процентов - приобретение товаров промышленной группы;
       - 9 процентов - приобретение товаров продовольственной группы.
       Перечень и объемы поставок продукции для  муниципальных  нужд  на2007 год представлены в приложении 4.
                                                            Приложение 1
                                     к Прогнозу социально-экономического
                                    развития города Костромы на 2007 год
                           Основные показатели                          
                    прогноза социально-экономического                   
                   развития города Костромы на 2007 год                 |———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Показатели                                     |Единицы         |2005 год      |2006 год      |2007 год      ||                                               |измерения       |отчет         |оценка        |прогноз       ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Промышленное производство.                     |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Отгружено товаров собственного                 |                |              |              |              ||производства, выполнено работ и    услуг       |                |              |              |              ||собственными силами (без     НДС и акцизов)    |                |              |              |              ||(раздел C, D, E)                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |18372,6       |22772,0       |26287,9       ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||индекс физического объема          производства|в % к пред. году|109,1         |109,0         |107,7         ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в том числе:                                   |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Добыча полезных ископаемых         (раздел C)  |                |              |              |              ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |39,4          |42,0          |57,7          ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||индекс физического объема          производства|в % к пред. году|107,5         |98,4          |125,0         ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Обрабатывающие производства        (раздел D)  |                |              |              |              ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |13502,3       |16664,5       |19402,9       ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||индекс физического объема          производства|в % к пред. году|109,9         |111,7         |110,0         ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Производство пищевых продуктов,    включая     |                |              |              |              ||напитки и табак                                |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |1563,7        |1900,6        |2119,4        ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||индекс физического объема          производства|в % к пред. году|103,5         |111,1         |105,3         ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Текстильное и швейное              производство|                |              |              |              ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |1485,8        |2042,6        |2277,7        ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||индекс физического объема          производства|в % к пред. году|100,8         |116,4         |106,2         ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Производство кожи, изделий из      кожи и      |                |              |              |              ||производство обуви                             |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |117,4         |189,4         |209,1         ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||индекс физического объема          производства|в % к пред. году| 221,1        | 153,0        | 110,4        ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Обработка древесины и              производство|                |              |              |              ||изделий из дерева                              |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |2217,1        |2661,3        |2900,8        ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||индекс физического объема          производства|в % к пред. году|118,8         |103,3         |100,0         ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Целлюлозно-бумажное производство;  издательская|                |              |              |              ||и полиграфическая     деятельность             |                |              |              |              ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |415,0         |420,0         |459,5         ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||индекс физического объема          производства|в % к пред. году|88,0          |92,2          |101,0         ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Химическое производство                        |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |186,9         |251,2         |297,9         ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||индекс физического объема          производства|в % к пред. году|170,8         |134,0         |110,0         ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Производство резиновых и                       |                |              |              |              ||пластмассовых изделий                          |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |92,4          |113,6         |115,9         ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||индекс физического объема          производства|в % к пред. году|147,4         |112,1         |100,0         ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Производство прочих                            |                |              |              |              ||неметаллических минеральных        продуктов   |                |              |              |              ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |634,6         |735,0         |847,8         ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||индекс физического объема          производства|в % к пред. году|106,0         |100,8         |101,9         ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Металлургическое производство и    производство|                |              |              |              ||готовых               металлических изделий    |                |              |              |              ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |420,9         |517,8         |758,4         ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||индекс физического объема          производства|в % к пред. году|91,1          |115,1         |145,0         ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Производство машин и оборудования              |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |1397,8        |1712,3        |2727,0        ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||индекс физического объема          производства|в % к пред. году|117,2         |108,5         |149,4         ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Производство электрооборудования,  электронного|                |              |              |              ||и оптического         оборудования             |                |              |              |              ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |475,5         |584,8         |739,1         ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||индекс физического объема          производства|в % к    пред.  |140,8         |111,0         |118,0         ||                                               |году            |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Производство транспортных средств  и           |                |              |              |              ||оборудования                                   |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |2508,3        |3022,4        |3119,1        ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||индекс физического объема          производства|в % к    пред.  |106,1         |117,9         |103,2         ||                                               |году            |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Прочие производства                            |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |1986,9        |2513,5        |2831,2        ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||индекс физического объема          производства|в % к    пред.  |113,8         |115,0         |104,3         ||                                               |году            |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Производство и распределение                   |                |              |              |              ||электроэнергии, газа и воды        (раздел E)  |                |              |              |              ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |4830,9        |6065,5        |6827,3        ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||индекс физического объема          производства|в % к    пред.  |107,4         |101,5         |100,5         ||                                               |году            |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Инвестиции в основной капитал                  |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в ценах соответствующих лет                    |млн. руб.       |3384,0        |3857,6        |4937,5        ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||индекс физического объема          инвестиций  |в % к    пред.  |93,0          |101,6         |115,0         ||                                               |году            |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Источники инвестиций в основной    капитал     |                |              |              |              ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- собственные средства                         |млн. руб.       |1779,3        |2012,3        |2681,0        ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- привлеченные средства                        |млн. руб.       |1545,0        |1784,5        |2193,5        ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||из них:                                        |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||бюджетные средства                             |млн. руб.       |480,1         |538,1         |757,0         ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в том числе:                                   |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||федерального бюджета                           |млн. руб.       |269,2         |303,7         |390,0         ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||областного бюджета                             |млн. руб.       |200,3         |227,8         |292,5         ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||местного бюджета                               |млн. руб.       |10,6          |6,6           |74,5          ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- средства индивидуальных      застройщиков    |млн. руб.       |59,7          |60,8          |63,0          ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Ввод в эксплуатацию жилых домов    за счет всех|тыс. кв. м      | 54,8         | 71,8         | 72,6         ||источников            финансирования           |общей    площади|              |              |              ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||из них за счет:                                |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- средств федерального         бюджета         |тыс. кв. м      | 15,8         | -            | -            ||                                               |общей    площади|              |              |              ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- средств бюджета субъектов    федерации       |тыс. кв. м      | -            | -            | -            ||                                               |общей    площади|              |              |              ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|| - средств местного бюджета                    |тыс. кв. м      | -            | -            | -            ||                                               |общей    площади|              |              |              ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- средств индивидуальных       застройщиков    |тыс. кв. м      | 13,4         | 13,5         | 14,0         ||                                               |общей    площади|              |              |              ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Потребительский рынок товаров и    услуг       |                |              |              |              ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Оборот розничной торговли                      |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в действующих ценах                            |млн. руб.       |10000,2       |11695,3       |13063,2       ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в сопоставимых ценах                           |в % к пред. году|102,4         |107,0         |104,0         ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Оборот общественного питания                   |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в действующих ценах                            |млн. руб.       |483,8         |560,5         |632,1         ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в сопоставимых ценах                           |в % к пред. году|112,3         |106,0         |105,0         ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Объем платных услуг населению                  |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в действующих ценах                            |млн. руб.       |4125,6        |5276,5        |6430,8        ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в сопоставимых ценах                           |в % к пред. году|121,9         |110,2         |108,6         ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Муниципальный сектор экономики                 |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Стоимость имущества, находящегося  в           | млн. руб.      | 1416,886     | 1474,295     | 1432,5       ||муниципальной собственности,     без учета     |                |              |              |              ||муниципальных            учреждений и жилфонда |                |              |              |              ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||                                               |в % к пред. году|77,7          |104,1         |97,2          ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в том числе:                                   |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- казна                                        |млн. руб.       |477,986       |482,895       |450,0         ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||                                               |в % к пред. году|106,7         |101,0         |93,2          ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- муниципальные предприятия                    |млн. руб.       |938,9         |991,4         |982,5         ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||                                               |в % к пред. году|68,3          |105,6         |99,1          ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Объем полученных доходов от                    | млн. руб.      | 117,896      | 189,4        | 289,3        ||использования и реализации                     |                |              |              |              ||муниципальной собственности                    |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||                                               |в % к пред. году|156,8         |160,7         |182,6         ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- аренда имущества                             |млн. руб.       |16,921        |28,0          |20,0          ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||                                               |в % к пред. году|146,2         |165,5         |71,4          ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- приватизация имущества                       |млн. руб.       |34,493        |96,0          |200,0         ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||                                               |в % к пред. году|176,4         |202,9         |208           ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- аренда земельных участков                    |млн. руб.       |58,656        |60,4          |64,3          ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||                                               |в % к пред. году|148,4         |103,0         |106,5         ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- приватизация земельных участков              |млн. руб.       |7,826         |5,0           |5,0           ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||                                               |в % к пред. году|172,5         |63,9          |100,0         ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Объем выручки от реализации        продукции,  |млн. руб.       |858,0         |936,9         |1017,3        ||работ, услуг            муниципальных          |                |              |              |              ||предприятий                                    |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||                                               |в % к пред. году|89,9          |109,2         |108,6         ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Объем чистой прибыли                           |млн. руб.       |13,9          |11,4          |12,9          ||муниципальных предприятий                      |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Объем чистой прибыли                           |млн. руб.       |4,1           |3,4           |3,2           ||муниципальных предприятий,                     |                |              |              |              ||перечисляемой в бюджет города                  |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Количество муниципальных           учреждений  |единиц          |198           |190           |188           ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Количество муниципальных           унитарных   |единиц          |42            |37            |26            ||предприятий,             основанных на праве   |                |              |              |              ||хозяйственного ведения                         |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Среднесписочная численность        работников  |тыс. чел.       |15,9          |16,0          |15,98         ||предприятий и           организаций            |                |              |              |              ||муниципальной формы    собственности           |                |              |              |              ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Фонд оплаты труда работников                   |млн. руб.       |834,9         |996,8         |1156,5        ||муниципальных предприятий и        учреждений  |                |              |              |              ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Малое предпринимательство                      |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Количество малых предприятий                   |единиц          |1961          |2010          |2060          ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Численность занятых в малом        бизнесе     | тыс. чел.      | 40,7         | 42,6         | 43,6         ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в том числе:                                   |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- на малых предприятиях                        |тыс. чел.       |12,0          |13,4          |13,8          ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- индивидуальные предприниматели               |тыс. чел.       |7,7           |8,1           |8,3           ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- работающие у индивидуальных                  |тыс. чел.       |21,0          |21,1          |21,5          ||предпринимателей                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Демографическая ситуация                       |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Среднегодовая численность          постоянного |тыс. чел.       |275,2         |273,9         |272,9         ||населения                                      |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Трудовые ресурсы и оплата труда                |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Численность занятых в экономике                |тыс. чел.       |134,3         |134,1         |134,2         ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Численность безработных,                       |тыс. чел.       |1,349         |1,250         |1,250         ||зарегистрированных в службе        занятости на|                |              |              |              ||конец года                                     |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Уровень безработицы на конец года              |%               |0,96          |0,84          |0,86          ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Численность работающих на пред-    приятиях и в|тыс. чел.       |105,6         |104,9         |104,4         ||организациях - всего                           |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Фонд заработной платы  - всего                 |млн. руб.       |8737          |10566         |12500         ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Среднемесячная заработная плата    1 работника |руб.            |6897          |8394          |9977          ||- всего                                        |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Развитие отраслей социальной сферы             |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Образование                                    |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Детские дошкольные учреждения                  |единиц          |85            |86            |88            ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||из них:                                        |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- муниципальные                                |единиц          |80            |81            |83            ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- ведомственные                                |единиц          |5             |5             |5             ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Численность детей в дошкольных                 |человек         |11326         |11601         |11781         ||образовательных учреждениях                    |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в том числе:                                   |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- в муниципальных                              |человек         |10 647        |10 922        |11 102        ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- в ведомственных                              |человек         |679           |679           |679           ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||обеспеченность детей дошкольными               |детей на   100  |156           |153           |150           ||образовательными учреждениями                  |мест            |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Дневные общеобразовательные        учреждения  |единиц          |43            |42            |42            ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в том числе:                                   |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- муниципальные                                |единиц          |41            |40            |40            ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- негосударственные                            |единиц          |2             |2             |2             ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Численность обучающихся            в  дневных  | человек        | 26748        | 26107        | 25072        ||общеобразовательных     учреждениях            |                |              |              |              ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в том числе:                                   |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- в муниципальных                              |человек         |26 565        |25 924        |24 889        ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- в негосударственных                          |человек         |183           |183           |183           ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Удельный вес учащихся дневных                  |  %             |  78          |  78          |  75          ||общеобразовательных учреждений,    занимающихся|                |              |              |              ||в 1 смену                                      |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Численность педагогических кадров              |человек         |3 819         |3 819         |3 436         ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в том числе:                                   |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||-  учителей                                    |человек         |1 944         |1 944         |1 944         ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Здравоохранение                                |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Муниципальные врачебные больничные учреждения  |единиц          |4             |4             |4             ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Больничные койки в муниципальных   учреждениях |единиц          |2 375         |2 260         |2 260         ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Муниципальные врачебные амбулатор-             |единиц          |21            |21            |21            ||но-поликлинические учреждения                  |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Мощность муниципальных амбулатор-              |посещений  в    | 3 469        | 3 469        | 3 469        ||но-поликлинических учреждений                  |смену           |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Численность врачей в муниципальных учреждениях |человек         |830           |830           |830           ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Численность среднего медицинского  персонала в |человек         |2138          |2140          |2140          ||муниципальных          учреждениях             |                |              |              |              ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Культура и искусство                           |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Библиотеки                                     |единиц          |20            |20            |20            ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в том числе:                                   |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- муниципальные                                |единиц          |20            |20            |20            ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Учреждения культурно-досугового    типа в том  |единиц          |4             |4             |4             ||числе:                                         |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- муниципальные                                |единиц          |4             |4             |4             ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Музыкальные школы, школы искусств              |единиц          |10            |10            |10            ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в них:                                         |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- учащихся                                     |человек         |3 148         |3 150         |3 150         ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Физическая культура и спорт                    |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Количество спортивных сооружений               |единиц          |268           |269           |269           ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в том числе:                                   |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- стадионы                                     |единиц          |3             |3             |3             ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- спортивные залы                              |единиц          |92            |93            |93            ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- плавательные бассейны                        |единиц          |7             |7             |7             ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Численность, занимающихся в груп-  пах по видам|человек         |9685          |10000         |10500         ||спорта, в клубах и    группах физкультурно-    |                |              |              |              ||оздоровительной направленности                 |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Социальная защита населения                    |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Численность граждан, состоящих на  учете в     |человек         |70404         |88039         |90000         ||органах социальной защиты  населения, всего:   |                |              |              |              ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||из них:                                        |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- инвалиды                                     |человек         |34218         |35692         |36800         ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- престарелые, одинокие граждане               |человек         |7294          |7094          |7200          ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Число Центров социального          обслуживания|единиц          |3             |3             |3             ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Число граждан, обслуживаемых в них             |человек         |3200          |2949          |2955          ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Число граждан, обслуживаемых на    дому        |человек         |2900          |2529          |2550          ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Число Центров поддержки населения              |единиц          |1             |1             |1             ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Число стационарных учреждений для  социальной  |единиц          |1             |1             |1             ||реабилитации            несовершеннолетних     |                |              |              |              ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Общая сумма субсидий гражданам на  оплату жилья|млн. руб.       |39,7          |26,5          |35,2          ||и коммунальных услуг                           |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Число граждан, пользующихся        субсидией   |семей           |10398         |6400          |8500          ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Жилищно-коммунальное хозяйство                 |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Общая площадь жилищного фонда                  |тыс. кв. м      |5 649,7       |5 700,0       |5 745,0       ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в том числе:                                   |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- общая площадь ветхого и          аварийного  |тыс. кв. м      |70,99         |69,8          |66,2          ||жилищного фонда                                |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Общая площадь приватизированного   жилья       |тыс. кв. м      |259,82        |289,6         |250,0         ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||в том числе:                                   |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||- муниципальный фонд                           |тыс. кв. м      |218,04        |250,0         |220,0         ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Количество приватизированных жилых помещений   |единиц          |5329          |6000          |5000          ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Число семей, улучшивших жилищные   условия     |единиц          |388           |250           |250           ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Полная стоимость предоставляемых   населению   |млн. руб.       |1 287,2       |1 452,6       |1 619,7       ||жилищно-коммунальных     услуг                 |                |              |              |              ||                                               |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Фактическая доля платежей          населения в |%               |95            |100           |95            ||полной стоимости       жилищно-коммунальных    |                |              |              |              ||услуг                                          |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Общая сумма льгот по оплате жилья  и           |млн. руб.       |38,1          |39,0          |42            ||коммунальных услуг                             |                |              |              |              ||———————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
                                                            Приложение 2
                                     к Прогнозу социально-экономического
                                    развития города Костромы на 2007 год
                            Перечень и объемы                           
                     муниципальных целевых программ,                    
                предлагаемых к финансированию в 2007 году               |—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————|————————————|———————————————————————————||   N |  Наименование,   номер |  Наименование         |Предус-       |Оценка      |Финансирование    на 2007  ||п/п  |и дата    документа     |программы     и сроки  |мотрено       |освоения за |год     (в тыс. руб.)      ||     |                        |реализации             |програм- мой  |весь  период|                           ||     |                        |                       |на   весь     |реализа-    |                           ||     |                        |                       |период        |ции на      |                           ||     |                        |                       |реали-   зации|01.01.  2007|                           ||     |                        |                       |              |            |                           ||—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————|————————————|———————————————————————————||—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————|————————————|———————————|————————————————||     |                        |                       |              |            |Бюджет     | Другие         ||     |                        |                       |              |            |города     |источники       ||     |                        |                       |              |            |Костро- мы |                ||     |                        |                       |              |            |           |                ||—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————|————————————|———————————|————————————————||1.   |Постановление           |"Бронхиальная  астма.  |16684,44      |1680,0      |1616,48    |Федеральный     ||     |администрации   города  |Профилактика,          |              |            |           |бюджет -        ||     |Костромы  от 16 сентября|лечение,               |              |            |           |980,0           ||     |2004 года N 2779        |реабилитация для       |              |            |           |                ||     |решение Думы   города   |населения города       |              |            |           |                ||     |Костромы  от 18 ноября  |Костромы на            |              |            |           |                ||     |2004 года N 100         |2005-2009 годы"        |              |            |           |                ||—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————|————————————|———————————|————————————————||2.   |Постановление           |"Программа улуч- шения |1050790,0     |37179,8     |29000,0    | Федеральный    ||     |администрации   города  |качества  водоснабжения|              |            |           |бюджет-         ||     |Костромы  от 6 декабря  |и оптимизации          |              |            |           |75000,0;        ||     |2002 года N 4736        |эксплуатации   водных  |              |            |           |Бюджет          ||     |решение Думы    города  |ресурсов города        |              |            |           |Костромской     ||     |Костромы  от 27 марта   |Костромы  на период    |              |            |           |области -       ||     |2003 года N 25          |2003- 2015 годы"       |              |            |           |25000,0;        ||     |                        |(Программа      "Чистая|              |            |           |Собственные     ||     |                        |вода")                 |              |            |           |средства-       ||     |                        |                       |              |            |           |7000,0          ||—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————|————————————|———————————|————————————————||3.   |Решение Думы   города   |"Обеспечение    жильем |125900,0      |-           |2970       |Федеральный     ||     |Костромы  от 8 декабря  |молодых  семей в 2006- |              |            |           |бюджет-         ||     |2006 года N 129         |2010 годах"            |              |            |           |1980,0;         ||     |                        |                       |              |            |           |Бюджет          ||     |                        |                       |              |            |           |Костромской     ||     |                        |                       |              |            |           |области -       ||     |                        |                       |              |            |           |2970,0          ||     |                        |                       |              |            |           |Собственные     ||     |                        |                       |              |            |           |средства-       ||     |                        |                       |              |            |           |11880,0         ||—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————|————————————|———————————|————————————————||4.   |Решение Думы     города |"Дети Костромы  на     |116433,82     |-           |5411,68    |Бюджет          ||     |Костромы  от 25 января  |2007-2010   годы"      |              |            |           |Костромской     ||     |2007 года N 3           |                       |              |            |           |области -       ||     |                        |                       |              |            |           |7796,0          ||     |                        |                       |              |            |           |Прочие          ||     |                        |                       |              |            |           |источники-      ||     |                        |                       |              |            |           |407,5           ||—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————|————————————|———————————|————————————————||5.   |Решение Думы   города   |"Муниципальная  целевая|87500,0       |            |17500,0    |                ||     |Костромы  от 26 октября |адресная программа     |              |            |           |                ||     |2006 года N 102         |"Городской    двор",   |              |            |           |                ||     |                        |срок   реализации 2007-|              |            |           |                ||     |                        |2011 годы              |              |            |           |                ||—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————|————————————|———————————|————————————————||     |Итого:                  |                       |              |            |64991,8    |133013,5        ||—————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————|————————————|———————————|————————————————|
                                                            Приложение 3
                                     к Прогнозу социально-экономического
                                    развития города Костромы на 2007 год
               Краткие характеристики муниципальных целевых             
               программ, принятых к реализации в 2007 году              
         1. Муниципальная целевая программа "Бронхиальная астма.        
