АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П ОС Т А Н О В Л Е Н И Е
от"18" сентября 2018 года № 383-а
г.Кострома
Утратилосилу - Постановление Администрации Костромской области от07.09.2020 г. № 397-а
Овнесении изменения в постановление администрации Костромской области от17.07.2014 № 292-а
Вцелях приведения нормативного правового акта администрации Костромской областив соответствие с Общими требованиями к осуществлению органами государственного(муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностнымилицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местныхадминистраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд», утвержденными приказом Федерального казначейства от 12марта 2018 года № 14н,
администрацияКостромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации Костромской области от 17 июля2014 года № 292-а «Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдениемФедерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд» департаментом финансового контроля Костромской области» (вредакции постановления администрации Костромской области от 04.12.2017 № 460-а)следующее изменение:
порядокосуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд» департаментом финансовогоконтроля Костромской области (приложение) изложить в новой редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области С.Ситников
Приложение
кпостановлению администрации
Костромскойобласти
от «18»сентября 2018 года № 383-а
ПОРЯДОК
осуществленияконтроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд» департаментом финансового контроляКостромской области
Глава 1. Общие положения
1. НастоящийПорядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), Общими требованиямик осуществлению органами государственного (муниципального) финансовогоконтроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной властисубъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдениемФедерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденнымиприказом Федерального казначейства от 12 марта 2018 года № 14н, и устанавливаетправила осуществления контроля за соблюдением законодательства РоссийскойФедерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд (далее - контроль в сфере закупок).
2. Контроль в сфере закупокосуществляется в целях установления законности составления и исполненияобластного бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок,достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Законом оконтрактной системе, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми всоответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Контроль в сфере закупокосуществляется в отношении:
1) соблюдения требований к обоснованиюзакупок, предусмотренных статьей 18 Закона о контрактной системе, и обоснованностизакупок;
2) соблюдения правил нормирования всфере закупок, предусмотренного статьей 19 Закона о контрактной системе;
3) обоснования начальной (максимальной)цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком(подрядчиком, исполнителем), включенной вплан-график;
4) применения заказчиком мерответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
5) соответствия поставленного товара,выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
6) своевременности, полноты идостоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненнойработы (ее результата) или оказанной услуги;
7) соответствия использованияпоставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услугицелям осуществления закупки.
Глава 2. Субъекты контроля, предмет, формы,
основания ипериодичность проверок
4. Субъектами контроля являютсязаказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, уполномоченные органы,уполномоченные учреждения, специализированные организации, комиссии поосуществлению закупок и их члены (далее - субъект контроля).
5. Контроль в сфере закупокосуществляется должностными лицами департамента финансового контроляКостромской области, уполномоченными на проведение проверок по внутреннемугосударственному финансовому контролю (далее соответственно - должностные лицаДепартамента, Департамент).
Перечень должностных лиц Департаментауказан в приложении к настоящему Порядку.
6. Контроль в сфере закупокосуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, которыеподразделяются на камеральные и выездные, а также встречные проверки,проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.
7. Предметом проверки являетсясоблюдение субъектами контроля требований законодательства Российской Федерациии иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд(далее - законодательство в сфере закупок).
8. Основанием для проведения плановойпроверки является план проверок по внутреннему государственному финансовомуконтролю в сфере закупок на соответствующий календарный год (далее - План),составленный с учетом следующей периодичности проведения плановых проверок:
1) в отношении каждого заказчика,контрактной службы заказчика, контрактного управляющего, постоянно действующейкомиссии по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа,уполномоченного учреждения плановые проверки проводятся Департаментом не чащечем один раз в шесть месяцев;
2) плановые проверки в отношении каждойспециализированной организации, комиссии по осуществлению закупки, заисключением указанной в подпункте 1 настоящего пункта комиссии, проводятсяДепартаментом не чаще чем один раз за период проведения каждого определенияпоставщика (подрядчика, исполнителя).
9. В Плане указывается следующаяинформация:
1) наименование субъекта контроля(наименование, ИНН, адрес местонахождения и адрес фактического осуществлениядеятельности субъекта контроля);
2) вид проверки;
3) проверяемый период;
4) срок проведения проверки;
5) месяц начала проведения проверки;
6) ответственные исполнители(структурные подразделения Департамента).
10. План утверждается руководителем Департаментапо согласованию с губернатором Костромской области не позднее 15 декабря года,предшествующего году проведения проверок.
11. Внесение изменений в Планосуществляется по согласованию с губернатором Костромской области не позднее,чем за 5 рабочих дней до начала проверки.
