Решение Думы города Костромы от 29.05.2003 № 152
О программе реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства города Костромы на период 2003-2010 годы
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ
РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2003 г. N 152 Утратил силу - Решение Думы
города Костромы
от 29.03.2007 г. N 20
О ПРОГРАММЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КОСТРОМЫ
НА ПЕРИОД 2003-2010 ГОДЫ
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 17.11.2001
N 797 "О подпрограмме "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса РФ", федеральной целевой Программы
"Жилище" на 2002-2010 гг.", рассмотрев постановление администрации
города от 17.01.2003 N 112 "О проекте решения думы "О Программе
реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства
города Костромы на период 2002-2010 гг.", Дума решила:
1. Принять "Программу реформирования и модернизации
жилищно-коммунального хозяйства города Костромы на период
2003-2010 годы" (приложение N 1).
2. При формировании бюджета города ежегодно предусматривать
средства на реализацию данной Программы.
3. Создать постоянно действующую комиссию из депутатов Думы и
специалистов администрации по уточнению мероприятий Программы и
финансирования ее в текущем и последующих годах.
4. Рекомендовать финансовому управлению администрации города
перевести финансирование управления ЖКХ на казначейское исполнение
бюджета с 2004 года.
5. Рекомендовать администрации города провести работу по
совершенствованию структуры муниципальных унитарных предприятий
ЖКХ, их форм собственности с привлечением потенциальных инвесторов
с целью рационального использования муниципальной собственности и
улучшения качества обслуживания населения, стабильности развития
городского хозяйства.
6. Считать утратившим силу решение Думы от 28.04.1998 N 104
"О Программе реформирования жилищно-коммунального хозяйства города
Костромы".
7. Настоящее решение ввести в действие со дня опубликования в
средствах массовой информации.
8. Контроль за выполнением данного решения возложить на
постоянные депутатские комиссии по развитию городского хозяйства
(Журин Ю.В.) и по экономике и финансам (Задумова Г.В.)
Глава самоуправления
г. Костромы
Б.К.КОРОБОВ
Председатель Совета Думы
г. Костромы
А.В.УКРАСИН
Приложение N 1
к решению
Думы города Костромы
от 29.05.2003 N 152
ПРОГРАММА
РЕФОРМИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КОСТРОМЫ НА ПЕРИОД 2003-2010 ГОДЫ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
---------------T-------------------------------------------------¬
¦Наименование ¦"Программа реформирования и модернизации жилищно-¦
¦Программы ¦коммунального хозяйства города Костромы на период¦
¦ ¦2003-2010 годы" ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Дата принятия ¦Поручение Думы г. Костромы - решение Думы от¦
¦решения ¦30.05.2002 N 121 ¦
¦разработки ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Основные ¦- Управление ЖКХ, ¦
¦разработчики ¦- Управление экономики, ¦
¦Программы ¦- Горфинуправление, ¦
¦ ¦- КУГЗ и МИ ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Цели Программы¦Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с ¦
¦ ¦одновременным снижением нерациональных затрат,¦
¦ ¦адресная социальная защита населения при оплате¦
¦ ¦жилищно-коммунальных услуг ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Задачи ¦- Обеспечение финансового оздоровления жилищно -¦
¦Программы ¦коммунальных предприятий, ¦
¦ ¦- модернизация жилищно-коммунального комплекса,¦
¦ ¦- обеспечение условий для снижения издержек и¦
¦ ¦повышения качества предоставления жилищно -¦
¦ ¦коммунальных услуг, ¦
¦ ¦- обеспечение инвестиционной привлекательности¦
¦ ¦жилищно-коммунального комплекса ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Срок ¦2003-2010 годы: ¦
¦реализации ¦1 этап - 2003 гг. ¦
¦Программы ¦2 этап - 2004-2005 гг. ¦
¦ ¦3 этап - 2006-2010 гг. ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Мероприятия ¦Мероприятия изложены в Программе ¦
¦Программы ¦ ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Объем и ¦Объем финансирования Программы - 1341,8 млн. руб.¦
¦источники ¦Источники финансирования: ¦
¦финансирования¦Средства федерального, областного, городского¦
¦Программы ¦бюджета и предприятий жилищно-коммунального¦
¦ ¦хозяйства ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦В результате реализации Программы будет¦
¦конечные ¦обеспечено повышение эффективности, качество¦
¦результаты ¦жилищно-коммунального обслуживания, надежности¦
¦реализации ¦инженерных систем жизнеобеспечения, социальная¦
¦Программы ¦защита населения при оплате жилищно-коммунальных¦
¦ ¦услуг ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Исполнители ¦- Управление ЖКХ, ¦
¦Программы ¦- Управление экономики, ¦
¦ ¦- Горфинунравление, ¦
¦ ¦- КУГЗ и МИ, ¦
¦ ¦- Управляющие организации и предприятия ЖКХ ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Система ¦Критерии для контроля за ходом реформы ЖКХ ¦
¦организации ¦ ¦
¦контроля за ¦ ¦
¦исполнением ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
L--------------+--------------------------------------------------
Общие положения
Программа реформирования и модернизации жилищно-коммунального
хозяйства г. Костромы на 2003-2010 гг. разработана в соответствии
с распоряжением Правительства РФ от 10.07.2001 N 910-р
"О Программе социально-экономического развития РФ на среднесрочную
перспективу (2002-2004 гг.)", Постановлением Правительства РФ от
17.11.2001 N 797 "О подпрограмме "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса РФ" Федеральной целевой программы
"Жилище" на 2002-2010 гг.", постановлением Костромской областной
Думы от 09.11.2000 N 1075 "О концепции комплексной Программы
развития ЖКХ Костромской области на период 2001-2005 гг.".
