Постановление Администрации Костромской области от 18.03.2011 № 89-а
О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 11.02.2010 N 31-а
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2011 г. N 89-а Утратилo силу - Постановление
Администрации Костромской области
от 25.02.2014 г. N 49-а
О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 11.02.2010 N 31-а
В целях гарантированного обеспечения прав граждан Костромскойобласти на охрану здоровья и медицинскую помощь, повышенияэкономической устойчивости и эффективности деятельности учрежденийздравоохранения администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 11февраля 2010 года N 31-а "Об областной целевой программе "Развитиездравоохранения Костромской области" на 2010-2014 годы" следующиеизменения:
1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя губернатора Костромской области, координирующего работупо вопросам реализации государственной и выработке региональнойполитики в сфере здравоохранения и лекарственного обеспеченияграждан";
2) изложить областную целевую программу "Развитие здравоохраненияКостромской области" на 2010-2014 годы (приложение) в новой редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор Костромской области
И.Слюняев
Приложение
Утверждена
постановлением
администрации
Костромской области
от 18 марта 2011 г. N 89-а
Областная целевая программа "Развитие здравоохранения
Костромской области" на 2010-2014 годы
Глава 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1. Наименование программы - областная целевая программа "Развитиездравоохранения Костромской области" на 2010-2014 годы (далее -Программа).
2. Основание для разработки Программы:
1) Основы законодательства Российской Федерации об охранездоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1;
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая2007 года N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение иборьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)";
3) Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общихпринципах организации законодательных (представительных) иисполнительных органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации";
4) Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Государственный заказчик Программы - администрация Костромскойобласти.
4. Основной разработчик Программы - департамент здравоохраненияКостромской области.
5. Координатор Программы - департамент здравоохраненияКостромской области.
6. Исполнители программных мероприятий:
1) департамент здравоохранения Костромской области;
2) департамент социальной защиты населения, опеки ипопечительства Костромской области;
3) департамент строительства, архитектуры и градостроительстваКостромской области;
4) Костромской областной фонд обязательного медицинскогострахования;
5) администрации муниципальных районов и городских округовКостромской области;
6) учреждения здравоохранения Костромской области.
7. Цель Программы - повышение эффективности работы системыздравоохранения и улучшение на этой основе доступности и качестваоказания медицинской помощи населению области.
8. Цель Программы достигается решением ряда задач:
1) повышение качества оказания медицинской помощи населениюКостромской области;
2) соблюдение законодательно установленных объемов и сроковперечисления страховых взносов на обязательное медицинское страхованиенеработающего населения;
3) повышение управляемости и эффективности системыздравоохранения Костромской области;
4) привлечение высококвалифицированных специалистов в учрежденияздравоохранения Костромской области.
9. Сроки реализации Программы - 2010-2014 годы.
10. Перечень подпрограмм:
1) "Артериальная гипертония";
2) "Вакцинопрофилактика";
3) "Вирусные гепатиты";
4) "Инфекции, передаваемые половым путем";
5) "Онкология";
6) "Психические расстройства";
7) "Сахарный диабет";
8) "ВИЧ-инфекции";
9) "Туберкулез";
10) "Обеспечение обязательного медицинского страхованиянеработающего населения Костромской области";
11) "Основные направления развития и укрепленияматериально-технической базы ГУЗ "Костромская областная больница";
12) "Информатизация учреждений здравоохранения Костромскойобласти";
13) "Обеспечение санитарным транспортом учрежденийздравоохранения Костромской области";
14) "Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированнымимедицинскими кадрами".
11. Объем и источники финансирования - общий объем финансовыхресурсов для реализации Программы составляет 3 770 799,0 тыс. руб., втом числе:
1) средства федерального бюджета - 231 667,0 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета - 3 471 855,1 тыс. руб., в томчисле:
текущее финансирование - 3 154 286,5 тыс. руб.;
капитальные вложения за счет средств областного бюджета - 206000,0 тыс. руб.;
3) средства муниципального бюджета - 67 276,9 тыс. руб.
капитальные вложения за счет средств муниципального бюджета - 53268,7 тыс. руб.
12. Ожидаемый конечный результат реализации Программы - повышениекачества оказания медицинской помощи населению Костромской области.
13. Показатели социально-экономической эффективности:
1) снижение заболеваемости острыми сосудистыми нарушениямиголовного мозга на фоне артериальной гипертонии к концу 2014 года до4544,0 на 100 000 населения;
2) снижение смертности от цереброваскулярной болезни к концу 2014года до 244,2 случаев на 100 000 населения; снижение смертности отишемической болезни сердца к концу 2014 года до 334,3 случаев на 100000 населения;
3) снижение заболеваемости краснухой к концу 2014 года до 8,0 на100 000 населения;
4) поддержание высокого уровня охвата вакцинацией и ревакцинациейживой коревой вакциной в установленные сроки к концу 2014 года -95-98%;
5) поддержание статуса субъекта, свободного от полиомиелита(заболеваемость полиомиелитом на 100 тыс. населения - 0);
6) планируемое количество населения, подлежащего иммунизациипротив полиомиелита, к концу 2014 года до 22,0 тыс. человек, в томчисле инактивированной полиовакциной детей 1-го года жизни к 2014 году- 7,0 тыс. человек;
7) планируемое количество населения, подлежащего иммунизациипротив гепатита B, детей, подростков, взрослых, не привитых ранее, к2014 году - 10,0 тыс. человек;
8) планируемое количество населения, подлежащего иммунизациипротив краснухи, детей до 14 лет, лиц до 25 лет, не привитых ранее, к2014 году - 12,0 тыс. человек;
9) планируемое количество населения, подлежащего иммунизациипротив гриппа, подлежащих контингентов к 2014 году - 105,0 тыс.человек;
10) планируемое количество населения, подлежащего иммунизациипротив дифтерии, коклюша, столбняка, к 2014 году - 65,0 тыс. человек;
11) планируемое количество населения, подлежащего иммунизациипротив кори и паротита, детей в возрасте 1 года и 6 лет к 2014 году -27,3 тыс. человек;
12) планируемое количество населения, подлежащего иммунизациипротив кори, взрослых до 35 лет к 2014 году - 0,1 тыс. человек;
13) планируемое количество населения, подлежащего иммунизациипротив туберкулеза, к 2014 году - 8,2 тыс. человек;
14) снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B к концу2014 года до 2,7 случаев на 100 000 населения;
15) снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом C к концу2014 года до 2,7 случаев на 100 000 населения;
16) снижение первичной заболеваемости хроническими вируснымигепатитами B и C к концу 2014 года до 15,5 случаев на 100 000населения;
17) охват профилактическими прививками против гепатита B детей,подростков и взрослых к концу 2014 года - 95-98%;
18) снижение заболеваемости сифилисом к концу 2014 года до 43,0случаев на 100 000 населения;
19) снижение заболеваемости детей сифилисом к концу 2014 года до6,3 случаев на 100 000 населения от 0 до 17 лет;
20) снижение заболеваемости гонореей к концу 2014 года до 16,0случаев на 100 000 населения;
21) снижение заболеваемости детей гонореей к концу 2014 года до5,6 случаев на 100 000 населения от 0 до 17 лет;
22) снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половымпутем, к концу 2014 года до 407,8 случаев на 100 000 населения;
23) увеличение доли больных с визуальными локализациямизлокачественных новообразований, выявленных на 1 и 2 стадияхзаболевания, в общем числе больных с визуальными локализациямиопухоли, впервые взятых на учет, к концу 2014 года до 73,3%;
24) снижение доли умерших от злокачественных новообразований втечение года с момента установления диагноза в общем числе больных,впервые взятых на учет в предыдущем году, к концу 2014 года до 18,9%;
25) снижение смертности от злокачественных новообразований мужчинк концу 2014 года до 225 случаев на 100 000 населения;
26) снижение смертности от злокачественных новообразований женщинк концу 2014 года до 130 случаев на 100 000 населения;
27) увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формамиоказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов кконцу 2014 года до 38,0%;
28) уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарнойпсихиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов к концу2014 года до 15,0%;
29) снижение средней продолжительности лечения больного впсихиатрическом стационаре к концу 2014 года до 74 дней;
30) снижение доли повторных в течение года госпитализаций впсихиатрический стационар к концу 2014 года до 17%;
31) снижение доли осложнений при сахарном диабете к концу 2014года до 26%;
32) увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больныхсахарным диабетом 1 типа, к концу 2014 года до 57,2 лет;
33) увеличение средней продолжительности жизни женщин, больныхсахарным диабетом 1 типа, к концу 2014 года до 61,9 лет;
34) увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больныхсахарным диабетом 2 типа, к концу 2014 года до 71,9 лет;
35) увеличение средней продолжительности жизни женщин, больныхсахарным диабетом 2 типа, к концу 2014 года до 73,9 лет;
36) обследование населения с целью выявления инфицированныхвирусом иммунодефицита человека и заболеваний, сопутствующихВИЧ-инфекции, к концу 2014 года до 90 тыс. человек на ВИЧ и до 93 тыс.человек на гепатиты;
37) лечение ВИЧ-инфицированных к концу 2014 года до 130 человек;
38) лечение ВИЧ-инфицированных вирусами иммунодефицита человека игепатитами B и C к концу 2014 года до 30 человек;
39) увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общемчисле случаев бактериовыделения среди населения к концу 2014 года до66,7%;
40) увеличение клинического излечения впервые выявленных больныхтуберкулезом к концу 2014 года до 64,0%;
41) снижение смертности от туберкулеза среди постоянногонаселения к концу 2014 года до 6,3 человек на 100 000 населения;
42) снижение смертности больных туберкулезом первого годанаблюдения к концу 2014 года до 3,4% от впервые выявленных больных;
43) перечисление страховых взносов на обязательное медицинскоестрахование неработающего населения в объеме ассигнований областногобюджета - 100% от плановых назначений;
44) снижение общебольничной летальности к концу 2014 года до0,6%;
45) снижение послеоперационной летальности к концу 2014 года до0,6%;
46) снижение количества послеоперационных осложнений к концу 2014года до 0,7%;
47) снижение перинатальной смертности к концу 2014 года до 7,5%;
48) снижение осложнений, вызванных внутрибольничными инфекциями,к концу 2014 года до 5,0%;
49) снижение средней длительности пребывания пациента встационаре к концу 2014 года до 8,0 дней;
50) увеличение оборота койки к концу 2014 года до 340 дней;
51) количество учреждений здравоохранения Костромской области,подключенных к корпоративной сети департамента здравоохраненияКостромской области, по защищенным каналам связи к концу 2014 года до100%;
52) своевременность поступления информации в департаментздравоохранения Костромской области и ГУЗ "МИАЦ" от государственныхучреждений здравоохранения (мониторинги, запросы, рейтинги,показатели, отчеты сведения и др.) к концу 2014 года до 100%;
53) сетевое обеспечение лечебно-профилактических учреждений кконцу 2014 года до 100%;
54) количество санитарного автотранспорта, находящегося вэксплуатации сверх нормативного срока службы, к концу 2014 года до53%;
55) число студентов, окончивших высшие учебные заведения иприбывших для трудоустройства в учреждения здравоохранения Костромскойобласти, к концу 2014 года - 35 человек;
56) обеспеченность населения Костромской области врачебнымикадрами к концу 2014 года до 35,0 человек на 10 000 населения;
57) доля молодых специалистов в здравоохранении Костромскойобласти к концу 2014 года до 18% (в том числе: врачей - 10%).
Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
14. Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана рядомфакторов социально-экономического характера, влияющих на снижениекачества жизни населения, в том числе чрезмерными стрессовыминагрузками, снижением уровня санитарно-гигиенической культуры, износомматериальной базы, а также все еще высокими показателямизаболеваемости, инвалидности и смертности от социально значимыхзаболеваний. Мероприятия Программы направлены на улучшениедемографической ситуации в области, совершенствование оказаниямедицинской помощи.
15. Заболеваемость болезнями органов кровообращения увеличиласьза период с 1990 года в 1,8 раза и составила в 2008 году - 243,5случаев на 1000 населения, заболеваемость острым инфарктом миокарда в1,8 раза превышает среднероссийские показатели. Смертность отсердечно-сосудистых заболеваний в 2008 году - 10,53 случаев на 1000населения, что составляет 58,1% в структуре общей смертности и в 1,3раза выше общероссийского показателя. Удельный вес смертностинаселения трудоспособного возраста от сердечно-сосудистых заболеванийв структуре общей смертности в 1,7 раза выше аналогичного показателяпо Российской Федерации.
16. Тревогу вызывает распространение отдельных инфекционныхзаболеваний, в частности, инфекций с внутриклеточным паразитированиемвозбудителя (герпес, гемофильная, цитомегаловирусная, микоплазменная,хламидийная и др. инфекции). Эпидемиологически значимыми для областиостаются такие инфекции, как грипп, туберкулез, менингококковая иприродно-очаговые инфекции.
17. Ежегодно увеличивается заболеваемость хроническими формамивирусных гепатитов B и C, острыми формами вирусного гепатита C, атакже инвалидность и смертность при указанных заболеваниях. В 2008году, по сравнению с 2007 годом, в 1,9 раза выросла заболеваемостьхроническими вирусными гепатитами. Необходимо совершенствованиеметодов расследования случаев эпидемических вспышек вирусныхгепатитов, методов диагностики и профилактики вирусных гепатитов, атакже дальнейшее развитие специализированной медицинской помощи.
18. Эпидемиологическая ситуация с инфекциями, передаваемымиполовым путем (ИППП), в области, несмотря на стабилизацию, остаетсянапряженной. В 2008 году зарегистрировано 3102 больных с ИППП - 445,0на 100 тыс. населения (по Российской Федерации - 482,7), но показателиистинной заболеваемости превышают данные официальной статистики.Особую тревогу вызывает высокий уровень заболеваемости сифилисом,который возрос в 13 раз в сравнении с 1991 годом и составил 48,1 на100 тыс. населения. Ежегодно регистрируются случаи врожденногосифилиса у детей, в 15-20% - случаи заболеваний беременных женщин. Навысоком уровне сохраняется заболеваемость хламидиозом, трихомониазом,аногенитальными бородавками, урогенитальным герпесом.
19. Заболеваемость населения онкологическими болезнями остаетсявысокой и составляет 366,1 человек на 100 тысяч населения (поРоссийской Федерации - 341,3). Смертность от злокачественных опухолейпродолжает оставаться одной из ведущих причин смертности населения исоставила в 2008 году - 223,7 человек на 100 тысяч населения.
20. Число больных, состоящих на учете по поводу психическихзаболеваний, составляет 1708,2 на 100 тысяч населения, что на 33%больше аналогичного показателя по Российской Федерации. Принаметившейся с 2005 года тенденции снижения количества лиц, впервыевзятых на диспансерный учет, их количество остается велико. В 2008году впервые взяты под диспансерное наблюдение 318 человек или 45,6 из100 тысяч (по Российской Федерации, 2007 год - 59,6 на 100 тыс.). Впсихиатрические стационары ежегодно госпитализируется свыше 7 тысячпациентов. Число инвалидов в области в связи с психическимизаболеваниями составляет 6345 человек.
21. В Костромской области ежегодно впервые выявляется 1250-1500больных сахарным диабетом, в основном это лица трудоспособноговозраста. Доля осложнений при сахарном диабете составляет в настоящеевремя 35%, ампутации конечностей проводились у 1% больных.
22. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы на всей территорииКостромской области. Наметилась четкая тенденция феминизации эпидемиии, как следствие, отмечается рост числа детей, рожденныхВИЧ-инфицированными матерями. От ВИЧ-инфицированных матерей родился161 ребенок, из них у 11 подтвержден диагноз ВИЧ-инфекция. В последнеевремя эпидемиологический процесс ВИЧ-инфекции все больше затрагиваетсоциально адаптированные слои населения, что может явитьсяпредопределяющим фактором генерализации эпидемии в Костромскойобласти.
23. Остается высоким число больных с тяжелыми формами туберкулеза(в 2008 году - 27,5% от всех впервые выявленных больных; в 2007 году- 29,7%). Заболеваемость туберкулезом лиц из бытовых контактов вочагах туберкулезной инфекции в 13 раз превышает заболеваемостьтуберкулезом среди всего населения области, в то же время втуберкулезных очагах противоэпидемические мероприятия не проводятся вполном объеме.
24. Требует усовершенствования система обязательного медицинскогострахования с целью защиты прав граждан на получение качественноймедицинской помощи и повышения эффективности ее организации влечебно-профилактических учреждениях области, участвующих в реализациипрограмм обязательного медицинского страхования.
25. ГУЗ "Костромская областная больница" является многопрофильнымлечебным учреждением, оказывающим высококвалифицированную,специализированную консультативно-диагностическую и лечебную помощьнаселению с применением высокоэффективных медицинских технологий.Ежегодно стационарную помощь получают около 21 000 больных, вполиклинике обслуживается 80000 посещений в год. В составе больницыимеется 5 специализированных отделений, являющихся единственными вобласти. Однако материальная база больницы не отвечает современнымтребованиям и нуждается в комплексной реконструкции и переоснащении.Основное используемое оборудование имеет срок эксплуатации более 15лет. Изношенность медицинского оборудования составляет 65%, чтосдерживает развитие высокотехнологичной медицинской помощи, приводит кудлинению сроков пребывания больного в стационаре и в конечномрезультате - к ухудшению качества оказания медицинской помощи.
26. Уровень укомплектованности компьютерной техникойлечебно-профилактических учреждений составляет не более 25%, причемболее 60% - это устаревшее и не пригодное для работы в новых условияхоборудование. В 90% лечебно-профилактических учреждений отсутствуютвысокопроизводительные локально-вычислительные сети и, как правило,только один компьютер в учреждении подключен к сети Интернет. Более85% учреждений для подключения к сети Интернет используютнизкоскоростные, нестабильные подключения к сети Интернет, чтосущественно ограничивает скорость и качество передачи информации. Этоявляется одним из основных факторов, сдерживающих внедрениеэлектронных систем документооборота и электронных историй болезни. Всеэто диктует необходимость разработки региональной политики,направленной на создание единого информационного пространства, котороепредставляет собой совокупность баз и банков данных, технологий ихведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем исетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам,обеспечивающим информационное взаимодействие медицинских учреждений,а также удовлетворение их информационных потребностей.
27. Имеющийся в наличии ГУЗ "Автобаза ДЗКО" санитарныйавтотранспорт устарел, износ составляет 71,7%, что увеличивает затратына проведение ремонтных работ. По нормативам, для текущего ремонта итехнического обслуживания машины после 5 лет эксплуатации потребуетсяприобретение материалов и запасных частей, увеличиваются затраты назаработную плату работника, производящего техническое обслуживание иремонт автотранспорта, также увеличивается расход бензина и моторногомасла у машин, имеющих большой процент износа. Для решения даннойпроблемы требуется закупка нового санитарного автотранспорта, что даствозможность проведения необходимых лечебно-диагностическихмероприятий в срок и в полном объеме.
28. Проведенный анализ деятельности медицинских учреждений выявилосновные проблемы состояния кадровой системы здравоохраненияКостромской области. По состоянию на 01.01.2010, в системездравоохранения Костромской области работает 16135 человек, в томчисле 2170 врачей (2008 г. - 2212 чел.), 7288 средних медицинскихработников (2008 г. - 7387 чел.). Обеспеченность врачебными кадрамисоставила 31,3 (2008 г. - 31,7), что ниже на 27,7% общероссийскихпоказателей и на 32,8% показателей по ЦФО. Показатели обеспеченностиврачебными кадрами на 10 тыс. населения по муниципальным образованиямобласти колеблются от 28,6 (город Кострома) до 2,11 (Галичскиймуниципальный район). Показатель укомплектованности врачами в 2009году составил 87,6, что связано с высоким коэффициентомсовместительства врачей - 1,6. Самые низкие показателиукомплектованности врачами по районам области 74,2-76,5% вСолигаличском, Октябрьском и Мантуровском муниципальных районах.
29. Решение существующих проблем возможно толькопрограммно-целевым методом при взаимодействии департаментаздравоохранения Костромской области с федеральными органамигосударственной власти с участием исполнительных органовгосударственной власти и органов местного самоуправления восуществлении комплекса мероприятий, направленных на повышениеэффективности работы системы здравоохранения, качества оказаниямедицинской помощи населению области с привлечением средствфедерального и областного и муниципальных бюджетов.
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
30. Цель Программы - повышение эффективности работы системыздравоохранения и улучшение на этой основе доступности и качестваоказания медицинской помощи населению области.
31. Цель Программы достигается решением ряда задач:
1) повышение качества оказания медицинской помощи населениюобласти;
2) соблюдение законодательно установленных объемов и сроковперечисления страховых взносов на обязательное медицинское страхованиенеработающего населения;
3) повышение управляемости и эффективности системыздравоохранения области;
4) привлечение высококвалифицированных специалистов в учрежденияздравоохранения Костромской области.
32. Сроки реализации Программы - 2010-2014 годы.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
33. Подпрограммы содержат конкретные мероприятия, направленные нареализацию цели Программы, увязанные по срокам, ресурсам иисполнителям.
34. Перечень подпрограмм, основных мероприятий:
1) "Артериальная гипертония" (приложение N 1 к Программе):
приобретение лекарственных средств для больных артериальнойгипертонией и ее осложнениями, находящихся на лечении в стационаре;
проведение профилактики и повышение образовательного уровнянаселения;
подготовка медицинских кадров в области кардиологии;
2) "Вакцинопрофилактика" (приложение N 2 к Программе):
планирование, организация и проведение профилактических прививокв строгом соответствии с требованиями санитарных норм и правил,обеспечение полноты охвата и достоверности учета профилактическихпрививок;
обеспечение лечебно-профилактических учреждений медицинскимииммунобиологическими препаратами;
осуществление организационно-методического обеспечениямероприятий по профилактике инфекций, управляемых средствамиспецифической профилактики;
3) "Вирусные гепатиты" (приложение N 3 к Программе):
организация вакцинации против гепатита B;
организация вакцинации против гепатита А;
диагностика и лечение вирусных гепатитов лабораторными методамиисследования на современном уровне;
повышение профессиональной квалификации медицинских работников;
проведение санитарно-просветительской работы по профилактикевирусных гепатитов;
4) "Инфекции, передаваемые половым путем" (приложение N 4 кПрограмме):
укрепление материально-технической базы ГУЗ "Областнойкожно-венерологический диспансер";
повышение квалификации медицинских работников на базе институтаусовершенствования врачей;
проведение санитарно-просветительской работы по профилактикеинфекций, передаваемых половым путем, среди населения;
5) "Онкология" (приложение N 5 к Программе):
приобретение лекарственных средств для онкологических больных,находящихся на лечении в стационаре;
повышение квалификации медицинских кадров (обучение медицинскогоперсонала, проведение сертификационных циклов);
6) "Психические расстройства" (приложение N 6 к Программе):
развитие материально-технической базы Костромской областнойпсихиатрической больницы;
7) "Сахарный диабет" (приложение N 7 к Программе):
приобретение лекарственных средств для больных диабетом,находящихся на лечении в стационаре, и средств контроля диабета;
профилактика и повышение образовательного уровня населения;
повышение квалификации медицинских работников;
8) "ВИЧ-инфекции" (приложение N 8 к Программе):
развитие системы информирования населения о доступных средствах иметодах предупреждения заражения ВИЧ;
предупреждение передачи ВИЧ-инфекции и других гемоконтактныхинфекций при проведении медицинских манипуляций влечебно-профилактических учреждениях и обеспечение вируснойбезопасности донорской крови и ее препаратов (закупка одноразовогомедицинского инструментария, индивидуальных средств защиты длямедицинского персонала, дезинфицирующих средств);
совершенствование диагностики и лечения ВИЧ-инфекции;
развитие и укрепление материально-технической базы областнойслужбы по профилактике и борьбе со СПИДом;
повышение квалификации медицинских работников (обучение иподготовка кадров по вопросам диагностики, лечения и профилактикиВИЧ-инфекции (обучающие семинары, конференции, сертификационные циклы,тематические усовершенствования);
9) "Туберкулез" (приложение N 9 к Программе):
повышение эффективности профилактических мероприятий средиотдельных категорий населения;
приобретение противотуберкулезных лекарственных средств и изделиймедицинского назначения для лечения больных в стационаре ГУЗ"Костромской противотуберкулезный диспансер";
разработка проектно-сметной документации и начало строительстваобластного противотуберкулезного диспансера;
10) "Обеспечение обязательного медицинского страхованиянеработающего населения Костромской области" (приложение N 10 кПрограмме):
перечисление страховых взносов на обязательное медицинскоестрахование неработающего населения в объеме ассигнований областногобюджета;
11) "Основные направления развития и укрепленияматериально-технической базы ГУЗ "Костромская областная больница"(приложение N 11 к Программе):
приобретение медицинского оборудования для отделений ГУЗ"Костромская областная больница";
12) "Информатизация учреждений здравоохранения Костромскойобласти" (приложение N 12 к Программе):
разработка нормативных, методических, организационных документовв области информационного взаимодействия в сфере здравоохраненияКостромской области;
приобретение лицензионного программного обеспечения длягосударственных учреждений здравоохранения Костромской области;соблюдение условий информационной безопасности работы, в том числе всети Интернет;
обучение работников государственных учреждений здравоохранения набазе специальных профильных учреждений информационным технологиям;
сопровождение и администрирование сетевого, магистрального,серверного оборудования в государственных учреждениях в Костромскойобласти;
13) "Обеспечение санитарным транспортом учрежденийздравоохранения Костромской области" (приложение N 13 к Программе):
обеспечение лечебно-профилактических учреждений здравоохраненияКостромской области санитарным автотранспортом;
14) "Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированнымимедицинскими кадрами" (приложение N 14 к Программе):
обеспечение жильем специалистов с высшим медицинскимобразованием;
строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельскихпоселениях с встроено-пристроенными жилыми помещениями для медицинскихработников;
социальные гарантии работникам отрасли здравоохранения, гдепредусматриваются мероприятия по возмещению затрат на съем жильяспециалистам с высшим медицинским образованием, не имеющимсобственного жилья и не имеющим возможность взять кредит наприобретение жилья; предоставление мер социальной поддержки по оплатежилого помещения и коммунальных услуг для медицинских работников,работающих в сельской местности; выделение денежных средств на оплатустипендии студентам медицинских вузов, направленным на обучение поконтрактно-целевому договору; выделение денежных средств на обучениеспециалистов в медицинских вузах; выделение денежных средств наосуществление единовременных выплат в размере 100 тыс. руб. наобустройство молодым специалистам (до 30 лет), прибывшим для работы вучреждения здравоохранения Костромской области;
развитие института наставничества;
открытие профориентационных классов;
направление выпускников школ на обучение в медицинские вузыРоссийской Федерации в рамках целевой контрактной подготовки врачейдля учреждений здравоохранения области;
разработка мероприятий по поощрению специалистов, реализующихнепрерывную систему повышения квалификации;
разработка типовых форм договоров между работодателем,муниципальным образованием (департаментом здравоохранения Костромскойобласти для специалистов, работающих в государственных учрежденияхздравоохранения) и работником об условиях осуществления мер социальнойподдержки, направленных на привлечение специалистов в отрасльздравоохранения.
Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
35. Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программысоставляет 3770799,0 тыс. руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета - 231 667,0 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета - 3 471 855,1 тыс. руб., в томчисле:
текущее финансирование - 3 154 286,5 тыс. руб.;
капитальные вложения за счет средств областного бюджета - 206000,0 тыс. руб.;
3) средства муниципального бюджета - 67 276,9 тыс. руб.;
капитальные вложения за счет средств муниципального бюджета - 53268,7 тыс. руб.
36. Объемы и источники финансирования Программы и подпрограмм,включенных в Программу, представлены в приложении N 15 к настоящейПрограмме.
Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
37. Формы и методы реализации Программы определяютсягосударственным заказчиком - администрацией Костромской области.
38. Координатором Программы является департамент здравоохраненияКостромской области, который:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализациипрограммных мероприятий, целевому и эффективному использованиюфинансовых средств;
2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы,организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает еепредоставление соответствующим органам государственной власти;
3) обеспечивает подготовку и представление предложений пофинансированию мероприятий Программы на очередной финансовый год;
4) осуществляет мониторинг результатов реализации Программы;
5) подготавливает проекты постановлений администрации Костромскойобласти о внесении изменений в Программу;
6) проводит оценку эффективности реализации Программы.
39. Исполнители Программы в ходе реализации:
1) обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализациипрограммных мероприятий, представляют в установленном порядкебюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета дляфинансирования Программы на очередной финансовый год;
2) предоставляют координатору Программы отчетность о ходереализации программных мероприятий;
3) несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременноеисполнение программных мероприятий, рациональное использованиевыделяемых на их реализацию бюджетных средств;
4) вносят предложения по совершенствованию механизма реализацииПрограммы.
40. Объем финансирования мероприятий Программы за счет средствобластного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленном порядкепри формировании проекта областного бюджета. При изменении объемовбюджетного финансирования координатор в установленном порядке уточняетобъем финансирования по каждому мероприятию, а также количество иперечень мероприятий Программы. Исполнение Программы осуществляется впределах средств, предусмотренных на ее реализацию в бюджете областина соответствующий год. Привлечение средств федерального бюджетапроводится в рамках федеральной целевой программы "Предупреждение иборьба с социально значимыми заболеваниями".
Средства муниципальных образований на софинансирование(финансирование) Программы предусматриваются ежегодно в местныхбюджетах муниципальных образований Костромской области.
41. Выбор поставщиков, товаров и услуг производится всоответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "Оразмещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд" и иными нормативнымиправовыми актами в сфере государственных и муниципальных закупок.
Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
42. Ожидаемый конечный результат - повышение качества оказаниямедицинской помощи населению Костромской области.
43. Предполагается, что общий экономический эффект от реализациимероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости,инвалидности и смертности населения Костромской области.
44. Социальная эффективность реализации мероприятий Программыбудет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительностижизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основздорового образа жизни, снижении социальной и психологическойнапряженности в обществе.
45. Показатели целевых индикаторов определяются ежегодно наосновании данных, предоставленных в департамент здравоохраненияКостромской области ГУЗ "Медицинский информационно-аналитический центрпо Костромской области" в виде сводного статистического отчета.Оценка достижения целевого индикатора производится путем сопоставленияфактически достигнутого значения индикатора с величиной целевогоиндикатора базового периода.
46. Динамика целевых индикаторов и показателей Программыпредставлена в приложении N 16 к настоящей Программе.
Приложение N 1
к областной целевой Программе
"Развитие здравоохранения
Костромской области"
на 2010-2014 годы
Подпрограмма "Артериальная гипертония"
Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ"
1. Наименование подпрограммы - "Артериальная гипертония".
2. Основание для разработки подпрограммы:
1) Основы законодательства Российской Федерации об охранездоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1;
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая2007 года N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение иборьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)".
3. Государственный заказчик подпрограммы - администрацияКостромской области.
4. Основной разработчик подпрограммы - департаментздравоохранения Костромской области.
5. Координатор подпрограммы - департамент здравоохраненияКостромской области.
6. Исполнители мероприятий подпрограммы:
1) департамент здравоохранения Костромской области;
2) ГУЗ "Костромской областной кардиологический диспансер".
7. Цель подпрограммы - снижение числа заболеваний сосудистымирасстройствами головного мозга вследствие артериальной гипертонии иснижение смертности от ее осложнений.
8. Цель подпрограммы достигается решением ряда задач:
1) профилактика заболеваний артериальной гипертонией и ееосложнениями;
2) повышение качества оказания медицинской помощи больнымартериальной гипертонией и ее осложнениями.
9. Сроки реализации подпрограммы - 2010-2014 годы.
10. Перечень мероприятий подпрограммы:
1) приобретение лекарственных средств для больных артериальнойгипертонией и ее осложнениями, находящихся на лечении в стационаре;
2) проведение профилактики и повышение образовательного уровнянаселения;
3) подготовка медицинских кадров в области кардиологии.
11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 1 805,0 тыс.руб. (средства областного бюджета).
12. Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы ипоказатели социально-экономической эффективности:
1) ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:
стабилизация заболеваемости, снижение смертности от сосудистыхрасстройств головного мозга, ишемической болезни сердца;
2) показатели социально-экономической эффективности:
снижение заболеваемости острыми сосудистыми нарушениями головногомозга на фоне артериальной гипертонии к концу 2014 года до 4544,0 на100 000 населения;
снижение смертности от цереброваскулярной болезни к концу 2014года до 244,2 случаев на 100 000 населения;
снижение смертности от ишемической болезни сердца к концу 2014года до 334,3 случаев на 100 000 населения.
Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
13. В Костромской области, так же как и в Российской Федерации,сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация по артериальнойгипертонии, являющейся одним из основных факторов риска развитиязаболеваний системы кровообращения, инвалидизации и смертностинаселения от них. В 2008 году по поводу сердечно-сосудистыхзаболеваний в ЛПУ области обратилось более 170 тысяч человек, из нихпо поводу артериальной гипертонии и ее осложнений - более 100 тысяччеловек.
14. Решению задач по борьбе с артериальной гипертонией, в большейстепени с ее последствиями, способствует программа профилактики ираннего выявления больных. Важную роль в этом играет информированностьнаселения о проблеме и ее последствиях, пропаганда здорового образажизни, необходимости искоренения вредных привычек.
15. Как эффективный способ работы с населением по профилактикеартериальной гипертонии и ее последствий зарекомендовали себя занятияв школах для больных артериальной гипертонией, развернутых на базеКостромского областного кардиологического диспансера и муниципальныхлечебно-профилактических учреждений области. Только в 2009 годузанятия в школах посетили более 3000 жителей Костромской области.
16. Необходимы разработка и реализация мероприятий попрофилактике сердечно-сосудистых заболеваний, реализация программ поповышению уровня знаний населения по проблеме контроля надартериальной гипертонией, профилактике ее осложнений.
17. Решение существующих проблем возможно толькопрограммно-целевым методом в осуществлении комплекса мероприятий,направленных на снижение заболеваемости сосудистыми расстройствамиголовного мозга вследствие артериальной гипертонии, смертности от ееосложнений, с привлечением средств областного бюджета.
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
18. Цель подпрограммы - снижение числа заболеваний сосудистымирасстройствами головного мозга вследствие артериальной гипертонии иснижение смертности от ее осложнений.
19. Цель подпрограммы достигается решением ряда задач:
1) профилактика заболеваний артериальной гипертонией и ееосложнениями;
2) повышение качества оказания медицинской помощи больнымартериальной гипертонией и ее осложнениями.
20. Сроки реализации подпрограммы - 2010-2014 годы.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
21. Перечень мероприятий подпрограммы:
1) приобретение лекарственных средств для больных артериальнойгипертонией и ее осложнениями, находящихся на лечении в стационаре;
2) проведение профилактики и повышение образовательного уровнянаселения, где предусматриваются мероприятия по развитиюинформированности, повышению образовательного уровня населения попроблеме артериальной гипертонии, организации школ для больных сартериальной гипертонией;
3) подготовка медицинских кадров в области кардиологии.
22. Конкретный перечень мероприятий подпрограммы по источникамфинансирования, исполнителям и периодам реализации представлен вприложении к настоящей подпрограмме.
Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
23. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 1 805,0 тыс.руб. (средства областного бюджета).
24. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены вприложении N 15 к Программе.
Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
25. Формы и методы реализации подпрограммы определяютсягосударственным заказчиком - администрацией Костромской области.
26. Координатором подпрограммы является департаментздравоохранения Костромской области, который:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализациипрограммных мероприятий, целевому и эффективному использованиюфинансовых средств;
2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий подпрограммы,организует ведение отчетности по подпрограмме и обеспечивает еепредоставление соответствующим органам государственной власти;
3) обеспечивает подготовку и представление предложений пофинансированию мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
4) осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммы;
5) подготавливает проекты постановлений администрации Костромскойобласти о внесении изменений в подпрограмму;
6) проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.
27. Исполнители подпрограммы в ходе реализации:
1) обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализациипрограммных мероприятий, представляют в установленном порядкебюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета дляфинансирования подпрограммы на очередной финансовый год;
2) предоставляют координатору подпрограммы отчетность о ходереализации программных мероприятий;
3) несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременноеисполнение программных мероприятий, рациональное использованиевыделяемых на их реализацию бюджетных средств;
4) вносят предложения по совершенствованию механизма реализацииподпрограммы.
28. Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средствобластного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленномпорядке при формировании проекта областного бюджета. При измененииобъемов бюджетного финансирования координатор в установленном порядкеуточняет объем финансирования по каждому мероприятию, а такжеколичество и перечень мероприятий подпрограммы. Исполнениеподпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на еереализацию в бюджете области на соответствующий год.
29. Выбор поставщиков, товаров и услуг производится всоответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "Оразмещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд" и иными нормативнымиправовыми актами в сфере государственных и муниципальных закупок.
Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
30. Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы ипоказатели социально-экономической эффективности:
1) ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:
стабилизация заболеваемости, снижение смертности от сосудистыхрасстройств головного мозга, ишемической болезни сердца.
2) показатели социально-экономической эффективности:
снижение заболеваемости острыми сосудистыми нарушениями головногомозга на фоне артериальной гипертонии к концу 2014 года до 4544,0 на100 000 населения;
снижение смертности от цереброваскулярной болезни к концу 2014года до 244,2 случаев на 100 000 населения;
снижение смертности от ишемической болезни сердца к концу 2014года до 334,3 случаев на 100 000 населения.
31. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммыпредставлена в приложении N 16 к Программе.
Приложение
к Подпрограмме
"Артериальная гипертония"
Перечень мероприятий подпрограммы
"Артериальная гипертония" областной целевой программы
"Развитие здравоохранения Костромской области"
на 2010-2014 годы
тыс. руб.|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————————————————|| |Источник |2010-2014 годы|в том числе |Исполнители || |финансиро- | | | || |вания | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————————————————||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|| | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1. Приобретение |областной |1 575,0 | |315,0 |410,0 |390,0 |460,0 |Департамент ||лекарственных средств|бюджет | | | | | | |здравоохранения ||для больных артериальной | | | | | | | |Костромской ||гипертонией и ее | | | | | | | |области, ГУЗ ||осложнениями, | | | | | | | |"Костромской ||находящихся на | | | | | | | |областной ||лечении в | | | | | | | |кардиологический ||стационаре | | | | | | | |диспансер" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||2. Проведение | |120,0 | |30,0 |20,0 |50,0 |20,0 | ||профилактики и | | | | | | | | ||повышение | | | | | | | | ||образовательного уровня | | | | | | | | ||населения | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1) развитие системы|областной |80,0 | |30,0 |20,0 |30,0 | |Департамент ||информирования |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||и повышения | | | | | | | |Костромской ||образовательного уровня | | | | | | | |области, ГУЗ ||населения по проблеме | | | | | | | |"Костромской ||артериальной | | | | | | | |областной ||гипертонии | | | | | | | |кардиологический || | | | | | | | |диспансер" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||2) организация школ |областной |40,0 | | | |20,0 |20,0 |Департамент ||для больных с артериальной|бюджет | | | | | | |здравоохранения ||гипертонией | | | | | | | |Костромской || | | | | | | | |области, ГУЗ || | | | | | | | |"Костромской областной || | | | | | | | |кардиологический || | | | | | | | |диспансер" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||3. Подготовка |областной |110,0 | |50,0 | |30,0 |30,0 |Департамент ||медицинских кадров |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||в области | | | | | | | |Костромской ||кардиологии | | | | | | | |области, ГУЗ || | | | | | | | |"Костромской || | | | | | | | |областной || | | | | | | | |кардиологический || | | | | | | | |диспансер" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||ВСЕГО по | |1 805,0 | |395,0 |430,0 |470,0 |510,0 | ||подпрограмме | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||областной бюджет | |1 805,0 | |395,0 |430,0 |470,0 |510,0 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|
Приложение N 2
к областной целевой Программе
"Развитие здравоохранения
Костромской области"
на 2010-2014 годы
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"
1. Наименование подпрограммы - "Вакцинопрофилактика".
2. Основание для разработки подпрограммы:
1) Основы законодательства Российской Федерации об охранездоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1;
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая2007 года N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение иборьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)".
3. Государственный заказчик подпрограммы - администрацияКостромской области.
4. Основной разработчик подпрограммы - департаментздравоохранения Костромской области.
5. Координатор подпрограммы - департамент здравоохраненияКостромской области.
6. Исполнитель программных мероприятий - департаментздравоохранения Костромской области.
7. Цель подпрограммы - снижение уровня заболеваемости инфекциями,управляемыми средствами специфической профилактики, стабилизацияэпидемиологической ситуации.
8. Цель подпрограммы достигается решением ряда задач:
1) обеспечение учреждений здравоохранения вакцинами Национальногокалендаря профилактических прививок и современными вакцинами,позволяющими значительно повысить эффективность иммунизации и снизитьриск развития поствакцинальных осложнений;
2) создание запаса медицинских иммунобиологических препаратов дляиммунизации групп риска и экстренной профилактики инфекционныхзаболеваний.
9. Сроки реализации подпрограммы - 2010-2014 годы.
10. Перечень мероприятий подпрограммы:
1) планирование, организация и проведение профилактическихпрививок в строгом соответствии с требованиями санитарных норм иправил, обеспечение полноты охвата и достоверности учетапрофилактических прививок;
2) обеспечение лечебно-профилактических учреждений медицинскимииммунобиологическими препаратами;
3) осуществление организационно-методического обеспечениямероприятий по профилактике инфекций, управляемых средствамиспецифической профилактики.
11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 226 400,0 тыс.руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета - 224 000,0 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета - 2 400,0 тыс. руб.
12. Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы ипоказатели социально-экономической эффективности:
1) ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
снижение инфекционной заболеваемости, управляемой средствамиспецифической профилактики;
поддержание высокого уровня охвата вакцинацией и ревакцинациейживой коревой вакциной в установленные сроки;
поддержание статуса субъекта, свободного от полиомиелита;
2) показатели социально-экономической эффективности:
снижение заболеваемости краснухой к концу 2014 года до 8,0 на 100000 населения;
поддержание высокого уровня охвата вакцинацией и ревакцинациейживой коревой вакциной в установленные сроки к концу 2014 года -95-98%;
поддержание статуса субъекта, свободного от полиомиелита(заболеваемость полиомиелитом на 100 тыс. населения - 0);
планируемое количество населения, подлежащего иммунизации противполиомиелита, к концу 2014 года до 22,0 тыс. человек, в том числеинактивированной полиовакциной детей 1-го года жизни к 2014 году - 7,0тыс. человек;
планируемое количество населения, подлежащего иммунизации противгепатита B, детей, подростков, взрослых, не привитых ранее, к 2014году - 10,0 тыс. человек;
планируемое количество населения, подлежащего иммунизации противкраснухи, детей до 14 лет, лиц до 25 лет, не привитых ранее, к 2014году - 12,0 тыс. человек;
планируемое количество населения, подлежащего иммунизации противгриппа, подлежащих контингентов к 2014 году - 105,0 тыс. человек;
планируемое количество населения, подлежащего иммунизации противдифтерии, коклюша, столбняка, к 2014 году - 65,0 тыс. человек;
планируемое количество населения, подлежащего иммунизации противкори и паротита, детей в возрасте 1 года и 6 лет к 2014 году - 27,3тыс. человек;
планируемое количество населения, подлежащего иммунизации противкори, взрослых до 35 лет к 2014 году - 0,1 тыс. человек;
планируемое количество населения, подлежащего иммунизации противтуберкулеза, к 2014 году - 8,2 тыс. человек.
Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
13. Проводимые в последние годы масштабныесоциально-экономические преобразования позволили добитьсязначительного улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. В2008 году снижение инфекционной заболеваемости в области произошло по24 нозологиям, по 16-ти показатели заболеваемости ниже средних поРоссийской Федерации. Наиболее существенное снижение отмечено погруппе инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.Этому способствовало осуществление комплекса программных мероприятийпо обеспечению высокого, до 96-98% охвата детей профилактическимипрививками.
14. За период 2006-2008 гг. в рамках реализации приоритетногонационального проекта дополнительно привито против вирусного гепатитаB около 160 тыс. детей, подростков, взрослых, не болевших и ранее непривитых, против краснухи - 30 тыс. детей, девушек и женщин в возрастедо 25 лет, против кори - взрослых в возрасте 18-35 лет, не болевших,не привитых ранее или привитых однократно, против полиомиелитаинактивированной вакциной - более 2 тыс. детей 1-го года жизни, противгриппа - более 105 тыс. человек ежегодно. Не регистрировалисьдифтерия и корь, гепатит B среди детей, выявлен 1 случайэпидемического паротита, в 2,5 раза снизилась заболеваемость коклюшем,в 11,9 раза - краснухой. Паралитический полиомиелит не регистрируетсяв области с 1964 года (на территории России - с 1997 года).
15. Многолетняя повседневная практика работылечебно-профилактических учреждений области подтверждаетцелесообразность поддержания постоянного, неснижаемого запаса средствспецифической экстренной иммунопрофилактики при тяжелых инфекционных инеотложных клинических состояниях. Прежде всего, это специфическиеиммуноглобулины, сыворотки, интерфероны, бактериофаги и др.
16. Необходимо на должном уровне поддерживать функционирование"холодовой цепи", то есть систему мероприятий по этапному обеспечениюнеобходимых условий транспортирования и хранения вакцин и другихиммунобиологических препаратов.
17. Повышение эффективности вакцинопрофилактики предусматриваетсяпрограммой путем совершенствования эпидемиологического надзора игосударственного контроля за проведением профилактических ипротивоэпидемических мероприятий, в т.ч. путем программногообеспечения и подключения к единой компьютерной сети,совершенствования подготовки медицинских кадров и организации широкойразъяснительной работы среди населения.
18. Решение существующих проблем возможно толькопрограммно-целевым методом при взаимодействии департаментаздравоохранения Костромской области с федеральными органамигосударственной власти в осуществлении комплекса мероприятий,направленных на снижение уровня заболеваемости инфекциями,управляемыми средствами специфической профилактики, стабилизациюэпидемиологической ситуации, с привлечением средств федерального иобластного бюджетов.
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
19. Цель подпрограммы - снижение уровня заболеваемостиинфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики,стабилизация эпидемиологической ситуации.
20. Цель подпрограммы достигается решением ряда задач:
1) обеспечение учреждений здравоохранения вакцинами Национальногокалендаря профилактических прививок и современными вакцинами,позволяющими значительно повысить эффективность иммунизации и снизитьриск развития поствакцинальных осложнений;
2) создание запаса медицинских иммунобиологических препаратов дляиммунизации групп риска и экстренной профилактики инфекционныхзаболеваний.
21. Сроки реализации подпрограммы - 2010-2014 годы.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
22. Перечень мероприятий подпрограммы:
1) планирование, организация и проведение профилактическихпрививок в строгом соответствии с требованиями санитарных норм иправил, обеспечение полноты охвата и достоверности учетапрофилактических прививок;
2) обеспечение лечебно-профилактических учреждений медицинскимииммунобиологическими препаратами, где предусматриваются мероприятия пообеспечению вакцинами в рамках Национального календаря прививок, исоздание неснижаемого запаса иммунологических препаратов дляиммунизации "групп риска";
3) осуществление организационно-методического обеспечениямероприятий по профилактике инфекций, управляемых средствамиспецифической профилактики, где предусматриваются мероприятия попроведению семинаров для специалистов по вопросам вакцинопрофилактикии подготовка медицинских работников по проведению профилактическихпрививок.
23. Конкретный перечень мероприятий подпрограммы по источникамфинансирования, исполнителям и периодам реализации представлен вприложении к настоящей подпрограмме.
Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
24. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 226 400,0 тыс.руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета - 224 000,0 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета - 2 400,0 тыс. руб.
25. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены вприложении N 15 к Программе.
Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
26. Формы и методы реализации подпрограммы определяютсягосударственным заказчиком - администрацией Костромской области.
27. Координатором подпрограммы является департаментздравоохранения Костромской области, который:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализациипрограммных мероприятий, целевому и эффективному использованиюфинансовых средств;
2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий подпрограммы,организует ведение отчетности по подпрограмме и обеспечивает еепредоставление соответствующим органам государственной власти;
3) обеспечивает подготовку и представление предложений пофинансированию мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
4) осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммы;
5) подготавливает проекты постановлений администрации Костромскойобласти о внесении изменений в подпрограмму;
6) проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.
28. Исполнители подпрограммы в ходе реализации:
1) обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализациипрограммных мероприятий, представляют в установленном порядкебюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета дляфинансирования подпрограммы на очередной финансовый год;
2) предоставляют координатору подпрограммы отчетность о ходереализации программных мероприятий;
3) несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременноеисполнение программных мероприятий, рациональное использованиевыделяемых на их реализацию бюджетных средств;
4) вносят предложения по совершенствованию механизма реализацииподпрограммы.
29. Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средствобластного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленномпорядке при формировании проекта областного бюджета. При измененииобъемов бюджетного финансирования координатор в установленном порядкеуточняет объем финансирования по каждому мероприятию, а такжеколичество и перечень мероприятий подпрограммы. Исполнениеподпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на еереализацию в бюджете области на соответствующий год. Привлечениесредств федерального бюджета проводится в рамках федеральной целевойпрограммы "Предупреждение и борьба с социально значимымизаболеваниями".
30. Выбор поставщиков, товаров и услуг производится всоответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "Оразмещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд" и иными нормативнымиправовыми актами в сфере государственных и муниципальных закупок.
Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
31. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы ипоказатели социально-экономической эффективности:
1) ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
снижение инфекционной заболеваемости, управляемой средствамиспецифической профилактики;
поддержание высокого уровня охвата вакцинацией и ревакцинациейживой коревой вакциной в установленные сроки;
поддержание статуса субъекта, свободного от полиомиелита;
2) показатели социально-экономической эффективности:
снижение заболеваемости краснухой к концу 2014 года до 8,0 на 100000 населения;
поддержание высокого уровня охвата вакцинацией и ревакцинациейживой коревой вакциной в установленные сроки к концу 2014 года -95-98%;
поддержание статуса субъекта, свободного от полиомиелита(заболеваемость полиомиелитом на 100 тыс. населения - 0);
планируемое количество населения, подлежащего иммунизации противполиомиелита, к концу 2014 года до 22,0 тыс. человек,
в том числе инактивированной полиовакциной детей 1-го года жизник 2014 году - 7,0 тыс. человек;
планируемое количество населения, подлежащего иммунизации противгепатита B, детей, подростков, взрослых, не привитых ранее, к 2014году - 10,0 тыс. человек;
планируемое количество населения, подлежащего иммунизации противкраснухи, детей до 14 лет, лиц до 25 лет, не привитых ранее, к 2014году - 12,0 тыс. человек;
планируемое количество населения, подлежащего иммунизации противгриппа, подлежащих контингентов к 2014 году - 105,0 тыс. человек;
планируемое количество населения, подлежащего иммунизации противдифтерии, коклюша, столбняка, к 2014 году - 65,0 тыс. человек;
планируемое количество населения, подлежащего иммунизации противкори и паротита, детей в возрасте 1 года и 6 лет к 2014 году - 27,3тыс. человек;
планируемое количество населения, подлежащего иммунизации противкори, взрослых до 35 лет к 2014 году - 0,1 тыс. человек;
планируемое количество населения, подлежащего иммунизации противтуберкулеза, к 2014 году - 8,2 тыс. человек.
32. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммыпредставлена в приложении N 16 к Программе.
Приложение
к Подпрограмме
"Вакцинопрофилактика"
Перечень мероприятий подпрограммы "Вакцинопрофилактика"
областной целевой программы "Развитие здравоохранения
Костромской области" на 2010-2014 годы
тыс. руб.|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————————————————|| |Источник |2010-2014 годы|в том числе |Исполнители || |финансиро- | | | || |вания | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————————————————||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|| | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1. Планирование, |без | | | | | | |Департамент ||организация и |финансовых | | | | | | |здравоохранения ||проведение |средств | | | | | | |Костромской области||профилактических | | | | | | | | ||прививок в строгом | | | | | | | | ||соответствии с | | | | | | | | ||требованиями | | | | | | | | ||санитарных норм и правил,| | | | | | | | ||обеспечение полноты охвата | | | | | | | | ||и достоверности учета | | | | | | | | ||профилактических | | | | | | | | ||прививок | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||2. Обеспечение | |226 500,0 |33 500,0 |38 500,0 |44 500,0 |51 500,0 |58 500,0 | ||лечебно- | | | | | | | | ||профилактических | | | | | | | | ||учреждений | | | | | | | | ||медицинскими | | | | | | | | ||иммунобиологическими | | | | | | | | ||препаратами | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1) обеспечение |федеральный |224 000,0 |33 000,0 |38 000,0 |44 000,0 |51 000,0 |58 000,0 |Департамент ||учреждения |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||здравоохранения | | | | | | | |Костромской области||вакцинами в рамках | | | | | | | | ||Национального | | | | | | | | ||календаря | | | | | | | | ||профилактических | | | | | | | | ||прививок | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||2) создание |областной |2 000,0 | |500,0 |500,0 |500,0 |500,0 |Департамент ||неснижаемого, |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||обновляемого запаса | | | | | | | |Костромской области||медицинских | | | | | | | | ||иммунобиологических | | | | | | | | ||препаратов для | | | | | | | | ||иммунизации "групп риска",| | | | | | | | ||для специфической | | | | | | | | ||экстренной | | | | | | | | ||профилактики тяжелых| | | | | | | | ||инфекционных и неотложных | | | | | | | | ||клинических | | | | | | | | ||состояний (вакцины, | | | | | | | | ||специфические | | | | | | | | ||иммуноглобулины, | | | | | | | | ||сыворотки, | | | | | | | | ||интерфероны, | | | | | | | | ||бактериофаги и др.) | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||3. Осуществление | |400,0 | |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 | ||организационно- | | | | | | | | ||методического | | | | | | | | ||обеспечения | | | | | | | | ||мероприятий по | | | | | | | | ||профилактике | | | | | | | | ||инфекций, | | | | | | | | ||управляемых | | | | | | | | ||средствами | | | | | | | | ||специфической | | | | | | | | ||профилактики | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1) проведение |без | | | | | | |Департамент ||семинаров для |финансовых | | | | | | |здравоохранения ||специалистов |средств | | | | | | |Костромской области||лечебной сети по | | | | | | | | ||вопросам | | | | | | | | ||диагностики, | | | | | | | | ||клиники, лечения, | | | | | | | | ||эпидемиологии и | | | | | | | | ||вакцинопрофилактики | | | | | | | | ||инфекций, | | | | | | | | ||управляемых | | | | | | | | ||средствами | | | | | | | | ||специфической | | | | | | | | ||профилактики | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||2) подготовка и |областной |400,0 | |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |Департамент ||переподготовка врачей |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||и средних медицинских | | | | | | | |Костромской области||работников по | | | | | | | | ||организации и технике| | | | | | | | ||проведения | | | | | | | | ||профилактических | | | | | | | | ||прививок с | | | | | | | | ||обязательной | | | | | | | | ||сертификацией | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||ВСЕГО по | |226 400,0 |33 000,0 |38 600,0 |44 600,0 |51 600,0 |58 600,0 | ||подпрограмме | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||федеральный бюджет | |224 000,0 |33 000,0 |38 000,0 |44 000,0 |51 000,0 |58 000,0 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||областной бюджет | |2 400,0 | |600,0 |600,0 |600,0 |600,0 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|
Приложение N 3
к областной целевой Программе
"Развитие здравоохранения
Костромской области"
на 2010-2014 годы
Подпрограмма "Вирусные гепатиты"
Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ"
1. Наименование подпрограммы - "Вирусные гепатиты".
2. Основание для разработки подпрограммы:
1) Основы законодательства Российской Федерации об охранездоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1;
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая2007 года N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение иборьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)".
3. Государственный заказчик подпрограммы - администрацияКостромской области.
4. Основной разработчик подпрограммы - департаментздравоохранения Костромской области.
5. Координатор подпрограммы - департамент здравоохраненияКостромской области.
6. Исполнители мероприятий подпрограммы:
1) департамент здравоохранения Костромской области;
2) лечебно-профилактические учреждения области.
7. Цель подпрограммы - снижение заболеваемости, инвалидизации исмертности населения от вирусных гепатитов, стабилизацияэпидемиологической ситуации по вирусным гепатитам.
8. Цель подпрограммы достигается решением ряда задач:
1) совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов;
2) обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитацииострых и хронических вирусных гепатитов.
9. Сроки реализации подпрограммы - 2010-2014 годы.
10. Перечень мероприятий подпрограммы:
1) организация вакцинации против гепатита B;
2) организация вакцинации против гепатита А;
3) диагностика и лечение вирусных гепатитов лабораторнымиметодами исследования на современном уровне;
4) повышение профессиональной квалификации медицинскихработников;
5) проведение санитарно-просветительской работы по профилактикевирусных гепатитов.
11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 11 800,0 тыс.руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета - 7 000,0 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета - 4 800,0 тыс. руб.
12. Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы ипоказатели социально-экономической эффективности:
1) ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:
снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами;
2) показатели социально-экономической эффективности:
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B к концу 2014года до 2,7 на 100 000 населения;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом C к концу 2014года до 2,7 на 100 000 населения;
снижение первичной заболеваемости хроническими вируснымигепатитами B и C к концу 2014 года до 15,5 на 100 000 населения;
охват профилактическими прививками против гепатита B детей,подростков и взрослых к концу 2014 года - 95-98%.
Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
13. Последнее десятилетие отмечено существенным увеличением всехнозологических форм вирусных гепатитов, что связано как с циклическимподъемом, так и с широким спектром социальных условий жизни населения,способствующих реализации путей передачи инфекции.
14. Существенными факторами роста заболеваемости вируснымигепатитами и прогрессирования хронических гепатитов являютсянаркомания, алкоголизм и несоблюдение правил безопасного секса. Ростчисла больных хроническими вирусными гепатитами среди женщин молодогодетородного возраста ведет к увеличению числа детей, родившихся сврожденным вирусным гепатитом. В последние годы увеличилась долявирусных гепатитов сочетанной этиологии. Кроме того, регистрируемаязаболеваемость отражает в основном интенсивность возникновенияманифестных форм инфекции и лишь частично эпидемический процесс вцелом. Рост числа больных хроническими формами заболевания увеличиваетриск развития цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы - первичного ракапечени, приводящих к большим экономическим затратам и превращающихпроблему борьбы с этими инфекциями в приоритетную.
15. Больные хроническими вирусными гепатитами нуждаются впроведении углубленного клинико-лабораторного и инструментальногообследования. Около 20 процентов больных хроническими вируснымигепатитами нуждаются в противовирусной терапии, которая относится квысокозатратным технологиям лечения. Необходима система учета больных,получаемого ими лечения и диспансерного наблюдения с лабораторнымконтролем, для чего планируется организация компьютерного мониторингаза больными во всех ЛПУ области. Совершенствование организации иповышение эффективности вакцинопрофилактики предусматриваетсяподпрограммой через совершенствование эпидемиологического надзора.
16. За период 2006-2008 гг. в рамках реализации приоритетногонационального проекта дополнительно привито против вирусного гепатитаB более 160 тыс. детей, подростков и взрослых, не болевших и ранее непривитых. Дополнительная иммунизация населения позволила добитьсяснижения заболеваемости вирусного гепатита B в области на 30,6%, охватпрививками против гепатита B детей первых лет жизни составил 98,2%.
17. Решение существующих проблем возможно толькопрограммно-целевым методом при взаимодействии департаментаздравоохранения Костромской области с федеральными органамигосударственной власти в осуществлении комплекса мероприятий,направленных на снижение заболеваемости, инвалидизации и смертностинаселения от вирусных гепатитов, с привлечением средств федерального иобластного бюджетов.
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
18. Цель подпрограммы - снижение заболеваемости, инвалидизации исмертности населения от вирусных гепатитов, стабилизацияэпидемиологической ситуации по вирусным гепатитам.
19. Цель подпрограммы достигается решением ряда задач:
1) совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов;
2) обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитацииострых и хронических вирусных гепатитов.
20. Сроки реализации подпрограммы - 2010-2014 годы.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
21. Перечень мероприятий подпрограммы:
1) организация вакцинации против гепатита B;
2) организация вакцинации против гепатита А;
3) диагностика и лечение вирусных гепатитов лабораторнымиметодами исследования на современном уровне;
4) повышение профессиональной квалификации медицинскихработников;
5) проведение санитарно-просветительской работы по профилактикевирусных гепатитов.
22. Конкретный перечень мероприятий подпрограммы по источникамфинансирования, исполнителям и периодам реализации представлен вприложении к настоящей подпрограмме.
Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
23. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 11 800,0 тыс.руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета - 7 000,0 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета - 4 800,0 тыс. руб.
24. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены вприложении N 15 к Программе.
Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
25. Формы и методы реализации подпрограммы определяютсягосударственным заказчиком - администрацией Костромской области.
26. Координатором подпрограммы является департаментздравоохранения Костромской области, который:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализациипрограммных мероприятий, целевому и эффективному использованиюфинансовых средств;
2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий подпрограммы,организует ведение отчетности по подпрограмме и обеспечивает еепредоставление соответствующим органам государственной власти;
3) обеспечивает подготовку и представление предложений пофинансированию мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
4) осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммы;
5) подготавливает проекты постановлений администрации Костромскойобласти о внесении изменений в подпрограмму;
6) проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.
27. Исполнители подпрограммы в ходе реализации:
1) обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализациипрограммных мероприятий, представляют в установленном порядкебюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета дляфинансирования подпрограммы на очередной финансовый год;
2) предоставляют координатору подпрограммы отчетность о ходереализации программных мероприятий;
3) несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременноеисполнение программных мероприятий, рациональное использованиевыделяемых на их реализацию бюджетных средств;
4) вносят предложения по совершенствованию механизма реализацииподпрограммы.
28. Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средствобластного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленномпорядке при формировании проекта областного бюджета. При измененииобъемов бюджетного финансирования координатор в установленном порядкеуточняет объем финансирования по каждому мероприятию, а такжеколичество и перечень мероприятий подпрограммы. Исполнениеподпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на еереализацию в бюджете области на соответствующий год. Привлечениесредств федерального бюджета проводится в рамках федеральной целевойпрограммы "Предупреждение и борьба с социально значимымизаболеваниями".
29. Выбор поставщиков, товаров и услуг производится всоответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "Оразмещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд" и иными нормативнымиправовыми актами в сфере государственных и муниципальных закупок.
Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
30. Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы ипоказатели социально-экономической эффективности:
1) ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:
снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами;
2) показатели социально-экономической эффективности:
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B к концу 2014года до 2,7 на 100 000 населения;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом C к концу 2014года до 2,7 на 100 000 населения;
снижение первичной заболеваемости хроническими вируснымигепатитами B и C к концу 2014 года до 15,5 на 100 000 населения;
охват профилактическими прививками против гепатита B детей,подростков и взрослых к концу 2014 года - 95-98%.
31. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммыпредставлена в приложении N 16 к Программе.
Приложение
к Подпрограмме
"Вирусные гепатиты"
Перечень мероприятий подпрограммы "Вирусные гепатиты"
областной целевой программы "Развитие здравоохранения
Костромской области" на 2010-2014 годы
тыс. руб.|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————————————————|| |Источник |2010-2014 годы|в том числе |Исполнители || |финансиро- | | | || |вания | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————————————————||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|| | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1. Организация |федеральный |7 000,0 |3 000,0 |2 000,0 |1 000,0 |500,0 |500,0 |Департамент ||вакцинации против |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||гепатита B | | | | | | | |Костромской || | | | | | | | |области, ЛПУ || | | | | | | | |Костромской области|| | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||2. Организация |областной |1 200,0 | |300,0 |300,0 |300,0 |300,0 | ||вакцинации против |бюджет | | | | | | | ||гепатита А | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||3. Диагностика и лечение|областной |2 800,0 | |700,0 |700,0 |700,0 |700,0 |Департамент ||вирусных гепатитов |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||лабораторными | | | | | | | |Костромской ||методами | | | | | | | |области, ЛПУ ||исследования на | | | | | | | |Костромской области||современном уровне | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||4. Повышение |областной |400,0 | |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |Департамент ||профессиональной |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||квалификации | | | | | | | |Костромской области||медицинских | | | | | | | | ||работников | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||5. Проведение |областной |400,0 | |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |Департамент ||санитарно- |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||просветительской работы | | | | | | | |Костромской области||по профилактике | | | | | | | | ||вирусных гепатитов | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||ВСЕГО по | |11 800,0 |3 000,0 |3 200,0 |2 200,0 |1 700,0 |1 700,0 | ||подпрограмме | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||федеральный бюджет | |7 000,0 |3 000,0 |2 000,0 |1 000,0 |500,0 |500,0 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||областной бюджет | |4 800,0 | |1 200,0 |1 200,0 |1 200,0 |1 200,0 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|
Приложение N 4
к областной целевой Программе
"Развитие здравоохранения
Костромской области"
на 2010-2014 годы
Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"
Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
1. Наименование подпрограммы - "Инфекции, передаваемые половымпутем".
2. Основание для разработки подпрограммы:
1) Основы законодательства Российской Федерации об охранездоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1;
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая2007 года N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение иборьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)".
3. Государственный заказчик подпрограммы - администрацияКостромской области.
4. Основной разработчик подпрограммы - департаментздравоохранения Костромской области.
5. Координатор подпрограммы - департамент здравоохраненияКостромской области.
6. Исполнители мероприятий подпрограммы:
1) департамент здравоохранения Костромской области;
2) ГУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер".
7. Цель подпрограммы - снижение заболеваемости инфекциями,передаваемыми половым путем, уменьшение их распространения.
8. Цель подпрограммы достигается решением следующей задачи -повышение качества оказания медицинской помощи больным заболеваниями,передающимися половым путем.
9. Сроки реализации подпрограммы - 2010-2014 годы.
10. Перечень мероприятий подпрограммы:
1) укрепление материально-технической базы ГУЗ "Областнойкожно-венерологический диспансер";
2) повышение квалификации медицинских работников на базеинститута усовершенствования врачей;
3) проведение санитарно-просветительской работы по профилактикеинфекций, передаваемых половым путем, среди населения.
11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 1 505,3 тыс.руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета - 667,0 тыс. руб.,
2) средства областного бюджета - 838,3 тыс. руб.
12. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы ипоказатели социально-экономической эффективности:
1) ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
укрепление материально-технической базы областногокожно-венерологического диспансера;
внедрение новых методов диагностики и лечения инфекций,передаваемых половым путем;
2) показатели социально-экономической эффективности:
снижение заболеваемости сифилисом к концу 2014 года до 43,0случаев на 100 000 населения;
снижение заболеваемости детей сифилисом к концу 2014 года до 6,3случаев на 100 000 населения от 0 до 17 лет;
снижение заболеваемости гонореей к концу 2014 года до 16,0случаев на 100000 населения;
снижение заболеваемости детей гонореей к концу 2014 года до 5,6случаев на 100 000 населения от 0 до 17 лет;
снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем,к концу 2014 года до 407,8 случаев на 100 000 населения.
Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
13. Особую озабоченность вызывает факт высокой заболеваемостиИППП среди студентов вузов, колледжей, лицеев, достаточное числозаболевающих составляют несовершеннолетние жители области.
14. Неблагоприятные последствия роста ИППП для здоровья населенияобласти очевидны и заключаются в увеличении числа лиц, страдающихбесплодием, снижением деторождаемости, ухудшении демографическойситуации. Эта ситуация обусловлена недостаточным уровнемпросветительской работы среди населения, особенно в молодежной среде,отсутствием мотивации на формирование и поддержание здорового образажизни.
15. Кроме того, необходимо оснастить современным оборудованиемдерматовенерологическую службу области, что будет способствоватьранней диагностике и - соответственно - раннему началу лечения ИППП.
16. Решение существующих проблем возможно толькопрограммно-целевым методом при взаимодействии департаментаздравоохранения Костромской области с федеральными органамигосударственной власти в осуществлении комплекса мероприятий,направленных на снижение заболеваемости инфекциями, передаваемымиполовым путем, и уменьшение их распространения, с привлечением средствфедерального и областного бюджетов.
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
17. Цель подпрограммы - снижение заболеваемости инфекциями,передаваемыми половым путем, уменьшение их распространения.
18. Цель подпрограммы достигается решением следующей задачи -повышение качества оказания медицинской помощи больным заболеваниями,передающимися половым путем.
19. Сроки реализации подпрограммы - 2010-2014 годы.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
20. Перечень мероприятий подпрограммы:
1) укрепление материально-технической базы ГУЗ "Областнойкожно-венерологический диспансер", где предусматриваются мероприятияпо оснащению современной аппаратурой, оборудованием, медицинскиминструментарием и диагностическими средствами;
2) повышение квалификации медицинских работников на базеинститута усовершенствования врачей;
3) проведение санитарно-просветительской работы по профилактикеинфекций, передаваемых половым путем, среди населения.
21. Конкретный перечень мероприятий подпрограммы по источникамфинансирования, исполнителям и периодам реализации представлен вприложении к настоящей подпрограмме.
Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
22. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 1 505,3 тыс.руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета - 667,0 тыс. руб.,
2) средства областного бюджета - 838,3 тыс. руб.
23. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены вприложении N 15 к Программе.
Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
24. Формы и методы реализации подпрограммы определяютсягосударственным заказчиком - администрацией Костромской области.
25. Координатором подпрограммы является департаментздравоохранения Костромской области, который:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализациипрограммных мероприятий, целевому и эффективному использованиюфинансовых средств;
2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий подпрограммы,организует ведение отчетности по подпрограмме и обеспечивает еепредоставление соответствующим органам государственной власти;
3) обеспечивает подготовку и представление предложений пофинансированию мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
4) осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммы;
5) подготавливает проекты постановлений администрации Костромскойобласти о внесении изменений в подпрограмму;
6) проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.
26. Исполнители подпрограммы в ходе реализации:
1) обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализациипрограммных мероприятий, представляют в установленном порядкебюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета дляфинансирования подпрограммы на очередной финансовый год;
2) предоставляют координатору подпрограммы отчетность о ходереализации программных мероприятий;
3) несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременноеисполнение программных мероприятий, рациональное использованиевыделяемых на их реализацию бюджетных средств;
4) вносят предложения по совершенствованию механизма реализацииподпрограммы.
27. Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средствобластного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленномпорядке при формировании проекта областного бюджета. При измененииобъемов бюджетного финансирования координатор в установленном порядкеуточняет объем финансирования по каждому мероприятию, а такжеколичество и перечень мероприятий подпрограммы. Исполнениеподпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на еереализацию в бюджете области на соответствующий год. Привлечениесредств федерального бюджета проводится в рамках федеральной целевойпрограммы "Предупреждение и борьба с социально значимымизаболеваниями".
28. Выбор поставщиков, товаров и услуг производится всоответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "Оразмещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд" и иными нормативнымиправовыми актами в сфере государственных и муниципальных закупок.
Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
29. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы ипоказатели социально-экономической эффективности:
1) ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
укрепление материально-технической базы областногокожно-венерологического диспансера;
внедрение новых методов диагностики и лечения инфекций,передаваемых половым путем;
2) показатели социально-экономической эффективности:
снижение заболеваемости сифилисом к концу 2014 года до 43,0случаев на 100 000 населения;
снижение заболеваемости детей сифилисом к концу 2014 года до 6,3случаев на 100 000 населения от 0 до 17 лет;
снижение заболеваемости гонореей к концу 2014 года до 16,0случаев на 100000 населения;
снижение заболеваемости детей гонореей к концу 2014 года до 5,6случаев на 100 000 населения от 0 до 17 лет;
снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем,к концу 2014 года до 407,8 случаев на 100 000 населения.
30. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммыпредставлена в приложении N 16 к Программе.
Приложение
к Подпрограмме
"Инфекции, передаваемые
половым путем"
Перечень мероприятий подпрограммы "Инфекции, передаваемые
половым путем" областной целевой программы "Развитие
здравоохранения Костромской области" на 2010-2014 годы
тыс. руб.|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————————————————|| |Источник |2010-2014 годы|в том числе |Исполнители || |финансиро- | | | || |вания | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————————————————||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|| | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1. Оснащение ГУЗ | |1 421,3 |134,0 |215,0 |360,9 |447,0 |264,4 | ||"Областной кожно- | | | | | | | | ||венерологический | | | | | | | | ||диспансер", в том числе | | | | | | | | ||лабораторного отделения, | | | | | | | | ||современной | | | | | | | | ||аппаратурой, | | | | | | | | ||оборудованием, | | | | | | | | ||медицинским | | | | | | | | ||инструментарием и | | | | | | | | ||диагностическими | | | | | | | | ||средствами | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1) оснащение |федеральный |259,0 |134,0 |45,0 | |40,0 |40,0 |Департамент ||дерматовенерологи- ческой |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||службы, в том числе | | | | | | | |Костромской ||лабораторного | | | | | | | |области, ГУЗ ||отделения, | | | | | | | |"Областной кожно- ||медицинской | | | | | | | |венерологический ||аппаратурой, | | | | | | | |диспансер" ||оборудованием, | | | | | | | | ||медицинским | | | | | | | | ||инструментарием | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||2) приобретение |федеральный |400,0 | | |200,0 |200,0 | |Департамент ||современных |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||диагностических средств| | | | | | | |Костромской || | | | | | | | |области, ГУЗ || | | | | | | | |"Областной кожно- || | | | | | | | |венерологический || | | | | | | | |диспансер" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|| |областной |762,3 | |170,0 |160,9 |207,0 |224,4 | || |бюджет | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||2. Повышение |областной |20,0 | | |20,0 | | |Департамент ||квалификации |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||медицинских | | | | | | | |Костромской ||работников на базе | | | | | | | |области, ГУЗ ||Института | | | | | | | |"Областной кожно- ||усовершенствования врачей | | | | | | | |венерологический || | | | | | | | |диспансер" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||3. Проведение |федеральный |8,0 |4,0 |4,0 | | | |Департамент ||санитарно- |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||просветительской работы | | | | | | | |Костромской ||по профилактике | | | | | | | |области, ГУЗ ||инфекций, | | | | | | | |"Областной кожно- ||передаваемых половым| | | | | | | |венерологический ||путем, среди | | | | | | | |диспансер" ||населения (издание, | | | | | | | | ||распространение | | | | | | | | ||санитарно- | | | | | | | | ||просветительских | | | | | | | | ||материалов для | | | | | | | | ||населения) | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|| |областной |56,0 | |16,0 |20,0 |10,0 |10,0 | || |бюджет | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||ВСЕГО по | |1 505,3 |138,0 |235,0 |400,9 |457,0 |274,4 | ||подпрограмме | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||федеральный бюджет | |667,0 |138,0 |49,0 |200,0 |240,0 |40,0 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||областной бюджет | |838,3 | |186,0 |200,9 |217,0 |234,4 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|
Приложение N 5
к областной целевой Программе
"Развитие здравоохранения
Костромской области"
на 2010-2014 годы
Подпрограмма "Онкология"
Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
1. Наименование подпрограммы - "Онкология".
2. Основание для разработки подпрограммы:
1) Основы законодательства Российской Федерации об охранездоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1;
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая2007 года N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение иборьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)".
3. Государственный заказчик подпрограммы - администрацияКостромской области.
4. Основной разработчик подпрограммы - департаментздравоохранения Костромской области.
5. Координатор подпрограммы - департамент здравоохраненияКостромской области.
6. Исполнители мероприятий подпрограммы:
1) департамент здравоохранения Костромской области;
2) ГУЗ "Областной онкологический диспансер".
7. Цель подпрограммы - снижение заболеваемости, инвалидности исмертности населения при онкологических заболеваниях, увеличениепродолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этимизаболеваниями.
8. Цель подпрограммы достигается решением задачи повышениякачества оказания медицинской помощи онкологическим больным.
9. Сроки реализации подпрограммы - 2010-2014 годы.
10. Перечень мероприятий подпрограммы:
1) приобретение лекарственных средств для онкологических больных,находящихся на лечении в стационаре;
2) повышение квалификации медицинских кадров (обучениемедицинского персонала, проведение сертификационных циклов).
11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 12 481,9 тыс.руб. (средства областного бюджета).
12. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы ипоказатели социально-экономической эффективности:
1) ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
улучшение качества и увеличение продолжительности жизни;
сохранение трудового потенциала больных, снижение социальной ипсихологической напряженности в обществе вследствие угрозыраспространения злокачественных новообразований;
2) показатели социально-экономической эффективности:
увеличение доли больных с визуальными локализациямизлокачественных новообразований, выявленных на 1 и 2 стадияхзаболевания, в общем числе больных с визуальными локализациямиопухоли, впервые взятых на учет, к концу 2014 года до 73,3%;
снижение доли умерших от злокачественных новообразований втечение года с момента установления диагноза в общем числе больных,впервые взятых на учет в предыдущем году, к концу 2014 года до 18,9%;
снижение смертности от злокачественных новообразований мужчин кконцу 2014 года до 225 случаев на 100 000 населения;
снижение смертности от злокачественных новообразований женщин кконцу 2014 года до 130 случаев на 100 000 населения.
Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
13. Остаются крайне высокими показатели инвалидности вследствиезлокачественных новообразований. Высока доля больных, умерших отзлокачественных новообразований в течение года с момента установлениядиагноза. Недостаточна организация профилактических медицинскихосмотров с целью раннего выявления онкологических заболеваний.
14. Требуется принятие дополнительных мер по обеспечению снижениязаболеваемости, инвалидности и смертности при злокачественныхновообразованиях, улучшению качества проводимого лечения больных сонкологическими заболеваниями, обеспечению ранней диагностики ипрофилактики развития тяжелых осложнений, увеличению продолжительностии улучшению качества жизни больных.
15. Решение существующих проблем возможно толькопрограммно-целевым методом в осуществлении комплекса мероприятий,направленных на снижение заболеваемости, инвалидности и смертностинаселения при онкологических заболеваниях, с привлечением средствобластного бюджета.
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
16. Цель подпрограммы - снижение заболеваемости, инвалидности исмертности населения при онкологических заболеваниях, увеличениепродолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этимизаболеваниями.
17. Цель подпрограммы достигается решением задачи повышениякачества оказания медицинской помощи онкологическим больным.
18. Сроки реализации подпрограммы - 2010-2014 годы.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
19. Перечень мероприятий подпрограммы:
1) приобретение лекарственных средств для онкологических больных,находящихся на лечении в стационаре;
2) повышение квалификации медицинских кадров (обучениемедицинского персонала, проведение сертификационных циклов).
20. Конкретный перечень мероприятий подпрограммы по источникамфинансирования, исполнителям и периодам реализации представлен вприложении к настоящей подпрограмме.
Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
21. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 12 481,9 тыс.руб. (средства областного бюджета).
22. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены вприложении N 15 к Программе.
Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
23. Формы и методы реализации подпрограммы определяютсягосударственным заказчиком - администрацией Костромской области.
24. Координатором подпрограммы является департаментздравоохранения Костромской области, который:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализациипрограммных мероприятий, целевому и эффективному использованиюфинансовых средств;
2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий подпрограммы,организует ведение отчетности по подпрограмме и обеспечивает еепредоставление соответствующим органам государственной власти;
3) обеспечивает подготовку и представление предложений пофинансированию мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
4) осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммы;
5) подготавливает проекты постановлений администрации Костромскойобласти о внесении изменений в подпрограмму;
6) проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.
25. Исполнители подпрограммы в ходе реализации:
1) обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализациипрограммных мероприятий, представляют в установленном порядкебюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета дляфинансирования подпрограммы на очередной финансовый год;
2) предоставляют координатору подпрограммы отчетность о ходереализации программных мероприятий;
3) несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременноеисполнение программных мероприятий, рациональное использованиевыделяемых на их реализацию бюджетных средств;
4) вносят предложения по совершенствованию механизма реализацииподпрограммы.
26. Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средствобластного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленномпорядке при формировании проекта областного бюджета. При измененииобъемов бюджетного финансирования координатор в установленном порядкеуточняет объем финансирования по каждому мероприятию, а такжеколичество и перечень мероприятий подпрограммы. Исполнениеподпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на еереализацию в бюджете области на соответствующий год.
27. Выбор поставщиков, товаров и услуг производится всоответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "Оразмещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд" и иными нормативнымиправовыми актами в сфере государственных и муниципальных закупок.
Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
28. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы ипоказатели социально-экономической эффективности:
1) ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
улучшение качества и увеличение продолжительности жизни;
сохранение трудового потенциала больных, снижение социальной ипсихологической напряженности в обществе вследствие угрозыраспространения злокачественных новообразований;
2) показатели социально-экономической эффективности:
увеличение доли больных с визуальными локализациямизлокачественных новообразований, выявленных на 1 и 2 стадияхзаболевания, в общем числе больных с визуальными локализациямиопухоли, впервые взятых на учет, к концу 2014 года до 73,3%;
снижение доли умерших от злокачественных новообразований втечение года с момента установления диагноза в общем числе больных,впервые взятых на учет в предыдущем году, к концу 2014 года до 18,9%;
снижение смертности от злокачественных новообразований мужчин кконцу 2014 года до 225 случаев на 100 000 населения;
снижение смертности от злокачественных новообразований женщин кконцу 2014 года до 130 случаев на 100 000 населения.
29. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммыпредставлена в приложении N 16 к Программе.
Приложение
к Подпрограмме
"Онкология"
Перечень мероприятий подпрограммы "Онкология" областной
целевой программы "Развитие здравоохранения Костромской
области" на 2010-2014 годы
тыс. руб.|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————————————————|| |Источник |2010-2014 годы|в том числе |Исполнители || |финансиро- | | | || |вания | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————————————————||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|| | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1. Приобретение |областной |12 356,9 | |2 770,0 |2 941,6 |3 155,9 |3 489,4 |Департамент ||лекарственных средств|бюджет | | | | | | |здравоохранения ||для онкологических | | | | | | | |Костромской ||больных, | | | | | | | |области, ГУЗ ||находящихся на | | | | | | | |"Областной ||лечении в | | | | | | | |онкологический ||стационаре | | | | | | | |диспансер" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||2. Повышение |областной |125,0 | | |50,0 |75,0 | |Департамент ||квалификации |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||медицинских кадров | | | | | | | |Костромской ||(обучение | | | | | | | |области, ГУЗ ||медицинского | | | | | | | |"Областной ||персонала, | | | | | | | |онкологический ||проведение | | | | | | | |диспансер" ||сертификационных циклов)| | | | | | | | || | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||ВСЕГО по | |12 481,9 | |2 770,0 |2 991,6 |3 230,9 |3 489,4 | ||подпрограмме | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||областной бюджет | |12 481,9 | |2 770,0 |2 991,6 |3 230,9 |3 489,4 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|
Приложение N 6
к областной целевой Программе
"Развитие здравоохранения
Костромской области"
на 2010-2014 годы
Подпрограмма "Психические расстройства"
Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
1. Наименование подпрограммы - "Психические расстройства".
2. Основание для разработки подпрограммы:
1) Основы законодательства Российской Федерации об охранездоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1;
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая2007 года N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение иборьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)".
3. Государственный заказчик подпрограммы - администрацияКостромской области.
4. Основной разработчик подпрограммы - департаментздравоохранения Костромской области.
5. Координатор подпрограммы - департамент здравоохраненияКостромской области.
6. Исполнители мероприятий Подпрограммы:
1) департамент здравоохранения Костромской области;
2) ГУЗ "Костромская областная психиатрическая больница".
7. Цель подпрограммы - снижение заболеваемости, инвалидности исмертности больных, страдающих психическими расстройствами, увеличениепродолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающихэтими заболеваниями.
8. Цель подпрограммы достигается решением следующей задачи:
повышение качества оказания медицинской помощи больным,страдающим психическими заболеваниями.
9. Сроки реализации подпрограммы - 2010-2014 годы.
10. Перечень мероприятий подпрограммы:
развитие материально-технической базы Костромской областнойпсихиатрической больницы.
11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 8 120,6 тыс.руб. (средства областного бюджета).
12. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы ипоказатели социально-экономической эффективности:
1) ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
стабилизация показателей психического здоровья населения области;
укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающихпсихиатрическую помощь населению;
2) показатели социально-экономической эффективности:
увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказанияпсихиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов к концу2014 года до 38,0%;
уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарнойпсихиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов к концу2014 года до 15,0%;
снижение средней продолжительности лечения больного впсихиатрическом стационаре к концу 2014 года до 74 дней;
снижение доли повторных в течение года госпитализаций впсихиатрический стационар к концу 2014 года до 17%.
Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
13. В психиатрические стационары ежегодно госпитализируется свыше7 тысяч пациентов. Неудовлетворительная материально-техническая базаучреждений, оказывающих психиатрическую помощь населению, препятствуетв полной мере оказанию качественной медицинской помощи населениюобласти. Необходима замена лечебно-диагностической аппаратуры,оборудования в связи с истекшими сроками эксплуатации.
14. Решение существующих проблем возможно толькопрограммно-целевым методом в осуществлении комплекса мероприятий,направленных на снижение заболеваемости, инвалидности и смертностибольных, страдающих психическими расстройствами, с привлечениемсредств областного бюджета.
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
15. Цель подпрограммы - снижение заболеваемости, инвалидности исмертности больных, страдающих психическими расстройствами, увеличениепродолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этимзаболеванием.
16. Цель подпрограммы достигается решением следующей задачи:
повышение качества оказания медицинской помощи больным,страдающим психическими заболеваниями.
17. Сроки реализации подпрограммы - 2010-2014 годы.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
18. Перечень мероприятий подпрограммы:
развитие материально-технической базы Костромской областнойпсихиатрической больницы, где предусматриваются мероприятия поприобретению автотракторной техники, производственного оборудования, атакже мебели и бытовой техники для оснащения стационара больницы.
19. Конкретный перечень мероприятий подпрограммы по источникамфинансирования, исполнителям и периодам реализации представлен вприложении к настоящей подпрограмме.
Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
20. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 8 120,6 тыс.руб. (средства областного бюджета).
21. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены вприложении N 15 к Программе.
Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
22. Формы и методы реализации подпрограммы определяютсягосударственным заказчиком - администрацией Костромской области.
23. Координатором подпрограммы является департаментздравоохранения Костромской области, который:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализациимероприятий подпрограммы, целевому и эффективному использованиюфинансовых средств;
2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий подпрограммы,организует ведение отчетности по подпрограмме и обеспечивает еепредоставление соответствующим органам государственной власти;
3) обеспечивает подготовку и представление предложений пофинансированию мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
4) осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммы;
5) подготавливает проекты постановлений администрации Костромскойобласти о внесении изменений в подпрограмму;
6) проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.
24. Исполнители подпрограммы в ходе реализации:
1) обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализациимероприятий подпрограммы, представляют в установленном порядкебюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета дляфинансирования подпрограммы на очередной финансовый год;
2) предоставляют координатору подпрограммы отчетность о ходереализации мероприятий подпрограммы;
3) несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременноеисполнение мероприятий подпрограммы, рациональное использованиевыделяемых на их реализацию бюджетных средств;
4) вносят предложения по совершенствованию механизма реализацииподпрограммы.
25. Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средствобластного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленномпорядке при формировании проекта областного бюджета. При измененииобъемов бюджетного финансирования координатор в установленном порядкеуточняет объем финансирования по каждому мероприятию, а такжеколичество и перечень мероприятий подпрограммы. Исполнениеподпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на еереализацию в бюджете области на соответствующий год.
26. Выбор поставщиков, товаров и услуг производится всоответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "Оразмещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд" и иными нормативнымиправовыми актами в сфере государственных и муниципальных закупок.
Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
27. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы ипоказатели социально-экономической эффективности:
1) ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
стабилизация показателей психического здоровья населения области;
укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающихпсихиатрическую помощь населению;
2) показатели социально-экономической эффективности:
увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказанияпсихиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов к концу2014 года до 38,0%;
уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарнойпсихиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов к концу2014 года до 15,0%;
снижение средней продолжительности лечения больного впсихиатрическом стационаре к концу 2014 года до 74 дней;
снижение доли повторных в течение года госпитализаций впсихиатрический стационар к концу 2014 года до 17%.
28. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммыпредставлена в приложении N 16 к Программе.
Приложение
к Подпрограмме
"Психические расстройства"
Перечень мероприятий подпрограммы
"Психические расстройства" областной целевой программы
"Развитие здравоохранения Костромской области"
на 2010-2014 годы
тыс. руб.|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————————————————|| |Источник |2010-2014 годы|в том числе |Исполнители || |финансиро- | | | || |вания | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————————————————||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|| | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1. Развитие | |8 120,6 | |1 815,0 |1 935,2 |2 084,0 |2 286,4 | ||материально- | | | | | | | | ||технической базы | | | | | | | | ||Костромской | | | | | | | | ||областной | | | | | | | | ||психиатрической | | | | | | | | ||больницы | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1) приобретение |областной |5 202,2 | |1 280,0 |1 935,2 |987,0 |1 000,0 |Департамент ||автотракторной техники|бюджет | | | | | | |здравоохранения ||для областной | | | | | | | |Костромской ||психиатрической | | | | | | | |области, ГУЗ ||больницы | | | | | | | |"Костромская || | | | | | | | |областная || | | | | | | | |психиатрическая || | | | | | | | |больница" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||Автомобиль ГАЗ-408 | |536,8 | | |536,8 | | | ||"Газель" - 1 шт. | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||Автомобиль | |806,7 | | |386,7 |420,0 | | ||УАЗ-3962 - 2 шт. | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||Автомобиль УАЗ | |486,7 | | |486,7 | | | ||315195-051 - 1 шт. | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||Автобус ПАЗ - 1 шт. | |1 000,0 | | | | |1 000,0 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||Автомобиль | |1 092,0 | | |525,0 |567,0 | | ||"Шевроле-Нива" - 2 шт. | | | | | | | | || | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||Экскаватор на базе | |1 280,0 | |1 280,0 | | | | ||трактора | | | | | | | | ||"Беларусь" - 1 шт. | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||2) приобретение |областной |1 918,4 | |535,0 | |597,0 |786,4 |Департамент ||производственного |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||оборудования для | | | | | | | |Костромской ||областной | | | | | | | |области, ГУЗ ||психиатрической | | | | | | | |"Костромская ||больницы | | | | | | | |областная || | | | | | | | |психиатрическая || | | | | | | | |больница" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||3) приобретение мебели |областной |1 000,0 | | | |500,0 |500,0 |Департамент ||и бытовой техники для |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||оснащения | | | | | | | |Костромской ||стационара | | | | | | | |области, ГУЗ ||областной | | | | | | | |"Костромская ||психиатрической | | | | | | | |областная ||больницы | | | | | | | |психиатрическая || | | | | | | | |больница" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||ВСЕГО по | |8 120,6 | |1 815,0 |1 935,2 |2 084,0 |2 286,4 | ||подпрограмме | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||областной бюджет | |8 120,6 | |1 815,0 |1 935,2 |2 084,0 |2 286,4 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|
Приложение N 7
к областной целевой Программе
"Развитие здравоохранения
Костромской области"
на 2010-2014 годы
Подпрограмма "Сахарный диабет"
Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
1. Наименование подпрограммы - "Сахарный диабет".
2. Основание для разработки подпрограммы:
1) Основы законодательства Российской Федерации об охранездоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1;
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая2007 года N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение иборьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)".
3. Государственный заказчик подпрограммы - администрацияКостромской области.
4. Основной разработчик подпрограммы - департаментздравоохранения Костромской области.
5. Координатор подпрограммы - департамент здравоохраненияКостромской области.
6. Исполнители мероприятий подпрограммы:
1) департамент здравоохранения Костромской области;
2) ГУЗ "Костромская областная больница".
7. Цель подпрограммы - снижение уровня заболеваемости сахарнымдиабетом.
8. Цель подпрограммы достигается решением ряда задач:
1) совершенствование методов раннего выявления сахарного диабета,ранней диагностики его осложнений, внедрение современных методовлечения диабета и его осложнений;
2) реализация постоянно действующей системы информированиянаселения о мерах профилактики сахарного диабета.
9. Сроки реализации подпрограммы - 2010-2014 годы.
10. Перечень мероприятий подпрограммы:
1) приобретение лекарственных средств для больных диабетом,находящихся на лечении в стационаре, и средств контроля диабета;
2) профилактика и повышение образовательного уровня населения;
3) повышение квалификации медицинских работников.
11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 1 081,6 тыс.руб. (средства областного бюджета).
12. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы ипоказатели социально-экономической эффективности:
1) ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
снижение доли осложнений при сахарном диабете;
увеличение средней продолжительности жизни больных сахарнымдиабетом;
2) показатели социально-экономической эффективности:
снижение доли осложнений при сахарном диабете к концу 2014 годадо 26%;
увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больныхсахарным диабетом 1 типа, к концу 2014 года до 57,2 лет;
увеличение средней продолжительности жизни женщин, больныхсахарным диабетом 1 типа, к концу 2014 года до 61,9 лет;
увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больныхсахарным диабетом 2 типа, к концу 2014 года до 71,9 лет;
увеличение средней продолжительности жизни женщин, больныхсахарным диабетом 2 типа, к концу 2014 года до 73,9 лет.
Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
13. У больных, страдающих сахарным диабетом, потребность вмедицинской помощи возрастает по мере ухудшения их состояния ивозникновения осложнений. Остается высокой распространенностьугрожающих жизни и приводящих к инвалидности сосудистых осложненийсахарного диабета, в том числе диабетической ретинопатии, нефропатии исердечно-сосудистых осложнений. Необходимо совершенствование методовпрофилактики и диагностики сахарного диабета и его осложнений наранних этапах, проведение мероприятий по своевременному обеспечениюбольных диабетом средствами контроля уровня инсулина, лекарственнымипрепаратами и средствами их введения, повышению образованиямедицинского персонала и уровня информированности населения опроблеме, в том числе с помощью школ сахарного диабета.
14. Решение существующих проблем возможно толькопрограммно-целевым методом в осуществлении комплекса мероприятий,направленных на снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом, спривлечением средств областного бюджета.
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
15. Цель подпрограммы - снижение уровня заболеваемости сахарнымдиабетом.
16. Цель подпрограммы достигается решением ряда задач:
1) совершенствование методов раннего выявления сахарного диабета,ранней диагностики его осложнений, внедрение современных методовлечения диабета и его осложнений.
2) реализация постоянно действующей системы информированиянаселения в мерах профилактики сахарного диабета.
17. Сроки реализации подпрограммы - 2010-2014 годы.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
18. Перечень мероприятий подпрограммы:
1) приобретение лекарственных средств для больных диабетом,находящихся на лечении в стационаре, и средств контроля диабета, гдепредусматриваются мероприятия по приобретению средств контролядиабета, реактивов для диагностики диабета и его осложнений ипрепаратов для лечения неотложных состояний в стационаре;
2) профилактика и повышение образовательного уровня населения,где предусматриваются мероприятия по развитию информированности иповышению образовательного уровня населения по проблеме сахарногодиабета и организация школ по обучению лиц, больных сахарным диабетом;
3) повышение квалификации медицинских работников (обучение иподготовка кадров по вопросам диагностики, лечения и профилактикидиабета и его осложнений).
19. Конкретный перечень мероприятий подпрограммы по источникамфинансирования, исполнителям и периодам реализации представлен вприложении к настоящей подпрограмме.
Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
20. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 1 081,6 тыс.руб. (средства областного бюджета).
21. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены вприложении N 15 к Программе.
Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
22. Формы и методы реализации подпрограммы определяютсягосударственным заказчиком - администрацией Костромской области.
23. Координатором подпрограммы является департаментздравоохранения Костромской области, который:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализациимероприятий подпрограммы, целевому и эффективному использованиюфинансовых средств;
2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий подпрограммы,организует ведение отчетности по подпрограмме и обеспечивает еепредоставление соответствующим органам государственной власти;
3) обеспечивает подготовку и представление предложений пофинансированию мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
4) осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммы;
5) подготавливает проекты постановлений администрации Костромскойобласти о внесении изменений в подпрограмму;
6) проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.
24. Исполнители мероприятий подпрограммы в ходе реализации:
1) обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализациимероприятий подпрограммы, представляют в установленном порядкебюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета дляфинансирования подпрограммы на очередной финансовый год;
2) предоставляют координатору подпрограммы отчетность о ходереализации мероприятий подпрограммы;
3) несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременноеисполнение мероприятий подпрограммы, рациональное использованиевыделяемых на их реализацию бюджетных средств;
4) вносят предложения по совершенствованию механизма реализацииподпрограммы.
25. Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средствобластного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленномпорядке при формировании проекта областного бюджета. При измененииобъемов бюджетного финансирования координатор в установленном порядкеуточняет объем финансирования по каждому мероприятию, а такжеколичество и перечень мероприятий подпрограммы. Исполнениеподпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на еереализацию в бюджете области на соответствующий год.
26. Выбор поставщиков, товаров и услуг производится всоответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "Оразмещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд" и иными нормативнымиправовыми актами в сфере государственных и муниципальных закупок.
Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
27. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы ипоказатели социально-экономической эффективности:
1) ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
снижение доли осложнений при сахарном диабете;
увеличение средней продолжительности жизни больных сахарнымдиабетом;
2) показатели социально-экономической эффективности:
снижение доли осложнений при сахарном диабете к концу 2014 годадо 26%;
увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больныхсахарным диабетом 1 типа, к концу 2014 года до 57,2 лет;
увеличение средней продолжительности жизни женщин, больныхсахарным диабетом 1 типа, к концу 2014 года до 61,9 лет;
увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больныхсахарным диабетом 2 типа, к концу 2014 года до 71,9 лет;
увеличение средней продолжительности жизни женщин, больныхсахарным диабетом 2 типа, к концу 2014 года до 73,9 лет.
28. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммыпредставлена в приложении N 16 Программы.
Приложение
к Подпрограмме
"Сахарный диабет"
Перечень мероприятий подпрограммы "Сахарный диабет"
областной целевой программы "Развитие здравоохранения
Костромской области" на 2010-2014 годы
тыс. руб.|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————————————————|| |Источник |2010-2014 годы|в том числе |Исполнители || |финансиро- | | | || |вания | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————————————————||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|| | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1. Приобретение | |876,5 | |195,0 |209,0 |229,0 |243,5 | ||лекарственных средств| | | | | | | | ||для больных диабетом, | | | | | | | | ||находящихся на | | | | | | | | ||лечении в | | | | | | | | ||стационаре, и средств| | | | | | | | ||контроля диабета | | | | | | | | || | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1) средства |областной |710,0 | |160,0 |170,0 |185,0 |195,0 |Департамент ||контроля - |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||глюкометры и тест- полоски| | | | | | | |Костромской || | | | | | | | |области, ГУЗ || | | | | | | | |"Костромская || | | | | | | | |областная || | | | | | | | |больница" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||2) реактивы для |областной |134,5 | |30,0 |32,0 |35,0 |37,5 |Департамент ||лабораторий для |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||диагностики диабета и его | | | | | | | |Костромской ||осложнений | | | | | | | |области, ГУЗ || | | | | | | | |"Костромская || | | | | | | | |областная || | | | | | | | |больница" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||3) средства лечения |областной |32,0 | |5,0 |7,0 |9,0 |11,0 |Департамент ||неотложных |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||состояний | | | | | | | |Костромской ||(глюкагон) в | | | | | | | |области, ГУЗ ||стационаре | | | | | | | |"Костромская || | | | | | | | |областная || | | | | | | | |больница" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||2. Профилактика и | |80,1 | |15,0 |20,2 |21,0 |23,9 | ||повышение | | | | | | | | ||образовательного уровня | | | | | | | | ||населения | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1) развитие системы |областной |59,2 | |10,0 |15,2 |16,0 |18,0 |Департамент ||информирования и |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||повышения | | | | | | | |Костромской ||образовательного уровня | | | | | | | |области, ГУЗ ||населения по проблеме | | | | | | | |"Костромская ||сахарного диабета | | | | | | | |областная || | | | | | | | |больница" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||2) организация школ по |областной |20,9 | |5,0 |5,0 |5,0 |5,9 |Департамент ||обучению лиц, больных |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||сахарным диабетом | | | | | | | |Костромской || | | | | | | | |области, ГУЗ || | | | | | | | |"Костромская || | | | | | | | |областная || | | | | | | | |больница" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||3. Повышение |областной |125,0 | |30,0 |30,0 |30,0 |35,0 |Департамент ||квалификации |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||медицинских | | | | | | | |Костромской ||работников | | | | | | | |области, ГУЗ || | | | | | | | |"Костромская || | | | | | | | |областная || | | | | | | | |больница" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||ВСЕГО по | |1 081,6 | |240,0 |259,2 |280,0 |302,4 | ||подпрограмме | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||областной бюджет | |1 081,6 | |240,0 |259,2 |280,0 |302,4 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|
Приложение N 8
к областной целевой Программе
"Развитие здравоохранения
Костромской области"
на 2010-2014 годы
Подпрограмма "ВИЧ-инфекции"
Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
1. Наименование подпрограммы - "ВИЧ-инфекции".
2. Основание для разработки подпрограммы:
1) Основы законодательства Российской Федерации об охранездоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1;
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая2007 года N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение иборьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)".
3. Государственный заказчик подпрограммы - администрацияКостромской области.
4. Основной разработчик подпрограммы - департаментздравоохранения Костромской области.
5. Координатор подпрограммы - департамент здравоохраненияКостромской области.
6. Исполнители мероприятий подпрограммы:
1) департамент здравоохранения Костромской области;
2) ГУЗ "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД иинфекционными заболеваниями";
3) ГУЗ "Костромской центр крови - областная станция переливаниякрови";
4) ГУЗ "Костромская областная больница".
7. Цель подпрограммы - предотвращение заболеваемостиВИЧ-инфекцией.
8. Цель подпрограммы достигается решением ряда задач:
1) повышение качества оказания медицинской помощи больнымВИЧ-инфекцией;
2) информирование населения о мерах личной и общественнойпрофилактики ВИЧ-инфекции.
