Постановление Администрации Костромской области от 07.08.2013 № 315-а
О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 11.02.2010 № 31-а
АДМИНСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2013 г N 315-а
г. Кострома Утратилo силу - Постановление
Администрации Костромской области
от 25.02.2014 г. N 49-а
О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 11.02.2010 № 31-а
В целях реализации постановления Правительства РоссийскойФедерации от 26 декабря 2011 года № 1143 «О порядке предоставления ираспределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектовРоссийской Федерации на софинансирование расходных обязательствсубъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий,направленных на совершенствование организации медицинской помощипострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» и распоряженияПравительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2541-р «Ораспределении субсидий, предоставляемых в 2013 году из федеральногобюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансированиерасходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных среализацией мероприятий, направленных на совершенствование организациимедицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортныхпроисшествиях»
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие здравоохраненияКостромской области» на 2010-2014 годы (приложение) (далее -Программа), утвержденную постановлением администрации Костромскойобласти от 11 февраля 2010 года № 31-а «Об областной целевой программе«Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы» (вредакции постановлений администрации Костромской области от 18.03.2011№ 89-а, от 01.09.2011 № 320-а, от 20.07.2012 № 294-а, от 23.10.2012 №424-а, от 28.12.2012 № 577-а, от 01.04.2013 № 138-а), следующиеизменения:
1) пункт 10 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) «Совершенствование организации медицинской помощипострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильныхдорогах общего пользования федерального, регионального имежмуниципального значения с твердым покрытием, проходящих потерритории Костромской области».»;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объем и источники финансирования – общий объем финансовыхресурсов для реализации Программы составляет 4 034 456,76 тыс. руб., втом числе:
1) средства федерального бюджета – 231 000,0 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 3 803 456,76 тыс. руб., в томчисле:
текущее финансирование – 3 663 516,56 тыс. руб.;
капитальные вложения за счет средств областного бюджета – 88000,0 тыс. руб.»;
3) пункт 13 дополнить подпунктами 73-75 следующего содержания:
«73) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий кконцу 2014 году до 12,4 количества случаев на 100 тыс. человекнаселения;
74) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий кконцу 2014 года на 10,1% по сравнению с 2012 годом;
75) снижение смертности пострадавших в дорожно-транспортныхпроисшествиях на догоспитальном этапе к концу 2014 года до 4,7% отвсех пострадавших.»;
4) дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1. Проблема аварийности, связанной с автомобильнымтранспортом, в последние годы приобрела особую остроту в связи снесоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностямобщества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточнойэффективностью функционирования системы обеспечения безопасностидорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожногодвижения. По данным Управления Государственной инспекции безопасностидорожного движения Управления Министерства внутренних дел РоссийскойФедерации по Костромской области, в 2012 году на территории областипроизошло 873 дорожно-транспортных происшествия с наличиемпострадавших, в которых погибло 80 человек, получили повреждения 1142человека, из них 7,0% - со смертельным исходом. Оснащениевысокотехнологичным оборудованием нейрохирургических итравматологических отделений областных государственных бюджетныхучреждений, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим придорожно-транспортных происшествиях, позволит обеспечить более точнуюдиагностику и квалифицированное оказание экстренной медицинской помощилицам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, улучшитьисходы лечения.»;
5) пункт 34 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) «Совершенствование организации медицинской помощипострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильныхдорогах общего пользования федерального, регионального имежмуниципального значения с твердым покрытием, проходящих потерритории Костромской области»:
совершенствование материально-технической базы медицинскихучреждений Костромской области, оказывающих медицинскую помощьпострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
подготовка и переподготовка специалистов медицинских учрежденийКостромской области, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим вдорожно-транспортных происшествиях;
разработка и организация этапной системы оказания медицинскойпомощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в медицинскихучреждениях Костромской области;
мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма иреализации мероприятий подпрограммы.»;
6) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программысоставляет 4 034 456,76 тыс. руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета – 231 000,0 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 3 803 456,76 тыс. руб., в томчисле:
текущее финансирование – 3 663 516,56 тыс. руб.;
капитальные вложения за счет средств областного бюджета – 88000,0 тыс. руб.»;
7) Объемы и источники финансирования областной целевой программы«Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы(приложение № 15 к Программе) считать приложением № 16 к Программе иизложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению;
8) Динамику целевых индикаторов и показателей областной целевойпрограммы «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014годы (приложение № 16 к Программе) считать приложением № 17 кПрограмме и изложить в новой редакции согласно приложению № 2 кнастоящему постановлению;
9) дополнить приложением № 15 согласно приложению № 3 кнастоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.Губернатор области С.Ситников