I. Введение
Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих
надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения,
направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального
комплекса и способствующих режиму его устойчивого достаточного
финансирования, а также обеспечивающих комфортные безопасные
условия проживания людей.
Программа предусматривает как решение задач ликвидации
сверхнормативного износа основных фондов, внедрение
ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое
внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального
хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального
использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные,
для решения задач надежного и устойчивого обслуживания
потребителей.
В результате решения этих задач повысится качество жилищно -
коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность
работы систем энерго-, водоснабжения и канализации.
II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМИ МЕТОДАМИ
Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса
обусловлено дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым
положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов
снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных
услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой
степенью износа основных фондов.
В начале экономических реформ предполагалось, что в течение
достаточно короткого периода будет завершен переход к
бездотационному функционированию жилищно-коммунального хозяйства,
однако социально-экономическая ситуация не позволила завершить
этот переход (фактически население оплачивает - 55,4%).
В свою очередь, сохранение бюджетного финансирования
жилищно-коммунального комплекса на местном уровне из-за недостатка
средств привело к резкому увеличению износа основных фондов.
Выступив на начальном этапе экономических реформ в роли
амортизатора социальных последствий либерализации цен, жилищно -
коммунальное хозяйство превратилось в источник социального
напряжения.
Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно -
восстановительным работам, затраты на который в 2-3 раза выше.
Вследствие этого в жилищной сфере не удалось в полной мере
воспользоваться преимуществами конкурентных отношений в сфере
эксплуатации жилья, поскольку в условиях нестабильного и
недостаточного финансирования оказалось невозможным добиться
полноценных договорных отношений.
Все это свидетельствует о наличии кризиса в отрасли.
III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КОСТРОМЫ
3.1. Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются - улучшение качества
жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением
нерациональных затрат, адресная социальная защита населения при
оплате жилищно-коммунальных услуг.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
- обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных
предприятий,
- модернизацию жилищно-коммунального комплекса,
- обеспечить условия для снижения издержек и повышения
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг,
- обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно -
коммунального комплекса.
Для осуществления вышеперечисленных задач необходимо
реализовать следующие мероприятия:
1. Внедрение прогрессивных технологий и оборудования
-------------------------------T-----------------------T---------¬
¦ ¦Эконом. эффект от вне- ¦Источник ¦
¦ Мероприятия ¦ дрения ¦финанси- ¦
¦ ¦ (тыс. руб.) ¦рования ¦
¦ +-----------------------+ ¦
¦ ¦ Затраты (тыс. руб.) ¦ ¦
¦ +------T-------T--------+ ¦
¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ итого: ¦ ¦
+------------------------------+------+-------+--------+---------+
¦1. МУП "Гоэнергосервис" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+-------+--------+---------+
¦1. Приобретение и установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эл. счетчиков 3-фазных - 300 ¦ ¦ 7380 ¦ 7380 ¦городской¦
¦шт., однофазных - 4000 шт. ¦ ¦ ---- ¦ ---- ¦бюджет - ¦
¦(ст-ть 500 т. р.) ¦ ¦ 1716 ¦ 1716 ¦100% ¦
+------------------------------+------+-------+--------+---------+
¦ИТОГО: ¦ ¦ 7380 ¦ 7380 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ---- ¦ ---- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1716 ¦ 1716 ¦ ¦
+------------------------------+------+-------+--------+---------+
¦2. СМУП "Лифтсервис" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+-------+--------+---------+
¦1. Выполнить модернизацию ¦ ¦ ¦ ¦городской¦
¦диспетчеризации лифтов всего ¦ ¦ ¦ ¦бюджет - ¦
