Постановление Администрации Костромской области от 19.03.2013 № 103-а
О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 30.12.2010 № 464-а
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2013 г. N 103-а Утратилo силу - Постановление
Администрации Костромской области
от 13.03.2014 г. N 62-а
О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 30.12.2010 № 464-а
В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2011 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ио внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации»администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 30декабря 2010 года № 464-а «Об утверждении областной целевой программы«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромскойобласти» на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года» (вредакции постановлений администрации Костромской области от 18.03.2011№ 80-а, от 22.07.2011 № 271-а, от 06.09.2012 № 355-а) следующиеизменения:
1) в преамбуле цифры «14» заменить цифрами «21»;
2) в областной целевой программе «Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы ицелевые установки до 2020 года» (приложение):
в пункте 48 слова «28 июня 2007 года № 825» и «15 апреля 2009 года№ 322» заменить соответственно словами «21 августа 2012 года № 1199»и «03 ноября 2012 года № 1142»;
в пункте 49.1:
в таблице 6.1:
в строках 7 - 9 слова «которую осуществляются с использованиемприборов учета» заменить словами «которые осуществляются сиспользованием приборов учета (в части многоквартирных домов - сиспользованием коллективных приборов учета)»;
в строке 10 слова «которую осуществляются с использованиемприборов учета» заменить словами «который осуществляются сиспользованием приборов учета (в части многоквартирных домов - сиспользованием индивидуальных и общих приборов учета)»;
в строках 11, 12, 13, 14 слово «Тариф» заменить словами«Средневзвешенный тариф»;
в строке 17 слова «финансовых мероприятий по энергосбережению иповышению энергетической эффективности» заменить словами«финансирования мероприятий по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективности региональной программы»;в строке 27 слова «Бюджет субъекта РФ» заменить словами «Расходысубъекта Российской Федерации»;
в строке 35 слова «Объем товаров, работ, услуг, закупаемых длягосударственных нужд» заменить словами «Общий объем товаров, работ,услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствоватьтребованиям энергетической эффективности, закупаемых длягосударственных нужд»;
дополнить строками 61-72 следующего содержания:|—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||61 |Расход ТЭ |Гкал |140317,40 |122743,70 |116607,60 |122272,30 |119478,90 |115894,53 |112417,70 |109045,16 |105773,81 |103600,60 |100492,58 |97477,80 |94553,47 |91716,86 || |государственных | | | | | | | | | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | || |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | || |собственности, | | | | | | | | | | | | | | | || |расчеты за которую | | | | | | | | | | | | | | | || |осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | | || |использованием | | | | | | | | | | | | | | | || |приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||62 |Площадь |кв. м |458420,69 |458420,69 |458420,69 |458420,69 |464514,99 |464514,99 |464514,99 |464514,99 |464514,99 | 464514,99 |464514,99 |464514,99 |464514,99 |464514,99 || |государственных | | | | | | | | | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | || |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | || |собственности, в | | | | | | | | | | | | | | | || |которых расчеты за ТЭ| | | | | | | | | | | | | | | || |осуществляют с | | | | | | | | | | | | | | | || |использованием | | | | | | | | | | | | | | | || |приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||63 |Расход ТЭ |Гкал |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- | | | || |государственных | | | | | | | | | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | || |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | || |собственности, | | | | | | | | | | | | | | | || |расчеты за которую | | | | | | | | | | | | | | | || |осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | | || |применением расчетных| | | | | | | | | | | | | | | || |способов | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||64 |Площадь |кв. м |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- | | | || |государственных | | | | | | | | | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | || |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | || |собственности, в | | | | | | | | | | | | | | | || |которых расчеты за | | | | | | | | | | | | | | | || |ТЭ осуществляют с | | | | | | | | | | | | | | | || |применением | | | | | | | | | | | | | | | || |расчетных способов | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||65 |Расход воды на |куб. м |938361,10 |911030,19 |1021560,00 |844692,50 |733271,50 |711273,35 |689935,15 |669237,10 |649159,98 |629685,18 |610794,63 |592470,80 |574696,66 |557455,76 || |снабжение | | | | | | | | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | || |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | || |собственности, | | | | | | | | | | | | | | | || |расчеты за которую | | | | | | | | | | | | | | | || |осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | | || |использованием | | | | | | | | | | | | | | | || |приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||66 |Численность |чел. |18940 |18940 |18940 |18940 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 || |сотрудников | | | | | | | | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | || |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | || |собственности, в | | | | | | | | | | | | | | | || |которых расчеты за | | | | | | | | | | | | | | | || |расход воды | | | | | | | | | | | | | | | || |осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | | || |использованием | | | | | | | | | | | | | | | || |приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||67 |Расход воды на |куб. м |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- | | | || |снабжение | | | | | | | | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | || |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | || |собственности, | | | | | | | | | | | | | | | || |расчеты за которую | | | | | | | | | | | | | | | || |осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | | || |применением | | | | | | | | | | | | | | | || |расчетных способов | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||68 |Численность | чел. |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- | | | || |сотрудников | | | | | | | | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | || |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | || |собственности, в | | | | | | | | | | | | | | | || |которых расчеты за | | | | | | | | | | | | | | | || |расход воды | | | | | | | | | | | | | | | || |осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | | || |применением расчетных| | | | | | | | | | | | | | | || |способов | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||69 |Расход ЭЭ на |кВтч |36904618,00 |38461592,00 |35558979,00 | 36837072,00 |37155485,50 |36040820,94 |34959596,30 |33910808,41 |32893484,16 |31906679,64 |30949479,25 |30020994,87 |29120365,02 |28246754,07 || |обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | || |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | || |собственности, | | | | | | | | | | | | | | | || |расчеты за которую | | | | | | | | | | | | | | | || |осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | | || |использованием | | | | | | | | | | | | | | | || |приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||70 |Численность штатных |чел. |18940 |18940 |18940 |18940 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 |18363 || |сотрудников | | | | | | | | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | || |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | || |собственности, в | | | | | | | | | | | | | | | || |которых расчеты за | | | | | | | | | | | | | | | || |ЭЭ осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | | || |использованием | | | | | | | | | | | | | | | || |приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||71 |Расход ЭЭ на |кВтч |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- | | | || |обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | || |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | || |собственности, | | | | | | | | | | | | | | | || |расчеты за которую | | | | | | | | | | | | | | | || |осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | | || |применением | | | | | | | | | | | | | | | || |расчетных способов | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||72 |Численность |чел. |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- | | | || |сотрудников | | | | | | | | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | | | | | | | | || |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | || |государственной формы| | | | | | | | | | | | | | | || |собственности, в | | | | | | | | | | | | | | | || |которых расчеты за ЭЭ| | | | | | | | | | | | | | | || |осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | | || |применением | | | | | | | | | | | | | | | || |расчетного способа | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————————|————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
в пунктах 50 и 51 слова «в бюджетном секторе» заменить словами «вгосударственном секторе»;
изложить Перечень мероприятий областной целевой программы«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромскойобласти» на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года»(приложение № 1 к Программе) в новой редакции согласно приложению № 1к настоящему постановлению;
в пункте 17 Порядка предоставления субсидий из областного бюджетабюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской областина софинансирование расходов по реализации муниципальных программ вобласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности(приложение № 10 к Программе) слова «контрольное управлениеадминистрации» заменить словами «департамент финансового контроля»;
изложить Мероприятия по модернизации оборудования, используемогодля выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловойэнергии, в том числе замене оборудования на оборудование с болеевысоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационныхрешений и технологий (приложение № 11 к Программе) в новой редакциисогласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Губернатор области
С. Ситников
Приложение № 1
к постановлению администрации
Костромской области
от «19» марта 2013 г. № 103-а
Перечень мероприятий областной целевой программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Костромской области»
на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года |———————————————————|—————————|————————————|———————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————|—————————————|| Наименование |Направле-| Источники | Объем финансирования, (млн. рублей, в ценах текущих лет) | Исполнитель | Ожидаемые || мероприятия | ния |финансиро-ва| | |результаты (в|| |расходов | ния | | | т.ч. оценка || | | | | |эффектив-ност|| | | | | |и мероприятия|| | | | | |в достижение || | | | | | целевых || | | | | | индикаторов || | | | | | Программы) || | | |———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————| | || | | | за годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | || | | |реализации,| | | | | | | || | | | всего | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||1. Формирование | | | | | | | | | | ||нормативной | | | | | | | | | | ||правовой базы в | | | | | | | | | | ||области | | | | | | | | | | ||энергосбережения и | | | | | | | | | | ||повышения | | | | | | | | | | ||энергоэффективнос-т| | | | | | | | | | ||и, в том числе: | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||1) разработка новых| Текущие | | | | | | | | Департамент | Активизация ||и внесение | расходы | | | | | | | |топливно-энерг|деятельности ||изменений в | | | | | | | | | етиче-ского |предприятий в||действующие | | | | | | | | | комплекса и | области ||нормативные | | | | | | | | |жилищно-коммун|энергосбере-ж||правовые акты в | | | | | | | | | ально-го | ения и ||области | | | | | | | | | хозяйства | повышения ||энергосбережения и | | | | | | | | | Костромской |энергоэф-фект||повышения | | | | | | | | |области (далее| ивности ||энергоэффективнос-т| | | | | | | | |– департамент | ||и | | | | | | | | | ТЭК и ЖКХ) | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||2) разработка | Текущие | | | | | | | | Департамент |Стимулиро-ван||нормативов | расходы | | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, | ие ||потребления ТЭР и | | | | | | | | | иные |потребителей ||воды организациями | | | | | | | | | исполнители, | к снижению ||и учреждениями, | | | | | | | | |привлека-емые | потребления ||финансируемыми из | | | | | | | | |в соответствии| ТЭР ||областного бюджета | | | | | | | | | с | ||и местных бюджетов,| | | | | | | | |законода-тельс| ||с разработкой | | | | | | | | | твом | ||энергопаспортов на | | | | | | | | | | ||основании | | | | | | | | | | ||проведенного | | | | | | | | | | ||обязательного | | | | | | | | | | ||энергоаудита | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||3) разработка | Текущие | | | | | | | | Департамент |Стимулиро-ван||типового | расходы | | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, | ие ||энергосервисного | | | | | | | | | иные |потребителей ||контракта | | | | | | | | | исполнители, | к снижению || | | | | | | | | |привлека-емые | потребления || | | | | | | | | |в соответствии| ТЭР || | | | | | | | | | с | || | | | | | | | | |законода-тельс| || | | | | | | | | | твом | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||2. Внедрение | НИОКР |Внебюд-жетны| 7,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | | ||энергоменеджмента, | |е источники | | | | | | | | ||в том числе: | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||1) разработка | Текущие | | | | | | | | Департамент | Проведение ||нормативно-методиче| расходы | | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, |мониторин-гов||ской базы по | | | | | | | | | иные | по единой ||проведению | | | | | | | | | исполнители, | методике ||мониторинга | | | | | | | | |привлекае-мые | ||энергоэффектив-ност| | | | | | | | |в соответствии| ||и | | | | | | | | | с | || | | | | | | | | |законода-тельс| || | | | | | | | | | твом | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||2) проведение | Текущие | | | | | | | | Департамент | Оценка ||мониторинга | расходы | | | | | | | | ТЭК и ЖКХ |энергоэффек-т||энергоэффектив-ност| | | | | | | | | | ивности по ||и | | | | | | | | | | отраслям || | | | | | | | | | | экономики ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||3) обучение | Текущие |Внебюд-жетны| 2,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Департамент | Повышение ||специалистов и | расходы |е источники | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, | качества ||пропаганда в | | | | | | | | | иные | работы в ||области | | | | | | | | | исполнители, | области ||энергосбережения | | | | | | | | |привлекае-мые |энергосбере-ж|| | | | | | | | | |в соответствии| ения и || | | | | | | | | | с | повышения || | | | | | | | | |законода-тельс|энергоэффек-т|| | | | | | | | | | твом | ивности ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||4) информационное | Текущие |Внебюд-жетны| 2,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Департамент | Вовлечение ||обеспечение и | расходы |е источники | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, | предприятий ||ведение пропаганды | | | | | | | | | иные |всех отраслей||в области | | | | | | | | | исполнители, | экономики и ||энергосбережения и | | | | | | | | |привлекае-мые | всех слоев ||повышения | | | | | | | | |в соответствии| населения в ||энергоэффектив-ност| | | | | | | | | с | решение ||и | | | | | | | | |законода-тельс| проблем || | | | | | | | | | твом |энергосбере-ж|| | | | | | | | | | | ения ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||5) проведение | Текущие |Внебюд-жетны| 2,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Департамент | ||семинаров, | расходы |е источники | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, | ||организация | | | | | | | | | иные | ||выставок по теме в | | | | | | | | | исполнители, | ||области | | | | | | | | |привлекае-мые | ||энергосбережения и | | | | | | | | |в соответствии| ||повышения | | | | | | | | | с | ||энергоэффектив-ност| | | | | | | | |законода-тельс| ||и | | | | | | | | | твом | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||3. Формирование и | НИОКР |Внебюд-жетны| 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | ||реализация НИОКР, в| |е источники | | | | | | | | ||том числе: | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||1) создание базы | Текущие | | | | | | | | Департамент |Системати-зац||данных | расходы | | | | | | | | ТЭК и ЖКХ | ия ||научно-технических | | | | | | | | | |существую-щег||разработок и | | | | | | | | | | о ||научно-технических | | | | | | | | | |эффектив-ного||проблем/тем НИОКР в| | | | | | | | | |оборудова-ни ||сфере | | | | | | | | | | я и ||энергоэффектив-ност| | | | | | | | | | технологий ||и | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||2) привлечение | НИОКР, |Внебюд-жетны| 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Департамент | Увеличение ||средств |капиталь-|е источники | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, | проводимых ||внебюджетных фондов| ные | | | | | | | | иные | НИОКР в ||и грантов на |вложения | | | | | | | | исполнители, | области ||проведение НИОКР в| | | | | | | | |привлекае-мые |энергосбере-ж||области | | | | | | | | |в соответствии| ения и ||энергосбережения и | | | | | | | | | с | повышения ||повышения | | | | | | | | |законода-тельс|энергоэф-фект||энергоэффектив-ност| | | | | | | | | твом | ивности ||и по наиболее | | | | | | | | | | ||перспективным | | | | | | | | | | ||направлениям | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||4. Реализация |Капи-таль| Областной | 59,15 | 0,00 | 12,86 | 30,00 | 7,70 | 8,59 | | ||энергоэффективных | ные | бюджет | | | | | | | | ||мероприятий в |вложе-ния| | | | | | | | | ||организациях, |, текущие| | | | | | | | | ||финансируемых из | расходы | | | | | | | | | ||областного бюджета:| | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————|| | |Внебюд-жетны| 3 145,19 | 375,00 | 0,19 | 1 120,00 |1 450,00 | 200,00 | | || | |е источники | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||1) реализация |Капи-таль| Областной | 13,43 | 0,00 | 1,46 | 3,87 | 3,85 | 4,25 | Департамент | Сокращение ||мероприятий по | ные | бюджет | | | | | | |здраво-охранен| бюджетных ||энергосбережению в |вложе-ния| | | | | | | |ия Костромской| расходов ||организациях, | | | | | | | | |области, иные | ||подведомственных | | | | | | | | | исполнители, | ||департаменту | | | | | | | | |привлекаемые в| ||здравоохранения | | | | | | | | |соответ-ствии | ||Костромской | | | | | | | | | с | ||области, на | | | | | | | | |законодатель-с| ||2011-2015 годы | | | | | | | | | твом | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||2) реализация |Капи-таль| Областной | 4,33 | 0,00 | 0,78 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | Департамент | Сокращение ||мероприятий по | ные | бюджет | | | | | | |образования и | бюджетных ||энергосбережению в |вложения | | | | | | | | науки | расходов ||организациях, | | | | | | | | | Костромской | ||подведомственных | | | | | | | | |области, иные | ||департаменту | | | | | | | | | исполнители, | ||образования и науки| | | | | | | | |привлекаемые в| ||Костромской | | | | | | | | |соответ-ствии | ||области, на | | | | | | | | | с | ||2011-2015 годы | | | | | | | | |законодатель-с| || | | | | | | | | | твом | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||3) реализация |Капи-таль| Областной | 8,72 | 0,00 | 4,5 | 1,53 | 1,16 | 1,52 | Департамент | Сокращение ||мероприятий по | ные | бюджет | | | | | | | социальной | бюджетных ||энергосбережению в |вложения | | | | | | | | защиты | расходов ||организациях, | | | | | | | | | населения, | ||подведомственных | | | | | | | | | опеки и | ||департаменту | | | | | | | | |попечитель-ств| ||социальной защиты | | | | | | | | |а Костромской| ||населения, опеки и | | | | | | | | |области, иные | ||попечительства | | | | | | | | |испол нители, | ||Костромской | | | | | | | | |при влекаемые | ||области, на | | | | | | | | | в | ||2011-2015 годы | | | | | | | | |соответ-ствии | || | | | | | | | | | с законода | || | | | | | | | | | тельством | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||4) реализация |Капи-таль|Внебюд-жетны| 3145,19 | 375,00 | 0,19 | | | | Департамент | Сокращение ||мероприятий по | ные |е источники | | | | 1 120,00 |1 450,00 | 200,00 | АПК | бюджетных ||энергосбережению в |вложения | | | | | | | | Костромской | расходов ||организациях, | | | | | | | | |области, иные | ||подведомственных | | | | | | | | |испол нители, | ||департаменту АПК | | | | | | | | |при влекаемые | ||Костромской | | | | | | | | | в | ||области, на | | | | | | | | |соответ-ствии | ||2011-2015 годы | | | | | | | | | с законода | || | | | | | | | | | тельством | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||5) реализация |Капи-таль| Областной | 20,14 | 0,00 | 1,45 | 17,33 | 0,69 | 0,67 | Департамент | Сокращение ||мероприятий по | ные | бюджет | | | | | | | культуры | бюджетных ||энергосбережению в |вложения | | | | | | | | Костромской | расходов ||организациях, | | | | | | | | |области, иные | ||подведомственных | | | | | | | | | исполнители, | ||департаменту | | | | | | | | |привлекаемые в| ||культуры | | | | | | | | |соответ-ствии | ||Костромской | | | | | | | | | с | ||области, на | | | | | | | | |законода-тельс| ||2011-2015 годы | | | | | | | | | твом | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||6) реализация |Капи-таль| Областной | 4,82 | 0,00 | 0 | 2,62 | 1,10 | 1,10 | Департамент | Сокращение ||мероприятий по | ные | бюджет | | | | | | | лесного | бюджетных ||энергосбережению в |вложения | | | | | | | | хозяйства | расходов ||организациях, | | | | | | | | | Костромской | ||подведомственных | | | | | | | | |области, иные | ||департаменту | | | | | | | | | исполнители, | ||лесного хозяйства | | | | | | | | |привлекаемые в| ||Костромской | | | | | | | | |соответ-ствии | ||области, на | | | | | | | | | с | ||2011-2015 годы | | | | | | | | |законода-тельс| || | | | | | | | | | твом | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||7) реализация |Капи-таль| Областной | 0,50 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Департамент | Сокращение ||мероприятий по | ные | бюджет | | | | | | |имущест-венных| бюджетных ||энергосбережению в |вложения | | | | | | | | и земельных | расходов ||организациях, | | | | | | | | | отношений | ||подведомственных | | | | | | | | | Костромской | ||департаменту | | | | | | | | |области, иные | ||имущественных и | | | | | | | | | исполнители, | ||земельных отношений| | | | | | | | |привлека-емые | ||Костромской | | | | | | | | |в соответствии| ||области, на | | | | | | | | | с | ||2011-2015 годы | | | | | | | | |законода-тельс| || | | | | | | | | | твом | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||8) реализация |Капи-таль| Областной | 7,21 | 0,00 | 4,46 | 1,00 | 0,80 | 0,95 | Департамент | Сокращение ||мероприятий по | ные | бюджет | | | | | | | транспорта и | бюджетных ||энергосбережению в |вложения | | | | | | | | дорожного | расходов ||организациях, | | | | | | | | | хозяйства | ||подведомственных | | | | | | | | | Костромской | ||департаменту | | | | | | | | |области, иные | ||транспорта и | | | | | | | | | исполнители, | ||дорожного хозяйства| | | | | | | | |привлека-емые | ||Костромской | | | | | | | | |в соответствии| ||области, на | | | | | | | | | с | ||2011-2015 годы | | | | | | | | |законода-тельс| || | | | | | | | | | твом | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||5. Реализация |Капи-таль| Областной | | | | | | | | . ||инвестиционного | ные | бюджет | | | | | | | | ||проекта |вложения | | | | | | | | | ||«Использование | | | | | | | | | | ||местных, | | | | | | | | | | ||возобновляемых | | | | | | | | | | ||видов топлива и | | | | | | | | | | ||вторичных | | | | | | | | | | ||энергоресурсов», в | | | | | | | | | | ||том числе: | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————|| | | Местные | | | | | | | | || | | бюджеты | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————|| | |Внебюд-жетны| | | | | | | | || | |е источники | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||1) разработка | НИОКР |Внебюд-жетны| | | | | | | Департамент | Снижение ||инвестиционного | |е источники | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, |себестоимос-т||проекта | | | | | | | | | департамент | и || | | | | | | | | | лесного |вырабаты-ваем|| | | | | | | | | | хозяйства | ой тепловой || | | | | | | | | | Костромской | энергии. || | | | | | | | | | области, | Оптимизация || | | | | | | | | | департамент |топливно-энер|| | | | | | | | | | природных |гетиче-ского || | | | | | | | | | ресурсов и | баланса || | | | | | | | | | охраны | Костромской || | | | | | | | | | окружающей | области || | | | | | | | | | среды | || | | | | | | | | | Костромской | || | | | | | | | | | области, | || | | | | | | | | | департамент | || | | | | | | | | |агропромыш-лен| || | | | | | | | | |ного комплекса| || | | | | | | | | | Костромской | || | | | | | | | | |области, иные | || | | | | | | | | | исполнители, | || | | | | | | | | |привлекаемые в| || | | | | | | | | |соответ-ствии | || | | | | | | | | | с | || | | | | | | | | |законода-тельс| || | | | | | | | | | твом | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————|| | | | | | | | | | | Повышение || | | | | | | | | | |энергобезо-па|| | | | | | | | | | | сности || | | | | | | | | | | Костромской || | | | | | | | | | | области ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||6. Реализация |Капи-таль| Областной | 515,40 | 0,00 | 155,20 | 170,70 | 118,90 | 70,60 | Департамент | Снижение ||инвестиционного | ные | бюджет | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, |себестоимо-ст||проекта «Развитие |вложения | | | | | | | |муниципаль-ные| и ||малой энергетики | | | | | | | | | образования |вырабатыва-ем||Костромской | | | | | | | | | Костромской | ой тепловой ||области» | | | | | | | | |области, иные | энергии. || | | | | | | | | | исполнители, | Оптимизация || | | | | | | | | |привлека-емые |топливно-энер|| | | | | | | | | |в соответствии|гетичес-кого || | | | | | | | | | с | баланса || | | | | | | | | |законода-тельс| || | | | | | | | | | твом | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————|| | | Местные | 515,40 | 43,80 | 155,20 | 170,70 | 75,10 | 70,60 | | Повышение || | | бюджеты | | | | | | | |энергобезо-па|| | | | | | | | | | | сности || | | | | | | | | | | Костромской || | | | | | | | | | | области ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————|| | |Внебюд-жетны| 855,60 | 87,60 | 310,40 | 166,20 | 150,20 | 141,20 | | || | |е источники | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||7. Реализация | | Местные | 1,54 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Департамент | ||адресной программы | | бюджеты | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, | ||«Коллективные | | | | | | | | | иные | ||приборы учёта» | | | | | | | | | исполнители, | || | | | | | | | | |привлека-емые | || | | | | | | | | |в соответствии| || | | | | | | | | | с | || | | | | | | | | |законода-тельс| || | | | | | | | | | твом | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————|| | | Средства | 102,40 | 102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | || | |собствен-ник| | | | | | | | || | | ов | | | | | | | | || | |многоквар-ти| | | | | | | | || | | рных домов | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————|| | |Внебюджетные| 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | || | | источники | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||8. Предоставление |Капи-таль| Областной | 1 200,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Департамент | Реализация ||субсидий местным | ные | бюджет | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, |государст-вен||бюджетам на |вложения | | | | | | | |администра-ции|ной политики ||реализацию | | | | | | | | |муниципаль-ны |энергосбере-ж||мероприятий | | | | | | | | |х образований | ения и ||муниципальных | | | | | | | | | Костромской | повышения ||программ | | | | | | | | | области |энергоэффек-т||энергосбережения и | | | | | | | | | | ивности в ||повышения | | | | | | | | | |муниципаль-ны||энергоэффек-тивност| | | | | | | | | | х ||и | | | | | | | | | |образованиях || | | | | | | | | | | КО ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||1) технические |Капи-таль| Областной | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Департамент | Реализация ||мероприятия по | ные | бюджет | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, |государст-вен||энергосбережению и |вложения | | | | | | | |администра-ции|ной политики ||повышению | | | | | | | | |муниципаль-ны |энергосбере-ж||энергетической | | | | | | | | |х образований | ения и ||эффективности в | | | | | | | | | Костромской | повышения ||системах | | | | | | | | | области |энергоэффек-т||теплоснабжения, | | | | | | | | | | ивности в ||системах | | | | | | | | | |муниципаль-ны||водоснабжения и | | | | | | | | | | х ||водоотведения, | | | | | | | | | |образованиях ||наружном освещении | | | | | | | | | | КО ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||2) мероприятия по |Капи-таль| Областной | 40,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Департамент | Реализация ||проведению | ные | бюджет | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, |государст-вен||научно-исследовател|вложения | | | | | | | |администра-ции|ной политики ||ьских работ в | | | | | | | | |муниципаль-ны |энергосбере-ж||области | | | | | | | | |х образований | ения и ||энергосбережения и | | | | | | | | | Костромской | повышения ||повышения | | | | | | | | | области |энергоэффек-т||энергетической | | | | | | | | | | ивности в ||эффективности | | | | | | | | | |муниципаль-ны|| | | | | | | | | | | х || | | | | | | | | | |образованиях || | | | | | | | | | | КО ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||3) мероприятия по |Капи-таль| Областной | | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | Департамент | Реализация ||модернизации | ные | бюджет | 520 | | | | | | ТЭК и ЖКХ, |государст-вен||оборудования, |вложения | | | | | | | |администра-ции|ной политики ||используемого для | | | | | | | | |муниципаль-ны |энергосбере-ж||выработки тепловой | | | | | | | | |х образований | ения и ||и электрической | | | | | | | | | Костромской | повышения ||энергии, путем | | | | | | | | | области |энергоэффек-т||замены на | | | | | | | | | | ивности в ||оборудование с | | | | | | | | | |муниципаль-ны||более высоким | | | | | | | | | | х ||коэффициентом | | | | | | | | | |образованиях ||полезного действия,| | | | | | | | | | КО ||перевод | | | | | | | | | | ||оборудования на | | | | | | | | | | ||использование | | | | | | | | | | ||альтернативных | | | | | | | | | | ||видов топлива и | | | | | | | | | | ||возобновляемых | | | | | | | | | | ||источников энергии | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||4) мероприятия по |Капи-таль| Областной | 200,00 | 0 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Департамент | Реализация ||предынвестицион-ной| ные | бюджет | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, |государст-вен||подготовке |вложения | | | | | | | |администра-ции|ной политики ||проектов и | | | | | | | | |муниципаль-ны |энергосбере-ж||мероприятий в | | | | | | | | |х образований | ения и ||области | | | | | | | | | Костромской | повышения ||энергосбережения и | | | | | | | | | области |энергоэффек-т||повышения | | | | | | | | | | ивности в ||энергетической | | | | | | | | | |муниципаль-ны||эффективности, | | | | | | | | | | х ||включая разработку | | | | | | | | | |образованиях ||проектно-сметной | | | | | | | | | | КО ||документации, | | | | | | | | | | ||технико-экономическ| | | | | | | | | | ||их обоснований и | | | | | | | | | | ||бизнес-планов, а | | | | | | | | | | ||также проведение | | | | | | | | | | ||энергетических | | | | | | | | | | ||обследований | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||5) мероприятия по |Капи-таль| Областной | 20,00 | 0 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | ||формированию | ные | бюджет | | | | | | | | ||организационно-прав|вложения | | | | | | | | | ||ового и | | | | | | | | | | ||методического | | | | | | | | | | ||обеспечения в | | | | | | | | | | ||области, | | | | | | | | | | ||энергосбережения и | | | | | | | | | | ||повышения | | | | | | | | | | ||энергетической | | | | | | | | | | ||эффективности | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||6) мероприятия по |Капи-таль| Областной | 20,00 | 0 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Департамент | Реализация ||информационной | ные | бюджет | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, |государст-вен||поддержке и |вложения | | | | | | | |администра-ции|ной политики ||пропаганде | | | | | | | | |муниципаль-ны |энергосбере-ж||энергосбережения и | | | | | | | | |х образований | ения и ||повышения | | | | | | | | | Костромской | повышения ||энергетической | | | | | | | | | области |энергоэффек-т||эффективности, | | | | | | | | | | ивности в ||направленные в том| | | | | | | | | |муниципаль-ны||числе на | | | | | | | | | | х ||информирование | | | | | | | | | |образованиях ||потребителей об | | | | | | | | | | КО ||энергетической | | | | | | | | | | ||эффективности | | | | | | | | | | ||бытовых | | | | | | | | | | ||энергопотребля-ющих| | | | | | | | | | ||устройств и других | | | | | | | | | | ||товаров, | | | | | | | | | | ||в отношении | | | | | | | | | | ||которых в | | | | | | | | | | ||соответствии с | | | | | | | | | | ||законодательством | | | | | | | | | | ||Российской | | | | | | | | | | ||Федерации | | | | | | | | | | ||предусмотрено | | | | | | | | | | ||определение классов| | | | | | | | | | ||их энергетической | | | | | | | | | | ||эффективности либо | | | | | | | | | | ||применяется | | | | | | | | | | ||добровольная | | | | | | | | | | ||маркировка | | | | | | | | | | ||энергетической | | | | | | | | | | ||эффективности | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||9. Создание единой |Област-но|Внебюд-жетны| 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Департамент | ||информационной |й бюджет |е источники | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, | ||автоматизированной | | | | | | | | |администра-ции| ||системы учета и | | | | | | | | |муниципаль-ны | ||контроля ТЭР | | | | | | | | |х образований | ||Костромской области| | | | | | | | | Костромской | || | | | | | | | | |области, иные | || | | | | | | | | | исполнители, | || | | | | | | | | |привлекаемые в| || | | | | | | | | |соответ-ствии | || | | | | | | | | | с | || | | | | | | | | |законодатель-с| || | | | | | | | | | твом | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||10. Реализация |Капи-таль| Областной | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ||энергоэффективных | ные | бюджет | | | | | | | | ||мероприятий на |вложения | | | | | | | | | ||областных | | | | | | | | | | ||предприятиях и в | | | | | | | | | | ||организациях | | | | | | | | | | ||реального сектора | | | | | | | | | | ||экономики, | | | | | | | | | | ||в том числе | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————|| | |Внебюд-жетны| 4 881,31 |1 034,41 | 1 012,70 | 783,00 | 959,90 |1 091,30 |Хозяйствую-щие| || | |е источники | | | | | | | субъекты | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||1) реализация |Капи-таль|Внебюд-жетны| 378,41 | 116,01 | 143,10 | 48,90 | 41,80 | 28,60 | Департамент | Снижение ||энергоэффек тивных | ные |е источники | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, |себестоимос-т||мероприятий на |вложения | | | | | | | | иные |и выпускаемой||предприятиях сферы | | | | | | | | | исполнители, | продукции и ||жилищно-коммунально| | | | | | | | |привлекаемые