Приложение № 1
к постановлению администрации
Костромской области
от «7» августа 2013 г. № 315-а
Объемы и источники финансирования областной
целевой программы «Развитие здравоохранения Костромской области»
на 2010-2014 годы
|—————————————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————————————————----|| Источники | Объем | В том числе: || финансирования и |финансиро-вания| ||направления расходов | на 2010-2014 | || |годы, тыс. руб.| ||—————————————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————————————————----||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| Областная целевая | 4 034 456,76 |691 743,0 |747 221,9| 891 598,1 |1 526 356,76| 177 537,0 || программа «Развитие | | | | | | || здравоохранения | | | | | | ||Костромской области» | | | | | | ||- всего, в том числе:| | | | | | || | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| федеральный бюджет | 231 000,0 | 36 000,0 |40 000,0 | 45 000,0 | 51 500,0 | 58 500,0 ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| областной бюджет | 3 803 456,76 |655 743,0 |707 221,9| 846 598,1 |1 474 856,76| 119 037,0 ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| в том числе текущее | 3 663 516,56 |655 743,0 |707 221,9| 837 834,3 |1 461 556,76| 850,6 || финансирование | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| в том числе по | | | | | | || направлениям | | | | | | || расходов: | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| капитальные | 88 000,0 | - | - | - | - | 88 000,0 || вложения - всего: | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| в том числе: | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| областной бюджет | 88 000,0 | - | - | - | - | 88 000,0 ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| Подпрограмма | 1 231,6 | - | - | 625,8 | 125,8 | 480,0 || «Артериальная | | | | | | || гипертония» - всего | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| в том числе: | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| областной бюджет | 1 231,6 | - | - | 625,8 | 125,8 | 480,0 ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| Подпрограмма | 224 500,0 | 33 000,0 |38 000,0 | 44 000,0 | 51 000,0 | 58 500,0 || «Вакцинопрофилак- | | | | | | || тика» - всего | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| в том числе: | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| федеральный бюджет | 224 000,0 | 33 000,0 |38 000,0 | 44 000,0 | 51 000,0 | 58 000,0 ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| областной бюджет | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| Подпрограмма | 21 754,4 | 3 000,0 | 2 000,0 | 1 926,1 | 7 377,7 | 7 450,6 || «Вирусные | | | | | | || гепатиты» - всего | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| в том числе: | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| федеральный бюджет | 7 000,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| областной бюджет | 14 754,4 | - | - | 926,1 | 6 877,7 | 6 950,6 ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| в том числе текущее | 1 802,2 | - | - | - | 951,6 | 850,6 || финансирование | | | | | | || | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| Подпрограмма | 1 138,2 | - | - | 504,8 | 399,0 | 234,4 || «Инфекции, | | | | | | || передаваемые | | | | | | || половым путем» - | | | | | | || всего | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| в том числе: | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| областной бюджет | 1 138,2 | - | - | 504,8 | 399,0 | 234,4 ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| в том числе текущее | 16,0 | - | - | 16,0 | - | - || финансирование | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| Подпрограмма | 10 103,3 | - | - | 2 753,0 | 3 860,9 | 3 489,4 || «Онкология» - всего | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| в том числе: | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| областной бюджет | 10 103,3 | - | - | 2 753,0 | 3 860,9 | 3 489,4 ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| в том числе текущее | 553,0 | - | - | 553,0 | - | - || финансирование | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| Подпрограмма | 3 166,2 | - | - | 439,9 | 439,9 | 2 286,4 || «Психические | | | | | | || расстройства» - | | | | | | || всего | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| в том числе: | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| областной бюджет | 3 166,2 | - | - | 439,9 | 439,9 | 2 286,4 ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| Подпрограмма | 3 443,4 | - | - | 1 647,0 | 1 529,0 | 267,4 || «Сахарный диабет» - | | | | | | || всего | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| в том числе: | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| областной бюджет | 3 443,4 | - | - | 1 647,0 | 1 529,0 | 267,4 ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| в том числе текущее | 123,0 | - | - | 123,0 | - | - || финансирование | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| Подпрограмма «ВИЧ- | 4 031,2 | - | - | - | - | 4 031,2 || инфекция» - всего | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| в том числе: | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| областной бюджет | 4 031,2 | - | - | - | - | 4 031,2 ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| Подпрограмма | 96 212,1 | - | - | 2 636,2 | 1 019,3 | 92 556,6 ||«Туберкулез» - всего | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| в том числе: | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| областной бюджет | 96 212,1 | - | - | 2 636,2 | 1 019,3 | 92 556,6 ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| в том числе текущее | 77,0 | - | - | 77,0 | - | - || финансирование | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| по направлениям | | | | | | || расходов: | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| капитальные | 88 000,0 | - | - | - | - | 88 000,0 || вложения - всего: | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| областной бюджет | 88 000,0 | - | - | - | - | 88 000,0 ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| Подпрограмма | 3 651 330,2 |655 743,0 |707 221,9| 837 065,3 |1 451 300,0 | - || «Обеспечение | | | | | | || обязательного | | | | | | || медицинского | | | | | | || страхования | | | | | | || неработающего | | | | | | || населения | | | | | | || Костромской | | | | | | || области» - всего | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| в том числе: | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| областной бюджет | 3 651 330,2 |655 743,0 |707 221,9| 837 065,3 |1 451 300,0 | - ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| в т.