¦парка лифтового оборудования ¦ 1495 ¦ 1491 ¦ 2986 ¦50% ¦
¦г. Костромы путем заключения ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦средства ¦
¦соответствующего договора ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 4000 ¦предприя-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тия - 50%¦
+------------------------------+------+-------+--------+---------+
¦ИТОГО: ¦ 1495 ¦ 1491 ¦ 2986 ¦ ¦
¦ ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦ ¦
¦ ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 4000 ¦ ¦
+------------------------------+------+-------+--------+---------+
¦3. МУП "Костромагорводоканал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+-------+--------+---------+
¦1. Применение новых прогрес- ¦ 900 ¦ ¦ 900 ¦средства ¦
¦сивных флокулянтов ¦ --- ¦ ¦ --- ¦предприя-¦
¦ ¦ 180 ¦ ¦ 180 ¦тия ¦
+------------------------------+------+-------+--------+---------+
¦2. Внедрение автоматизирован-¦ 300 ¦ ¦ 300 ¦средства ¦
¦ного дозирования реагентов ¦ --- ¦ ¦ --- ¦предприя-¦
¦ ¦ 200 ¦ ¦ 200 ¦тия ¦
+------------------------------+------+-------+--------+---------+
¦3. Внедрение прогрессивного ¦ 450 ¦ 450 ¦ 900 ¦средства ¦
¦оборудования по оптимальной ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦предприя-¦
¦подаче воды (устройство час- ¦ 350 ¦ 0 ¦ 350 ¦тия ¦
¦тотного регулирования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+-------+--------+---------+
¦ИТОГО: ¦ 1650 ¦ 450 ¦ 2100 ¦ ¦
¦ ¦ ---- ¦ --- ¦ ---- ¦ ¦
¦ ¦ 730 ¦ - ¦ 730 ¦ ¦
+------------------------------+------+-------+--------+---------+
¦4. МУП "Вариант" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+-------+--------+---------+
¦1. Планомерное обновление ¦ 10 ¦ 11 ¦ 21 ¦городской¦
¦стирального оборудования ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦бюджет/ ¦
¦прачечных самообслуживания с ¦ 129 ¦ 650 ¦ 779 ¦средства ¦
¦целью экономии энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦предпри- ¦
¦на 5%, повышения качества ¦ ¦ ¦ ¦ятия ¦
¦стирки, роста объемов работ ¦0/129 ¦521/129¦521/258 ¦ ¦
+------------------------------+------+-------+--------+---------+
¦2. Планомерное обновление из- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ношенного стирального оборудо-¦ 0 ¦ 156 ¦ 156 ¦городской¦
¦вания на мех. прачечной с ¦ -- ¦ --- ¦ --- ¦бюджет/ ¦
¦целью повышения качества ¦ 42 ¦ 704 ¦ 746 ¦средства ¦
¦стирки, экономии энергоресур- ¦ ¦ ¦ ¦предпри- ¦
¦сов на 7% ¦ 0/42¦662/42 ¦662/84 ¦ятия ¦
+------------------------------+------+-------+--------+---------+
¦3. Пуск в работу пристройки ¦ 340 ¦ 100 ¦ 440 ¦городской¦
¦к прачечной с новым оборудо- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦бюджет - ¦
¦ванием, что позволит значи- ¦ 100 ¦ - ¦ 100 ¦100% ¦
¦тельно сократить расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергоресурсов, повысить ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производительность и усло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вия труда работников, повысить¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качества услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+-------+--------+---------+
¦4. Обновление вышедших из ¦ 0 ¦ 261 ¦ 261 ¦городской¦
¦строя и устаревших тепло и ¦ - ¦ --- ¦ --- ¦бюджет/ ¦
¦водосчетчиков (экономия ¦ 6 ¦ 498 ¦ 504 ¦средства ¦
¦энергоресурсов до 8%) ¦ 60/6¦492/6 ¦492/12 ¦предприя-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тия ¦
+------------------------------+------+-------+--------+---------+
¦ИТОГО: ¦ 350 ¦ 528 ¦ 878 ¦ ¦
¦ ¦ --- ¦ ---- ¦ ---- ¦ ¦
¦ ¦ 277 ¦ 1852 ¦ 2129 ¦ ¦
+------------------------------+------+-------+--------+---------+
¦ВСЕГО: ¦ 3495 ¦ 9849 ¦13344 ¦ ¦
¦ ¦ ---- ¦ ---- ¦----- ¦ ¦
¦ ¦ 3007 ¦ 5568 ¦ 8575 ¦ ¦
L------------------------------+------+-------+--------+----------
Потребность в финансировании:
-------------------------T-------------T-------------T-----------¬
¦ ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ Итого: ¦
+------------------------+-------------+-------------+-----------+
¦ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ 3007 ¦ 5568 ¦ 8575 ¦
+------------------------+-------------+-------------+-----------+
¦Городской бюджет ¦ 1100 ¦ 4391 ¦ 5491 ¦
+------------------------+-------------+-------------+-----------+
¦Собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦
¦(средства предприятия) ¦ 1907 ¦ 1177 ¦ 3084 ¦
L------------------------+-------------+-------------+------------
2. Мероприятия по модернизации систем жилищно-коммунального
назначения на период 2003-2010 гг.