в| оказываемых ||го хозяйства, | | | | | | | | |соответ-ствии | услуг ||включая проведение| | | | | | | | | с | ||обязательного | | | | | | | | |законодатель-с| ||энергоаудита | | | | | | | | | твом | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||2) реализация |Капи-таль|Внебюджет-ны| 4 449,5 | 898,00 | 860,80 | 724,30 | 909,10 |1 057,30 | Департамент | Снижение ||энергоэффективных | ные |е источники | | | | | | | ТЭК и ЖКХ, |себестоимос-т||мероприятий на |вложения | | | | | | | | иные |и выпускаемой||предприятиях | | | | | | | | | исполнители, | продукции и ||топливно-энергетиче| | | | | | | | |привлекаемые в| оказываемых ||ского комплекса, в | | | | | | | | |соответ-ствии | услуг ||том числе | | | | | | | | | с | ||проведение | | | | | | | | |законодатель-с| ||обязательного | | | | | | | | | твом | ||энергоаудита | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||3) реализация |Капи-таль|Внебюд-жетны| 53,40 | 20,40 | 8,80 | 9,80 | 9,00 | 5,40 |Хозяйствую-щие| Снижение ||энергоэффективных | ные |е источники | | | | | | | субъекты |себестоимос-т||мероприятий на |вложения | | | | | | | | |и выпускаемой||предприятиях и в | | | | | | | | | | продукции и ||организациях | | | | | | | | | | оказываемых ||промышленности | | | | | | | | | | услуг ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————||4) поддержка |Капи-таль| Областной | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Департамент |Формирова-ние||модернизации и | ные | бюджет | | | | | | |строитель-ства| перечня ||развития |вложения | | | | | | | |, архитектуры |энергоэффек-т||промышленности | | | | | | | | | и | ивных и ||строительных | | | | | | | | |градострои-тел| экологичных ||материалов и | | | | | | | | | ьства |материалов и ||повышение | | | | | | | | | Костромской | технологий ||энергоэффектив-ност| | | | | | | | | области, |малоэтаж-ного||и в строительстве | | | | | | | | | департамент | жилищного ||жилья эконом-класса| | | | | | | | | ТЭК и ЖКХ |строительст-в|| | | | | | | | | | | а с учетом || | | | | | | | | | |климатиче-ски|| | | | | | | | | | | х и || | | | | | | | | | |социально-эко|| | | | | | | | | | | номиче-ских || | | | | | | | | | | условий || | | | | | | | | | | региона ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————|| | | Итого: | 12349,04 | 1697,79 | 2809,06 | 2793,1 | 3114,3 | 1934,79 | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————|| | | Областной | 1774,75 | 0 | 468,26 | 500,7 | 426,6 | 379,19 | | || | | бюджет | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————|| | | Местные | 516,94 | 45,34 | 155,2 | 170,7 | 75,1 | 70,6 | | || | | бюджеты | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————|| | |Внебюджет-ны| 10057,35 | 1652,45 | 2185,6 | 2121,7 | 2612,6 | 1485 | | || | |е источники | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|————————————|———————————|—————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————————|—————————————|
Приложение № 2
к постановлению администрации
Костромской области
от «19» марта 2013 г. № 103-а
Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки
тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том
числе замене оборудования на оборудование с более высоким
коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений
и технологий |—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————||№ п/п|Мероприятия в 2013 году| Всего, | Бюджет | Местные | Внебюджетные || | | тыс. | субъекта | бюджеты, |средства, тыс. || | | рублей | Российской |тыс. рублей | рублей || | | | Федерации, | | || | | | тыс. рублей | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 1. Мероприятия по сокращению затрат бюджетных средств на электроотопление || учреждений ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|| Островский муниципальный район ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 1) |перевод на местные виды| 2500,0 | 1000,0 | 500,0 | 1000,0 || | топлива (дрова) | | | | || | котельной | | | | || | администрации/детсада | | | | || | д. Ивашево. Монтаж | | | | || | модульной котельной | | | | || | 0,2ГКал/ч с котлом на | | | | || | твердом топливе | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 2) |перевод на местные виды| 2500,0 | 1000,0 | 500,0 | 1000,0 || | топлива (дрова) | | | | || |котельной Воскресенской| | | | || | начальной | | | | || |школы/детсада. Монтаж | | | | || | модульной котельной | | | | || | 0,2ГКал/ч с котлом на | | | | || | твердом топливе | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 3) |перевод на местные виды| 3500,0 | 1400,0 | 700,0 | 1400,0 || | топлива (дрова) | | | | || | котельной Гуляевской | | | | || | начальной | | | | || | школы/детсада. Монтаж | | | | || | модульной котельной | | | | || | 0,2ГКал/ч с котлом на | | | | || | твердом топливе | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 4) |перевод на местные виды| 3000,0 | 1200,0 | 600,0 | 1200,0 || | топлива (дрова) | | | | || | котельной Адищевского | | | | || | дома культуры, здание | | | | || |почты. Монтаж модульной| | | | || | котельной 0,2ГКал/ч с | | | | || | котлом на твердом | | | | || | топливе | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| | Итого: | 11500,0 | 4600,0 | 2300,0 | 4600,0 ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| Красносельский муниципальный район ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 1) | замена котлов, | 80,0 | 32,0 | 16,0 | 32,0 || |циркуляционного насоса | | | | || | в котельной | | | | || |Харитоновского детского| | | | || | сада. Монтаж | | | | || | модульной котельной | | | | || | 0,2ГКал/ч с котлом на | | | | || | газовом топливе | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 2) | замена котлов, | 70,0 | 28,0 | 14,0 | 28,0 || |циркуляционного насоса | | | | || | в котельной | | | | || |Харитоновской начальной| | | | || | школы. Монтаж | | | | || | модульной котельной | | | | || | 0,2ГКал/ч с котлом на | | | | || | газовом топливе | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 3) | перевод на природный | 3500,0 | 1400,0 | 700,0 | 1400,0 || | газ котельной | | | | || | Дреневской основной | | | | || | школы. Монтаж | | | | || | модульной котельной | | | | || | 0,5ГКал/ч с котлом на | | | | || | газовом топливе | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 4) | перевод на природный | 2500,0 | 1000,0 | 500,0 | 1000,0 || | газ котельной | | | | || | Сухарского детсада. | | | | || | Монтаж модульной | | | | || | котельной 0,5ГКал/ч с | | | | || | котлом на газовом | | | | || | топливе | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 5) | перевод на природный | 5500,0 | 2200,0 | 1100,0 | 2200,0 || | газ котельной | | | | || | Иконниковской средней | | | | || |школы. Монтаж модульной| | | | || | котельной 1,0ГКал/ч с | | | | || | котлом на газовом | | | | || | топливе | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 6) | замена котлов, | 70,0 | 28,0 | 14,0 | 28,0 || |циркуляционного насоса | | | | || |в котельной Чапаевского| | | | || |детсада. Монтаж котла | | | | || | ЭПО 30 = 2шт. | | | | || | | | | | || | насоса = 1шт. | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 7) | замена котлов, | 80,0 | 32,0 | 16,0 | 32,0 || |циркуляционного насоса | | | | || |в котельной Сопыревской| | | | || | основной школы. | | | | || | Монтаж котла ЭПО 40 = | | | | || | 2шт. | | | | || | насоса = 1шт. | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 8) | перевод на природный | 3500,0 | 1400,0 | 700,0 | 1400,0 || | газ котельной | | | | || |Здемировского детсада. | | | | || | Монтаж модульной | | | | || | котельной 0,5ГКал/ч с | | | | || | котлом на газовом | | | | || | топливе | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| | Итого: | 15300,0 | 6120,0 | 3060,0 | 6120,0 ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| Учреждения, подведомственные департаменту культуры Костромской области ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 1) | подключение к вновь | 600,0 | 600,0 | - | - || | строящейся котельной | | | | || | бани котельной | | | | || | Краеведческого музея | | | | || |Буйский филиал, г. Буй,| | | | || | ул. К.