ч. текущее | 3 651 330,2 |655 743,0 |707 221,9| 837 065,3 |1 451 300,0 | - || финансирование | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| Подпрограмма | 4 004,0 | - | - | - | - | 4 004,0 || «Информатизация | | | | | | || учреждений | | | | | | || здравоохранения | | | | | | || Костромской | | | | | | || области» - всего | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| в том числе: | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| областной бюджет | 4 004,0 | - | - | - | - | 4 004,0 ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| Подпрограмма | 3 927,0 | | | | | 3 927,0 || «Обеспечение | | | | | | || санитарным | | | | | | || транспортом | | | | | | || учреждений | | | | | | || здравоохранения | | | | | | ||Костромской области» | | | | | | || - всего | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| в том числе: | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| областной бюджет | 3 927,0 | - | - | - | - | 3 927,0 ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| Подпрограмма | 9 615,16 | - | - | - | 9 305,16 | 310,0 || «Совершенствование | | | | | | || организации | | | | | | || медицинской помощи | | | | | | || пострадавшим при | | | | | | ||дорожно-транспортных | | | | | | || происшествиях на | | | | | | ||автомобильных дорогах| | | | | | || общего пользования | | | | | | || федерального, | | | | | | || регионального и | | | | | | || межмуниципального | | | | | | || значения с твердым | | | | | | ||покрытием, проходящих| | | | | | || по территории | | | | | | ||Костромской области» | | | | | | || - всего | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| в том числе: | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| областной бюджет | 9 615,16 | - | - | - | 9 305,16 | 310,0 ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|| в т.ч. текущее | 9 615,16 | - | - | - | 9 305,16 | 310,0 || финансирование | | | | | | ||—————————————————————|———————————————|——————————|—————————|———————————|————————————|———————————|
Приложение № 2
к постановлению администрации
Костромской области
от «7» августа 2013 г. № 315-а
Динамика
целевых индикаторов и показателей областной целевой
программы «Развитие здравоохранения Костромской области»
на 2010-2014 годы |————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Индикаторы | Единица |2009 г. |2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |2014 г. || | измерения | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|| I. Подпрограмма «Артериальная гипертония» ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Заболеваемость |на 100 000 |4 530,0 |4 534,0 | 4 538,0 | 5 659,5 | 5 950,6 |6 350,0 || острыми сосудистыми | | | | | | | || нарушениями головного | населения | | | | | | || мозга на фоне | | | | | | | || артериальной | | | | | | | || гипертонии | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Смертность от |на 100 000 | 322,3 | 298,7 | 274,8 | 275,4 | 263,0 | 246,0 || цереброваскулярной | | | | | | | || болезни | населения | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Смертность от |на 100 000 | 467,0 | 433,5 | 387,2 | 540,6 | 524,4 | 501,2 || ишемической болезни | | | | | | | || сердца | населения | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|| II. Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||Заболеваемость краснухой|на 100 000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 || | | | | | | | || | населения | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Поддержание высокого | % | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 || уровня охвата | | | | | | | || вакцинацией и | | | | | | | || ревакцинацией живой | | | | | | | || коревой вакциной в | | | | | | | || установленные сроки | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Поддержание статуса | на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ||субъекта, свободного от| 100 000 | | | | | | || полиомиелита, | населения | | | | | | || заболеваемость | | | | | | | || полиомиелитом | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Планируемое количество | тыс. | | | | | | || населения, | человек | | | | | | || подлежащего | | | | | | | || иммунизации: | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| против полиомиелита | | 26,0 | 26,0 | 24,0 | 28,0 | 26,0 | 24,0 ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||в том числе: | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| инактивированной | | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 || полиовакциной детей | | | | | | | || 1-го года жизни | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| против гепатита B - | | 38,4 | 28,0 | 17,8 | 16,0 | 12,0 | 9,0 || детей, подростков, | | | | | | | || взрослых, не привитых | | | | | | | || ранее | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| против краснухи - | | 14,6 | 14,5 | 14,0 | 24,0 | 18,0 | 16,0 ||детей до 14 лет, лиц до | | | | | | | || 25 лет, не привитых | | | | | | | || ранее | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||против гриппа подлежащих| | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || контингентов | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| против дифтерии, | | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 101,0 | 90,0 | 80,0 || коклюша, столбняка | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||против кори и паротита –| | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 29,6 | 28,0 | 28,0 || дети в возрасте 1 года | | | | | | | || и | | | | | | | || 6 лет | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| против кори – взрослые | | 2,0 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 || до 35 лет | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| иммунизация населения | | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,0 | 8,0 | 8,0 || против туберкулеза | | | | | | | || | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|| III. Подпрограмма «Вирусные гепатиты» ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Заболеваемость острым |на 100 000 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 || вирусным гепатитом B | | | | | | | || | населения | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Заболеваемость острым |на 100 000 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 || вирусным гепатитом C | | | | | | | || | населения | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Первичная |на 100 000 | 17,0 | 16,6 | 16,4 | 24,0 | 22,0 | 22,0 || заболеваемость | | | | | | | || хроническими вирусными | населения | | | | | | || гепатитами B и C | | | | | | | || | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||Охват профилактическими | % | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 || прививками против | | | | | | | || гепатита B детей, | | | | | | | || подростков и взрослых | | | | | | | || | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Достижение устойчивого | % | - | - | - |снижение |снижение |снижение||вирусологического ответа| | | | | на 30% | на 30% | на 30% || у больных вирусными | | | | | | | || гепатитами В и С после | | | | | | | ||противовирусной терапии | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|| IV. Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Заболеваемость | число | 47,2 | 46,4 | 45,5 | 18,2 | 18,1 | 18,0 || сифилисом |случаев на| | | | | | || | 100 000 | | | | | | || | населения | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Заболеваемость детей | число | 8,3 | 7,9 | 7,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 || сифилисом |случаев на| | | | | | || | 100 000 | | | | | | || | населения | | | | | | || | (0-17 | | | | | | || | лет) | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||Заболеваемость гонореей | число | 21,7 | 20,5 | 19,4 | 27,5 | 27,3 | 27,1 || |случаев на| | | | | | || | 100 000 | | | | | | || | населения | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Заболеваемость детей | число | 7,5 | 7,1 | 6,7 | 5,0 | 4,9 | 4,9 || гонореей |случаев на| | | | | | || | 100 000 | | | | | | || | населения | | | | | | || | (0-17 | | | | | | || | лет) | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Заболеваемость | число | 438,8 | 432,6 | 426,4 | 290,0 | 285,5 | 280,0 || инфекциями, |случаев на| | | | | | || передаваемыми | 100 000 | | | | | | || половым путем | населения | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|| V. Подпрограмма «Онкология» ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Доля больных с | % | 71,7 | 72,0 | 72,3 | 69,0 | 70,0 | 71,0 || визуальными | | | | | | | || локализациями | | | | | | | || злокачественных | | | | | | | || новообразований, | | | | | | | || выявленных на 1 и 2 | | | | | | | || стадиях заболевания, в | | | | | | | || общем числе больных с | | | | | | | || визуальными | | | | | | | || локализациями | | | | | | | || опухоли, впервые | | | | | | | || взятых на учет | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Доля умерших от | % | 20,5 | 20,0 | 19,8 | 34,0 | 33,0 | 32,0 || злокачественных | | | | | | | ||новообразований в | | | | | | | || течение года с момента | | | | | | | ||установления диагноза в | | | | | | | || общем числе больных, | | | | | | | || впервые взятых на | | | | | | | || учет в предыдущем году | | | | | | | || | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Смертность от | число | | | | | | || злокачественных |случаев на| | | | | | || новообразований: | 100 000 | | | | | | || | населения | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Мужчины | | 240,0 | 237,0 | 234,0 | 248,0 | 245,0 | 243,0 ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Женщины | | 145,0 | 142,0 | 138,0 | 170,0 | 167,0 | 130,0 ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|| VI. Подпрограмма «Психические расстройства» ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Доля пациентов, | % | 12,0 | 18,0 | 27,0 | 30,0 | 30,0 | 30,5 || охваченных бригадными | | | | | | | || формами оказания | | | | | | | || психиатрической | | | | | | | || помощи, в общем | | | | | | | || числе наблюдаемых | | | | | | | || пациентов | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Доля пациентов, | % | 25,0 | 20 ,0 | 17,0 | 23,5 | 23,0 | 23,0 || нуждающихся в | | | | | | | || стационарной | | | | | | | ||психиатрической помощи, | | | | | | | || в общем числе | | | | | | | ||наблюдаемых пациентов | | | | | | | || | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Средняя | дней | 77 | 76 | 75 | 97 | 95 | 95 || продолжительность | | | | | | | || лечения больного в | | | | | | | || психиатрическом | | | | | | | || стационаре | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||Доля повторных в течение| % | 20,0 | 19,0 | 18,0 | 19,5 | 19,5 | 19,0 || года госпитализаций в | | | | | | | || психиатрический | | | | | | | || стационар | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|| VII. Подпрограмма «Сахарный диабет» ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Доля осложнений при | % | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 || сахарном диабете | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Средняя | лет | 56,2 | 56,5 | 56,7 | 57,0 | 57,2 | 57,2 || продолжительность | | | | | | | || жизни мужчин, больных | | | | | | | ||сахарным диабетом 1 типа| | | | | | | || | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Средняя | лет | 61,1 | 61,4 | 61,5 | 61,7 | 61,9 | 61,9 || продолжительность | | | | | | | || жизни женщин, больных | | | | | | | || сахарным диабетом | | | | | | | || 1 типа | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Средняя | лет | 71,4 | 71,5 | 71,7 | 71,8 | 71,9 | 71,9 || продолжительность | | | | | | | || жизни мужчин, больных | | | | | | | || сахарным диабетом | | | | | | | || 2 типа | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Средняя | лет | 73,4 | 73,5 | 73,7 | 73,8 | 73,9 | 73,9 || продолжительность | | | | | | | || жизни женщин, больных | | | | | | | || сахарным диабетом | | | | | | | || 2 типа | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|| VIII. Подпрограмма «ВИЧ-инфекция» ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||Обследование населения