А. Водопроводных и канализационных сетей и сооружений
Перечень объектов на 2003 год
--------------T-----T------------------------------------------------T--------¬
¦ Наименование¦Ли- ¦ В том числе по источникам финансирования ¦Заказчик¦
¦ ¦миты +----T----T-----T-----T-----T------T------T------+строи- ¦
¦ ¦ ¦гор.¦обл.¦ фед.¦внеб.¦вод- ¦сокр. ¦инвес-¦фонд ¦тельства¦
¦ ¦ ¦б-т ¦б-т ¦ б-т ¦ф-д ¦ный ¦разли-¦тир. ¦энер- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налог¦чий в ¦кап. ¦гетич.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разв. ¦вложе-¦разви-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регио-¦ний ¦тия ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+----+----+-----+-----+-----+------+------+------+--------+
¦Строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инженерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сетей в пос.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Первомайский ¦ 2675¦2675¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦УКСиИ ¦
+-------------+-----+----+----+-----+-----+-----+------+------+------+--------+
¦Узел водоза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦борных соору-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жений и водо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦очистная ¦10500¦ - ¦ - ¦ 2500¦ - ¦ 8000¦ - ¦ - ¦ ¦Облком- ¦
¦станция под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мунза- ¦
¦земного ис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казчик ¦
¦точника "Ба- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ГУ ¦
¦шутино" 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ОКЗ") ¦
¦очередь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+----+----+-----+-----+-----+------+------+------+--------+
¦Строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦станции обез-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦железивания в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пос. Башутино¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 очередь ¦ 1000¦1000¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦УКСиИ ¦
+-------------+-----+----+----+-----+-----+-----+------+------+------+--------+
¦Канализацион-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ный коллектор¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по Некрасовс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кому шоссе ¦16500¦ - ¦ - ¦ 2500¦ - ¦14000¦ - ¦ - ¦ - ¦ГУ "ОКЗ"¦
+-------------+-----+----+----+-----+-----+-----+------+------+------+--------+
¦Строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦главного ка- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нализ. кол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лектора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КОС ¦16000¦ - ¦ - ¦16000¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ГУ "ОКЗ"¦
+-------------+-----+----+----+-----+-----+-----+------+------+------+--------+
¦Канализацион-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ный коллектор¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по ул. 2-Вол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жская-Димит- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рова ¦ 6000¦ - ¦ - ¦ 2000¦ - ¦ 4000¦ - ¦ - ¦ - ¦ГУ "ОКЗ"¦
+-------------+-----+----+----+-----+-----+-----+------+------+------+--------+
¦Перекладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦канализ. кол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лектора по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. В-Н. На- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бережная ¦ 4000¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4000¦ - ¦ - ¦ - ¦ГУ "ОКЗ"¦
+-------------+-----+----+----+-----+-----+-----+------+------+------+--------+
¦Перекладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦канал. кол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лектора по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. Пригород-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ная с уста- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦новкой КНС ¦ 2810¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2810¦ - ¦ - ¦ - ¦ГУ "ОКЗ"¦
+-------------+-----+----+----+-----+-----+-----+------+------+------+--------+
¦Реконструкция¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водовода от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НФС по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 Мая ¦ 6500¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6500¦ - ¦ - ¦ - ¦ГУ "ОКЗ"¦
+-------------+-----+----+----+-----+-----+-----+------+------+------+--------+
¦Стр-во водо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вода от НФС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по ул. 1 Мая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦до дюкера че-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рез р. Волга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по ул. Нари- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦манова ¦ 4500¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4500¦ - ¦ - ¦ - ¦ГУ "ОКЗ"¦
+-------------+-----+----+----+-----+-----+-----+------+------+------+--------+
¦Стр-во канал.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коллектора к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школе N 30 ¦ 3000¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3000¦ - ¦ - ¦ГУ "ОКЗ"¦
+-------------+-----+----+----+-----+-----+-----+------+------+------+--------+
¦Реконструкция¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здания бывше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го дома гу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бернатора по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. Дзержинс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кого, 9 (ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦женерные се- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ти) ¦ 800¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 800¦ - ¦ГУ "ОКЗ"¦
+-------------+-----+----+----+-----+-----+-----+------+------+------+--------+
¦Рабочий про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ект сетей ка-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нализации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Раб. слобо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ды" ¦ 1000¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1000¦ - ¦ - ¦ - ¦ГУ "ОК3"¦
+-------------+-----+----+----+-----+-----+-----+------+------+------+--------+
¦ИТОГО: ¦75285¦3675¦ - ¦23000¦ - ¦44810¦ 3000¦ 800¦ ¦ ¦
L-------------+-----+----+----+-----+-----+-----+------+------+------+---------
Перечень объектов на 2004-2010 гг.