12. План (изменения в План) в течение 2рабочих дней со дня его утверждения размещается в единой информационной системев сфере закупок на официальном сайте Департамента.
13. Основаниями для проведениявнеплановой проверки являются:
1) получение обращения участника закупкилибо осуществляющих общественный контроль общественного объединения илиобъединения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика,уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированнойорганизации или комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лицконтрактной службы, контрактного управляющего;
2) поступление информации о нарушениизаконодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов оконтрактной системе в сфере закупок;
3) истечение срока исполненияпредписания, ранее выданного по результатам проведения плановых и внеплановыхпроверок.
14. Камеральнаяпроверка проводится по месту нахождения Департамента на основании документов иинформации, представленных субъектом контроля по запросу Департамента, а такжедокументов и информации, полученных в результате анализа данных единойинформационной системы в сфере закупок.
Проверка полнотыпредставленных субъектом контроля документов и информации по запросуДепартамента проводится должностным лицом Департамента (при проведениикамеральной проверки одним должностным лицом) либо комиссией Департамента,утвержденной приказом директора Департамента или в его отсутствие - заместителядиректора Департамента о назначении проверки в течение 3 рабочих дней со дняполучения от субъекта контроля таких документов и информации.
В случае если порезультатам проверки полноты представленных субъектом контроля документов иинформации установлено, что субъектом контроля не в полном объеме представленызапрошенные документы и информация, проведение камеральной проверкиприостанавливается в соответствии с подпунктом 4 пункта 23 настоящегоПорядка содня окончания проверки полноты представленных субъектом контроля документов иинформации.
Одновременно снаправлением копии решения о приостановлении камеральной проверки всоответствии с пунктом 25 Порядка вадрес субъекта контроля направляется повторный запрос о представлениинедостающих документов и информации, необходимых для проведения проверки.
В случаенепредставления субъектом контроля документов и информации по повторномузапросу Департамента по истечении срока приостановления проверки в соответствиис подпунктом 4 пункта 23 настоящего Порядка, проверка возобновляется.
Факт непредставлениясубъектом контроля документов и информации фиксируется в акте, которыйоформляется по результатам проверки.
15. Выездныепроверки проводятся по месту нахождения и месту фактического осуществлениядеятельности субъекта контроля. В ходе выездной проверки проводятся контрольныедействия по документальному и фактическому изучению деятельности субъектаконтроля.
Контрольные действия по документальномуизучению проводятся путем анализа финансовых, бухгалтерских, отчетныхдокументов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных документовсубъекта контроля с учетом устных и письменных объяснений должностных,материально ответственных лиц субъекта контроля и осуществления других действийпо контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путемосмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замерови осуществления других действий по контролю.
Выездная проверка проводится должностнымлицом Департамента или комиссией Департамента.
16. В ходе проведения проверкидолжностными лицами Департамента проводятся контрольные действия подокументальному и фактическому изучению соблюдения субъектами контролятребований, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляется анализинформации, размещенной субъектами контроля в единой информационной системе всфере закупок.
17. Субъекты контроля, в отношениикоторых проводится проверка, обязаны представлять по требованию должностных лицДепартамента документы, объяснения в письменной форме, информацию о закупках (втом числе сведения о закупках, составляющих государственную тайну), а такжедавать в устной форме пояснения.
Глава 3. Организация и сроки проверок
18. К процедурам организации проверокотносятся:
1) назначение проверки;
2) проведение проверки;
3) оформление результатов проверки;
4) реализация результатов проверки.
19. Назначение проверки осуществляетсяна основании распорядительного акта (приказа) директора Департамента или в егоотсутствие - заместителя директора Департамента о назначении проверки (далее -Приказ), подготовленного не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала проведенияпроверки.
20. Приказ должен содержать следующиесведения:
1) наименование субъекта контроля;
2) основание проверки;
3) предмет проверки;
4) состав должностных лиц Департамента,сведения о руководителе комиссии (при наличии комиссии), сведения опривлеченных к проверке экспертах, представителях экспертных организаций (вслучае их привлечения);
5) срок проведения проверки;
6) перечень основных вопросов,подлежащих изучению в ходе проверки;
7) местонахождения субъекта контроля;
8) местофактического осуществления деятельности субъекта контроля;
9) проверяемый период.
21. Срокпроведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих дней со дняполучения от субъекта контроля документов и информации по запросу Департамента.Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней со дняназначения проверки.
Срок проведениявыездной или камеральной проверки может быть продлен не более чем на 10 рабочихдней по решению директора Департамента или в его отсутствие - заместителядиректора Департамента.