9. Сроки реализации подпрограммы - 2010-2014 годы.
10. Перечень мероприятий подпрограммы:
1) развитие системы информирования населения о доступныхсредствах и методах предупреждения заражения ВИЧ;
2) предупреждение передачи ВИЧ-инфекции и других гемоконтактныхинфекций при проведении медицинских манипуляций влечебно-профилактических учреждениях и обеспечение вируснойбезопасности донорской крови и ее препаратов (закупка одноразовогомедицинского инструментария, индивидуальных средств защиты длямедицинского персонала, дезинфицирующие средства);
3) совершенствование диагностики и лечения ВИЧ-инфекции;
4) развитие и укрепление материально-технической базы областнойслужбы по профилактике и борьбе со СПИДом;
5) повышение квалификации медицинских работников (обучение иподготовка кадров по вопросам диагностики, лечения и профилактикиВИЧ-инфекции).
11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 14 780,0 тыс.руб. (средства областного бюджета).
12. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы ипоказатели социально-экономической эффективности:
1) ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ/СПИД;
предупреждение массового распространения ВИЧ-инфекции с выходомза пределы наиболее социально уязвимых групп населения;
снижение заболеваемости ВИЧ/СПИДом в социально уязвимых группахнаселения;
2) показатели социально-экономической эффективности:
обследование населения с целью выявления инфицированных вирусомиммунодефицита человека и заболеваний, сопутствующих ВИЧ-инфекции, кконцу 2014 года до 90 тыс. человек на ВИЧ и до 93 тыс. человек нагепатиты;
лечение ВИЧ-инфицированных к концу 2014 года до 130 человек;
лечение ВИЧ-инфицированных вирусами иммунодефицита человека игепатитами B и C к концу 2014 года до 30 человек.
Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
13. В Костромской области на 01.01.2009 зарегистрировано 1368случаев ВИЧ-инфекции, показатель распространенности (пораженности)составил 196,3 на 100 тыс. населения, что ниже среднероссийскогопоказателя в 1,6 раза.
14. В 2008 году вновь выявлено 162 случая ВИЧ-инфекции(показатель заболеваемости - 23,2 случая ВИЧ-инфекции на 100 тыс.населения), что в 1,3 раза выше уровня 2007 года.
15. Сдерживанию распространения ВИЧ-инфекции способствуетобеспечение высококачественными диагностическими средствами исовременной антиретровирусной терапией всех ВИЧ-инфицированных,нуждающихся в лечении, в рамках приоритетного национального проекта всфере здравоохранения.
16. Для предотвращения массового распространения ВИЧ-инфекции,стабилизации эпидемиологической ситуации в области и оказаниядоступной медицинской помощи больным ВИЧ/СПИДом необходимоосуществление комплекса организационных,информационно-просветительских, лечебно-диагностических ипрофилактических мероприятий, направленных на создание и укреплениематериально-технической базы областной службы по профилактике и борьбесо СПИД, подготовке медицинских кадров по проблеме ВИЧ/СПИДа.
17. Решение существующих проблем возможно толькопрограммно-целевым методом при взаимодействии департаментаздравоохранения Костромской области с департаментом строительства,архитектуры и градостроительства Костромской области в осуществлениикомплекса мероприятий, направленных на снижение уровня ипредотвращение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, с привлечением средствобластного бюджета.
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
18. Цель подпрограммы - предотвращение заболеваемостиВИЧ-инфекцией.
19. Цель подпрограммы достигается решением ряда задач:
1) повышение качества оказания медицинской помощи больнымВИЧ-инфекцией;
2) информирование населения о мерах личной и общественнойпрофилактики ВИЧ-инфекции.
20. Сроки реализации подпрограммы - 2010-2014 годы.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
21. Перечень мероприятий подпрограммы:
1) развитие системы информирования населения о доступныхсредствах и методах предупреждения заражения ВИЧ, гдепредусматриваются мероприятия по разработке и тиражированию материаловпо ВИЧ-инфекции для молодежи, подростков и медицинских работников;
2) предупреждение передачи ВИЧ-инфекции и других гемоконтактныхинфекций при проведении медицинских манипуляций влечебно-профилактических учреждениях и обеспечение вируснойбезопасности донорской крови и ее препаратов (закупка одноразовогомедицинского инструментария, индивидуальных средств защиты длямедицинского персонала, дезинфицирующих средств);
3) совершенствование диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, гдепредусматриваются мероприятия по обеспечению тест-системами,лабораторными диагностикумами и оказанию специализированноймедицинской помощи;
4) развитие и укрепление материально-технической базы областнойслужбы по профилактике и борьбе со СПИДом, где предусматриваютсямероприятия по оснащению диагностическими приборами, мебелью и другиминвентарем;
5) повышение квалификации медицинских работников (обучение иподготовка кадров по вопросам диагностики, лечения и профилактикиВИЧ-инфекции (обучающие семинары, конференции, сертификационные циклы,тематические усовершенствования).
22. Конкретный перечень мероприятий подпрограммы по источникамфинансирования, исполнителям и периодам реализации представлен вприложении к настоящей подпрограмме.
Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
23. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 14 780,0 тыс.руб. (средства областного бюджета).
24. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены вприложении N 15 к Программе.
Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
25. Формы и методы реализации подпрограммы определяютсягосударственным заказчиком - администрацией Костромской области.
26. Координатором подпрограммы является департаментздравоохранения Костромской области, который:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализациимероприятий подпрограммы, целевому и эффективному использованиюфинансовых средств;
2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий подпрограммы,организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает еепредоставление соответствующим органам государственной власти;
3) обеспечивает подготовку и представление предложений пофинансированию мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
4) осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммы;
5) подготавливает проекты постановлений администрации Костромскойобласти о внесении изменений в подпрограмму;
6) проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.
27. Исполнители подпрограммы в ходе реализации:
1) обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализациимероприятий подпрограммы, представляют в установленном порядкебюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета дляфинансирования подпрограммы на очередной финансовый год;
2) предоставляют координатору подпрограммы отчетность о ходереализации мероприятий подпрограммы;
3) несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременноеисполнение мероприятий подпрограммы, рациональное использованиевыделяемых на их реализацию бюджетных средств;
4) вносят предложения по совершенствованию механизма реализацииподпрограммы.
28. Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средствобластного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленномпорядке при формировании проекта областного бюджета. При измененииобъемов бюджетного финансирования координатор в установленном порядкеуточняет объем финансирования по каждому мероприятию, а такжеколичество и перечень мероприятий подпрограммы. Исполнениеподпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на еереализацию в бюджете области на соответствующий год.
29. Выбор поставщиков, товаров и услуг производится всоответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "Оразмещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд" и иными нормативнымиправовыми актами в сфере государственных и муниципальных закупок.
Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
30. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы ипоказатели социально-экономической эффективности:
1) ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ/СПИД;
предупреждение массового распространения ВИЧ-инфекции с выходомза пределы наиболее социально уязвимых групп населения;
снижение заболеваемости ВИЧ/СПИДом в социально уязвимых группахнаселения;
2) показатели социально-экономической эффективности:
обследование населения с целью выявления инфицированных вирусомиммунодефицита человека и заболеваний, сопутствующих ВИЧ-инфекции, кконцу 2014 года до 90 тыс. человек на ВИЧ и до 93 тыс. человек нагепатиты;
лечение ВИЧ-инфицированных к концу 2014 года до 130 человек;
лечение ВИЧ-инфицированных вирусами иммунодефицита человека игепатитами B и C к концу 2014 года до 30 человек.
31. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммыпредставлена в приложении N 16 к Программе.
Приложение
к Подпрограмме
"ВИЧ-инфекции"
Перечень мероприятий подпрограммы "ВИЧ-инфекции"
областной целевой программы "Развитие здравоохранения
Костромской области" на 2010-2014 годы
тыс. руб.|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————————————————|| |Источник |2010-2014 годы|в том числе |Исполнители || |финансиро- | | | || |вания | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————————————————||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|| | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1. Развитие системы | |360,5 | |80,0 |86,4 |93,3 |100,8 | ||информирования | | | | | | | | ||населения о | | | | | | | | ||доступных средствах и | | | | | | | | ||методах | | | | | | | | ||предупреждения | | | | | | | | ||заражения ВИЧ | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1) разработка и |областной |315,4 | |70,0 |75,6 |81,6 |88,2 |Департамент ||тиражирование |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||материалов по | | | | | | | |Костромской ||ВИЧ-инфекции, | | | | | | | |области, ГУЗ ||наркомании, | | | | | | | |"Областной центр по ||заболеваний, | | | | | | | |профилактике и борьбе со ||передающихся половым| | | | | | | |СПИД и инфекционными ||путем, для молодежи и | | | | | | | |заболеваниями" ||подростков | | | | | | | | ||(буклеты, плакаты, | | | | | | | | ||календарики) | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||2) разработка и |областной |45,1 | |10,0 |10,8 |11,7 |12,6 |Департамент ||тиражирование |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||материалов по ВИЧ- | | | | | | | |Костромской ||инфекции и СПИД- | | | | | | | |области, ГУЗ ||ассоциированным | | | | | | | |"Областной центр по ||заболеваниям для | | | | | | | |профилактике и борьбе со ||медицинских | | | | | | | |СПИД и инфекционными ||работников | | | | | | | |заболеваниями" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||2. Предупреждение |областной |315,4 | |70,0 |75,6 |81,6 |88,2 |Департамент ||передачи ВИЧ- |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||инфекции и других | | | | | | | |Костромской ||гемоконтактных | | | | | | | |области, ГУЗ ||инфекций при | | | | | | | |"Областной центр по ||проведении | | | | | | | |профилактике и борьбе со ||медицинских | | | | | | | |СПИД и инфекционными ||манипуляций в | | | | | | | |заболеваниями", ГУЗ ||лечебно- | | | | | | | |"Костромской центр крови||профилактических | | | | | | | |- областная станция ||учреждениях и | | | | | | | |переливания крови" ||обеспечение | | | | | | | | ||вирусной | | | | | | | | ||безопасности | | | | | | | | ||донорской крови и ее | | | | | | | | ||препаратов (закупка | | | | | | | | ||одноразового | | | | | | | | ||медицинского | | | | | | | | ||инструментария, | | | | | | | | ||индивидуальных средств| | | | | | | | ||защиты для медицинского | | | | | | | | ||персонала, | | | | | | | | ||дезинфицирующих | | | | | | | | ||средств) | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||3. Совершенствование | |12 301,7 | |2 730,0 |2 948,4 |3 184,2 |3 439,1 | ||диагностики и лечения| | | | | | | | ||ВИЧ-инфекции | | | | | | | | || | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1) обеспечение |областной |2 253,1 | |500,0 |540,0 |583,2 |629,9 |Департамент ||тест-системами для |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||диагностики ВИЧ- | | | | | | | |Костромской ||инфекции областной службы | | | | | | | |области, ГУЗ ||по профилактике и| | | | | | | |"Областной центр по ||борьбе со СПИДом | | | | | | | |профилактике и борьбе со ||(восьми | | | | | | | |СПИД и инфекционными ||специализированных | | | | | | | |заболеваниями", ГУЗ ||лабораторий) | | | | | | | |"Костромская областная || | | | | | | | |больница", ГУЗ || | | | | | | | |"Костромской центр || | | | | | | | |крови - областная || | | | | | | | |станция переливания || | | | | | | | |крови" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||2) обеспечение |областной |1 487,0 | |330,0 |356,4 |384,9 |415,7 |Департамент ||лабораторными |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||диагностикумами для оценки | | | | | | | |Костромской ||состояния | | | | | | | |области, ГУЗ ||иммунологического статуса| | | | | | | |"Областной центр по ||больных | | | | | | | |профилактике и борьбе со || | | | | | | | |СПИД и инфекционными || | | | | | | | |заболеваниями" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||3) обеспечение |областной |1 577,1 | |350,0 |378,0 |408,2 |440,9 |Департамент ||тест-системами для |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||диагностики СПИД- | | | | | | | |Костромской ||ассоциированных | | | | | | | |области, ГУЗ ||заболеваний, в т.ч. | | | | | | | |"Областной центр по ||парентеральных | | | | | | | |профилактике и борьбе со ||гепатитов | | | | | | | |СПИД и инфекционными || | | | | | | | |заболеваниями" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||4) обеспечение |областной |1 577,1 | |350,0 |378,0 |408,2 |440,9 |Департамент ||диагностическими |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||препаратами для | | | | | | | |Костромской ||определения | | | | | | | |области, ГУЗ ||вирусной нагрузки | | | | | | | |"Областной центр по ||областной | | | | | | | |профилактике и борьбе со ||иммунологической (СПИД) | | | | | | | |СПИД и инфекционными ||референс- лаборатории | | | | | | | |заболеваниями", || | | | | | | | |областная || | | | | | | | |иммунологическая || | | | | | | | |лаборатория ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||5) организация и |областной |5 407,4 | |1 200,0 |1 296,0 |1 399,7 |1 511,7 |Департамент ||предоставление |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||специализированной | | | | | | | |Костромской ||медицинской помощи больным| | | | | | | |области, ГУЗ ||ВИЧ/СПИД инфекцией, | | | | | | | |"Областной центр по ||находящихся на | | | | | | | |профилактике и борьбе со ||лечении | | | | | | | |СПИД и инфекционными || | | | | | | | |заболеваниями" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||4. Оснащение |областной |1 441,9 | |320,0 |345,6 |373,2 |403,1 |Департамент ||областного центра СПИД и |бюджет | | | | | | |здравоохранения || | | | | | | | |Костромской ||диагностических | | | | | | | |области, ГУЗ ||лабораторий | | | | | | | |"Областной центр по ||диагностическими | | | | | | | |профилактике и борьбе со ||приборами, мебелью, | | | | | | | |СПИД и инфекционными ||транспортом и другим | | | | | | | |заболеваниями" ||инвентарем | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||5. Повышение |областной |360,5 | |80,0 |86,4 |93,3 |100,8 |Департамент ||квалификации |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||медицинских | | | | | | | |Костромской ||работников | | | | | | | |области, ГУЗ ||(обучение и | | | | | | | |"Областной центр по ||подготовка кадров по | | | | | | | |профилактике и борьбе со ||вопросам | | | | | | | |СПИД и инфекционными ||диагностики, лечения| | | | | | | |заболеваниями" ||и профилактики | | | | | | | | ||ВИЧ- инфекции) | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||ВСЕГО по | |14 780,0 | |3 280,0 |3 542,4 |3 825,6 |4 132,0 | ||подпрограмме | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||областной бюджет | |14 780,0 | |3 280,0 |3 542,4 |3 825,6 |4 132,0 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|
Приложение N 9
к областной целевой Программе
"Развитие здравоохранения
Костромской области"
на 2010-2014 годы
Подпрограмма "Туберкулез"
Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
1. Наименование подпрограммы - "Туберкулез".
2. Основание для разработки подпрограммы:
1) Основы законодательства Российской Федерации об охранездоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1;
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая2007 года N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение иборьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)".
3. Государственный заказчик подпрограммы - администрацияКостромской области.
4. Основной разработчик подпрограммы - департаментздравоохранения Костромской области.
5. Координатор подпрограммы - департамент здравоохраненияКостромской области.
6. Исполнители мероприятий подпрограммы:
1) департамент здравоохранения Костромской области;
2) ГУЗ "Костромской областной противотуберкулезный диспансер";
3) департамент строительства, архитектуры и градостроительстваКостромской области.
7. Цель подпрограммы - снижение заболеваемости,распространенности, смертности и инвалидизации от туберкулеза.
8. Цель подпрограммы достигается решением ряда задач:
1) повышение эффективности профилактических мероприятий потуберкулезу среди населения области;
2) повышение эффективности лечения и реабилитации больныхтуберкулезом.
9. Сроки реализации подпрограммы - 2010-2014 годы.
10. Перечень мероприятий подпрограммы:
1) повышение эффективности профилактических мероприятий средиотдельных категорий населения;
2) приобретение противотуберкулезных лекарственных средств иизделий медицинского назначения для лечения больных в стационаре ГУЗ"Костромской противотуберкулезный диспансер";
3) разработка проектно-сметной документации и началостроительства областного противотуберкулезного диспансера.
11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 124 300,2 тыс.руб. (средства областного бюджета), в том числе:
капитальные вложения - 108 000,0 тыс. руб.
12. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы ипоказатели социально-экономической эффективности:
1) ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:
снижение уровня заболеваемости, распространенности, смертности иинвалидизации от туберкулеза;
2) показатели социально-экономической эффективности:
увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общемчисле случаев бактериовыделения среди населения к концу 2014 года до66,7%;
увеличение клинического излечения впервые выявленных больныхтуберкулезом к концу 2014 года до 64,0%;
снижение смертности от туберкулеза среди постоянного населения кконцу 2014 года до 6,3 человек на 100 000 населения;
снижение смертности больных первого года наблюдения к концу 2014года до 3,4% от впервые выявленных больных.
Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
13. Несмотря на то, что за последние пять лет наметиласьнекоторая стабилизация отдельных показателей заболеваемости ираспространенности туберкулеза, эпидемиологическая ситуация в областиостается напряженной, о чем свидетельствует рост числа несвоевременновыявленных больных (53,2% впервые выявленных за 2008 год больныхявляются бацилловыделителями) и высокий процент смертности больныхпервого года наблюдения (39,3% от всех умерших от туберкулеза и 4,5%от впервые выявленных больных). Высока инвалидизация больныхтуберкулезом (из числа больных активными формами туберкулеза - 33,4%).Заболеваемость туберкулезом на территории области в 2008 годусоставила 36,6 на 100 тыс. населения (в 2007 - 36,8 на 100 тыс.населения.).
14. Здание стационара противотуберкулезного диспансера несоответствует санитарным правилам и нормам, что создает угрозуповторного инфицирования среди больных, в том числе развитиямножественной лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза,обусловливает профессиональную заболеваемость.
15. Решение существующих проблем возможно толькопрограммно-целевым методом при взаимодействии департаментаздравоохранения Костромской области с департаментом строительства,архитектуры и градостроительства Костромской области в осуществлениикомплекса мероприятий, направленных на снижение заболеваемости,распространенности, смертности и инвалидизации населения оттуберкулеза, с привлечением средств областного бюджета.
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
16. Цель подпрограммы - снижение заболеваемости,распространенности, смертности и инвалидизации от туберкулеза.
17. Цель подпрограммы достигается решением ряда задач:
1) повышение эффективности профилактических мероприятий потуберкулезу среди населения области;
2) повышение эффективности лечения и реабилитации больныхтуберкулезом.
18. Сроки реализации подпрограммы - 2010-2014 годы.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
19. Перечень мероприятий подпрограммы:
1) повышение эффективности профилактических мероприятий средиотдельных категорий населения, где предусмотрено приобретениедезинфицирующих, обеззараживающих средств, туберкулина и шприцев дляпостановки туберкулиновых проб;
2) приобретение противотуберкулезных лекарственных средств иизделий медицинского назначения для лечения больных в стационаре ГУЗ"Костромской противотуберкулезный диспансер";
3) разработка проектно-сметной документации и началостроительства областного противотуберкулезного диспансера.
20. Конкретный перечень мероприятий подпрограммы по источникамфинансирования, исполнителям и периодам реализации представлен вприложении к настоящей подпрограмме.
Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
21. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 124 300,2 тыс.руб. (средства областного бюджета), в том числе:
капитальные вложения - 108 000,0 тыс. руб.
22. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены вприложении N 15 к Программе.
Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
23. Формы и методы реализации подпрограммы определяютсягосударственным заказчиком - администрацией Костромской области.
24. Координатором подпрограммы является департаментздравоохранения Костромской области, который:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализациимероприятий подпрограммы, целевому и эффективному использованиюфинансовых средств;
2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий подпрограммы,организует ведение отчетности по подпрограмме и обеспечивает еепредоставление соответствующим органам государственной власти;
3) обеспечивает подготовку и представление предложений пофинансированию мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
4) осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммы;
5) подготавливает проекты постановлений администрации Костромскойобласти о внесении изменений в подпрограмму;
6) проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.
25. Исполнители подпрограммы в ходе реализации:
1) обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализациипрограммных мероприятий, представляют в установленном порядкебюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета дляфинансирования подпрограммы на очередной финансовый год;
2) предоставляют координатору подпрограммы отчетность о ходереализации программных мероприятий;
3) несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременноеисполнение программных мероприятий, рациональное использованиевыделяемых на их реализацию бюджетных средств;
4) вносят предложения по совершенствованию механизма реализацииподпрограммы.
26. Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средствобластного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленномпорядке при формировании проекта областного бюджета. При измененииобъемов бюджетного финансирования координатор в установленном порядкеуточняет объем финансирования по каждому мероприятию, а такжеколичество и перечень мероприятий подпрограммы. Исполнениеподпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на еереализацию в бюджете области на соответствующий год.
27. Выбор поставщиков, товаров и услуг производится всоответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "Оразмещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд" и иными нормативнымиправовыми актами в сфере государственных и муниципальных закупок.
Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
28. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы ипоказатели социально-экономической эффективности:
1) ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:
снижение уровня заболеваемости, распространенности, смертности иинвалидизации от туберкулеза;
2) показатели социально-экономической эффективности:
увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общемчисле случаев бактериовыделения среди населения к концу 2014 года до66,7%;
увеличение клинического излечения впервые выявленных больныхтуберкулезом к концу 2014 года до 64,0%;
снижение смертности от туберкулеза среди постоянного населения кконцу 2014 года до 6,3 человек на 100 000 населения;
снижение смертности больных первого года наблюдения к концу 2014года до 3,4% от впервые выявленных больных.
29. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммыпредставлена в приложении N 16 к Программе.
Приложение
к Подпрограмме
"Туберкулез"
Перечень мероприятий подпрограммы "Туберкулез"
областной целевой программы "Развитие здравоохранения
Костромской области" 2010-2014 годы
тыс. руб.|————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————————————————|| |Источник |2010-2014 годы|в том числе |Исполнители || |финансиро- | | | || |вания | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————————————————||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|| | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1. Повышение | |3 980,0 | |730,0 |970,0 |1 080,0 |1 200,0 | ||эффективности | | | | | | | | ||профилактических | | | | | | | | ||мероприятий среди | | | | | | | | ||отдельных категорий | | | | | | | | ||населения | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1) проведение |областной |1 680,0 | |350,0 |400,0 |450,0 |480,0 |Департамент ||обязательных |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||профилактических | | | | | | | |Костромской ||мероприятий в | | | | | | | |области, ГУЗ ||противотуберкулезных | | | | | | | |"Костромской ||учреждениях и очагах | | | | | | | |областной ||туберкулезной | | | | | | | |противотуберку- лезный ||инфекции: | | | | | | | |диспансер" ||приобретение | | | | | | | | ||дезинфицирующих средств| | | | | | | | || | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||2) организация |областной |1 850,0 | |380,0 |420,0 |480,0 |570,0 |Департамент ||своевременного |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||выявления | | | | | | | |Костромской ||туберкулеза среди детей и| | | | | | | |области, ГУЗ ||подростков: приобретение | | | | | | | |"Костромской ||туберкулина и | | | | | | | |областной ||шприцев для | | | | | | | |противотуберку- лезный ||постановки | | | | | | | |диспансер" ||туберкулиновых проб для | | | | | | | | ||лечебно- | | | | | | | | ||профилактических | | | | | | | | ||учреждений области | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||3) совершенствование мер |областной |450,0 | | |150,0 |150,0 |150,0 |Департамент ||инфекционного контроля в |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||туберкулезных | | | | | | | |Костромской ||учреждениях | | | | | | | |области, ГУЗ ||области: | | | | | | | |"Костромской ||приобретение | | | | | | | |областной ||обеззараживающих средств| | | | | | | |противотуберку- лезный ||типа "Дезар" | | | | | | | |диспансер" || | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||2. Приобретение |областной |12 320,2 | |2 887,5 |2 936,8 |3 139,3 |3 356,6 |Департамент ||противотуберкулезных |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||лекарственных средств| | | | | | | |Костромской ||и изделий медицинского | | | | | | | |области, ГУЗ ||назначения для | | | | | | | |"Костромской ||лечения больных в | | | | | | | |областной ||стационаре ГУЗ | | | | | | | |противотуберку- лезный ||"Костромской | | | | | | | |диспансер" ||областной | | | | | | | | ||противотуберкулезный | | | | | | | | ||диспансер" | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||3. Разработка |областной |108 000,0 | | | |20 000,0 |88 000,0 |Департамент ||проектно-сметной |бюджет | | | | | | |строительства, ||документации и начало | | | | | | | |архитектуры и ||строительства | | | | | | | |градостроительства ||областного | | | | | | | |Костромской области||противотуберкулез- ного | | | | | | | | ||диспансера | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||ВСЕГО по | |124 300,2 | |3 617,5 |3 906,8 |24 219,3 |92 556,6 | ||подпрограмме | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||областной бюджет | |124 300,2 | |3 617,5 |3 906,8 |24 219,3 |92 556,6 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||капитальные | |108 000,0 | | | |20 000,0 |88 000,0 | ||вложения | | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||областной бюджет | |108 000,0 | | | |20 000,0 |88 000,0 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|
Приложение N 10
к областной целевой Программе
"Развитие здравоохранения
Костромской области"
на 2010-2014 годы
Подпрограмма "Обеспечение обязательного медицинского
страхования неработающего населения Костромской области"
Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
1. Наименование подпрограммы - "Обеспечение обязательногомедицинского страхования неработающего населения Костромской области".