            Профилактика, лечение, реабилитация для населения           
                    города Костромы на 2005-2009 годы"                  |——————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|| Цели и основные этапы        |    Источники и        |Финансовые затраты, тыс. руб.                                    |  Основные результаты выполнения      программ           ||программы, уровень            |направления   расходов |                                                                 |                                                         ||утверждения, государ- ственный|                       |                                                                 |                                                         ||заказчик,   координатор       |                       |                                                                 |                                                         ||——————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||                              |                       |Предусмот- рено|Финансирование                                    |                                                         ||                              |                       |прог- раммой   |                                                  |                                                         ||                              |                       |на  весь       |                                                  |                                                         ||                              |                       |период ре-     |                                                  |                                                         ||                              |                       |ализации       |                                                  |                                                         ||——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||                              |                       |               |Освоено за весь|Оценка ос-      |Предлагаемое       |                                                         ||                              |                       |               |пе-   риод     |воения за   весь|финансирова- ние на|                                                         ||                              |                       |               |реа-  лизации  |период          |2007  год          |                                                         ||                              |                       |               |на 01.01.2006  |реализации  на  |                   |                                                         ||                              |                       |               |               |01.01.   2007   |                   |                                                         ||                              |                       |               |               |                |                   |                                                         ||——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||Цели и основные этапы         |Всего финансовых затрат|16684,44       |-              |1680,0          |2596,48            |2005 год - программа не финансировалась    2006 (оценка):||Улучшение организации и       |                       |               |               |                |                   |- за счет средств бюджета                                ||повышение качества            |                       |               |               |                |                   |города Костромы лекарственное обеспечение больных детей, ||медицинской помощи    больным |                       |               |               |                |                   |не являющихся инвалидами;                 - за счет      ||бронхиальной  астмой города   |                       |               |               |                |                   |федерального бюджета лекарст-   венное обеспечение       ||Костромы                      |                       |               |               |                |                   |больных детей и взрос- лых, являющихся инвалидами        ||Уровень утверждения           |                       |               |               |                |                   |2007 год (прогноз):                       -              ||Постановление адми-           |                       |               |               |                |                   |за счет средств бюджета города          Костромы         ||нистрации города      Костромы|                       |               |               |                |                   |лекарственное                    обеспечение больных     ||N 2779 от    16 сентября 2004 |                       |               |               |                |                   |детей, не             являющихся инвалидами;             ||г.;  Решение Думы от 18       |                       |               |               |                |                   |- за счет федерального бюджета                           ||ноября 2004 г. N 100          |                       |               |               |                |                   |лекарственное обеспечение                 больных детей и||Государственный     заказчик  |                       |               |               |                |                   |взрослых, являющимися     инвалидами                     ||программы    Администрация    |                       |               |               |                |                   |                                                         ||города  Костромы              |                       |               |               |                |                   |                                                         ||Координатор           Комитет |                       |               |               |                |                   |                                                         ||по здравоох-  ранению и       |                       |               |               |                |                   |                                                         ||фармации    Администрации     |                       |               |               |                |                   |                                                         ||города  Костромы              |                       |               |               |                |                   |                                                         ||——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||                              |В том числе            |               |               |                |                   |                                                         ||——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||                              |Федеральный     бюджет |4900,0         |-              |980, 0          |980, 0             |                                                         ||                              |                       |               |               |                |                   |                                                         ||——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||                              |Областной      бюджет  |-              |-              |-               |-                  |                                                         ||                              |                       |               |               |                |                   |                                                         ||——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||                              |Городской      бюджет  |11784,44       |-              |700,0           |1616,48            |                                                         ||                              |                       |               |               |                |                   |                                                         ||——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||                              |Прочие источники       |               |               |                |                   |                                                         ||——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||                              |Из общего объема       |               |               |                |                   |                                                         ||                              |финансовых    затрат   |               |               |                |                   |                                                         ||                              |                       |               |               |                |                   |                                                         ||——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||                              |Капитальные    вложения|               |               |                |                   |                                                         ||                              |                       |               |               |                |                   |                                                         ||——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||                              |В том числе            |               |               |                |                   |                                                         ||——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||                              |Федеральный    бюджет  |               |               |                |                   |                                                         ||                              |                       |               |               |                |                   |                                                         ||——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||                              |Областной      бюджет  |               |               |                |                   |                                                         ||                              |                       |               |               |                |                   |                                                         ||——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||                              |Городской      бюджет  |               |               |                |                   |                                                         ||                              |                       |               |               |                |                   |                                                         ||——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||                              |Прочие источники       |               |               |                |                   |                                                         ||——————————————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
              2. Муниципальная целевая "Программа улучшения             
            качества водоснабжения и оптимизации эксплуатации           
                водных ресурсов города Костромы на период               
                2003-2015 годы" (Программа "Чистая вода")               |——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————||Цели и основные       этапы   |Источники и            |Финансовые  затраты, тыс. руб.                                          |    Основные результаты выполнения    программ   ||программы,      уровень       |направления    расходов|                                                                        |                                                 ||утверждения,  государственный |                       |                                                                        |                                                 ||за-   казчик, координатор     |                       |                                                                        |                                                 ||——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————||——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————||                              |                       | Предусмотрено      |Финансирование                                     |                                                 ||                              |                       |программой    на    |                                                   |                                                 ||                              |                       |весь период         |                                                   |                                                 ||                              |                       |реализации          |                                                   |                                                 ||——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————||——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————||                              |                       |                    |Освоено за  весь|Оценка ос-      |Предлагаемое       |                                                 ||                              |                       |                    |период          |воения за   весь|финансирова-  ние  |                                                 ||                              |                       |                    |реализации  на  |период          |на 2007   год      |                                                 ||                              |                       |                    |01.01    2006   |реализации  на  |                   |                                                 ||                              |                       |                    |                |01.01.   