Решение опродлении срока проверки принимается на основании мотивированного обращениядолжностного лица Департамента (при проведении камеральной проверки однимдолжностным лицом) либо руководителя комиссии Департамента.
Основанием продления срока проверкиявляется получение в ходе проведения проверки информации о наличии вдеятельности субъекта контроля нарушений законодательства в сфере закупок,требующей дополнительного изучения.
22. В рамках выездной или камеральнойпроверки проводится встречная проверка по решению директора Департамента или вего отсутствие - заместителя директора Департамента, принятого на основаниимотивированного обращения должностного лица Департамента (при проведениикамеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя комиссииДепартамента.
При проведении встречной проверкипроводятся контрольные действия в целях установления и (или) подтверждения либоопровержения фактов нарушений законодательства в сфере закупок.
Встречная проверка проводится в порядке,установленном для выездных и камеральных проверок в соответствии с пунктами14-17 настоящего Порядка.
Срок проведения встречной проверки неможет превышать 20 рабочих дней.
23. Проведение выездной или камеральнойпроверки по решению директора Департамента или в его отсутствие - заместителядиректора Департамента, принятого на основании мотивированного обращениядолжностного лица Департамента (при проведении камеральной проверки одним должностнымлицом) либо руководителя комиссии Департамента, приостанавливается на общийсрок не более 30 рабочих дней в следующих случаях:
1) на период проведения встречнойпроверки, но не более чем на 20 рабочих дней;
2) на период организации и проведенияэкспертиз, но не более чем на 20 рабочих дней;
3) на период воспрепятствованияпроведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от проведенияконтрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней;
4) на период, необходимый дляпредставления субъектом контроля документов и информации по повторному запросуДепартамента в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка, но не более чем на10 рабочих дней;
5) на период не более 20 рабочих днейпри наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведениепроверки по причинам, независящим от должностного лица Департамента (припроведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо комиссииДепартамента, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.
24. Решение о возобновлении проведениявыездной или камеральной проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней:
1) после завершения проведения встречнойпроверки и (или) экспертизы согласно подпунктам 1, 2 пункта 23 настоящегоПорядка;
2) после устранения причинприостановления проведения проверки, указанных в подпунктах 3–5 пункта 23настоящего Порядка;
3) после истечения срока приостановленияпроверки в соответствии с подпунктами 3–5 пункта 23 настоящего Порядка.
25. Решение о продлении срока проведениявыездной или камеральной проверки, приостановлении, возобновлении проведениявыездной или камеральной проверки оформляется приказом директора Департаментаили в его отсутствие - заместителя директора Департамента, в которомуказываются основания продления срока проведения проверки, приостановления,возобновления проведения проверки.
Копия приказа директора (заместителядиректора) Департамента о продлении срока проведения выездной или камеральнойпроверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или камеральнойпроверки направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более 3 рабочихдней со дня издания соответствующего приказа.
Глава 4. Права, обязанности и ответственность
должностных лицдепартамента
26. При проведении проверок должностныелица Департамента имеют право:
1) запрашивать и получать на основаниимотивированного запроса в письменной форме документы и информацию, необходимыедля проведения проверки;
2) беспрепятственно по предъявлениислужебных удостоверений и копии приказа директора (заместителя директора)Департамента о назначении проверки посещать помещения и территории, которыезанимают заказчики, требовать предъявления поставленных товаров, результатоввыполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы идругие мероприятия по контролю;
3) выдавать обязательные для исполненияпредписания об устранении выявленных нарушений законодательства в сферезакупок;
4) составлять протоколы обадминистративных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства всфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях ипринимать меры по их предотвращению;
5) обращаться в суд, арбитражный суд сисками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии сГражданским кодексом Российской Федерации.
27. При проведении проверок должностныелица Департамента обязаны:
1) соблюдать требования нормативныхправовых актов в установленной сфере деятельности;
2) знакомить руководителя илиуполномоченное должностное лицо субъекта контроля с приказом о назначениипроверки, о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения выезднойи камеральной проверок, об изменении состава комиссии Департамента, а также срезультатами выездной и камеральной проверки;
3) проводить проверку в соответствии сприказом о назначении проверки;
4) использовать документы, сведения,информацию, полученные при проведении проверок, только для исполнения служебныхобязанностей;
5) при выявлении факта совершениядействия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, передать вправоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы,подтверждающие его, в течение 3 рабочих дней со дня выявления этого факта, порешению директора Департамента или в его отсутствие - заместителя директораДепартамента;
6) не разглашать информацию,составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую закономтайну, полученную в ходе проведения проверок;
7) при выявлении обстоятельств и фактов,свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к компетенции другогогосударственного (муниципального) органа (должностного лица), направлятьинформацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган(должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления такихобстоятельств и фактов по решению директора Департамента или в его отсутствие -заместителя директора Департамента.