2. Основание для разработки подпрограммы:
1) Основы законодательства Российской Федерации об охранездоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1;
2) распоряжение администрации Костромской области от 20 мая 2009года N 150-ра "О заключении государственного контракта на оказаниеуслуг страхования неработающего населения";
3) Правила обязательного медицинского страхования граждан натерритории Костромской области, утвержденные постановлениемадминистрации Костромской области от 4 сентября 2006 года N 66-а;
4) Программа государственных гарантий оказания гражданамРоссийской Федерации на территории Костромской области бесплатноймедицинской помощи на соответствующий год.
3. Государственный заказчик подпрограммы - администрацияКостромской области.
4. Основной разработчик подпрограммы - департаментздравоохранения Костромской области.
5. Координатор подпрограммы - департамент здравоохраненияКостромской области.
6. Исполнители мероприятий подпрограммы:
1) департамент здравоохранения Костромской области;
2) Костромской областной фонд обязательного медицинскогострахования.
7. Цель подпрограммы - обеспечение всеобщности обязательногомедицинского страхования, улучшение качества оказания медицинскойпомощи и ее доступности неработающему населению Костромской области.
8. Задача подпрограммы - соблюдение законодательно установленныхобъемов и сроков перечисления страховых взносов на обязательноемедицинское страхование неработающего населения в Территориальный фондобязательного медицинского страхования Костромской области.
9. Сроки реализации подпрограммы - реализуется в 2010-2013 годы.
10. Перечень мероприятий подпрограммы:
перечисление страховых взносов на обязательное медицинскоестрахование неработающего населения в объеме ассигнований областногобюджета.
11. Объемы и источники финансирования - общая сумма затрат поподпрограмме составляет 3 044 186,5 тыс. руб. (средства областногобюджета - текущее финансирование), в том числе по годам реализации:
2010 год - 655 743,0 тыс. руб.;
2011 год - 677 852,6 тыс. руб.;
2012 год - 834 434,6 тыс. руб.;
2013 год - 876 156,3 тыс. руб.
12. Объемы финансирования могут подлежать корректировке всоответствии с законами Костромской области об областном бюджете насоответствующий финансовый год.
13. Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы ипоказатель социально-экономической эффективности:
1) ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:
соответствие суммы страховых взносов на обязательное медицинскоестрахование неработающего населения и суммы финансовых поступлений вТерриториальный фонд обязательного медицинского страхованияКостромской области, необходимых для выполнения территориальнойпрограммы обязательного медицинского страхования Костромской области;
2) показатель социально-экономической эффективности:
перечисление страховых взносов на обязательное медицинскоестрахование неработающего населения в объеме ассигнований областногобюджета - 100% от плановых назначений.
Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
14. Основы законодательства Российской Федерации об охранездоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 направлены на усилениезаинтересованности и ответственности населения и государства,предприятий, учреждений, организаций в охране здоровья граждан в новыхэкономических условиях и обеспечивают конституционное право гражданРоссийской Федерации на медицинскую помощь. Медицинское страхованиеявляется формой социальной защиты интересов населения в охранездоровья. Цель медицинского страхования - гарантировать гражданам привозникновении страхового случая получение медицинской помощи за счетнакопленных средств и финансировать профилактические мероприятия.
15. В целях выполнения Закона Российской Федерации от 28 июня1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в РоссийскойФедерации", оптимизации планирования и учета медицинской помощи влечебно-профилактических учреждениях Костромской области по программегосударственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинскойпомощи, финансовых расчетов за оказанную медицинскую помощь населению,обеспечения потребности в финансовых ресурсах, необходимых длявыполнения территориальной программы ОМС, производится уплатастраховых взносов на обязательное медицинское страхованиенеработающего населения за счет средств, предусмотренных на эти цели вбюджете Костромской области на очередной финансовый год, путемперечисления сумм со счета бюджета Костромской области на счетТерриториального фонда ОМС Костромской области.
16. Решение существующих проблем возможно толькопрограммно-целевым методом при взаимодействии департаментаздравоохранения Костромской области с Костромским областным фондомобязательного медицинского страхования в осуществлении мероприятия,направленного на гарантированное оказание неработающим гражданамбесплатной медицинской помощи, с привлечением средств областногобюджета.
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
17. Цель подпрограммы - обеспечение всеобщности обязательногомедицинского страхования, улучшение качества оказания медицинскойпомощи и ее доступности неработающему населению Костромской области.
18. Задача подпрограммы - соблюдение законодательно установленныхобъемов и сроков перечисления страховых взносов на обязательноемедицинское страхование неработающего населения в Территориальный фондобязательного медицинского страхования Костромской области.
19. Сроки реализации подпрограммы - 2010-2013 годы.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
20. Перечень мероприятий подпрограммы:
перечисление страховых взносов на обязательное медицинскоестрахование неработающего населения в объеме ассигнований областногобюджета.
21. Мероприятие подпрограммы по источникам финансирования,исполнителям и периодам реализации представлено в приложении кнастоящей подпрограмме.
Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
22. Объемы и источники финансирования - общая сумма затрат поподпрограмме составляет 3 044 186,5 тыс. руб. (средства областногобюджета - текущее финансирование), в том числе по годам реализации:
2010 год - 655 743,0 тыс. руб.;
2011 год - 677 852,6 тыс. руб.;
2012 год - 834 434,6 тыс. руб.;
2013 год - 876 156,3 тыс. руб.
23. Объемы финансирования могут подлежать корректировке всоответствии с законами Костромской области об областном бюджете насоответствующий финансовый год.
24. Объем и источник финансирования подпрограммы представлен вприложении N 15 к Программе.
Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
25. Формы и методы реализации подпрограммы определяютсягосударственным заказчиком - администрацией Костромской области.
26. Координатором подпрограммы является департаментздравоохранения Костромской области, который:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализациимероприятия подпрограммы, целевому и эффективному использованиюфинансовых средств;
2) осуществляет контроль за выполнением мероприятия подпрограммы,организует ведение отчетности по подпрограмме и обеспечивает еепредоставление соответствующим органам государственной власти;
3) обеспечивает подготовку и представление предложений пофинансированию мероприятия подпрограммы на очередной финансовый год;
4) осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммы;
5) подготавливает проекты постановлений администрации Костромскойобласти о внесении изменений в подпрограмму;
6) проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.
27. Исполнители подпрограммы в ходе реализации:
1) обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализациимероприятия подпрограммы, представляют в установленном порядкебюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета дляфинансирования подпрограммы на очередной финансовый год;
2) предоставляют координатору подпрограммы отчетность о ходереализации мероприятия подпрограммы;
3) несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременноеисполнение мероприятия подпрограммы, рациональное использованиевыделяемых на их реализацию бюджетных средств;
4) вносят предложения по совершенствованию механизма реализацииподпрограммы.
28. Объем финансирования мероприятия подпрограммы за счет средствобластного бюджета может подлежать корректировке в соответствии сзаконами Костромской области об областном бюджете на соответствующийфинансовый год.
29. Уплата страховых взносов на обязательное медицинскоестрахование неработающего населения за счет средств, предусмотренныхна эти цели в бюджете Костромской области на очередной финансовый год,осуществляется путем перечисления сумм со счета бюджета Костромскойобласти на счет Территориального фонда обязательного медицинскогострахования Костромской области.
Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
30. Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы ипоказатель социально-экономической эффективности:
1) ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:
соответствие суммы страховых взносов на обязательное медицинскоестрахование неработающего населения и суммы финансовых поступлений вТерриториальный фонд обязательного медицинского страхованияКостромской области, необходимых для выполнения территориальнойпрограммы обязательного медицинского страхования Костромской области;
2) показатель социально-экономической эффективности:
перечисление страховых взносов на обязательное медицинскоестрахование неработающего населения в объеме ассигнований областногобюджета - 100% от плановых назначений.
31. Показатель подпрограммы представлен в приложении N 16 кПрограмме.
Приложение
к Подпрограмме
"Обеспечение обязательного
медицинского страхования
неработающего населения
Костромской области"
Мероприятие подпрограммы "Обеспечение обязательного
медицинского страхования неработающего населения
Костромской области" областной целевой программы
"Развитие здравоохранения Костромской области"
на 2010-2014 годы
тыс. руб.|————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————————————————|| |Источник |2010-2014 годы |в том числе |Исполнители || |финансиро- | | | || |вания | | | ||————————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————————————————||————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|| | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 | ||————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||Перечисление |областной |3 044 186,5 |655 743,0 |677 852,6 |834 434,6 |876 156,3 | |Департамент ||страховых взносов на |бюджет | | | | | | |здравоохранения ||обязательное |(текущее | | | | | | |Костромской ||медицинское |финансиро- | | | | | | |области, ||страхование |вание) | | | | | | |Костромской ||неработающего | | | | | | | |областной фонд ||населения в объеме | | | | | | | |обязательного ||ассигнований | | | | | | | |медицинского ||областного бюджета | | | | | | | |страхования ||————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|
Приложение N 11
к областной целевой Программе
"Развитие здравоохранения
Костромской области"
на 2010-2014 годы
Подпрограмма "Основные направления развития и укрепления
материально-технической базы ГУЗ "Костромская областная
больница"
Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
1. Наименование подпрограммы - "Основные направления развития иукрепления материально-технической базы ГУЗ "Костромская областнаябольница".
2. Основание для разработки подпрограммы - Основызаконодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22июля 1993 года N 5487-1.
3. Государственный заказчик подпрограммы - администрацияКостромской области.
4. Основной разработчик подпрограммы - департаментздравоохранения Костромской области.
5. Координатор подпрограммы - департамент здравоохраненияКостромской области.
6. Исполнители мероприятий Подпрограммы:
1) департамент здравоохранения Костромской области;
2) ГУЗ "Костромская областная больница".
7. Цель подпрограммы - повышение качества, доступности иэффективности медицинской помощи населению области.
8. Цель подпрограммы достигается решением задачи укрепленияматериально-технической базы ГУЗ "Костромская областная больница".
9. Сроки реализации подпрограммы - 2011-2014 годы.
10. Перечень мероприятий подпрограммы:
приобретение медицинского оборудования для отделений ГУЗ"Костромская областная больница".
11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 15 500,0 тыс.руб. (средства областного бюджета).
12. Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы ипоказатель социально-экономической эффективности:
1) ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:
повышение качества диагностики и лечения больных ГУЗ "Костромскаяобластная больница";
2) показатели социально-экономической эффективности:
снижение общебольничной летальности к концу 2014 года до 0,6%;
снижение послеоперационной летальности к концу 2014 года до 0,6%;
снижение количества послеоперационных осложнений к концу 2014года до 0,7%;
снижение перинатальной смертности до 7,5%;
снижение осложнений, вызванных внутрибольничными инфекциями, кконцу 2014 года до 5,0%;
снижение средней длительности пребывания пациента в стационаре кконцу 2014 года до 8 дней;
увеличение оборота койки к концу 2014 года до 340 дней.
Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
13. ГУЗ "Костромская областная больница" является многопрофильнымлечебным учреждением, оказывающим высококвалифицированную,специализированную консультативно-диагностическую и лечебную помощьнаселению с применением высокоэффективных медицинских технологий. Вбольнице развернуто 870 коек стационара круглосуточного пребывания.Ежегодно стационарную помощь получают около 21 000 больных, вполиклинике обслуживается 80000 посещений в год. В составе больницыимеется 5 специализированных отделений, являющихся единственными вобласти. Почти 90% специалистов имеют квалификационную категорию, втом числе 46% - высшую. Однако материальная база больницы не отвечаетсовременным требованиям и нуждается в комплексной реконструкции ипереоснащении. Основное используемое оборудование имеет срокэксплуатации более 15 лет. Изношенность медицинского оборудованиясоставляет 65%, что сдерживает развитие высокотехнологичноймедицинской помощи, приводит к удлинению сроков пребывания больного встационаре и в конечном результате - к ухудшению качества оказаниямедицинской помощи.
14. Решение основных проблем областной больницы, организация коеквысокотехнологичной медицинской помощи на базе специализированныхотделений, в конечном счете, значительно повысит качество идоступность специализированной медицинской помощи жителям Костромскойобласти, приведет к снижению экономических затрат.
15. Решение существующих проблем возможно толькопрограммно-целевым методом в осуществлении мероприятия, направленногона повышение качества, доступности и эффективности медицинской помощинаселению области в ГУЗ "Костромская областная больница", спривлечением средств областного бюджета.
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
16. Цель подпрограммы - повышение качества, доступности иэффективности медицинской помощи населению области в ГУЗ "Костромскаяобластная больница".
17. Цель подпрограммы достигается решением задачи укрепленияматериально-технической базы ГУЗ "Костромская областная больница".
18. Сроки реализации подпрограммы - 2011-2014 годы.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
19. Перечень мероприятий подпрограммы:
приобретение медицинского оборудования для отделений ГУЗ"Костромская областная больница".
20. Мероприятие подпрограммы по источникам финансирования,исполнителям и периодам реализации представлено в приложении кнастоящей подпрограмме.
Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
21. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 15 500,0 тыс.руб. (средства областного бюджета).
22. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены вприложении N 15 к Программе.
Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
23. Формы и методы реализации подпрограммы определяютсягосударственным заказчиком - администрацией Костромской области.
24. Координатором подпрограммы является департаментздравоохранения Костромской области, который:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализациимероприятия подпрограммы, целевому и эффективному использованиюфинансовых средств;
2) осуществляет контроль за выполнением мероприятия подпрограммы,организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает еепредоставление соответствующим органам государственной власти;
3) обеспечивает подготовку и представление предложений пофинансированию мероприятия подпрограммы на очередной финансовый год;
4) осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятияподпрограммы;
5) подготавливает проекты постановлений администрации Костромскойобласти о внесении изменений в подпрограмму;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятияподпрограммы.
25. Исполнители подпрограммы в ходе реализации:
1) обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализациимероприятия подпрограммы, представляют в установленном порядкебюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета дляфинансирования подпрограммы на очередной финансовый год;
2) предоставляют координатору подпрограммы отчетность о ходереализации мероприятия подпрограммы;
3) несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременноеисполнение мероприятия подпрограммы, рациональное использованиевыделяемых на их реализацию бюджетных средств;
4) вносят предложения по совершенствованию механизма реализациимероприятия подпрограммы.
26. Объем финансирования мероприятия подпрограммы за счет средствобластного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленномпорядке при формировании проекта областного бюджета. При измененииобъемов бюджетного финансирования координатор в установленном порядкеуточняет объем финансирования по каждому мероприятию, а такжеколичество и перечень мероприятий подпрограммы. Исполнениеподпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на еереализацию в бюджете области на соответствующий год.
27. Выбор поставщиков, товаров и услуг производится всоответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "Оразмещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд" и иными нормативнымиправовыми актами в сфере государственных и муниципальных закупок.
Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
28. Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы ипоказатель социально-экономической эффективности:
1) ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:
повышение качества диагностики и лечения больных ГУЗ "Костромскаяобластная больница";
2) показатели социально-экономической эффективности:
снижение общебольничной летальности к концу 2014 года до 0,6%;
снижение послеоперационной летальности к концу 2014 года до 0,6%;
снижение количества послеоперационных осложнений к концу 2014года до 0,7%;
снижение перинатальной смертности до 7,5%;
снижение осложнений, вызванных внутрибольничными инфекциями, кконцу 2014 года до 5,0%;
снижение средней длительности пребывания пациента в стационаре кконцу 2014 года до 8 дней;
увеличение оборота койки к концу 2014 года до 340 дней.
29. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммыпредставлена в приложении N 16 к Программе.
Приложение
к Подпрограмме
"Основные направления
развития и укрепления
материально-технической
базы ГУЗ "Костромская
областная больница"
Перечень мероприятий подпрограммы "Основные направления
развития и укрепления материально-технической базы
ГУЗ "Костромская областная больница" областной
целевой программы "Развитие здравоохранения
Костромской области" 2010-2014 годы |————————————————————————————|————————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|| |Источник |2011-2014 годы|в том числе || |финансиро- | | || |вания | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|| | | |2011 |2012 |2013 |2014 |Исполнители ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1. Приобретение | |15 500,0 |2 000,0 |3 000,0 |4 500,0 |6 000,0 | ||медицинского | | | | | | | ||оборудования для | | | | | | | ||отделений ГУЗ | | | | | | | ||"Костромская | | | | | | | ||областная | | | | | | | ||больница": | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||Биохимический |областной |1 000,0 |1 000,0 | | | |Департамент ||анализатор |бюджет | | | | | |здравоохранения || | | | | | | |Костромской || | | | | | | |области, ГУЗ || | | | | | | |"Костромская || | | | | | | |областная || | | | | | | |больница" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||Лапароскопический |областной |1 000,0 |1 000,0 | | | |Департамент ||комплекс |бюджет | | | | | |здравоохранения || | | | | | | |Костромской || | | | | | | |области, ГУЗ || | | | | | | |"Костромская || | | | | | | |областная || | | | | | | |больница" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||Флюорограф |областной |3 000,0 | |3 000,0 | | |Департамент || |бюджет | | | | | |здравоохранения || | | | | | | |Костромской || | | | | | | |области, ГУЗ || | | | | | | |"Костромская || | | | | | | |областная || | | | | | | |больница" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||Мониторы для |областной |500,0 | | |500,0 | |Департамент ||операционных |бюджет | | | | | |здравоохранения || | | | | | | |Костромской || | | | | | | |области, ГУЗ || | | | | | | |"Костромская || | | | | | | |областная || | | | | | | |больница" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||Артроскоп |областной |1 000,0 | | |1 000,0 | |Департамент || |бюджет | | | | | |здравоохранения || | | | | | | |Костромской || | | | | | | |области, ГУЗ || | | | | | | |"Костромская || | | | | | | |областная || | | | | | | |больница" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||Операционные столы и |областной |1 000,0 | | |1 000,0 | |Департамент ||светильники |бюджет | | | | | |здравоохранения || | | | | | | |Костромской || | | | | | | |области, ГУЗ || | | | | | | |"Костромская || | | | | | | |областная || | | | | | | |больница" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||Аппараты ИВЛ и |областной |1 000,0 | | |1 000,0 | |Департамент ||наркозно- |бюджет | | | | | |здравоохранения ||дыхательные | | | | | | |Костромской || | | | | | | |области, ГУЗ || | | | | | | |"Костромская || | | | | | | |областная || | | | | | | |больница" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||Эндовидеокомплекс |областной |1 000,0 | | |1 000,0 | |Департамент || |бюджет | | | | | |здравоохранения || | | | | | | |Костромской || | | | | | | |области, ГУЗ || | | | | | | |"Костромская || | | | | | | |областная || | | | | | | |больница" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||Аппарат УЗИ |областной |6 000,0 | | | |6 000,0 |Департамент || |бюджет | | | | | |здравоохранения || | | | | | | |Костромской || | | | | | | |области, ГУЗ || | | | | | | |"Костромская || | | | | | | |областная || | | | | | | |больница" ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||ВСЕГО по | |15 500,0 |2 000,0 |3 000,0 |4 500,0 |6 000,0 | ||подпрограмме | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||областной бюджет | |15 500,0 |2 000,0 |3 000,0 |4 500,0 |6 000,0 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|
Приложение N 12
к областной целевой Программе
"Развитие здравоохранения
Костромской области"
на 2010-2014 годы
Подпрограмма "Информатизация учреждений
здравоохранения Костромской области"
Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
1. Наименование подпрограммы - "Информатизация учрежденийздравоохранения Костромской области".
2. Основание для разработки подпрограммы - Основызаконодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22июля 1993 года N 5487-1.
3. Государственный заказчик подпрограммы - администрацияКостромской области.
4. Основной разработчик подпрограммы - департаментздравоохранения Костромской области.
5. Координатор подпрограммы - департамент здравоохраненияКостромской области.
6. Исполнители мероприятий подпрограммы:
1) департамент здравоохранения Костромской области;
2) государственные учреждения здравоохранения Костромскойобласти.
7. Цель подпрограммы - повышение управляемости и эффективностисистемы здравоохранения Костромской области.
8. Цель подпрограммы достигается решением ряда задач:
1) оснащение государственных учреждений здравоохранениясовременными средствами криптографической защиты каналов передачиинформации;
2) поэтапное внедрение системы комплексной автоматизации,способной выполнять ведение электронной истории болезни,амбулаторно-поликлинической карты, персонифицированного учеталекарственных средств и мониторинга лекарственного обеспечения,автоматизацию работы клинико-диагностических лабораторий, формированиемедицинской аналитической информации.
9. Сроки реализации подпрограммы - 2011-2014 годы.
10. Перечень мероприятий подпрограммы:
1) разработка нормативных, методических, организационныхдокументов в области информационного взаимодействия в сферездравоохранения Костромской области;
2) приобретение лицензионного программного обеспечения длягосударственных учреждений здравоохранения Костромской области;
3) обеспечение условий информационной безопасности работы, в томчисле в сети Интернет;
4) обучение сотрудников государственных учрежденийздравоохранения на базе специальных профильных учрежденийинформационным технологиям;
5) сопровождение и администрирование сетевого, магистрального,серверного оборудования в государственных учреждениях Костромскойобласти.
11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 10 532,0 тыс.руб. (средства областного бюджета).
12. Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы ипоказатель социально-экономической эффективности:
1) ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
развитие единого информационного пространства системыздравоохранения Костромской области;
повышение доступности информации для медицинских работниковКостромской области о состоянии здоровья пациентов и прикрепленногонаселения, проведенном лечении, современных методах лечения идиагностики за счет использования современных информационныхтехнологий;
снижение издержек документооборота и дублирования медицинскихуслуг;
сокращение времени на ожидание пациентом медицинской помощи,увеличение эффекта от проведенных лечебно-профилактическихмероприятий;
2) показатели социально-экономической эффективности:
количество учреждений здравоохранения Костромской области,подключенных к корпоративной сети департамента здравоохранения позащищенным каналам связи, к концу 2014 года до 100%;
своевременность поступления информации в департаментздравоохранения Костромской области и ГУЗ "МИАЦ" от государственныхучреждений здравоохранения (мониторинги, запросы, рейтинги,показатели, отчеты, сведения и др.) к концу 2014 года до 100%;
сетевое обеспечение лечебно-профилактических учреждений к концу2014 года до 100%.
Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
13. За последние годы в системе здравоохранения активноразвиваются компьютерные технологии. Электронные способыпредоставления, обработки и передачи информации все в большей степенизаменяют традиционные. Информационные технологии становятся важнейшиминструментом обеспечения устойчивого финансирования здравоохранения иреализации государственных заданий оказания населению бесплатноймедицинской помощи, способствуют повышению качества лечения.
Информационные потоки формируются от 78 лечебно-профилактическихучреждений, 111 государственных и частных аптечных учреждений, 3фондов - Костромского областного фонда обязательного медицинскогострахования, Костромского регионального отделения Фонда социальногострахования, Государственного Учреждения - Отделения Пенсионного фондаРоссии по Костромской области, а также Управления Федеральной службыпо надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека поКостромской области, Управления Федеральной службы по надзору в сферездравоохранения и социального развития по Костромской области,органов управления здравоохранением, страховых медицинскихорганизаций. К сожалению, в настоящее время в информационномвзаимодействии не участвуют частные медицинские организации. Уровеньукомплектованности компьютерной техникой лечебно-профилактическихучреждений составляет не более 25%, причем более 60% - это устаревшееи не пригодное для работы в новых условиях оборудование. В 90%лечебно-профилактических учреждений отсутствуют высокопроизводительныелокально-вычислительные сети, и, как правило, только один компьютер вучреждении подключен к сети Интернет. Более 85% учреждений дляподключения к сети Интернет используют низкоскоростные, нестабильныеподключения к сети Интернет, что существенно ограничивает скорость икачество передачи информации. Это является одним из основных факторов,сдерживающих внедрение электронных систем документооборота иэлектронных историй болезни.
В лечебно-профилактических учреждениях функционирует более 15информационных систем, программных продуктов и баз данных, которыепредставляют собой комплекс разрозненных автоматизированных рабочихмест, а не единую информационную среду. Отсутствуют единаянормативно-правовая, организационная и методическая базафункционирования и использования информационных систем, единые,унифицированные стандарты информационного обмена в рамках всей системыздравоохранения области. Отсутствует возможность соотнесения,сопоставления и анализа данных из различных информационных подсистемдля получения полной, достоверной и актуальной информации о состояниитерриториальной системы здравоохранения.
Уровень информатизации не обеспечивает предоставление информациив режиме "реального времени" для принятия решений по реформированиюсети лечебно-профилактических учреждений, территориальному размещениюи развитию ресурсов, реструктуризации видов и объемов медицинскойпомощи, оптимизации финансовых потоков. В связи с этим оперативностьпринятия решений на всех уровнях управления затруднена. Отсутствиеединого централизованного центра обработки информации и компенсациядефицита информации решается путем дополнительных запросов вучреждения, что порождает дополнительный документооборот и увеличиваетзатраты времени на его формирование. Как правило, отчетная информациязапрашивается органами управления здравоохранением многократно ичасто по пересекающимся показателям, дублирующим друг друга, чтоприводит к высокой нагрузке лечебно-профилактических учреждений поисполнению запросов.
Низкая компьютерная грамотность специалистов на местах приводит ктому, что данные предоставляются не по установленным форматам и неподлежат автоматической обработке, что увеличивает срок их обработки,а отсутствие технических специалистов - квалифицированно и быстроустранить возникающие проблемы.
В области нет разработанных технологий, позволяющих оперативнозаписаться на прием к специалисту, минуя очереди в регистратуру.
Информационная поддержка населения в части предоставлениямедицинских услуг находится на крайне низком уровне и, как правило,представляет собой только информацию на информационных стендах вучреждениях.
Все это диктует необходимость разработки региональной политики,направленной на создание единого информационного пространства, котороепредставляет собой совокупность баз и банков данных, технологий ихведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем исетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам,обеспечивающим информационное взаимодействие медицинских учреждений,а также удовлетворение их информационных потребностей.