с| тыс. | | | | | | || целью выявления | человек | | | | | | || инфицированных | | | | | | | || вирусами | | | | | | | ||иммунодефицита человека | | | | | | | || и | | | | | | | || заболеваний, | | | | | | | || сопутствующих ВИЧ – | | | | | | | || инфекции | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| ВИЧ | | 95 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| гепатиты | | 80 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Лечение ВИЧ- | человек | 75 | 95 | 105 | 110 | 120 | 130 || инфицированных | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Лечение ВИЧ- | человек | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 || инфицированных | | | | | | | ||вирусами иммунодефицита | | | | | | | || человека и | | | | | | | || гепатитами | | | | | | | || B и C | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|| IX. Подпрограмма «Туберкулез» ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||Доля случаев прекращения| % | 64,3 | 64,8 | 65,3 | 65,8 | 66,2 | 66,7 || | | | | | | | || бактериовыделения в | | | | | | | || общем числе случаев | | | | | | | || бактериовыделения | | | | | | | || среди населения | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||Показатель клинического | % | 63,7 | 63,7 | 63,8 | 63,8 | 63,9 | 64,0 || излечения | | | | | | | || впервые выявленных | | | | | | | ||больных туберкулезом | | | | | | | || | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Смертность от |человек на | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 || туберкулеза среди | 100 тыс. | | | | | | || постоянного | населения | | | | | | || населения | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Смертность больных | % от | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,4 ||первого года наблюдения | впервые | | | | | | || |выявлен-ных| | | | | | || | больных | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|| X. Подпрограмма «Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего || населения Костромской области» ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Перечисление страховых |% от| - | 100 | 100 | 100 | 100 | - ||взносов на обязательное | плановых | | | | | | || медицинское |назначений | | | | | | || страхование | | | | | | | ||неработающего населения | | | | | | | || в объеме ассигнований | | | | | | | || областного | | | | | | | || бюджета | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|| XI. Подпрограмма «Информатизация учреждений здравоохранения Костромской области» ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Количество учреждений | % | 10 | 25 | 45 | 60 | 82 | 100 || здравоохранения | | | | | | | || Костромской | | | | | | | ||области, подключенных к| | | | | | | || корпоративной | | | | | | | || сети департамента | | | | | | | || здравоохранения по | | | | | | | || защищенным каналам | | | | | | | || связи | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Своевременность | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 ||поступления информации в| | | | | | | || департамент | | | | | | | || здравоохранения | | | | | | | ||Костромской области и | | | | | | | || областное | | | | | | | || государственное | | | | | | | || бюджетное учреждение | | | | | | | || здравоохранения | | | | | | | || «Медицинский | | | | | | | ||информационно-аналитичес| | | | | | | || кий центр Костромской | | | | | | | || области» от | | | | | | | || государственных | | | | | | | || учреждений | | | | | | | || здравоохранения | | | | | | | || (мониторинги, | | | | | | | || запросы, рейтинги, | | | | | | | || показатели, отчеты, | | | | | | | || сведения и др.) | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Сетевое обеспечение | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 || лечебно- | | | | | | | || профилактических | | | | | | | || учреждений | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|| XII. Подпрограмма «Обеспечение санитарным транспортом учреждений здравоохранения || Костромской области» ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|| Количество санитарного | % | 70,0 | 69,5 | 69,0 | 67,0 | 66,0 | 53,0 || автотранспорта, | | | | | | | || находящегося в | | | | | | | || эксплуатации сверх | | | | | | | || нормативного срока | | | | | | | || службы | | | | | | | ||————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------|| XIII. Подпрограмма «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при || дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего пользования || федерального, регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием, || проходящих по территории Костромской области» ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||————————————————————————|————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————|| Смертность от | количество | 19,4 | 15,9 | 16,1 | 13,8 | 13,0 | 12,4 || дорожно-транспортных | случаев на | | | | | | || происшествий | 100 000 | | | | | | || | человек | | | | | | || | населения | | | | | | ||————————————————————————|————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————|| Снижение смертности от | в % | - | - | - | - | 5,8 | 10,1 || дорожно-транспортных | (по | | | | | | || происшествий |сравнению с | | | | | | || |2012 годом) | | | | | | ||————————————————————————|————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————||Смертность пострадавших | в % | 4,83 | 3,85 | 5,01 | 4,9 | 4,8 | 4,7 || в дорожно-транспортных | от всех | | | | | | || происшествиях на |пострадав-ши| | | | | | || догоспитальном этапе | х | | | | | | ||————————————————————————|————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————|
Приложение № 3
к постановлению администрации
Костромской области
от «7» августа 2013 г. № 315-а
Подпрограмма «Совершенствование организации медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных
дорогах общего пользования федерального, регионального и
межмуниципального значения с твердым покрытием, проходящих по
территории Костромской области»
Глава 1. Паспорт подпрограммы
1. Наименование подпрограммы – «Совершенствование организациимедицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествияхна автомобильных дорогах общего пользования федерального,регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием,проходящих по территории Костромской области».