2007   |                   |                                                 ||                              |                       |                    |                |                |                   |                                                 ||——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————||——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————||Цели и основные этапы         |Всего финансовых затрат|1050790,0           |6919,8          |37179,8         |136000,0           |2005 год                            За счет      ||Обеспечение населения и       |                       |                    |                |                |                   |собственных средств         предприятий: -       ||предприятий качест- венной    |                       |                    |                |                |                   |выполнена перекладка водовода до насосной станции||питьевой водой Создание       |                       |                    |                |                |                   |"Юж-   ная" на сумму 6000,0 тыс. руб.      -     ||общегород-   ской системы     |                       |                    |                |                |                   |перекладка коллектора на Коркин-  ских очистных  ||учета и  регулирования потреб-|                       |                    |                |                |                   |сооружениях канали-   зации на сумму 65,6 тыс.   ||ления воды.           Общее   |                       |                    |                |                |                   |руб.       За счет городского бюджета:         - ||улучшение эко-  логической    |                       |                    |                |                |                   |проводилось строительство, ре-    конструкция,   ||обстановки  Уровень           |                       |                    |                |                |                   |модернизация водопро-  водных, вводоочистных и   ||утверждения   Постановлением  |                       |                    |                |                |                   |канализа-   ционых сооружений и оборудования     ||адми-  нистрации города Кос-  |                       |                    |                |                |                   |на сумму 700 тыс. руб.              2006 год     ||тромы от 6 декабря    2002    |                       |                    |                |                |                   |(оценка)                   Строительство водовода||года N 4736      Решение Думы |                       |                    |                |                |                   |от ул.       Ярославской до насосной станции     ||города   Костромы от 27 марта |                       |                    |                |                |                   |"Южная";                                         ||2003 года N 25                |                       |                    |                |                |                   |Реконструкция водоводов: по ул.     Ю.Смирнова;  ||Государственный       заказчик|                       |                    |                |                |                   |Строительство                                    ||программы     Администрация   |                       |                    |                |                |                   |канализационного      коллектора: по             ||города      Координатор       |                       |                    |                |                |                   |Некрасовскому шоссе, по ул. 2-я Волжская;        ||Управление ЖКХ        Фонд    |                       |                    |                |                |                   |Перекладка канализационного коллек- тора:        ||содействия раз-  витию города |                       |                    |                |                |                   |по ул. В-Н Набережная, Кара-  ваевского;         ||Костромы  Основные            |                       |                    |                |                |                   |Реконструкция главного                           ||исполнители  Администрация    |                       |                    |                |                |                   |канализаци-  онного коллектора и дюкера через    ||города  Костромы МУП "Костро- |                       |                    |                |                |                   |реку Волгу, и др.                   2007 год     ||маводоканал"          Фонд    |                       |                    |                |                |                   |(прогноз)                  строитрельство,       ||содействия       развитию     |                       |                    |                |                |                   |реконструкция, мо-  дернизация водопроводных,    ||города       Костромы         |                       |                    |                |                |                   |водоочис- тных и канализационных сооружений и    ||                              |                       |                    |                |                |                   |борудования согласно программным    мероприятиям ||                              |                       |                    |                |                |                   |                                                 ||——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————||——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————||                              |В том числе            |                    |                |                |                   |                                                 ||——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————||                              |Федеральный    бюджет  |154160,0            |-               |16000,0         |75000,0            |                                                 ||                              |                       |                    |                |                |                   |                                                 ||——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————||                              |Областной      бюджет  |405610,0            |-               |6500,0          |25000,0            |                                                 ||                              |                       |                    |                |                |                   |                                                 ||——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————||                              |Городской      бюджет  |491020,0            |700,0           |7760,0          |29000,0            |                                                 ||                              |                       |                    |                |                |                   |                                                 ||——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————||                              |Прочие источники       |-                   |6219,8          |6919,8          |7000,0             |                                                 ||                              |                       |                    |собственные     |собственные     |собственные        |                                                 ||                              |                       |                    |средства        |средства        |средства           |                                                 ||——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————||                              |Из общего объема       |                    |                |                |                   |                                                 ||                              |финансовых       затрат|                    |                |                |                   |                                                 ||                              |                       |                    |                |                |                   |                                                 ||——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————||                              |Капитальные            |1050790,0           |6860,1          |37179,8         |136000,0           |                                                 ||                              |вложения               |                    |                |                |                   |                                                 ||——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————||                              |В том числе            |                    |                |                |                   |                                                 ||——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————||                              |Федеральный      бюджет|154160,0            |-               |16000,0         |75000,0            |                                                 ||                              |                       |                    |                |                |                   |                                                 ||——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————||                              |Областной бюджет       |405610,0            |-               |6500,0          |25000,0            |                                                 ||——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————||                              |Городской бюджет       |491020,0            |-               |7760,0          |29000,0            |                                                 ||——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————||                              |Прочие источники       |-                   |6860,1          | 6919,8         | 7000,0            |                                                 ||                              |                       |                    |собственные     |                |                   |                                                 ||                              |                       |                    |средства        |                |                   |                                                 ||——————————————————————————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
                    3. Муниципальная целевая программа                  
           "Обеспечение жильем молодых семей в 2006-2010 годах"         |————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| Цели и основные этапы    программы,| Источники и          |Финансовые затраты, тыс. руб.                                           |    Основные результаты выполнения         ||уровень     утверждения,            |направления   расходов|                                                                        |программ                                   ||государственный заказчик,           |                      |                                                                        |                                           ||координатор                         |                      |                                                                        |                                           ||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||                                    |                      |Предусмот-  рено|Финансирование                                          |                                           ||                                    |                      |прог-  раммой   |                                                        |                                           ||                                    |                      |на   весь период|                                                        |                                           ||                                    |                      |реализации      |                                                        |                                           ||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————||                                    |                      |                |Освоено   за   |Оценка освоения за    |Предлагаемое       |                                           ||                                    |                      |                |весь   период  |весь период           |финансирова-  ние  |                                           ||                                    |                      |                |реализации на  |реализации    на      |на 2007   год      |                                           ||                                    |                      |                |01.01.  2006   |01.01.2007            |                   |                                           ||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————||Цели и основные этапы      Оказание |Всего финансо-  вых   |125900,0        |-              |-                     |19800,0            | 2006 года (оценка)                        ||поддержки в       обеспечении       |затрат                |                |               |                      |                   |Подготовлена нормативная база,             ||жильем,        улучшении жилищных   |                      |                |               |                      |                   |сформированы списки участников  программы  ||условий молодым семьям,             |                      |                |               |                      |                   |на 2006, 2007 годы    Финансирование       ||проживающим на территории  города   |                      |                |               |                      |                   |программы        перенесено на 2007 год    ||Костромы и          признанным в    |                      |                |               |                      |                   |2007 год (прогноз)                         ||установленном порядке               |                      |                |               |                      |                   |Формирование списков участников на 2008 год||нуждающимися в улучшении            |                      |                |               |                      |                   |- 30 молодых семей. Выдача и реализация    ||жилищных условий.          