14. Решение существующих проблем возможно толькопрограммно-целевым методом в осуществлении комплекса мероприятий,направленных на повышение управляемости и эффективности системыздравоохранения Костромской области, с привлечением средств областногобюджета.
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
15. Цель подпрограммы - повышение управляемости и эффективностисистемы здравоохранения Костромской области.
16. Цель подпрограммы достигается решением ряда задач:
1) оснащение государственных учреждений здравоохранениясовременными средствами криптографической защиты каналов передачиинформации;
2) поэтапное внедрение системы комплексной автоматизации,способной выполнять ведение электронной истории болезни,амбулаторно-поликлинической карты, персонифицированного учеталекарственных средств и мониторинга лекарственного обеспечения,автоматизацию работы клинико-диагностических лабораторий, формированиемедицинской аналитической информации.
17. Сроки реализации подпрограммы - 2011-2014 годы.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
18. Перечень мероприятий подпрограммы:
1) разработка нормативных, методических, организационныхдокументов в области информационного взаимодействия в сферездравоохранения Костромской области;
2) приобретение лицензионного программного обеспечения длягосударственных учреждений здравоохранения Костромской области;
3) соблюдение условий информационной безопасности работы, в томчисле в сети Интернет, где предусматриваются мероприятия поприобретению криптомаршрутизаторов и проведение работ по их настройкеи внедрению;
4) обучение сотрудников государственных учрежденийздравоохранения на базе специальных профильных учрежденийинформационным технологиям;
5) сопровождение и администрирование сетевого, магистрального,серверного оборудования в государственных учреждениях Костромскойобласти.
19. Конкретный перечень мероприятий подпрограммы по источникамфинансирования, исполнителям и периодам реализации представлен вприложении к настоящей подпрограмме.
Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
20. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 10 532,0 тыс.руб. (средства областного бюджета).
21. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены вприложении N 15 к Программе.
Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
22. Формы и методы реализации подпрограммы определяютсягосударственным заказчиком - администрацией Костромской области.
23. Координатором подпрограммы является департаментздравоохранения Костромской области, который:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализациимероприятий подпрограммы, целевому и эффективному использованиюфинансовых средств;
2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий подпрограммы,организует ведение отчетности по подпрограмме и обеспечивает еепредоставление соответствующим органам государственной власти;
3) обеспечивает подготовку и представление предложений пофинансированию мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
4) осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммы;
5) подготавливает проекты постановлений администрации Костромскойобласти о внесении изменений в подпрограмму;
6) проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.
24. Исполнители подпрограммы в ходе реализации:
1) обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализациипрограммных мероприятий, представляют в установленном порядкебюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета дляфинансирования подпрограммы на очередной финансовый год;
2) предоставляют координатору подпрограммы отчетность о ходереализации программных мероприятий;
3) несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременноеисполнение программных мероприятий, рациональное использованиевыделяемых на их реализацию бюджетных средств;
4) вносят предложения по совершенствованию механизма реализацииподпрограммы.
25. Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средствобластного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленномпорядке при формировании проекта областного бюджета. При измененииобъемов бюджетного финансирования координатор в установленном порядкеуточняет объем финансирования по каждому мероприятию, а такжеколичество и перечень мероприятий подпрограммы. Исполнениеподпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на еереализацию в бюджете области на соответствующий год.
26. Выбор поставщиков, товаров и услуг производится всоответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "Оразмещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд" и иными нормативнымиправовыми актами в сфере государственных и муниципальных закупок.
Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
27. Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы ипоказатель социально-экономической эффективности:
1) ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
развитие единого информационного пространства системыздравоохранения Костромской области;
повышение доступности информации для медицинских работниковКостромской области о состоянии здоровья пациентов и прикрепленногонаселения, проведенном лечении, современных методах лечения идиагностики за счет использования современных информационныхтехнологий;
снижение издержек документооборота и дублирования медицинскихуслуг;
сокращение времени на ожидание пациентом медицинской помощи,увеличение эффекта от проведенных лечебно-профилактическихмероприятий;
2) показатели социально-экономической эффективности:
количество учреждений здравоохранения Костромской области,подключенных к корпоративной сети департамента здравоохранения позащищенным каналам связи, к концу 2014 года до 100%;
своевременность поступления информации в департаментздравоохранения Костромской области и ГУЗ "МИАЦ" от государственныхучреждений здравоохранения (мониторинги, запросы, рейтинги,показатели, отчеты, сведения и др.) к концу 2014 года до 100%;
сетевое обеспечение лечебно-профилактических учреждений к концу2014 года до 100%.
28. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммыпредставлена в приложении N 16 к Программе.
Приложение
к Подпрограмме
"Информатизация учреждений
здравоохранения
Костромской области"
Перечень мероприятий подпрограммы "Информатизация
учреждений здравоохранения Костромской области"
областной целевой программы "Развитие здравоохранения
Костромской области" на 2010-2014 годы |————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————————————----|——————————————————————————||Наименование мероприятия|Источник |2011-2014 годы|в том числе |Исполнитель || |финансиро- | | |мероприятия || |вания | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————————————----|——————————————————————————||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|| | | |2011 |2012 |2013 |2014 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1. Разработка |в счет | | | | | |Департамент ||нормативных, |текущего | | | | | |здравоохранения ||методических, |финансиро- | | | | | |Костромской области||организационных |вания | | | | | | ||документов в | | | | | | | ||области | | | | | | | ||информационного | | | | | | | ||взаимодействия в сфере| | | | | | | || | | | | | | | ||здравоохранения | | | | | | | ||Костромской области | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||2. Приобретение |областной |4 215,0 |0,0 |0,0 |1 151,5 |3 063,5 |Департамент ||лицензионного |бюджет | | | | | |здравоохранения ||программного | | | | | | |Костромской ||обеспечения для | | | | | | |области, ||государственных | | | | | | |государственные ||учреждений | | | | | | |учреждения ||здравоохранения | | | | | | |здравоохранения ||Костромской области | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||3. Соблюдение условий| |5 747,0 |1 186,0 |1 825,0 |1 825,5 |910,5 | ||информационной | | | | | | | ||безопасности | | | | | | | ||работы, в том числе в сети | | | | | | | ||Интернет | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1) приобретение |областной |2 625,0 |875,0 |875,0 |875,0 |0,0 |Департамент ||криптомаршрутизато- ров для|бюджет | | | | | |здравоохранения ||организации корпоративной | | | | | | |Костромской области||медицинской сети, | | | | | | | ||в том числе для | | | | | | | ||организации | | | | | | | ||безопасного доступа к сети | | | | | | | ||Интернет для | | | | | | | ||государственных | | | | | | | ||учреждений | | | | | | | ||здравоохранения | | | | | | | ||(централизованная закупка| | | | | | | ||оборудования) | | | | | | | || | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||2) проведение работ по |областной |120,0 |40,0 |40,0 |40,0 |0,0 |Департамент ||настройке и внедрению |бюджет | | | | | |здравоохранения || | | | | | | |Костромской ||криптомаршрутизато- ров в | | | | | | |области, || | | | | | | |государственные ||государственных | | | | | | |учреждения ||учреждениях | | | | | | |здравоохранения ||здравоохранения | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||3) приобретение |областной |3 002,0 |271,0 |910,0 |910,5 |910,5 |Департамент ||специальных |бюджет | | | | | |здравоохранения ||программно- | | | | | | |Костромской ||технологических | | | | | | |области, ||криптографических средств| | | | | | |государственные ||защиты в | | | | | | |учреждения ||государственных | | | | | | |здравоохранения ||учреждениях | | | | | | | ||здравоохранения | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||4. Обучение |областной |450,0 |300,0 |150,0 |0,0 |0,0 |Департамент ||сотрудников |бюджет | | | | | |здравоохранения ||государственных | | | | | | |Костромской ||учреждений | | | | | | |области, ГУЗ ||здравоохранения на базе | | | | | | |"Медицинский ||специальных профильных | | | | | | |информационно- ||учреждений | | | | | | |аналитический центр" ||информационным | | | | | | | ||технологиям | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||5. Сопровождение и |областной |120,0 |30,0 |30,0 |30,0 |30,0 |Департамент ||администрирование |бюджет | | | | | |здравоохранения ||сетевого, | | | | | | |Костромской ||магистрального, | | | | | | |области, ||серверного | | | | | | |государственные ||оборудования в | | | | | | |учреждения ||государственных | | | | | | |здравоохранения ||учреждениях в | | | | | | | ||Костромской области | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||Всего по | |10 532,0 |1 516,0 |2 005,0 |3 007,0 |4 004,0 | ||подпрограмме | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||областной бюджет | |10 532,0 |1 516,0 |2 005,0 |3 007,0 |4 004,0 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|
Приложение N 13
к областной целевой Программе
"Развитие здравоохранения
Костромской области"
на 2010-2014 годы
Подпрограмма "Обеспечение санитарным транспортом
учреждений здравоохранения Костромской области"
Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
1. Наименование подпрограммы - "Обеспечение санитарнымтранспортом учреждений здравоохранения Костромской области".
2. Основание для разработки подпрограммы - Основызаконодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22июля 1993 года N 5487-1.
3. Государственный заказчик подпрограммы - администрацияКостромской области.
4. Основной разработчик подпрограммы - департаментздравоохранения Костромской области.
5. Координатор подпрограммы - департамент здравоохраненияКостромской области.
6. Исполнители мероприятий подпрограммы - государственныеучреждения здравоохранения Костромской области.
7. Цель подпрограммы - обеспечение государственныхлечебно-профилактических учреждений области санитарнымавтотранспортом.
8. Цель подпрограммы достигается решением задачи:
укрепление материально-технической базы учрежденийздравоохранения Костромской области путем оснащениялечебно-профилактических учреждений санитарным автотранспортом.
9. Сроки реализации подпрограммы - 2011-2014 годы.
10. Перечень мероприятий подпрограммы:
обеспечение лечебно-профилактических учреждений здравоохраненияКостромской области санитарным автотранспортом.
11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 9 879,0 тыс.руб. (средства областного бюджета).
12. Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы ипоказатель социально-экономической эффективности:
1) ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:
повышение качества и своевременности оказания населениюКостромской области медицинской помощи;
2) показатель социально-экономической эффективности:
снижение количества санитарного автотранспорта, находящегося вэксплуатации сверх нормативного срока службы, к концу 2014 года до53%.
Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
13. В настоящее время имеющийся в наличии ГУЗ "Автобаза ДЗКО"санитарный автотранспорт устарел, износ составляет 71,7%, чтоувеличивает затраты на проведение ремонтных работ. По нормативам, длятекущего ремонта и технического обслуживания машины после 5 летэксплуатации требуется приобретение материалов и запасных частей,увеличиваются затраты на заработную плату работника, производящеготехническое обслуживание и ремонт автотранспорта, также увеличиваетсярасход бензина и моторного масла у машин, имеющих большой процентизноса.
14. Следует учитывать все возрастающие требования ГИБДД ктехническому состоянию транспортных средств. Машины, имеющие большойсрок службы, прошедшие несколько капитальных ремонтов, не всегда спервого раза проходят ежегодный технический осмотр, что приводит квынужденным простоям транспорта. Использование выработавшего ресурссанитарного транспорта повышает опасность аварийности при егоэксплуатации.
15. Для решения данной проблемы требуется закупка новогосанитарного автотранспорта, что даст возможность проведениянеобходимых лечебно-диагностических мероприятий в срок и в полномобъеме.
16. Решение существующих проблем возможно толькопрограммно-целевым методом в осуществлении мероприятия, направленногона обеспечение государственных лечебно-профилактических учрежденийобласти санитарным транспортом, с привлечением средств областногобюджета.
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
17. Цель подпрограммы - обеспечение государственныхлечебно-профилактических учреждений области санитарнымавтотранспортом.
18. Цель подпрограммы достигается решением задачи - укреплениематериально-технической базы учреждений здравоохранения Костромскойобласти путем оснащения лечебно-профилактических учреждений санитарнымавтотранспортом.
19. Сроки реализации подпрограммы - 2011-2014 годы.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
20. Перечень мероприятий подпрограммы:
обеспечение лечебно-профилактических учреждений здравоохраненияКостромской области санитарным автотранспортом, где предусмотренымероприятия по обеспечению санитарным автотранспортом государственныхучреждений здравоохранения и санитарной авиации реанимобилями.
21. Конкретный перечень мероприятий подпрограммы по источникамфинансирования, исполнителям и периодам реализации представлен вприложении к настоящей подпрограмме.
Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
22. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 9 879,0 тыс.руб. (средства областного бюджета).
23. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены вприложении N 15 к Программе.
Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
24. Формы и методы реализации подпрограммы определяютсягосударственным заказчиком - администрацией Костромской области.
25. Координатором подпрограммы является департаментздравоохранения Костромской области, который:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализациимероприятия подпрограммы, целевому и эффективному использованиюфинансовых средств;
2) осуществляет контроль за выполнением мероприятия подпрограммы,организует ведение отчетности по подпрограмме и обеспечивает еепредоставление соответствующим органам государственной власти;
3) обеспечивает подготовку и представление предложений пофинансированию мероприятия подпрограммы на очередной финансовый год;
4) осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммы;
5) подготавливает проекты постановлений администрации Костромскойобласти о внесении изменений в подпрограмму;
6) проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.
26. Исполнители подпрограммы в ходе реализации:
1) обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализациимероприятия подпрограммы, представляют в установленном порядкебюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета дляфинансирования подпрограммы на очередной финансовый год;
2) предоставляют координатору подпрограммы отчетность о ходереализации мероприятия подпрограммы;
3) несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременноеисполнение мероприятия подпрограммы, рациональное использованиевыделяемых на их реализацию бюджетных средств;
4) вносят предложения по совершенствованию механизма реализацииподпрограммы.
27. Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средствобластного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленномпорядке при формировании проекта областного бюджета. При измененииобъемов бюджетного финансирования координатор в установленном порядкеуточняет объем финансирования по каждому мероприятию, а такжеколичество и перечень мероприятий подпрограммы. Исполнениеподпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на еереализацию в бюджете области на соответствующий год.
28. Выбор поставщиков, товаров и услуг производится всоответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "Оразмещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд" и иными нормативнымиправовыми актами в сфере государственных и муниципальных закупок.
Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
29. Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы ипоказатель социально-экономической эффективности:
1) ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:
повышение качества и своевременности оказания населениюКостромской области медицинской помощи;
2) показатель социально-экономической эффективности:
снижение количества санитарного автотранспорта, находящегося вэксплуатации сверх нормативного срока службы, к концу 2014 года до53%.
30. Динамика целевого индикатора и показателя подпрограммыпредставлена в приложении N 16 к Программе.
Приложение
к Подпрограмме
"Обеспечение санитарным
транспортом учреждений
здравоохранения
Костромской области"
Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение
санитарным транспортом учреждений здравоохранения
Костромской области" областной целевой программы
"Развитие здравоохранения Костромской области"
на 2010-2014 годы |————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————————————----|——————————————————————————||Наименование мероприятия|Источник |2011-2014 годы|в том числе |Исполнитель || |финансиро- | | |мероприятия || |вания | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————————————————----|——————————————————————————||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|| | | |2011 |2012 |2013 |2014 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1. Обеспечение | |9 879,00 |1 500,00 |2 087,00 |2 365,00 |3 927,00 | ||лечебно- | | | | | | | ||профилактических | | | | | | | ||учреждений | | | | | | | ||здравоохранения | | | | | | | ||Костромской области | | | | | | | ||санитарным | | | | | | | ||автотранспортом | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1) обеспечение |областной |4 500,0 |0,0 |900,0 |1 800,0 |1 800,0 |Департамент ||государственных |бюджет | | | | | |здравоохранения ||лечебно- | | | | | | |Костромской ||профилактических | | | | | | |области, ||учреждений | | | | | | |государственные ||здравоохранения | | | | | | |учреждения ||Костромской области для | | | | | | |здравоохранения ||поликлинической | | | | | | |Костромской области||деятельности | | | | | | | ||("Нива-Шевроле") | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||2) обеспечение |областной |380,0 |0,0 |0,0 |190,0 |190,0 |Департамент ||государственных |бюджет | | | | | |здравоохранения ||лечебно- | | | | | | |Костромской ||профилактических | | | | | | |области, ||учреждений | | | | | | |государственные ||здравоохранения | | | | | | |учреждения ||Костромской области для | | | | | | |здравоохранения ||поликлинической | | | | | | |Костромской области||деятельности ("ВАЗ")| | | | | | | || | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||3) обеспечение |областной |4 999,0 |1 500,0 |1 187,0 |375,0 |1 937,0 |Департамент ||санитарной авиации |бюджет | | | | | |здравоохранения ||реанимобилями | | | | | | |Костромской || | | | | | | |области, || | | | | | | |государственные || | | | | | | |учреждения || | | | | | | |здравоохранения || | | | | | | |Костромской области|| | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||Всего по | |9 879,0 |1 500,0 |2 087,0 |2 365,0 |3 927,0 | ||подпрограмме | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||областной бюджет | |9 879,0 |1 500,0 |2 087,0 |2 365,0 |3 927,0 | ||————————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|
Приложение N 14
к областной целевой Программе
"Развитие здравоохранения
Костромской области"
на 2011-2014 годы
Подпрограмма
"Обеспечение отрасли здравоохранения
квалифицированными медицинскими кадрами"
Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
1. Наименование подпрограммы - "Обеспечение отраслиздравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами".
2. Основание для разработки подпрограммы:
1) Основы законодательства Российской Федерации об охранездоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1;
2) Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общихпринципах организации законодательных (представительных) иисполнительных органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации";
3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Государственный заказчик подпрограммы - администрацияКостромской области.
4. Основной разработчик подпрограммы - департаментздравоохранения Костромской области.
5. Координатор подпрограммы - департамент здравоохраненияКостромской области.
6. Исполнители мероприятий подпрограммы:
1) департамент здравоохранения Костромской области;
2) департамент социальной защиты населения, опеки ипопечительства Костромской области;
3) департамент строительства, архитектуры и градостроительстваКостромской области;
4) администрации муниципальных районов и городских округовКостромской области;
5) учреждения здравоохранения Костромской области.
7. Цель подпрограммы - обеспечение отрасли здравоохраненияКостромской области квалифицированными медицинскими кадрами.
8. Цель подпрограммы достигается решением ряда задач:
1) обеспечение социальной защищенности работников здравоохраненияКостромской области;
2) привлечение высококвалифицированных специалистов в учрежденияздравоохранения Костромской области;
3) создание правовой базы для введения механизма предоставлениядополнительных социальных гарантий работникам здравоохранения региона.
9. Сроки реализации подпрограммы - 2011-2014 годы.
10. Перечень мероприятий подпрограммы:
обеспечение жильем специалистов с высшим медицинскимобразованием;
строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельскихпоселениях с встроено-пристроенным жилыми помещениями для медицинскихработников;
социальные гарантии работникам отрасли здравоохранения;
развитие института наставничества;
открытие профориентационных классов;
направление выпускников школ на обучение в медицинские вузыРоссийской Федерации в рамках целевой контрактной подготовки врачейдля учреждений здравоохранения области;
разработка мероприятий по поощрению специалистов, реализующихнепрерывную систему повышения квалификации;
разработка типовых форм договоров между работодателем,муниципальным образованием (департаментом здравоохранения Костромскойобласти для специалистов, работающих в государственных учрежденияхздравоохранения) и работником об условиях осуществления мер социальнойподдержки, направленных на привлечение специалистов в отрасльздравоохранения.
11. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 288 426,9 тыс.руб., в том числе:
1) средства областного бюджета - 221 150,0 тыс. руб.;
в том числе в счет текущего финансирования - 110 100,0 тыс. руб.;
капитальные вложения за счет средств областного бюджета - 98000,0 тыс. руб.;
2) средства муниципальных образований - 67 276,9 тыс. руб.; в томчисле: капитальные вложения за счет средств муниципального бюджета -53 268,7 тыс. руб.
12. Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы ипоказатели социально-экономической эффективности:
1) ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы -обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными медицинскимикадрами;
2) показатели социально-экономической эффективности:
число студентов, окончивших высшие учебные заведения и прибывшихдля трудоустройства в учреждения здравоохранения Костромской области,к концу 2014 года - 35 человек;
обеспеченность населения Костромской области врачебными кадрами кконцу 2014 года до 35,0 человек на 10 000 населения;
доля молодых специалистов в здравоохранении Костромской области кконцу 2014 года до 18% (в том числе: врачей - 10%).
Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
13. В последние годы в Костромской области сложилась тенденция куменьшению численности медицинских работников в учрежденияхздравоохранения Костромской области как государственных, так имуниципальных.
14. Медицинские кадры являются главным ресурсом здравоохранения,способным многократно повысить эффективность деятельности системыздравоохранения области в целом. Перспективы развития системыздравоохранения во многом зависят от состояния профессиональногоуровня и качества подготовки медицинского персонала.
15. По состоянию на 01.01.2010, в ЛПУ области требуется более 200врачей, из них около 180 в муниципальные учреждения здравоохранения.В области на протяжении последних лет сохраняется потребность вучастковых педиатрах и терапевтах, а также специалистах узкихнаправлений: анестезиологах-реаниматологах, хирургах,психиатрах-наркологах, неврологах, акушерах-гинекологах, большаяпотребность во врачах скорой медицинской помощи.
16. Проблемой в кадровом обеспечении области является высокаядоля лиц пенсионного возраста - более 30% (врачей - 48%) средиработающих медицинских кадров и низкая доля молодых специалистов - 13%(врачей - 6%).
17. Учитывая протяженность территории региона и удаленностьбольшого количества населенных пунктов от городских муниципальныхобразований, медицинскую помощь 18% населения получает вфельдшерско-акушерских пунктах. В области работает 326 ФАПов, номатериально-техническое состояние их таково, что большая их часть неможет функционировать по назначению (7% - в 11 муниципальныхобразованиях) и, соответственно, не может являться соответствующимнормативу рабочим местом для фельдшеров.
18. Решение существующих проблем возможно толькопрограммно-целевым методом при осуществлении комплекса мероприятий,направленных на обеспечение Костромской области квалифицированнымимедицинскими кадрами, с участием исполнительных органовгосударственной власти и органов местного самоуправления.
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
19. Цель подпрограммы - обеспечение отрасли здравоохраненияКостромской области квалифицированными медицинскими кадрами.
20. Цель подпрограммы достигается решением ряда задач:
1) обеспечение социальной защищенности работников здравоохраненияКостромской области;
2) привлечение высококвалифицированных специалистов в учрежденияздравоохранения Костромской области;
3) создание правовой базы для введения механизма предоставлениядополнительных социальных гарантий работникам здравоохранения региона.
21. Сроки реализации подпрограммы - 2011-2014 годы.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
22. Перечень мероприятий подпрограммы:
обеспечение жильем специалистов с высшим медицинскимобразованием;
строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельскихпоселениях с встроено-пристроенными жилыми помещениями для медицинскихработников (приложение N 3 к подпрограмме);
социальные гарантии работникам отрасли здравоохранения, гдепредусматриваются мероприятия по возмещению затрат на съем жильяспециалистам с высшим медицинским образованием, не имеющимсобственного жилья и возможность взять кредит на приобретение жилья(приложение N 4 к подпрограмме); предоставление мер социальнойподдержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг длямедицинских работников, работающих в сельской местности; выделениеденежных средств на оплату стипендии студентам медицинских вузов,направленных на обучение по контрактно-целевому договору; выделениеденежных средств на обучение специалистов в медицинских вузах;выделение денежных средств на осуществление единовременных выплат вразмере 100 тыс. руб. на обустройство молодым специалистам (до 30лет), прибывшим для работы в учреждения здравоохранения Костромскойобласти;
развитие института наставничества;
открытие профориентационных классов;
направление выпускников школ на обучение в медицинские вузыРоссийской Федерации в рамках целевой контрактной подготовки врачейдля учреждений здравоохранения области;
разработка мероприятий по поощрению специалистов, реализующихнепрерывную систему повышения квалификации;
разработка типовых форм договоров между работодателем,муниципальным образованием (департаментом здравоохранения Костромскойобласти для специалистов, работающих в государственных учрежденияхздравоохранения) и работником об условиях осуществления мер социальнойподдержки, направленных на привлечение специалистов в отрасльздравоохранения.
23. Конкретный перечень мероприятий подпрограммы по источникамфинансирования, исполнителям и периодам реализации представлен вприложении N 1 к настоящей подпрограмме.
24. Распределение средств по муниципальным образованиямКостромской области по годам реализации представлено в приложении N 2к подпрограмме.
Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
25. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 288 426,9 тыс.руб., в том числе:
1) средства областного бюджета - 221 150,0 тыс. руб.;
в том числе в счет текущего финансирования - 110 100,0 тыс. руб.;
капитальные вложения за счет средств областного бюджета - 98000,0 тыс. руб.;
2) средства муниципальных образований - 67 276,9 тыс. руб.; в томчисле: капитальные вложения за счет средств муниципального бюджета -53 268,7 тыс. руб.
26. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены вприложении N 15 к Программе.
Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
27. Формы и методы реализации подпрограммы определяютсягосударственным заказчиком - администрацией Костромской области.
28. Координатором подпрограммы является департаментздравоохранения Костромской области, который:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализациипрограммных мероприятий, целевому и эффективному использованиюфинансовых средств;
2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий подпрограммы,организует ведение отчетности по подпрограмме и обеспечивает еепредоставление соответствующим органам государственной власти;
3) обеспечивает подготовку и представление предложений пофинансированию мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
4) осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммы;
5) подготавливает проекты постановлений администрации Костромскойобласти о внесении изменений в подпрограмму;
6) проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.