2. Основание для разработки подпрограммы:
1) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основахохраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
2) постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря2011 года № 1143 «О порядке предоставления и распределения субсидийиз федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации насофинансирование расходных обязательств субъектов РоссийскойФедерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных насовершенствование организации медицинской помощи пострадавшим придорожно-транспортных происшествиях».
3. Государственный заказчик подпрограммы - администрацияКостромской области.
4. Основной разработчик подпрограммы - департаментздравоохранения Костромской области.
5. Координатор подпрограммы - департамент здравоохраненияКостромской области.
6. Исполнители мероприятий подпрограммы:
1) департамент здравоохранения Костромской области;
2) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения«Городская больница г. Костромы»;
3) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения«Волгореченская городская больница»;
4) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения«Станция скорой медицинской помощи г. Костромы»;
5) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения«Областной центр медицины катастроф».
7. Цель подпрограммы - сокращение количества лиц, погибших врезультате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжестимедико-санитарных последствий у пострадавших в дорожно-транспортныхпроисшествиях (далее – ДТП).
8. Цель подпрограммы достигается решением ряда задач:
1) обеспечение своевременности и повышение эффективности оказаниямедицинской помощи пострадавшим при ДТП на всех этапах;
2) оснащение медицинских учреждений Костромской области,оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в ДТП, медицинскимоборудованием и санитарным автотранспортом.
9. Сроки реализации подпрограммы - 2013-2014 годы.
10. Перечень мероприятий подпрограммы:
1) совершенствование материально-технической базы медицинскихучреждений Костромской области, оказывающих медицинскую помощьпострадавшим в ДТП;
2) подготовка и переподготовка специалистов медицинскихучреждений Костромской области, оказывающих медицинскую помощьпострадавшим в ДТП;
3) разработка и организация этапной системы оказаниямедицинской помощи пострадавшим в ДТП в медицинских учрежденияхКостромской области;
4) мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма иреализации мероприятий подпрограммы.
11. Объемы и источники финансирования - общая сумма затрат поподпрограмме составляет 9 615,16 тыс. руб. (средства областногобюджета - текущее финансирование), в том числе по годам реализации:
2013 год – 9 305,16 тыс. руб.,
2014 год – 310,0 тыс. руб.
12. Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы ипоказатели социально-экономической эффективности:
1) ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:
снижение смертности от ДТП на догоспитальном этапе;
2) показатели социально-экономической эффективности:
снижение смертности от ДТП к концу 2014 года до 12,4 количестваслучаев на 100 тыс. человек населения;
снижение смертности от ДТП к концу 2014 года на 10,1% посравнению с 2012 годом;
снижение смертности пострадавших в ДТП на догоспитальном этапе кконцу 2014 года до 4,7% от всех пострадавших.
Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма
13. Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом,в последние годы приобрела особую остроту в связи с несоответствиемдорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества игосударства в безопасном дорожном движении, недостаточнойэффективностью функционирования системы обеспечения безопасностидорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожногодвижения.
14. В России ежегодно происходит свыше 200 тыс. ДТП, погибаютболее 35 тыс. человек, из которых более четверти - люди наиболееактивного трудоспособного возраста (26 - 40 лет). Экономический ущербпри этом превышает 370 млрд. рублей в год.
15. Сохраняющийся высокий уровень аварийности и тяжестипоследствий дорожно-транспортных происшествий предъявляет повышенныетребования к организации медицинской помощи пострадавшим, прежде всего- на месте ДТП, а также на этапах эвакуации и оказания медицинскойпомощи. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации,доля лиц, погибших до прибытия в медицинские учреждения, составляет55% от общего количества лиц, погибших вследствие дорожно-транспортныхпроисшествий. Это связано с тем, что в ряде случаев первая помощьпострадавшим на месте происшествия оказывается участниками дорожногодвижения или работниками государственной инспекции безопасностидорожного движения, медицинская подготовка которых недостаточна.
16. По данным Управления Государственной инспекции безопасностидорожного движения Управления Министерства внутренних дел РоссийскойФедерации по Костромской области, в 2012 году на территорииКостромской области произошло 873 дорожно-транспортных происшествия сналичием пострадавших, в которых погибло 80 человек, получилиповреждения 1 142 человека, из них 7,0% - со смертельным исходом.