----------------T---------T---------T--------------------------T--------------¬
¦ Наименование ¦Мощность,¦ Сроки ¦ Стоимость мероприятий ¦ Источники ¦
¦ направлений, ¦ объем ¦начала и ¦ млн. руб. ¦финансирования¦
¦ видов работ и ¦ работ ¦окончания+------T-------------------+ ¦
¦ мероприятий ¦ ¦осуществ.¦Всего:¦ Виды затрат ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------+-----T-----T-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кап- ¦НИОКР¦Прочие ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вло- ¦ ¦текущие¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жения¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+---------+------+-----+-----+-------+--------------+
¦Модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦
¦водозабор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет, ¦
¦подземных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет Кост- ¦
¦вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ромской обл., ¦
¦1. Узел водоза-¦25,0 тыс.¦2004- ¦110,0 ¦110,0¦ ¦ ¦городской ¦
¦борных сооруже-¦куб. м/ ¦2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦ний подземного ¦сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Башутино" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Реконструк- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ция и расшире- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ние водозабора ¦25,0 тыс.¦2004- ¦ 9,2 ¦ 9,2¦ ¦ ¦ ¦
¦подземного ¦куб. м/ ¦2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источника ¦сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Козелино" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Переход, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на подземные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники водо-¦ ¦2004- ¦160,0 ¦160,0¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ ¦2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+---------+------+-----+-----+-------+--------------+
¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦279,2 ¦279,2¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+---------+------+-----+-----+-------+--------------+
¦Модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦
¦водозаборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет, ¦
¦поверхности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет Кост- ¦
¦вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ромской обл., ¦
¦1. Рыбозащитные¦ ¦2004- ¦ 0,5 ¦ 0,5¦ ¦ ¦городской ¦
¦сооружения на ¦ ¦2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦водозаборе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правого берега ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+---------+------+-----+-----+-------+--------------+
¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ 0,5¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+---------+------+-----+-----+-------+--------------+
¦Модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦
¦водоочистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет, ¦
¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет Кост- ¦
¦1. Реконструк -¦ ¦2003- ¦ 8,5 ¦ 8,5¦ ¦ ¦ромской обл., ¦
¦ция водопровода¦ ¦2004 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦
¦НФС по ул. 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦Мая г. Костромы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Реконструк -¦ ¦2003- ¦ 6,0 ¦ 6,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ция насосной ¦ ¦2004 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦станции 2 по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дъема НФС по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. 1 Мая в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Костроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Строитель- ¦ ¦2004- ¦ 9,0 ¦ 9,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ство сооружений¦ ¦2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по утилизации ¦6000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промывных вод и¦куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦осадка на лево-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бережных ВОС. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Электролиз -¦ ¦2006- ¦ 6,0 ¦ 6,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ная установка ¦ ¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для обеззаражи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вания питьевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воды на НФС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Костромы. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Регулирующая¦ ¦2006- ¦ 5,3 ¦ 5,3¦ ¦ ¦ ¦
¦емкость на ДОСВ¦ ¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правого берега ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Электролиз -¦ ¦2006- ¦ 6,0 ¦ 6,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ная установка ¦ ¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для обеззаражи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вания питьевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воды на ДОСВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правого берега ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+---------+------+-----+-----+-------+--------------+
¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ 40,8 ¦ 40,8¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+---------+------+-----+-----+-------+--------------+
¦Модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦
¦водоводов и во-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет, ¦
¦допроводной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет Кост- ¦
¦уличной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ромской обл., ¦
¦1. Перекладка ¦ ¦2004- ¦ 4,5 ¦ 4,5¦ ¦ ¦городской ¦
¦трубопровода по¦ ¦2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦ул. Шагова, пл.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ив. Сусанина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Строительст-¦ ¦2003 г. ¦ 4,5 ¦ 4,5¦ ¦ ¦ ¦
¦во водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Д = 820 мм от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦насосной стан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции 2 подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НФС по ул. На- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦риманова до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дюкера через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦р. Волгу. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Строительст-¦ 3 км ¦2004- ¦ 42,0 ¦ 42,0¦ ¦ ¦ ¦
¦во водопровода ¦ ¦2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Д = 820 мм от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. Ярославская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦до НСП "Южная" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Строительст-¦ ¦2004- ¦ 2,3 ¦ 2,3¦ ¦ ¦ ¦