29. Исполнители подпрограммы в ходе реализации:
1) обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализациипрограммных мероприятий, представляют в установленном порядкебюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета дляфинансирования подпрограммы на очередной финансовый год;
2) предоставляют координатору подпрограммы отчетность о ходереализации программных мероприятий;
3) несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременноеисполнение программных мероприятий, рациональное использованиевыделяемых на их реализацию бюджетных средств;
4) вносят предложения по совершенствованию механизма реализацииподпрограммы.
30. Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средствобластного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленномпорядке при формировании проекта областного бюджета. При измененииобъемов бюджетного финансирования координатор в установленном порядкеуточняет объем финансирования по каждому мероприятию, а такжеколичество и перечень мероприятий подпрограммы. Исполнениеподпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на еереализацию в бюджете области на соответствующий год.
31. Механизм реализации мероприятия "обеспечение жильемспециалистов с высшим медицинским образованием" утверждаетсяпостановлением администрации Костромской области.
32. Средства муниципальных образований на софинансирование(финансирование) Программы предусматриваются ежегодно в местныхбюджетах муниципальных образований Костромской области.
33. Выбор поставщиков, товаров и услуг производится всоответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "Оразмещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд" и иными нормативнымиправовыми актами в сфере государственных и муниципальных закупок.
Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
34. Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы ипоказатели социально-экономической эффективности:
1) ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы -обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными медицинскимикадрами;
2) показатели социально-экономической эффективности:
число студентов, окончивших высшие учебные заведения и прибывшихдля трудоустройства в учреждения здравоохранения Костромской области,к концу 2014 года - 35 человек в год;
обеспеченность населения Костромской области врачебными кадрами кконцу 2014 года до 35,0 человек на 10000 населения;
доля молодых специалистов в здравоохранении Костромской области кконцу 2014 года - 18% (в том числе врачей - 10%).
35. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммыпредставлена в приложении N 16 к Программе.
Приложение N 1
к Подпрограмме "Обеспечение
отрасли здравоохранения
квалифицированными
медицинскими кадрами"
Перечень мероприятий подпрограммы
"Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными
медицинскими кадрами" областной целевой программы "Развитие
здравоохранения Костромской области" на 2011-2014 годы
тыс. руб.|———————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————----|——————————————————————————|| |Источник |2011-2014 годы |в том числе |Исполнители || |финансиро- | | | || |вания | | | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————----|——————————————————————————||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|| | | |2011 г. |2012 г. |2013 г. |2014 г. | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1. Обеспечение жильем|областной |73 700,0 |16 000,0 |17 800,0 |19 500,0 |20 400,0 |Администрации ||специалистов |бюджет | | | | | |муниципальных районов||с высшим | | | | | | |и городских ||медицинским | | | | | | |округов, ||образованием | | | | | | |департамент || | | | | | | |строительства, || | | | | | | |архитектуры и || | | | | | | |градостроительства || | | | | | | |Костромской области|| | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|| |муници- |28 968,7 |7 224,0 |7 066,2 |7 620,7 |7 057,8 | || |пальный | | | | | | || |бюджет | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||2. Строительство |областной |24 300,0 |8 100,0 |8 100,0 |2 700,0 |5 400,0 |Администрации ||фельдшерско- |бюджет | | | | | |муниципальных районов||акушерских | | | | | | |и городских ||пунктов в | | | | | | |округов, ||сельских | | | | | | |департамент ||поселениях с | | | | | | |строительства, ||встроено- | | | | | | |архитектуры и ||пристроенными жилыми| | | | | | |градостроительства ||помещениями | | | | | | |Костромской области||для медицинских | | | | | | | ||работников | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|| |муници- |24 300,0 |8 100,0 |8 100,0 |2 700,0 |5 400,0 | || |пальный | | | | | | || |бюджет | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||3. Социальные | | | | | | | ||гарантии | | | | | | | ||работникам | | | | | | | ||отрасли | | | | | | | ||здравоохранения | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||1) возмещение затрат|муници- |7 689,8 |1 887,3 |1 946,8 |1 929,2 |1 926,5 |Администрации ||на съем жилья |пальный | | | | | |муниципальных районов||специалистам с |бюджет | | | | | |и городских ||высшим | | | | | | |округов ||медицинским | | | | | | | ||образованием, не | | | | | | | ||имеющим | | | | | | | ||собственного жилья | | | | | | | ||и не имеющим | | | | | | | ||возможность | | | | | | | ||взять кредит на | | | | | | | ||приобретение жилья | | | | | | | || | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||2) предоставле- ние |областной |110 100,0 |25 000,0 |26 700,0 |28 500,0 |29 900,0 |Департамент ||мер социальной|бюджет | | | | | |социальной защиты ||поддержки по |(текущее | | | | | |населения, опеки и ||оплате жилого |финансиро- | | | | | |попечительства ||помещения и |вание) | | | | | |Костромской ||коммунальных услуг | | | | | | |области, ОГУ ||для медицинских | | | | | | |"Центр социальных ||работников, | | | | | | |выплат ||работающих и | | | | | | | ||проживающих в | | | | | | | ||сельской | | | | | | | ||местности | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||3) выделение |муници- |1 262,6 |295,8 |306,8 |393,0 |267,0 |Администрации ||денежных |пальный | | | | | |муниципальных районов||средств на |бюджет | | | | | |и городских ||оплату стипендии| | | | | | |округов, ||студентам | | | | | | |муниципальные ||медицинских | | | | | | |учреждения ||вузов, | | | | | | |здравоохранения ||направленных на | | | | | | | ||обучение по | | | | | | | ||контрактно- | | | | | | | ||целевому | | | | | | | ||договору | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||4) выделение |областной |1 050,0 |105,0 |210,0 |315,0 |420,0 |Департамент ||денежных |бюджет | | | | | |здравоохранения ||средств на | | | | | | |Костромской области||обучение | | | | | | | ||специалистов в | | | | | | | ||медицинских вузах | | | | | | | || | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||5) выделение |областной |12 000,0 |3 000,0 |3 000,0 |3 000,0 |3 000,0 |Департамент ||денежных |бюджет | | | | | |здравоохранения ||средств на | | | | | | |Костромской области||осуществление | | | | | | | ||единовременных выплат| | | | | | | ||в размере 100 | | | | | | | ||тыс. рублей на | | | | | | | ||обустройство | | | | | | | ||молодым | | | | | | | ||специалистам (до 30| | | | | | | ||лет), прибывшим | | | | | | | ||для работы в | | | | | | | ||учреждения | | | | | | | ||здравоохранения | | | | | | | ||Костромской | | | | | | | ||области | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||4. Развитие |муници- |1269,0 |310,0 |327,0 |310,0 |322,0 |Администрации ||института |пальный | | | | | |муниципальных районов||наставничества |бюджет | | | | | |и городских || | | | | | | |округов, || | | | | | | |муниципальные || | | | | | | |учреждения || | | | | | | |здравоохранения ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||5. Открытие |муници- |3 786,8 |946,7 |946,7 |946,7 |946,7 |Администрация ||профориентацион- ных |пальный | | | | | |городского округа г. ||классов |бюджет | | | | | |Кострома, || | | | | | | |администрация || | | | | | | |городского округа г. Буй || | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|——————————————————————————||6. Направление |без финансирования |Департамент ||выпускников школ | |здравоохранения ||на обучение в | |Костромской области||медицинские | |Учреждения ||вузы РФ в рамках| |здравоохранения ||целевой контрактной | |Костромской области||подготовки | | ||врачей для | | ||учреждений | | ||здравоохранения | | ||области | | ||———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|——————————————————————————||7. Разработка |без финансирования |Департамент ||мероприятий по | |здравоохранения ||поощрению | |Костромской ||специалистов, | |области, ||реализующих | |администрации ||непрерывную | |муниципальных районов||систему | |и городских ||повышения | |округов, ||квалификации | |учреждения || | |здравоохранения || | |Костромской области|| | | ||———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|——————————————————————————||8. Разработка |без финансирования |Администрация ||типовых форм | |Костромской ||договоров между | |области, ||работодателем, | |департамент ||муниципальным | |здравоохранения ||образованием | |Костромской области||(департаментом | | ||здравоохранения | | ||Костромской | | ||области для | | ||специалистов, | | ||работающих в | | ||государственных | | ||учреждениях | | ||здравоохранения) и | | ||работником об | | ||условиях | | ||осуществления мер | | ||социальной поддержки,| | ||направленных | | ||на привлечение | | ||специалистов в | | ||отрасль | | ||здравоохранения | | ||———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|——————————————————————————||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||ВСЕГО по | |288 426,9 |70 968,8 |74 503,5 |67 914,6 |75 040,0 | ||подпрограмме | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||областной бюджет | |221 150,0 |52 205,0 |55 810,0 |54 015,0 |59 120,0 | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в т.ч. в счет | |110 100,0 |25 000,0 |26 700,0 |28 500,0 |29 900,0 | ||текущего | | | | | | | ||финансирования | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||муниципальный бюджет| |67 276,9 |18 763,8 |18 693,5 |13 899,6 |15 920,0 | || | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе по | | | | | | | ||направлениям | | | | | | | ||расходов: | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||капитальные | |151 268,7 |39 424,0 |41 066,2 |32 520,7 |38 257,8 | ||вложения - всего | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||в том числе: | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||областной бюджет | |98 000,0 |24 100,0 |25 900,0 |22 200,0 |25 800,0 | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————||муниципальный бюджет| |53 268,7 |15 324,0 |15 166,2 |10 320,7 |12 457,8 | || | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|——————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————————————————|
Приложение N 2
к Подпрограмме "Обеспечение
отрасли здравоохранения
квалифицированными
медицинскими кадрами"
Распределение средств по муниципальным
образованиям Костромской области |————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————----||Наименование образования|Источник |2011-2014 годы, |в т.ч. по годам || |финансирования |тыс. руб. | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————----||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|| | | |2011 г. |2012 г. |2013 г. |2014 г. ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Городской округ город |муниципальный бюджет |10 061,2 |2515,3 |2515,3 |2515,3 |2515,3 ||Кострома | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Городской округ г. Буй |муниципальный бюджет |912,0 |228,0 |228,0 |228,0 |228,0 || | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Городской округ г. Шарья |муниципальный бюджет |24 860,0 |6 170,0 |6 230,0 |6 230,0 |6 230,0 || | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Вохомский |муниципальный бюджет |286,0 |100,0 |60,0 |78,0 |48,0 ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Галичский |муниципальный бюджет |2 700,0 | | | |2 700,0 ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Кадыйский |муниципальный бюджет |2 700,0 |2 700,0 | | | ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Костромской |муниципальный бюджет |115,0 |25,0 |30,0 |30,0 |30,0 ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Кологривский |муниципальный бюджет |345,0 |15,0 |115,0 |215,0 | ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Макарьевский |муниципальный бюджет |72,0 |18,0 |18,0 |18,0 |18,0 ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Межевской |муниципальный бюджет |1 137,8 |216,1 |266,6 |317,4 |337,7 ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Муниципальный район г. Нея |муниципальный бюджет |2 820,0 |2 730,0 |30,0 |30,0 |30,0 ||и Нейский район | | | | | | || | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Муниципальный район г. |муниципальный бюджет |5 400,0 |2 700,0 | | |2 700,0 ||Нерехта и Нерехтский| | | | | | ||район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Островский |муниципальный бюджет |565,6 |235,4 |41,4 |41,4 |247,4 ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Октябрьский |муниципальный бюджет |2 950,0 | |2 700,0 |250,0 | ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Павинский |муниципальный бюджет |408,0 |54,0 |318,0 |18,0 |18,0 ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Парфеньевский |муниципальный бюджет |2 828,0 |32,0 |2 732,0 |32,0 |32,0 ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Поназыревский |муниципальный бюджет |1 250,0 |500,0 |80,0 |580,0 |90,0 ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Солигаличский |муниципальный бюджет |324,0 |81,0 |81,0 |81,0 |81,0 ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Судиславский |муниципальный бюджет |2 748,0 |24,0 |24,0 |2 700,0 | ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Сусанинский |муниципальный бюджет |24,0 | |12,0 | |12,0 ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Чухломский |муниципальный бюджет |2 700,0 | |2 700,0 | | ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Шарьинский |муниципальный бюджет |2 070,3 |420,0 |512,2 |535,5 |602,6 ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||ВСЕГО | |67 276,9 |18 763,8 |18 693,5 |13 899,6 |15 920,0 ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
Приложение N 3
к Подпрограмме "Обеспечение
отрасли здравоохранения
квалифицированными
медицинскими кадрами"
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов
в сельских поселениях с встроено-пристроенными
жилыми помещениями для медицинских работников |————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————-----|———————————————————————————————————————————————————————————————----||Муниципальные |Числен- |Удален- |Бюджет муниципального образования (тыс. руб.) |Областной бюджет (тыс. руб.) ||образования |ность |ность от ЦРБ | | || |населе- |(УБ), км | | || |ния, | | | || |чел. | | | ||————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————-----|———————————————————————————————————————————————————————————————----||————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————----|————————————————|———————————————————————————————————————————————---|| | | |Всего |в том числе по годам |Всего |в том числе по годам ||————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————----|————————————————|———————————————————————————————————————————————---||————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|————————————|———————————|———————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|| | | | |2011 |2012 |2013 |2014 | |2011 |2012 |2013 |2014 ||————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|————————————|———————————|———————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————||Галичский | | |2700,0 | | | |2700,0 |2700,0 | | | |2700,0 ||муниципальный район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | ||————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|————————————|———————————|———————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————||Мелешенский |195 |15 |2700,0 | | | |2700,0 |2700,0 | | | |2700,0 ||————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|————————————|———————————|———————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————||Кадыйский | | |2700,0 |2700,0 | | | |2700,0 |2700,0 | | | ||муниципальный район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | ||————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|————————————|———————————|———————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————||Котловский |202 |20 |2700,0 |2700,0 | | | |2700,0 |2700,0 | | | ||————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|————————————|———————————|———————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————||Муниципальный район | | |5400,0 |2700,0 | | |2700,0 |5400,0 |2700,0 | | |2700,0 ||г. Нерехта и Нерехтский| | | | | | | | | | | | ||район | | | | | | | | | | | | ||————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|————————————|———————————|———————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————||Григорцевский |715 |12 |2700,0 |2700,0 | | | |2700,0 |2700,0 | | | ||————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|————————————|———————————|———————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————||Лужковский |516 |5 |2700,0 | | | |2700,0 |2700,0 | | | |2700,0 ||————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|————————————|———————————|———————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————||Муниципальный район | | |2700,0 |2700,0 | | | |2700,0 |2700,0 | | | ||г. Нея и Нейский | | | | | | | | | | | | ||район | | | | | | | | | | | | ||————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|————————————|———————————|———————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————||Заингринский |52 |40 |2700,0 |2 700,0 | | | |2700,0 |2700,0 | | | ||————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|————————————|———————————|———————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————||Октябрьский | | |2700,0 | |2700,0 | | |2700,0 | |2700,0 | | ||муниципальный район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | ||————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|————————————|———————————|———————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————||Луптюгский |513 |30 |2700,0 | |2700,0 | | |2700,0 | |2700,0 | | ||————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|————————————|———————————|———————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————||Парфеньевский | | |2700,0 | |2700,0 | | |2700,0 | |2700,0 | | ||муниципальный район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | ||————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|————————————|———————————|———————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————||Савинский |361 |36 |2700,0 | |2700,0 | | |2700,0 | |2700,0 | | ||————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|————————————|———————————|———————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————||Судиславский | | |2700,0 | | |2700,0 | |2700,0 | | |2700,0 | ||муниципальный район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | ||————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|————————————|———————————|———————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————||Фадеевский |315 |7 |2700,0 | | |2700,0 | |2700,0 | | |2700,0 | ||————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|————————————|———————————|———————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————||Чухломский | | |2700,0 | |2700,0 | | |2700,0 | |2700,0 | | ||муниципальный район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | ||————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|————————————|———————————|———————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————||Шартановский |300 |54 |2700,0 | |2700,0 | | |2700,0 | |2700,0 | | ||————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|————————————|———————————|———————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————||ВСЕГО | | |24300,0 |8100,0 |8100,0 |2700,0 |5400,0 |24300,0 |8100,0 |8100,0 |2700,0 |5400,0 ||————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————|————————————|———————————|———————————|——————————————|————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
Приложение N 4
к Подпрограмме "Обеспечение
отрасли здравоохранения
квалифицированными
медицинскими кадрами"
Возмещение затрат на съем жилья специалистам
с высшим медицинским образованием, не имеющим
собственного жилья и не имеющим возможность
взять кредит на приобретение жилья |————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————----||Наименование образования|Источник |2011-2014 годы, |в т.ч. по годам || |финансирования |тыс. руб. | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————----||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|| | | |2011 г. |2012 г. |2013 г. |2014 г. ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Городской округ город |муниципальный бюджет |5760,0 |1440,0 |1440,0 |1440,0 |1440,0 ||Кострома | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Городской округ г. Буй |муниципальный бюджет |288,0 |72,0 |72,0 |72,0 |72,0 || | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Городской округ г. Шарья |муниципальный бюджет |660,0 |120,0 |180,0 |180,0 |180,0 || | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Вохомский |муниципальный бюджет |38,0 | | |18,0 |20,0 ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Костромской |муниципальный бюджет |115,0 |25,0 |30,0 |30,0 |30,0 ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Кологривский |муниципальный бюджет |45,0 |15,0 |15,0 |15,0 | ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Межевской |муниципальный бюджет |23,8 |5,3 |5,8 |6,2 |6,5 ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Муниципальный район г. Нея |муниципальный бюджет |120,0 |30,0 |30,0 |30,0 |30,0 ||и Нейский район | | | | | | || | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Островский |муниципальный бюджет |96,0 |24,0 |24,0 |24,0 |24,0 ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Павинский |муниципальный бюджет |36,0 |36,0 | | | ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Парфеньевский |муниципальный бюджет |48,0 |12,0 |12,0 |12,0 |12,0 ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Поназыревский |муниципальный бюджет |100,0 | |30,0 |30,0 |40,0 ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Солигаличский |муниципальный бюджет |144,0 |36,0 |36,0 |36,0 |36,0 ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||Шарьинский |муниципальный бюджет |216,0 |72,0 |72,0 |36,0 |36,0 ||муниципальный район | | | | | | ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————||ВСЕГО | |7689,8 |1887,3 |1946,8 |1929,2 |1926,5 ||————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
Приложение N 15
к областной целевой Программе
"Развитие здравоохранения
Костромской области"
на 2010-2014 годы
Объемы и источники финансирования областной
целевой программы "Развитие здравоохранения
Костромской области" на 2010-2014 годы |———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----||Источники |Объем |в том числе: ||финансирования и |финансирования на | ||направления расходов |2010-2014 годы, тыс.| || |руб. | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|| | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||Областная целевая |3 770 799,0 |691 881,0 |807 989,9 |976 296,2 |1 041 809,7 |252 822,2 ||программа | | | | | | ||"Развитие | | | | | | ||здравоохранения | | | | | | ||Костромской | | | | | | ||области" - всего, в том | | | | | | ||числе: | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||федеральный бюджет |231 667,0 |36 138,0 |40 049,0 |45 200,0 |51 740,0 |58 540,0 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||областной бюджет |3 471 855,1 |655 743,0 |749 177,1 |912 402,7 |976 170,1 |178 362,2 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||в том числе текущее|3 154 286,5 |655 743,0 |702 852,6 |861 134,6 |904 656,3 |29 900,0 ||финансирование | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||муниципальный бюджет |67 276,9 | |18 763,8 |18 693,5 |13 899,6 |15 920,0 || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||в том числе по | | | | | | ||направлениям | | | | | | ||расходов: | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||капитальные |259 268,7 | |39 424,0 |41 066,2 |52 520,7 |126 257,8 ||вложения - всего: | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||в том числе: | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||областной бюджет |206 000,0 | |24 100,0 |25 900,0 |42 200,0 |113 800,0 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||муниципальный бюджет |53 268,7 | |15 324,0 |15 166,2 |10 320,7 |12 457,8 || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||Подпрограмма |1 805,0 | |395,0 |430,0 |470,0 |510,0 ||"Артериальная | | | | | | ||гипертония" - всего, | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||в том числе: | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||областной бюджет |1 805,0 | |395,0 |430,0 |470,0 |510,0 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||Подпрограмма |226 400,0 |33 000,0 |38 600,0 |44 600,0 |51 600,0 |58 600,0 ||"Вакцинопрофилак- тика" -| | | | | | ||всего, | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||в том числе: | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||федеральный бюджет |224 000,0 |33 000,0 |38 000,0 |44 000,0 |51 000,0 |58 000,0 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||областной бюджет |2 400,0 | |600,0 |600,0 |600,0 |600,0 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||Подпрограмма |11 800,0 |3 000,0 |3 200,0 |2 200,0 |1 700,0 |1 700,0 ||"Вирусные | | | | | | ||гепатиты" - всего, | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||в том числе: | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||федеральный бюджет |7 000,0 |3 000,0 |2 000,0 |1 000,0 |500,0 |500,0 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||областной бюджет |4 800,0 | |1 200,0 |1 200,0 |1 200,0 |1 200,0 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||Подпрограмма |1 505,3 |138,0 |235,0 |400,9 |457,0 |274,4 ||"Инфекции, | | | | | | ||передаваемые половым| | | | | | ||путем" - всего, | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||в том числе: | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||федеральный бюджет |667,0 |138,0 |49,0 |200,0 |240,0 |40,0 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||областной бюджет |838,3 | |186,0 |200,9 |217,0 |234,4 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||Подпрограмма |12 481,9 | |2 770,0 |2 991,6 |3 230,9 |3 489,4 ||"Онкология" - всего, | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||в том числе: | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||областной бюджет |12 481,9 | |2 770,0 |2 991,6 |3 230,9 |3 489,4 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||Подпрограмма |8 120,6 | |1 815,0 |1 935,2 |2 084,0 |2 286,4 ||"Психические | | | | | | ||расстройства" - всего, | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||в том числе: | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||областной бюджет |8 120,6 | |1 815,0 |1 935,2 |2 084,0 |2 286,4 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||Подпрограмма |1 081,6 | |240,0 |259,2 |280,0 |302,4 ||"Сахарный диабет" - всего, | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||в том числе: | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||областной бюджет |1 081,6 | |240,0 |259,2 |280,0 |302,4 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||Подпрограмма "ВИЧ- |14 780,0 | |3 280,0 |3 542,4 |3 825,6 |4 132,0 ||инфекция" - всего, | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||в том числе: | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||областной бюджет |14 780,0 | |3 280,0 |3 542,4 |3 825,6 |4 132,0 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||Подпрограмма |124 300,2 | |3 617,5 |3 906,8 |24 219,3 |92 556,6 ||"Туберкулез" - всего, | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||в том числе: | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||областной бюджет |124 300,2 | |3 617,5 |3 906,8 |24 219,3 |92 556,6 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||в том числе по | | | | | | ||направлениям | | | | | | ||расходов: | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||капитальные |108 000,0 | | | |20 000,0 |88 000,0 ||вложения - всего: | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||в том числе: | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||областной бюджет |108 000,0 | | | |20 000,0 |88 000,0 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||Подпрограмма |3 044 186,5 |655 743,0 |677 852,6 |834 434,6 |876 156,3 | ||"Обеспечение | | | | | | ||обязательного | | | | | | ||медицинского | | | | | | ||страхования | | | | | | ||неработающего | | | | | | ||населения | | | | | | ||Костромской | | | | | | ||области" - всего, | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||в том числе: | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||областной бюджет |3 044 186,5 |655 743,0 |677 852,6 |834 434,6 |876 156,3 | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||в т.ч. текущее |3 044 186,5 |655 743,0 |677 852,6 |834 434,6 |876 156,3 | ||финансирование | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||Подпрограмма |15 500,0 | |2 000,0 |3 000,0 |4 500,0 |6 000,0 ||"Основные | | | | | | ||направления | | | | | | ||развития и | | | | | | ||укрепления | | | | | | ||материально- | | | | | | ||технической базы ГУЗ | | | | | | ||"Костромская областная | | | | | | ||больница" - всего, | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||в том числе: | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||областной бюджет |15 500,0 | |2 000,0 |3 000,0 |4 500,0 |6 000,0 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||Подпрограмма |10 532,0 | |1 516,0 |2 005,0 |3 007,0 |4 004,0 ||"Информатизация | | | | | | ||учреждений | | | | | | ||здравоохранения | | | | | | ||Костромской | | | | | | ||области" - всего, | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||в том числе: | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||областной бюджет |10 532,0 | |1 516,0 |2 005,0 |3 007,0 |4 004,0 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||Подпрограмма |9 879,0 | |1 500,0 |2 087,0 |2 365,0 |3 927,0 ||"Обеспечение | | | | | | ||санитарным | | | | | | ||транспортом | | | | | | ||учреждений | | | | | | ||здравоохранения | | | | | | ||Костромской | | | | | | ||области" - всего, | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||в том числе: | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||областной бюджет |9 879,0 | |1 500,0 |2 087,0 |2 365,0 |3 927,0 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||Подпрограмма |288 426,9 | |70 968,8 |74 503,4 |67 914,6 |75 040,0 ||"Обеспечение отрасли| | | | | | || | | | | | | ||здравоохранения | | | | | | ||квалифицированными | | | | | | ||медицинскими | | | | | | ||кадрами" | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||в том числе: | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||областной бюджет |221 150,0 | |52 205,0 |55 810,0 |54 015,0 |59 120,0 ||———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||в т.ч. текущее |110 100,0 | |25 000,0 |26 700,0 |28 500,0 |29 900,0 ||финансирование | | | |