28. При осуществлении полномочий попроведению проверок должностные лица Департамента несут ответственность всоответствии с действующим законодательством.
Глава 5. Оформление результатов проверки
29. Результаты встречной проверкиоформляются актом проверки, который подписывается должностным лицомДепартамента (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либовсеми членами комиссии Департамента (при проведении проверки комиссией) впоследний день проведения проверки и приобщается к материалам выездной иликамеральной проверки соответственно.
По результатам встречной проверкипредписания субъекту контроля не выдаются.
По результатам выездной или камеральнойпроверки в срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днемокончания срока проведения контрольного мероприятия, оформляется акт проверки,который подписывается должностным лицом Департамента (при проведении камеральнойпроверки одним должностным лицом) либо всеми членами комиссии Департамента (припроведении проверки комиссией).
К акту проверки, оформленному порезультатам выездной или камеральной проверки, прилагаются результатыэкспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае еепроведения), а также иные материалы, полученные в ходе проведения контрольныхмероприятий.
30. Акт проверки, оформленный порезультатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 3 рабочих днейсо дня его подписания должен быть вручен (направлен) представителю субъектаконтроля.
31. Субъект контроля вправе представитьписьменные возражения (пояснения) на акт проверки, оформленный по результатамвыездной или камеральной проверки, в срок не более 10 рабочих дней со дняполучения такого акта. Письменные возражения субъекта контроля прилагаются кматериалам проверки.
32. Акт проверки, оформленный порезультатам выездной или камеральной проверки, возражения субъекта контроля(при их наличии) и иные материалы выездной или камеральной проверки подлежатрассмотрению директором Департамента или в его отсутствие - заместителемдиректора Департамента.
По результатам рассмотрения актапроверки, оформленного по результатам выездной или камеральной проверки, сучетом возражений субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов выезднойили камеральной проверки директор Департамента или в его отсутствие -заместитель директора Департамента принимает решение, которое оформляетсяраспорядительным документом директора (заместителя директора) Департамента всрок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта проверки:
1) о выдаче обязательного для исполненияпредписания в случаях, установленных Законом о контрактной системе;
2) об отсутствии оснований для выдачипредписания.
Одновременно с подписаниемвышеуказанного распорядительного документа директора (заместителя директора)Департамента директором Департамента или в его отсутствие - заместителемдиректора Департамента утверждается отчет о результатах выездной иликамеральной проверки, в который включаются все отраженные в акте проверкинарушения, выявленные при проведении проверки, и подтвержденные послерассмотрения возражений субъекта контроля (при их наличии).
Отчет о результатах выездной иликамеральной проверки подписывается должностным лицом Департамента (припроведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителемкомиссии Департамента, проводившими проверку.
Отчет о результатах выездной иликамеральной проверки приобщается к материалам проверки.
33. По результатам рассмотрениявозражений (пояснений) на акт проверки, представленных субъектом контроля,должностные лица Департамента в течение 5 рабочих дней со дня их полученияоформляют заключение на такие возражения (пояснения) и вручают руководителю(уполномоченному лицу) субъекта контроля нарочно с отметкой о получении илинаправляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или инымспособом, свидетельствующим о дате получения субъектом контроля такогозаключения, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.Вручение (направление) заключения на возражения (пояснения) на акт проверкиоформляется сопроводительным письмом за подписью директора Департамента или в егоотсутствие - заместителем директора Департамента.
Глава 6. Реализация результатов проверки
34. В случае выявления нарушенийзаконодательства в сфере закупок по результатам проверки Департаментом выдаетсяпредписание об устранении нарушений, которое подписывается директором(заместителем директора) Департамента (далее - предписание), которое должносодержать сроки его исполнения.
Предписание направляется (вручается)представителю субъекта контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня принятиярешения о выдаче обязательного для исполнения предписания в соответствии сподпунктом 1 пункта 32 настоящего Порядка. Предписание может быть направленонарочно с отметкой о получении или направлено заказным почтовым отправлением суведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате получениясубъектом контроля такого предписания, в том числе с применениемавтоматизированных информационных систем.
35. Предписание должно содержатьуказание на конкретные действия, которые должен совершить субъект контроля,получивший такое предписание, для устранения выявленного нарушения.
36. Предписание в течение 3 рабочих днейсо дня его подписания директором Департамента размещается в единойинформационной системе в сфере закупок.