¦во водопровода ¦ ¦2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Д = 600 мм от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. 2-я Волжс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кая до ул. Ти- ¦ ¦ ¦ 3,0 ¦ 3,0¦ ¦ ¦ ¦
¦това ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Организация ¦ ¦2004- ¦ 1,5 ¦ 1,5¦ ¦ ¦ ¦
¦участка по са- ¦ ¦2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нации водопро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Строительст-¦ ¦2005 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦во водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Д = 400 мм по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. 2-я Волжс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. Строительст-¦ ¦2004- ¦ 1,2 ¦ 1,2¦ ¦ ¦ ¦
¦во водопровода ¦ ¦2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Д = 300 мм от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦завода "ДОС" по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. Юбилейная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(м-на Юбилей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ный) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. Закольцовка ¦ ¦2004 г. ¦ 1,5 ¦ 1,5¦ ¦ ¦ ¦
¦сетей зоны ДОСВ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. Беленогова,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Стопани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. Строительст-¦ ¦2004- ¦ 9,0 ¦ 9,0¦ ¦ ¦ ¦
¦во водопровода ¦ ¦2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Д = 600 мм от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. 2-я Волжс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кая до насосной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦станции 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подъема в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦п. Октябрьский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10. Строитель -¦ ¦2004- ¦ 2,4 ¦ 2,4¦ ¦ ¦ ¦
¦ство водопрово-¦ ¦2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦да по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Энгельса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11. Перекладка ¦ ¦2004- ¦ 3,0 ¦ 3,0¦ ¦ ¦ ¦
¦водопровода в¦ ¦2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦центральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦части города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+---------+------+-----+-----+-------+--------------+
¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ 74,9 ¦ 74,9¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+---------+------+-----+-----+-------+--------------+
¦Обустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зон санитарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦охраны водоза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦боров и водо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проводных соо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. В т.ч. про- ¦ ¦2004- ¦ 0,8 ¦ 0,8¦ ¦ ¦ ¦
¦ектные и спец- ¦ ¦2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работы. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+---------+------+-----+-----+-------+--------------+
¦Развитие и ук- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦
¦репление произ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет, ¦
¦водственно-экс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет Кост- ¦
¦плуатационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ромской обл., ¦
¦базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦
¦1. Перенос ¦ ¦2006- ¦ 8,1 ¦ 8,1¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦промбазы МУП ¦ ¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Костромагорво-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доканал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Организация ¦ ¦2004- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участков по: ¦ ¦2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ремонту водо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мерных узлов, ¦ ¦ ¦ 0,9 ¦ 0,9¦ ¦ ¦ ¦
¦- санации тру- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бопроводов ¦ ¦ ¦ 1,2 ¦ 1,2¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Реконструк- ¦ ¦2004 г. ¦ 1,5 ¦ 1,5¦ ¦ ¦ ¦
¦ция насосной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3-го подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Модернизация¦ ¦2004 г. ¦ 7,5 ¦ 7,5¦ ¦ ¦ ¦
¦внутрикварталь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных насосных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦станций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Постановка ¦ ¦2003- ¦ 7,5 ¦ 7,5¦ ¦ ¦ ¦
¦учета воды в ¦ ¦2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦
¦жилом секторе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
+---------------+---------+---------+------+-----+-----+-------+--------------+
¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ 26,7 ¦ 26,7¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+---------+------+-----+-----+-------+--------------+
¦Модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦очистных соору-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жений и канали-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Реконструк- ¦ ¦2003- ¦ 4,0 ¦ 4,0¦ ¦ ¦Федеральный ¦
¦ция Коркинских ¦ ¦2004 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет, ¦
¦очистных соору-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет Кост- ¦
¦жений канализа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ромской обл., ¦
¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦
¦2. Строительст-¦ ¦2003- ¦ 11,0 ¦ 11,0¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦во станции УФО ¦ ¦2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на Коркинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОСК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Реконструк- ¦ ¦2004- ¦ 3,0 ¦ 3,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ция глубоковод-¦ ¦2007 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с Васильевских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОСК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Механическое¦ ¦2004- ¦ 4,7 ¦ 4,7¦ ¦ ¦ ¦
¦обезвоживание ¦ ¦2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦осадка на Кор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кинские ОСК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ленточными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прессустановка-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ми фирмы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Бельмер" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Механическое¦ ¦2004- ¦ 4,7 ¦ 4,7¦ ¦ ¦ ¦