17. Медицинская помощь пострадавшим при ДТП преимущественнооказывается в хирургических, травматологических и нейрохирургическихотделениях стационаров. Необходимо улучшение их оснащения медицинскимоборудованием, включая рентгенологические комплексы,наркозно-дыхательную аппаратуру для длительной искусственнойвентиляции легких, оснащение станции и отделений скорой медицинскойпомощи санитарным автотранспортом. Оснащение высокотехнологичнымоборудованием нейрохирургических и травматологических отделенийпозволит обеспечить более точную диагностику и квалифицированноеоказание экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим придорожно-транспортных происшествиях, улучшить исходы лечения.
18. Требует совершенствования система этапного оказаниямедицинской помощи пострадавшим за счет сокращения времени прибытиямедицинских работников на место ДТП, улучшения организации работымежрайонных отделений, способных обеспечить медицинскую помощь, в томчисле при нейро- и политравме.
19. Высокая смертность пострадавших при ДТП до доставки вмедицинские организации подтверждает необходимость совершенствованиясистемы подготовки водителей транспортных средств и сотрудниковгосударственной инспекции безопасности дорожного движения по оказаниюпервой помощи, высокой организации оказания скорой испециализированной медицинской помощи, оснащения учреждений,оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в ДТП.
Глава 3. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы
20. Цель подпрограммы - сокращение количества лиц, погибших врезультате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжестимедико-санитарных последствий у пострадавших в ДТП.
21. Цель подпрограммы достигается решением ряда задач:
1) обеспечение своевременности и повышение эффективностиоказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП на всех этапах;
2) оснащение учреждений здравоохранения, оказывающихмедицинскую помощь пострадавшим в ДТП, медицинским оборудованием исанитарным автотранспортом.
22. Сроки реализации подпрограммы – 2013-2014 годы.
Глава 4. Перечень мероприятий подпрограммы
23. Перечень мероприятий подпрограммы:
1) совершенствование материально-технической базы медицинскихучреждений Костромской области, оказывающих медицинскую помощьпострадавшим в ДТП;
2) подготовка и переподготовка специалистов медицинскихучреждений Костромской области, оказывающих медицинскую помощьпострадавшим в ДТП;
3) разработка и организация этапной системы оказаниямедицинской помощи пострадавшим в ДТП в медицинских учрежденияхКостромской области;
4) мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма иреализации мероприятий подпрограммы.
24. Конкретный перечень мероприятий подпрограммы по источникамфинансирования, исполнителям и периодам реализации представлен вприложении к настоящей подпрограмме.
Глава 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
25. Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 9 615,16 тыс.руб. (средства областного бюджета – текущее финансирование), в томчисле по годам реализации:
2013 год – 9 305,16 тыс. руб.,
2014 год – 310,0 тыс. руб.
26. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены вприложении № 16 к Программе.
Глава 6. Механизм реализации подпрограммы
27. Формы и методы реализации подпрограммы определяютсягосударственным заказчиком - администрацией Костромской области.
28. Координатором подпрограммы является департаментздравоохранения Костромской области, который:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализациипрограммных мероприятий, целевому и эффективному использованиюфинансовых средств;
2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий подпрограммы,организует ведение отчетности по подпрограмме и обеспечивает еепредоставление соответствующим органам государственной власти;
3) обеспечивает подготовку и представление предложений пофинансированию мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
4) осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммы;
5) подготавливает проекты постановлений администрации Костромскойобласти о внесении изменений в подпрограмму;
6) проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.
29. Исполнители подпрограммы в ходе реализации:
1) обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализациипрограммных мероприятий, представляют в установленном порядкебюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета дляфинансирования подпрограммы на очередной финансовый год;
2) предоставляют координатору подпрограммы отчетность о ходереализации программных мероприятий;
3) несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременноеисполнение программных мероприятий, нерациональное использованиевыделяемых на их реализацию бюджетных средств;
4) вносят предложения по совершенствованию механизма реализацииподпрограммы.
30. Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средствобластного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленномпорядке при формировании проекта областного бюджета. При измененииобъемов бюджетного финансирования координатор в установленном порядкеуточняет объем финансирования по каждому мероприятию, а такжеколичество и перечень мероприятий подпрограммы. Исполнениеподпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на еереализацию в бюджете области на соответствующий год.
31. Выбор поставщиков, товаров и услуг производится всоответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «Оразмещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд» и иными нормативнымиправовыми актами в сфере государственных и муниципальных закупок.
Глава 7. Эффективность реализации подпрограммы
32. Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы ипоказатели социально-экономической эффективности:
1) ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:
снижение смертности от ДТП на догоспитальном этапе;
2) показатели социально-экономической эффективности:
снижение смертности от ДТП к концу 2014 года до 12,4 количестваслучаев на 100 тыс. человек населения;
снижение смертности от ДТП к концу 2014 года на 10,1% посравнению с 2012 годом;
снижение смертности пострадавших в ДТП на догоспитальном этапе кконцу 2014 года до 4,7% от всех пострадавших.
33. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммыпредставлена в приложении № 17 к Программе.