37. Субъект контроля исполняетпредписание в сроки, установленные в таком предписании.
38. Должностные лица Департамента,проводившие проверку, осуществляют контроль исполнения предписания субъектомконтроля.
В случае поступления информации онеисполнении предписания или выявления должностными лицами Департамента,проводившими проверку, факта неисполнения предписания, Департамент применяет кне исполнившему такое предписание лицу меры ответственности в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
39. Отмена предписаний Департаментаосуществляется в судебном порядке.
40. В случае если при проведениипроверки были выявлены нарушения, содержащие признаки административныхправонарушений, Департаментом в рамках своей компетенции осуществляетсяпроизводство по делам об административных правонарушениях в соответствии сзаконодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
41. В случае если при проведениипроверки были выявлены факты совершения действия (бездействия), содержащегопризнаки состава преступления, Департамент обязан в течение 3 рабочих дней сдаты выявления этих фактов передать в правоохранительные органы информацию оних и (или) документы, подтверждающие эти факты.
Глава 7. Порядок использования единой информационнойсистемы, а также ведения документооборота в единой информационной системе приосуществлении контроля
42. Информация и сведения о проведениипроверок подлежат размещению в реестре в единой информационной системе в сферезакупок.
43. Информация, содержащаяся в реестре,общедоступна для ознакомления без взимания платы.
44. Включение информации в реестр осуществляетсяс учетом требований законодательства Российской Федерации о защитегосударственной тайны.
45. Информация и документы Департаментаподписываются лицом, уполномоченным от его имени, электронной подписью,предусмотренной пунктом3 части 1 статьи 4 Закона о контрактной системе.
46. Информация для включения в реестрдолжна быть сформирована в структурированном виде путем заполнения экранныхформ веб-интерфейса единой информационной системы в сфере закупок илипосредством информационного взаимодействия информационных систем Департамента иединой информационной системы в сфере закупок.
47. При формировании указанной информацииприменяются справочники, реестры и классификаторы, используемые в единойинформационной системе в сфере закупок и размещенные на официальном сайтеединой информационной системы в сфере закупок.
48. Документы, включаемые в реестр,формируются в виде электронного образа бумажного документа, созданногопосредством его сканирования, и в форме электронного документа, если документсформирован в электронном виде. Электронные документы и электронные образыдокументов должны иметь распространенные открытые форматы, обеспечивающиевозможность просмотра всего документа либо его фрагмента средствамиобщедоступного программного обеспечения просмотра информации, документов, и недолжны быть зашифрованы или защищены средствами, не позволяющими осуществитьознакомление с их содержимым без дополнительных программных или технологическихсредств.
49. Реестр ведется на государственномязыке Российской Федерации. Наименования иностранных юридических и физическихлиц могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита.
50. Перечень информации и документов,подлежащих включению в реестр, а также особенности порядка ведения органамиконтроля реестра устанавливаются Правительством Российской Федерации.
51. Обязательными документами дляразмещения в единой информационной системе в сфере закупок являются отчет орезультатах выездной или камеральной проверки, который оформляется всоответствии с пунктом 32 настоящего Порядка, информация о проведенииДепартаментом плановых и внеплановых проверок, об их результатах и выданных предписаниях.
Приложение
к порядку осуществления контроля
за соблюдением Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
департаментом финансового контроля
Костромской области
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лицдепартамента финансового контроля
Костромскойобласти, уполномоченных на проведение проверок по внутреннему государственномуфинансовому контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации ииных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,работ, услуг
для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд
1. Директордепартамента финансового контроля Костромской области.
2. Заместительдиректора департамента финансового контроля Костромской области.
3. Начальникотдела финансового контроля в социальной сфере, внебюджетных фондов и органовуправления департамента финансового контроля Костромской области.
4. Заместительначальника отдела финансового контроля в социальной сфере, внебюджетных фондови органов управления департамента финансового контроля Костромской области.
5. Консультантотдела финансового контроля в социальной сфере, внебюджетных фондов и органовуправления департамента финансового контроля Костромской области.
6. Главныйспециалист-эксперт отдела финансового контроля в социальной сфере, внебюджетныхфондов и органов управления департамента финансового контроля Костромскойобласти.
7. Начальникотдела финансового контроля в отраслях экономики департамента финансовогоконтроля Костромской области.
8. Заместительначальника отдела финансового контроля в отраслях экономики департаментафинансового контроля Костромской области.
9. Консультантотдела финансового контроля в отраслях экономики департамента финансовогоконтроля Костромской области.
10. Главныйспециалист-эксперт отдела финансового контроля в отраслях экономикидепартамента финансового контроля Костромской области.
________________