¦обезвоживание ¦ ¦2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦осадка на Васи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦льевские ОСК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ленточными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прессустановка-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ми фирмы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Бельмер" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+---------+------+-----+-----+-------+--------------+
¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ 27,4 ¦ 27,4¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+---------+------+-----+-----+-------+--------------+
¦Модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦главных канали-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зационных кол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лекторов и ули-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чных канализа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ционных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Реконструк- ¦ ¦2003- ¦ 71,0 ¦ 71,0¦ ¦ ¦Федеральный ¦
¦ция главного ¦ ¦2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет, ¦
¦канализационно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет Кост- ¦
¦го коллектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ромской обл., ¦
¦на Коркинские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦
¦ОСК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦2. Строительст-¦ ¦2003- ¦ 76,0 ¦ 76,0¦ ¦ ¦ ¦
¦во канализаци- ¦ ¦2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦онного дюкера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Д = 820 мм в 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нитки через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦р. Волгу и до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нижней камеры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дюкера н.п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Становщиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Подключение ¦ ¦2003- ¦ 33,4 ¦ 33,4¦ ¦ ¦ ¦
¦существующих ¦ ¦2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сетей в канали-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зационный кол -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лектор "Тексти-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦льщик" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Строительст-¦ ¦2003- ¦ 34,3 ¦ 34,3¦ ¦ ¦ ¦
¦во канализаци -¦ ¦2004 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦онного коллек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тора по ул. Ди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦митрова, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сутырина, 2-я ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Волжская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Строительст-¦ ¦2006- ¦ 14,4 ¦ 14,4¦ ¦ ¦ ¦
¦во канализаци- ¦ ¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦онного коллек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тора Юго-Вос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦точной промыш- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ленной зоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Строительст-¦ ¦2003- ¦ 4,7 ¦ 11,7¦ ¦ ¦ ¦
¦во канализаци- ¦ ¦2004 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦онного коллек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тора от ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Профсоюзной до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Васильевских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОСК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. Прокладка ¦ ¦2003- ¦ 7,5 ¦ 7,5¦ ¦ ¦ ¦
¦коллектора от ¦ ¦2004 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. Верхненабе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦режной Д = 400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. Перекладка ¦ ¦2004- ¦ 2,6 ¦ 2,6¦ ¦ ¦ ¦
¦коллектора от ¦ ¦2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. Ярославской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦до ул. Широкая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Д = 300 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+---------+------+-----+-----+-------+--------------+
¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦250,9 ¦250,9¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+---------+------+-----+-----+-------+--------------+
¦Проектно-изыс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кательские ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦боты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Разработка ¦ ¦2004- ¦ 0,6 ¦ 0,6¦ ¦ ¦Федеральный ¦
¦генеральной ¦ ¦2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет, ¦
¦схемы водоснаб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет Кост- ¦
¦жения и канали-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ромской обл., ¦
¦зации г. Кост- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦
¦ромы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦2. Разработка ¦ ¦2004- ¦ 1,2 ¦ 1,2¦ ¦ ¦ ¦
¦рабочего проек-¦ ¦2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦та электролиз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной установки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для обеззаражи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вания питьевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воды в г. Кост-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦роме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Разработка ¦ ¦2004- ¦ 1,4 ¦ 1,4¦ ¦ ¦ ¦
¦рабочего проек-¦ ¦2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦та на строи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельство кана- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лизационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дюкера через р.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Волгу в устье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦р. Черная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 Д = 820 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Разработка ¦ ¦2003 г. ¦ 0,7 ¦ 0,7¦ ¦ ¦ ¦
¦рабочего проек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦та на прокладку¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦канализационно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го коллектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от ул. Верхне -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦набережной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Нижненабережной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в г. Костроме. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+---------+------+-----+-----+-------+--------------+
¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ 3,9 ¦ 3,9¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+---------+------+-----+-----+-------+--------------+
¦ВСЕГО: ¦ ¦ ¦705,1 ¦705,1¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+---------+---------+------+-----+-----+-------+---------------