Улучшение|                      |                |               |                      |                   |Свидетельств на получение                  ||демографической  ситуации в городе  |                      |                |               |                      |                   |субсидий 25 молодым семьям                 ||Костроме.                           |                      |                |               |                      |                   |                                           ||Уровень утверждения        Решение  |                      |                |               |                      |                   |                                           ||Думы города        Костромы от 8    |                      |                |               |                      |                   |                                           ||декабря      2006 г. N 129          |                      |                |               |                      |                   |                                           ||Государственный                     |                      |                |               |                      |                   |                                           ||заказчик программы                  |                      |                |               |                      |                   |                                           ||Администрация города       Костромы |                      |                |               |                      |                   |                                           ||Координатор                         |                      |                |               |                      |                   |                                           ||Управление по делам физи-           |                      |                |               |                      |                   |                                           ||ческой культуры, спорта и  работе с |                      |                |               |                      |                   |                                           ||молодежью Адми-   нистрации города  |                      |                |               |                      |                   |                                           ||Костромы   Основные исполнители     |                      |                |               |                      |                   |                                           ||Комитет жилищно-коммуналь- ного     |                      |                |               |                      |                   |                                           ||хозяйства Администра- ции города    |                      |                |               |                      |                   |                                           ||Костромы;       Управление по делам |                      |                |               |                      |                   |                                           ||физи-  ческой культуры, спорта и  и |                      |                |               |                      |                   |                                           ||работе с молодежью                  |                      |                |               |                      |                   |                                           ||Администрации города       Костромы |                      |                |               |                      |                   |                                           ||Управление                          |                      |                |               |                      |                   |                                           ||капитального    строительства       |                      |                |               |                      |                   |                                           ||Администра-  города Костромы        |                      |                |               |                      |                   |                                           ||                                    |                      |                |               |                      |                   |                                           ||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————||                                    |В том числе           |                |               |                      |                   |                                           ||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————||                                    |Федеральный     бюджет|12590,0         |-              |-                     |1980,0             |                                           ||                                    |                      |                |               |                      |                   |                                           ||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————||                                    |Областной       бюджет|18880,0         |-              |-                     |2970,0             |                                           ||                                    |                      |                |               |                      |                   |                                           ||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————||                                    |Городской       бюджет|18880,0         |-              |-                     |2970,0             |                                           ||                                    |                      |                |               |                      |                   |                                           ||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————||                                    |Прочие источ-   ники  |75550,0         |-              |-                     |11880,0            ||                                    |(средства) молодых    |                |               |                      |                   ||                                    |семей                 |                |               |                      |                   ||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————||                                    |Из общего объ-  ема   |                |               |                      |                   ||                                    |финансовых  затрат    |                |               |                      |                   ||                                    |                      |                |               |                      |                   ||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————||                                    |Капитальные           |125900,0        |-              |-                     |19800,0            ||                                    |вложения              |                |               |                      |                   ||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————||                                    |В том числе           |                |               |                      |                   ||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————||                                    |                      |                |               |                      ||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|—————|——|——|———————————————|———————————————————||                                    |Федеральный     бюджет|12590,0         |-              |     |  |0 |-              |1980,0             ||                                    |                      |                |               |     |  |  |               |                   ||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|—————|——|——|———————————————|———————————————————||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|————————|———————————————|———————————————————||                                    |                      |                |               |        |               |                   ||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|————————|———————————————|———————————————————||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————||                                    |                      |                |               ||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————||                                    |Областной       бюджет|18880,0         |-              |-                     |2970,0             ||                                    |                      |                |               |                      |                   ||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————||                                    |Городской       бюджет|18880,0         |-              |-                     |2970,0             ||                                    |                      |                |               |                      |                   ||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————||                                    |Прочие                |75550,0         |-              |-                     |11880,0            ||                                    |источники             |                |               |                      |                   ||                                    |(средства моло- дых   |                |               |                      |                   ||                                    |семей)                |                |               |                      |                   ||————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————————|
            4. Муниципальная целевая программа "Дети Костромы"          
                            на 2007-2010 годы"                          |———————————————————————————————|————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|| Цели и основные этапы         | Источники и    |Финансовые затраты, тыс. руб.                                |    Основные результаты выполнения     программ    ||программы, уровень             |направления     |                                                             |                                                   ||утверждения,                   |расходов        |                                                             |                                                   ||государственный    заказчик,   |                |                                                             |                                                   ||координатор                    |                |                                                             |                                                   ||———————————————————————————————|————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||———————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||                               |                |Предусмот- рено|Финансирование                                |                                                   ||                               |                |прог- раммой   |                                              |                                                   ||                               |                |на  весь пе-   |                                              |                                                   ||                               |                |риод реа-      |                                              |                                                   ||                               |                |лизации        |                                              |                                                   ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————||                               |                |               |Освоено за весь|Оценка осво- ения |Предлага- емое|                                                   ||                               |                |               |пери- од       |за весь период    |финанси-      |                                                   ||                               |                |               |реали-  зации  |реа-  лизации на  |рование  на   |                                                   ||                               |                |               |на   01.01.2006|01.01.2007        |2007  год     |                                                   ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————||———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————||Цели и основные этапы          |Всего фи-       |116433,82      |-              |-                 |13615,18      |2007 год (прогноз)                    - интеграция ||Улучшение положения    детей в |нансовых        |               |               |                  |              |детей с ограниченными    физическими и психическими||городе         Костроме:       |затрат          |               |               |                  |              |возможнос- тямии в среду своих с среду своих       ||создание     благоприятных     |                |               |               |                  |              |сверстников, результатом которой      станет       ||условий  для развития детей    |                |               |               |                  |              |увеличение охвата детей-       инвалидов,          ||попавших в трудную             |                |               |               |                  |              |посещающих дошкольные      учреждения до 5         ||жизненную ситуацию,            |                |               |               |                  |              |процентов;            - повышение информированности||сохранение, восстанов- ление и |                |               |               |                  |              |школьников о рынке труда и помощь в                ||укрепление     здоровья детей, |                |               |               |                  |              |выборе профессии, популяризация       рабочих      ||созда- ние условий для успеш-  |                |               |               |                  |              |профессий;                    - укрепление         ||ной социализации               |                |               |               |                  |              |института замещающей     семьи: проведение         ||детей-сирот и детей,           |                |               |               |                  |              |праздника "Моя      семья - мой дом родной" с      ||оставшихся без попе-   чения   |                |               |               |                  |              |участием 25 семей с детьми;                       -||родителей, а     также         |                |               |               |                  |              |повышение качества диагностики      медицинских    ||выявление, под-  держка и      |                |               |               |                  |              |услуг в муниципальных     дошкольных               ||развитие      одаренных детей. |                |               |               |                  |              |образовательных            учреждениях (более 2500 ||Уровень утверждения            |                |               |               |                  |              |детей);       - снижение заболеваемости,           ||Решение Думы города    Костромы|                |               |               |                  |              |смертности, инвалидности среди детей  с хронической||Государственный                |                |               |               |                  |              |патологией;             - снижение темпа роста     ||заказ- чик программы           |                |               |               |                  |              |показателя     общей заболеваемости среди детей до ||Администрация города   Костромы|                |               |               |                  |              |1 процента;                             - выплата  ||Координатор                    |                |               |               |                  |              |муниципальных стипендий     одаренным детям и      ||Управление образования         |                |               |               |                  |              |отличникам 10-11    классов (8 стипендий за успехи ||Администрации города           |                |               |               |                  |              |в      области культуры и искусства, 116           ||Основные исполнители           |                |               |               |                  |              |стипендий ученикам 10-11 классов)                  ||Управление образования         |                |               |               |                  |              |                                                   ||Администрации города           |                |               |               |                  |              |                                                   ||Костромы;                      |                |               |               |                  |              |                                                   ||Управление по делам            |                |               |               |                  |              |                                                   ||культуры, международ-  ных     |                |               |               |                  |              |                                                   ||связей и туризма               |                |               |               |                  |              |                                                   ||Администрации города           |                |               |               |                  |              |                                                   ||Костромы;                      |                |               |               |                  |              |                                                   ||Управление по делам            |                |               |               |                  |              |                                                   ||физической культуры,   спорта и|                |               |               |                  |              |                                                   ||работе с      молодежью        |                |               |               |                  |              |                                                   ||Администра-  ции города        |                |               |               |                  |              |                                                   ||Костромы                       |                |               |               |                  |              |                                                   ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————||———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————||                               |В том числе     |-              |-              |-                 |-             |                                                   ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————||                               |Федеральный     | -             | -             | -                | -            |                                                   ||                               |бюджет          |               |               |                  |              |                                                   ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————||                               |Областной       |29096,0        |-              |-                 |7796,0        |                                                   ||                               |бюджет          |               |               |                  |              |                                                   ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————||                               |Городской       |85739,42       |-              |-                 |5411,68       |                                                   ||                               |бюджет          |               |               |                  |              |                                                   ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————||                               |Прочие ис-      |1598,4         |-              |-                 |407,5         |                                                   ||                               |точники         |               |               |                  |              |                                                   ||                               |(средства       |               |               |                  |              |                                                   ||                               |молодых         |               |               |                  |              |                                                   ||                               |семей)          |               |               |                  |              |                                                   ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————||                               |Из общего       | -             | -             | -                | -            |                                                   ||                               |объема          |               |               |                  |              |                                                   ||                               |финансовых      |               |               |                  |              |                                                   ||                               |затрат          |               |               |                  |              |                                                   ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————||                               |Капитальные     |               |               |                  |              |                                                   ||                               |вложения        |               |               |                  |              |                                                   ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————||                               |В том числе     |               |               |                  |              |                                                   ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————||                               |Федеральный     |               |               |                  |              |                                                   ||                               |бюджет          |               |               |                  |              |                                                   ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————||                               |Областной       |               |               |                  |              |                                                   ||                               |бюджет          |               |               |                  |              |                                                   ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————||                               |Городской       |               |               |                  |              |                                                   ||                               |бюджет          |               |               |                  |              |                                                   ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————||                               |Прочие          |               |               |                  |              |                                                   ||                               |источники       |               |               |                  |              |                                                   ||                               |(средства       |               |               |                  |              |                                                   ||                               |молодых         |               |               |                  |              |                                                   ||                               |семей)          |               |               |                  |              |                                                   ||———————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————|
       5. Муниципальная целевая адресная программа "Городской двор"     |———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————||   Цели и основные этапы программы,  уровень   |    Источники и           |Финансовые затраты, тыс. руб.                                |    Основные результаты       ||утверждения,        государственный заказчик,  |направления     расходов  |                                                             |выполнения программ           ||координатор                                    |                          |                                                             |                              ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————||                                               |                          |Предусмо-     |Финансирование                                 |                              ||                                               |                          |трено         |                                               |                              ||                                               |                          |програм-  мой |                                               |                              ||                                               |                          |на    весь    |                                               |                              ||                                               |                          |период        |                                               |                              ||                                               |                          |реализа-  ции |                                               |                              ||                                               |                          |              |                                               |                              ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————||                                               |                          |              |Освоено за  весь|Оценка          |Предлагае- мое |                              ||                                               |                          |              |период          |освоения за весь|финан-         |                              ||                                               |                          |              |реализации  на  |период          |сирование  на  |                              ||                                               |                          |              |01.01.   2006   |реализации  на  |2007   год     |                              ||                                               |                          |              |                |01.01.   