Приложение
к подпрограмме «Совершенствование
организации медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных
происшествиях на автомобильных дорогах общего
пользования федерального, регионального
и межмуниципального значения с твердым
покрытием, проходящих
по территории Костромской области»
Перечень мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
на автомобильных дорогах общего пользования федерального,
регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием,
проходящих по территории Костромской области» областной целевой программы «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014
годы |————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————----|———————————————————————————————————|| Название мероприятий | Источник | 2010-2014 | В том числе | Ответственный исполнитель || |финансиро-ван| годы | | || | ия | | | ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————----|———————————————————————————————————||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————|———————————————————————————————————|| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————|———————————————————————————————————|| 1. Совершенствование | Областной | 8 965,16 | - | - | - | 8 965,16 | - | Департамент здравоохранения || материально-технической базы | бюджет | | | | | | | Костромской области, || медицинских учреждений | (текущее | | | | | | |областное государственное бюджетное||Костромской области, оказывающих|финансиро-ван| | | | | | | учреждение здравоохранения ||медицинскую помощь пострадавшим | ие) | | | | | | | «Городская больница г. Костромы» || в дорожно-транспортных | | | | | | | | || происшествиях | | | | | | | | ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————|———————————————————————————————————|| в том числе | | | | | | | | ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————|———————————————————————————————————|| 1) подготовка помещений для | Областной | 8 965,16 | - | - | - | 8 965,16 | - | Департамент здравоохранения || установки медицинского | бюджет | | | | | | | Костромской области, областное || оборудования в медицинских | (текущее | | | | | | | государственное бюджетное || учреждениях, оказывающих |финансиро-ван| | | | | | | учреждение здравоохранения || специализированную помощь | ие) | | | | | | | «Городская больница г. Костромы» || пострадавшим в | | | | | | | | || дорожно-транспортных | | | | | | | | || происшествиях | | | | | | | | ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————|———————————————————————————————————|| 2. Подготовка и переподготовка | Областной | 350,0 | - | - | - | 290,0 | 60,0 | Департамент здравоохранения || специалистов медицинских | бюджет | | | | | | | Костромской области, областное ||учреждений Костромской области, | (текущее | | | | | | | государственное бюджетное || оказывающих медицинскую помощь |финансиро-ван| | | | | | | учреждение здравоохранения || пострадавшим в | ие) | | | | | | | «Городская больница г. Костромы», || дорожно-транспортных | | | | | | | |областное государственное бюджетное|| происшествиях | | | | | | | | учреждение здравоохранения || | | | | | | | |«Станция скорой медицинской помощи || | | | | | | | | г. Костромы», областное || | | | | | | | | государственное бюджетное || | | | | | | | | учреждение здравоохранения || | | | | | | | | «Волгореченская городская || | | | | | | | | больница» ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————|———————————————————————————————————|| 3. Разработка и организация | Без | - | - | - | - | - | - | Департамент здравоохранения || этапной системы оказания |дополни-тельн| | | | | | | Костромской области, ||медицинской помощи пострадавшим |ого финанси- | | | | | | |областное государственное бюджетное|| в дорожно-транспортных | рования | | | | | | | учреждение здравоохранения || происшествиях в медицинских | | | | | | | | «Областной центр медицины ||учреждениях Костромской области | | | | | | | | катастроф» ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————|———————————————————————————————————|| 4. Мониторинг динамики | Областной | 300,0 | - | - | - | 50,0 | 250,0 | Департамент здравоохранения || дорожно-транспортного | бюджет | | | | | | | Костромской области, областное || травматизма и реализации | (текущее | | | | | | | государственное бюджетное || мероприятий Программы |финансиро-ван| | | | | | | учреждение здравоохранения || | ие) | | | | | | | «Городская больница г. Костромы», || | | | | | | | |областное государственное бюджетное|| | | | | | | | | учреждение здравоохранения || | | | | | | | | «Буйская городская больница», || | | | | | | | |областное государственное бюджетное|| | | | | | | | | учреждение здравоохранения || | | | | | | | | «Галичская окружная больница», || | | | | | | | |областное государственное бюджетное|| | | | | | | | | учреждение здравоохранения || | | | | | | | |«Шарьинская окружная больница имени|| | | | | | | | | Каверина В.Ф.», областное || | | | | | | | | государственное бюджетное || | | | | | | | | учреждение здравоохранения || | | | | | | | | «Мантуровская окружная больница», || | | | | | | | |областное государственное бюджетное|| | | | | | | | | учреждение здравоохранения || | | | | | | | |«Волгореченская городская больница»||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————|———————————————————————————————————|| Всего | | 9 615,16 | - | - | - | 9 305,16 | 310,0 | ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————|———————————————————————————————————|| в том числе: | | | | | | | | ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————|———————————————————————————————————|| областной бюджет | | 9 615,16 | - | - | - | 9 305,16 | 310,0 | ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————|———————————————————————————————————|| в том числе текущее | | 9 615,16 | - | - | - | 9 305,16 | 310,0 | || финансирование | | | | | | | | ||————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————|————————|————————|——————————|————————|———————————————————————————————————|