Маркса, д.12, | | | | || | д.14. Монтаж | | | | || | теплотрассы = 100 п.м | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 2) | перевод на природный | 3500,0 | 3500,0 | - | - || | газ котельной | | | | || | Галичского филиала, | | | | || | г. Галич, ул. | | | | || | Луначарского, д.11. | | | | || | Монтаж модульной | | | | || | котельной 0,2ГКал/ч с | | | | || | котлом на твердом | | | | || | топливе | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 3) | перевод на природный | 1060,0 | 1060,0 | - | - || | газ котельной | | | | || | Сусанинского | | | | || | краеведческого музея, | | | | || | п. Сусанино, ул. | | | | || |Советская, 33а. Монтаж | | | | || | котельной 0,1ГКал/ч с | | | | || | котлом на газовом | | | | || | топливе | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| | Итого: | 5160,0 | 5160,0 | 0,0 | 0,0 ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| Итого по разделу | 31960,0 | 15880,0 | 5360,0 | 10720,0 ||————————————————————————————-|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 2. Перевод котельных предприятий ЖКХ на газ ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|| Судиславский муниципальный район ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 1) | перевод на природный | 9100,0 | 5460,0 | 1820,0 | 1820,0 || | газ котельной на | | | | || | ул. Невского. Монтаж | | | | || | модульной котельной | | | | || | 2,4ГКал/ч с котлом на | | | | || | газовом топливе | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 2) | перевод на природный | 3610,0 | 2166,0 | 722,0 | 722,0 || | газ котельной ДК. | | | | || | Монтаж модульной | | | | || | котельной 0,8ГКал/ч с | | | | || | котлом на газовом | | | | || | топливе | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 3) | перевод на природный | 10600,0 | 6360,0 | 2120,0 | 2120,0 || | газ котельной на | | | | || | ул. Мичурина | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| | Итого: | 23310,0 | 13986,0 | 4662,0 | 4662,0 ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| Парфеньевский муниципальный район ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 1) | перевод на природный | 2576,0 | 1545,6 | 515,2 | 515,2 || | газ котельной ДК. | | | | || | Монтаж модульной | | | | || | котельной 0,2ГКал/ч с | | | | || | котлом на газовом | | | | || | топливе | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 2) | перевод на природный | 1500,0 | 900,0 | 300,0 | 300,0 || | газ котельной | | | | || | администрации. Монтаж | | | | || | модульной котельной | | | | || | 0,3ГКал/ч с котлом на | | | | || | газовом топливе | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 3) | перевод на природный | 6449,0 | 3869,4 | 1289,8 | 1289,8 || | газ котельной ЦРБ. | | | | || | Монтаж модульной | | | | || |котельной 0,9 ГКал/ч с | | | | || | котлом на газовом | | | | || | топливе | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 4) | перевод на природный | 3349,0 | 2009,4 | 669,8 | 669,8 || | газ котельной средней | | | | || |школы. Монтаж модульной| | | | || | котельной 0,5ГКал/ч с | | | | || | котлом на газовом | | | | || | топливе | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| | Итого: | 13874,0 | 8324,4 | 2774,8 | 2774,8 ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| Красносельский муниципальный район ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 1) | перевод на природный | 16000 | 9600 | 3200 | 3200 || | газ котельной | | | | || | п. Шолохово. Монтаж | | | | || | модульной котельной | | | | || | 4ГКал/ч с котлом на | | | | || | газовом топливе | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| | Итого: | 16000 | 9600 | 3200 | 3200 ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| Итого по разделу | 53184,0 | 31910,4 | 10636,8 | 10636,8 ||————————————————————————————-|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 3. Оптимизация систем теплоснабжения ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|| г. Мантурово ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 1) |реконструкция тепловых | 59775,2 | 35865,12 | 17932,56 | 5977,52 || | сетей с увеличением | | | | || | нагрузки котельной | | | | || | микрорайона Юбилейный | | | | || | г. Мантурово | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 2) | ликвидация котельных | 5500,0 | 3300 | 1650 | 550 || |(7,11, 32), увеличение | | | | || | мощности котельной | | | | || | № 1 за счет | | | | || | переподключения | | | | || | потребителей. Монтаж | | | | || | модульной котельной | | | | || | 2ГКал/ч с котлом на | | | | || | твердом топливе | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 3) |ликвидация котельной № | 2250 | 1350 | 675 | 225 || |12, увеличение мощности| | | | || | котельной | | | | || | № 8 за счет | | | | || | переподключения | | | | || | потребителей. Монтаж | | | | || | модульной котельной | | | | || | 0,6ГКал/ч с котлом на | | | | || | твердом топливе | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 4) |ликвидация котельной № | 2700 | 1620 | 810 | 270 || |3, увеличение мощности | | | | || | котельной | | | | || | № 2 за счет | | | | || | переподключения | | | | || | потребителей. Монтаж | | | | || | модульной котельной | | | | || | 0,8ГКал/ч с котлом на | | | | || | твердом топливе | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 5) |ликвидация котельной № | 3750 | 2250 | 1125 | 375 || | 4,увеличение мощности | | | | || | котельной | | | | || | № 18 за счет | | | | || | переподключения | | | | || | потребителей. Монтаж | | | | || | модульной котельной | | | | || | 1,2ГКал/ч с котлом на | | | | || | твердом топливе | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| | Итого: | 73975,2 | 44385,12 | 22192,56 | 7397,52 ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| г. Шарья ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 1) | объединение тепловых | 2400,0 | 1440,0 | 720,0 | 240,0 || | сетей котельных ООО | | | | || | «Зебляки» и детсада | | | | || | № 14 (прокладка | | | | || | тепловой сети 400 м). | | | | || | Ликвидация котельной | | | | || | детсада № 14 | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 2) | объединение тепловых | 2240,0 | 1344,0 | 672,0 | 224,0 || |сетей котельных школы №| | | | || | 1 и детсада № 1 | | | | || | (прокладка тепловой | | | | || |сети 400 м). Ликвидация| | | | || | котельной детсада № 1 | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 3) | объединение тепловых | 560,0 | 336,0 | 168,0 | 56,0 || |сетей Шарьинской ТЭЦ и | | | | || |детсада № 7 (прокладка | | | | || | тепловой сети 100 м). | | | | || | Ликвидация котельной | | | | || | детсада № 7 | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 4) | объединение тепловых | 75,0 | 45,0 | 22,5 | 7,5 || | сетей котельных | | | | || | «Пританционная 4а» и | | | | || |«Советская» (прокладка | | | | || | тепловой сети 25 м). | | | | || | Ликвидация | | | | || | Электрокотельная | | | | || | «Пристанционная 4а» | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 5) | строительство теловых | 7800,0 | 4680,0 | 2340,0 | 780,0 || | сетей от отвода от | | | | || |тепломагистрали ТЭЦ на | | | | || | ЦРБ вдоль по | | | | || |ул. Больничный городок | | | | || | до ул. Орджоникидзе | | | | || | (прокладка тепловой | | | | || | сети 1300 м). | | | | || | Обеспечение | | | | || |перспективных тепловых | | | | || | нагрузок | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 6) | строительство теловых | 10500,0 | 6300,0 | 3150,0 | 1050,0 || | сетей от | | | | || |тепломагистрали ТЭЦ на | | | | || | ул. Ломоносова до ул. | | | | || | Чапаева (прокладка | | | | || |тепловой сети 1000 м). | | | | || | Обеспечение | | | | || |перспективных тепловых | | | | || | нагрузок подключение | | | | || |детсадов № 1, 7, школы | | | | || | № 1 | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 7) | прокладка второго | 5600,0 | 3360,0 | 1680,0 | 560,0 || | вывода со станции от | | | | || |ТЭЦ до насосной станции| | | | || |условным диаметром 350 | | | | || |мм (прокладка тепловой | | | | || |сети 400 м). Повышение | | | | || | надежности | | | | || | теплоснабжения | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 8) | прокладка | 5800,0 | 3480,0 | 1740,0 | 580,0 || |закольцовывающей линии | | | | || |вдоль по ул. Чапаева от| | | | || | детсада № 1 до ул. | | | | || |Адмирала Виноградова с | | | | || |переходами через улицы | | | | || |Ленина и П. Морозова и | | | | || | врезка ее в | | | | || |тепломагистраль, идущую| | | | || | по ул. Адмирала | | | | || |Виноградова (прокладка | | | | || | тепловой сети 550 м). | | | | || | Повышение надежности | | | | || | теплоснабжения | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 9) | прокладка | 5800,0 | 3480,0 | 1740,0 | 580,0 || |закольцовывающей линии | | | | || | вдоль по | | | | || | ул. Орджоникидзе от | | | | || |ул. Больничный Городок | | | | || |до ул. 50 лет Советской| | | | || | власти и врезка ее в | | | | || |линию, идущую вдоль по | | | | || | ул. 50 лет Советской | | | | || | власти (прокладка | | | | || |тепловой сети 1100 м). | | | | || | Повышение надежности | | | | || | теплоснабжения | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| | Итого: | 40775,0 | 24465,0 | 12232,5 | 4077,5 ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| Муниципальный район г. Нея и Нейский район ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 1) | оптимизация системы | 10059 | 6035,4 | 3017,7 | 1005,9 || | теплоснабжения, | | | | || |модернизация котельной | | | | || | № 29. Переключение | | | | || | тепловой нагрузки с | | | | || | котельной № 21 на | | | | || | котельную № 29 г. Нея | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 2) | реконструкция | 16589,7 | 9953,82 | 4976,91 | 1658,97 || |теплотрассы котельная | | | | || | № 14 (квартальная) | | | | || | г. Нея | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| | Итого: | 26648,7 | 15989,2 | 7994,6 | 2664,87 ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| Итого по разделу | 141398,9 | 84839,3 | 42419,7 | 14139,9 ||————————————————————————————-|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 4. Перевод котельных на местные виды топлива ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|| Вохомский муниципальный район ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 1) | подключение тепловой | 7000,0 | 4200,0 | 2100,0 | 700 || | нагрузки от 2-х | | | | || |котельных к котельной | | | | || | МУП ЖКХ «Вохомское» | | | | || | ул. Заречная. | | | | || |Реконструкция котельной| | | | || | и теплотрассы | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| | Итого: | 7000,0 | 4200,0 | 2100,0 | 700,0 ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| Итого по разделу | 7000,0 | 4200,0 | 2100,0 | 700,0 ||————————————————————————————-|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 5. Мероприятия по реконструкции и модернизации наружного освещения ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 1) |модернизация наружного | 9100,0 | - | 9100,0 | - || | освещения | | | | || | г. Волгореченска. | | | | || | Установка | | | | || | дополнительных опор, | | | | || | замена имеющихся | | | | || | металлических опор на | | | | || | железобетонные, | | | | || | прокладка СИП, | | | | || | установка | | | | || | автоматического | | | | || |регулирования, а также | | | | || | замена всех | | | | || | светильников на | | | | || | светодиодные | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| | Итого: | 9100,0 | 0,0 | 9100,0 | 0,0 ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 1) |модернизация наружного | 14400,0 | 7200,0 | - | 7200,0 || | освещения | | | | || |г. Шарья на базе УПРУ5П| | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| | Итого: | 14400,0 | 7200,0 | 0,0 | 7200,0 ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 1) |модернизация наружного | 8400,0 | 4200,0 | - | 4200,0 || | освещения | | | | || |г. Галич на базе УПРУ5П| | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| | Итого: | 8400,0 | 4200,0 | 0,0 | 4200,0 ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 1) |модернизация наружного | 13700,0 | 6850,0 | | 6850,0 || | освещения | | | | || | г. Буй на базе УПРУ5П | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| | Итого: | 13700,0 | 6850,0 | 0,0 | 6850,0 ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| Итого по разделу | 45600,0 | 18250,0 | 9100,0 | 18250,0 ||————————————————————————————-|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 6. Модернизация котельных бюджетных учреждений ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|| Шарьинский район ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 1) |реконструкция котельной| 1300,0 | 780 | 390 | 130 || | Ивановской СОШ. 2 | | | | || |котла пиролизного типа | | | | || | мощностью 0,3 МВт, | | | | || | насосное оборудование | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 2) |реконструкция котельной| 1300,0 | 780 | 390 | 130 || | Варакинской СОШ. 2 | | | | || |котла пиролизного типа | | | | || | мощностью 0,3 МВт, | | | | || | насосное оборудование | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| 3) |реконструкция котельной| 1300,0 | 780 | 390 | 130 || | Заболотской СОШ. 2 | | | | || |котла пиролизного типа | | | | || | мощностью 0,3 МВт, | | | | || | насосное оборудование | | | | ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| | Итого: | 3900,0 | 2340,0 | 1170,0 | 390,0 ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| Итого по разделу | 3900,0 | 2340,0 | 1170,0 | 390,0 ||————————————————————————————-|——————————|——————————————|————————————|———————————————|| | Всего: | 283042,9 | 157419,7 | 70786,5 | 54836,7 ||—————|———————————————————————|——————————|——————————————|————————————|———————————————|