2007   |               |                              ||                                               |                          |              |                |                |               |                              ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————||Цели и основные этапы              Цели:       |Всего финансовых   затрат |87 500,0      |                |                |17 500,0       |2007 год (прогноз)    создание||повышение уровня             комплексного      |                          |              |                |                |               |населением   города системы   ||благоустройства       дворовых территорий и    |                          |              |                |                |               |социально                     ||территорий   кварталов, улучшение их чистоты и |                          |              |                |                |               |ответственных         органов ||усиления безопасности; усиление                |                          |              |                |                |               |управления  - Общественных    ||персональной ответственности       избранных   |                          |              |                |                |               |советов округов города;       ||депутатов перед          избирателями,         |                          |              |                |                |               |постоянное  выявление         ||активизация участия  жителей в управлении      |                          |              |                |                |               |Общественными         советами||городом.      Формирование Общественных советов|                          |              |                |                |               |проблем в    округе и их      ||округов города; постоянное         выявление   |                          |              |                |                |               |решение   (асфальтирование    ||Общественными советами   проблем в округе,     |                          |              |                |                |               |внутриквартальных     дорог,  ||формирование     предложений по их устранению; |                          |              |                |                |               |проездов и     тротуаров;     ||ежегодное обобщение Думой                      |                          |              |                |                |               |озелене-   ние; устройство    ||предложений Общественных советов   для         |                          |              |                |                |               |осве- тительных установок;    ||включения расходов на их       выполнение в    |                          |              |                |                |               |оборудование детских  игровых ||бюджет города;        постоянный контроль      |                          |              |                |                |               |площадок;     установка       ||выполнения     мероприятий Общественными       |                          |              |                |                |               |спортивных  площадок и        ||советами округов.                  Уровень     |                          |              |                |                |               |гимнасти-  ческих комплексов; ||утверждения                Решение Думы города |                          |              |                |                |               |установка урн; обору-         ||Костромы от    26 октября 2006 года N 102      |                          |              |                |                |               |дование площадок для  мусорных||Государственный заказчик           программы   |                          |              |                |                |               |контейнеров; обеспечение      ||Администрация города                           |                          |              |                |                |               |участко-  вых инспекторов сре-||Костромы      Координатор                      |                          |              |                |                |               |дствами мобильной     связи;  ||Уполномоченное структурное                     |                          |              |                |                |               |организация    системы        ||подразделение Администрации        города      |                          |              |                |                |               |"тревожных    кнопок" и пр.); ||Костромы                    Основные           |                          |              |                |                |               |постянный контроль    за      ||исполнители               Администрация города |                          |              |                |                |               |выполнением меро-  приятий    ||Костромы                                       |                          |              |                |                |               |                              ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————||                                               |В том числе               |              |                |                |               |                              ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————||                                               |Федеральный бюджет        |              |                |                |               |                              ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————||                                               |Областной бюджет          |              |                |                |               |                              ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————||                                               |Городской бюджет          |87 500,0      |                |                |17 500,0       |                              ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————||                                               |Прочие источники          |              |                |                |               |                              ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————||                                               |Из общего объема          |              |                |                |               |                              ||                                               |финансовых затрат         |              |                |                |               |                              ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————||                                               |Капитальные               |              |                |                |               |                              ||                                               |вложения                  |              |                |                |               |                              ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————||                                               |В том числе               |              |                |                |               |                              ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————||                                               |Федеральный бюджет        |              |                |                |               |                              ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————||                                               |Областной бюджет          |              |                |                |               |                              ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————||                                               |Городской бюджет          |              |                |                |               |                              ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————||                                               |Прочие источники          |              |                |                |               |                              ||———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————|
                                                            Приложение 4
                                     к Прогнозу социально-экономического
                                    развития города Костромы на 2007 год
                        Перечень и объемы поставок                      
               подукции для муниципальных нужд на 2007 год              
                (по укрупненной номенклатуре) тыс. рублей               |———————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————||    Наименование           |Комитет   по  |Управление     |Управле-  ние |Управле-  ние |Управле-  ние |Управле-  ние |Управле- ние|МУ "СМЗ   по  |МУ "Центр     |Комитет   по  |     ИТОГО    ||продукции                  |здра-         |образова-  ния |по    делам   |по    делам   |              |              |делами      |ЖКХ"          |гражданс- кой |управле-      |              ||                           |воохране- нию |               |мо- лодежной  |культуры,     |капиталь- ного|городско- го  |            |              |защиты        |нию           |              ||                           |и     фармации|               |политики,     |междуна-      |строи-        |              |            |              |города        |городски- ми  |              ||                           |              |               |физичес-  кой |родных        |тельства      |пассажир-     |            |              |Костромы"     |землями       |              ||                           |              |               |куль- туры и  |связей и      |              |ского         |            |              |              |и муници-     |              ||                           |              |               |спорта        |туризма       |              |транспор- та  |            |              |              |пальным       |              ||                           |              |               |              |              |              |              |            |              |              |имуще-        |              ||                           |              |               |              |              |              |              |            |              |              |ством         |              ||———————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Продукция                  |13771,7       |5103,4         |629,8         |1169          |              |83353,3       |4131,7      |2365,81       |1239,71       |581           |112345,42     ||обрабатывающих             |              |               |              |              |              |              |            |              |              |              |              ||производств, кроме  прод.  |              |               |              |              |              |              |            |              |              |              |              ||товаров                    |              |               |              |              |              |              |            |              |              |              |              ||———————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Продовольственные  товары  |11130,30      |56625,00       |              |              |              |              |            |              |              |              |67755,30      ||                           |              |               |              |              |              |              |            |              |              |              |              ||———————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Ремонтные,                 |19000,00      |5400,00        |              |25,00         |32700,00      |450,00        |8500,00     |120700,00     |301,00        |              |187076,00     ||строительные работы        |              |               |              |              |              |              |            |              |              |              |              ||———————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Электроэнергия             |13040,00      |21450,00       |687,90        |372,30        |              |10000,00      |2500,00     |173,70        |83,50         |              |48307,40      ||———————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Теплоэнергия               |27800,00      |66065,00       |2100,00       |1020,00       |              |              |3000,00     |433,30        |164,00        |              |100582,30     ||———————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Водоснабжение    и         |10999,00      |10527,00       |204,70        |92,90         |              |              |510,00      |147166,80     |14,70         |              |169515,10     ||канализация                |              |               |              |              |              |              |            |              |              |              |              ||———————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Прочие услуги    (связь,   |3125,00       |3988,00        |2581,90       |266,90        |              |              |3660,00     |576,40        |182,10        |8538,00       |22918,30      ||охрана,   обслуживание     |              |               |              |              |              |              |            |              |              |              |              ||техники, обучение и др.)   |              |               |              |              |              |              |            |              |              |              |              ||                           |              |               |              |              |              |              |            |              |              |              |              ||———————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————||ИТОГО                      |98866,00      |169158,40      |6204,30       |2946,10       |32700,00      |93803,30      |22301,70    |271416,01     |1985,01       |9119,00       |708499,82     ||———————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|