Б. Систем теплоснабжения
--------------T------T--------------------------------------------------------¬
¦Наименование ¦Мощ- ¦ Стоимость мероприятий ¦
¦направлений, ¦ность,+-----T--------------------------------------------------+
¦видов работ и¦объем ¦Всего¦Финансовое обеспечение млн. руб. в ценах 2002 года¦
¦мероприятий ¦работ ¦ +------T---------T------------------------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦1 этап¦ 2 этап ¦ 3 этап ¦Источник¦
¦ ¦ ¦ +------+----T----+----T----T----T----T----+финанси-¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦2004¦2005¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦рования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+--------+
¦ ООО "Костромская теплоэнергетическая компания" ¦
+-------------T------T-----T------T----T----T----T----T----T----T----T--------+
¦Модернизация ¦ 102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отпуск- ¦
¦коммунальных ¦ Гкал/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные та- ¦
¦отопительных ¦ час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рифы - ¦
¦котельных ¦ ¦105,6¦ 40,6 ¦23,5¦13,0¦13,0¦12,0¦ 3,5¦ ¦ ¦прибыль ¦
+-------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+--------+
¦Модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отпуск- ¦
¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные та- ¦
¦сетей магист-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рифы - ¦
¦ральных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыль ¦
¦квартальных, ¦ 153 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уличных ¦ км ¦153 ¦ 34 ¦17 ¦17 ¦17 ¦17 ¦17 ¦17 ¦17 ¦ ¦
+-------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+--------+
¦Модернизация ¦ 53 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отпуск- ¦
¦центральных ¦ Гкал/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные та- ¦
¦тепловых ¦ час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рифы - ¦
¦пунктов ¦ ¦ 8,5¦ 5,0 ¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 0,5¦ ¦ ¦ ¦прибыль ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦др. ис- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦точники ¦
+-------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+--------+
¦Установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджеты ¦
¦приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦различ- ¦
¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных ¦
¦тепла ¦ ¦ 39,7¦ 4,7 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦уровней ¦
+-------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+--------+
¦Развитие и ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отпуск- ¦
¦укрепление ¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные та- ¦
¦производст- ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рифы - ¦
¦венной базы ¦ ¦ 50 ¦ 10,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 6,0¦ 6,0¦ 6,0¦ 6,0¦ 6,0¦прибыль ¦
+-------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+--------+
¦ИТОГО: ¦ ¦356,8¦ 94,3 ¦51,5¦41,0¦42,0¦40,5¦31,5¦28,0¦28,0¦ ¦
L-------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+----+----+---------
В. Лифтового оборудования
-----------------T--------------T---------------T----------------¬
¦ Приобретение и ¦ Количество, ¦ Сумма средств,¦ Источник ¦
¦ монтаж лифтов ¦ шт. ¦ в млн. руб. ¦ финансирования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+
¦2003 год ¦ 7 ¦ 4,0 ¦городской бюджет¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+
¦2004 год ¦ 9 ¦ 4,5 ¦городской бюджет¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+
¦2005 год ¦ 37 ¦ 18,5 ¦городской бюджет¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+
¦2006 год ¦ 17 ¦ 8,5 ¦городской бюджет¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+
¦2007 год ¦ 18 ¦ 9,0 ¦городской бюджет¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+
¦2008 год ¦ 28 ¦ 14,0 ¦городской бюджет¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+
¦2009 год ¦ 44 ¦ 22,0 ¦городской бюджет¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+
¦2010 год ¦ 41 ¦ 20,5 ¦городской бюджет¦
L----------------+--------------+---------------+-----------------
Г. Ремонт кровель
-----------------T-------------------------T---------------------¬
¦ Период ¦ Стоимость работ всего, ¦ Городской бюджет ¦
¦ ¦ в тыс. руб. ¦ средства населения ¦
+----------------+-------------------------+---------------------+
¦ 2003 год ¦ 8206 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ---- ¦
¦ ¦ ¦ 8206 ¦
+----------------+-------------------------+---------------------+
¦ 2004 год ¦ 20000 ¦ 10000 ¦
¦ ¦ ¦ ----- ¦
¦ ¦ ¦ 10000 ¦
+----------------+-------------------------+---------------------+
¦ 2005 год ¦ 20000 ¦ 10000 ¦
¦ ¦ ¦ ----- ¦
¦ ¦ ¦ 10000 ¦
+----------------+-------------------------+---------------------+
¦ 2006 год ¦ 20000 ¦ 10000 ¦
¦ ¦ ¦ ----- ¦
¦ ¦ ¦ 10000 ¦
+----------------+-------------------------+---------------------+
¦ 2007 год ¦ 26836 ¦ 13418 ¦
¦ ¦ ¦ ----- ¦
¦ ¦ ¦ 13418 ¦
+----------------+-------------------------+---------------------+
¦ Всего: ¦ 95042 ¦ 44163 ¦
¦ ¦ ¦ ----- ¦
¦ ¦ ¦ 50879 ¦
L----------------+-------------------------+----------------------
3. Организационные мероприятия
-------------------T--------------------------T-------T----------¬
¦ Мероприятия ¦ Реализация мероприятия ¦ Срок ¦Исполни- ¦
¦ ¦ ¦ ¦тель ¦
+------------------+--------------------------+-------+----------+
¦ 1 ЭТАП - 2003 г. ¦
+------------------T--------------------------T-------T----------+
¦1. Инвентаризация,¦1. Проведение независимых ¦2003 г.¦Управление¦
¦реструктуризация и¦ экспертиз экономически-¦ ¦экономики,¦
¦ликвидация задол- ¦ обоснованных тарифов на¦ ¦Управление¦
¦женности бюджета, ¦ ЖКУ аудиторскими фирма-¦ ¦ЖКХ ¦
¦бюджетных органи- ¦ ми ¦ ¦ ¦
¦заций и др. потре-¦2. Проведение инвентариза-¦2003 г.¦Предпри- ¦
¦бителей (в т.ч. ¦ ции задолженности пред-¦ ¦ятия жи- ¦
¦население) перед ¦ приятий жилищно-комму- ¦ ¦лищно - ¦
¦предприятиями жи- ¦ нального комплекса ¦ ¦коммуналь-¦
¦лищно-коммунально-¦ (ЖКХ) с целью подписа- ¦ ¦ного ком- ¦
¦го комплекса ¦ ния акта сверки задол- ¦ ¦плекса, ¦
¦ ¦ женности со всеми кре- ¦ ¦горфинуп- ¦
¦ ¦ диторами и дебиторами, ¦ ¦равление ¦
¦ ¦ а также определение ¦ ¦ ¦
¦ ¦ размеров задолженности ¦ ¦ ¦
¦ ¦ перед предприятиями ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ЖКХ, признаваемой ¦ ¦ ¦
¦ ¦ бюджетами всех уровней ¦ ¦ ¦
¦ ¦ и бюджетными организа- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ циями ¦ ¦ ¦
¦ ¦3. Признанную задолжен- ¦2003 г.¦Горфинуп- ¦
¦ ¦ ность в части городско-¦ ¦равление ¦
¦ ¦ го бюджета и бюджетных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ учреждений перед предп-¦ ¦ ¦
¦ ¦ риятиями ЖКХ включить в¦ ¦ ¦
¦ ¦ расходную часть бюджета¦ ¦ ¦
¦ ¦4. Заключение соглашений ¦2003 г.¦Предприя- ¦
¦ ¦ на реструктуризацию ¦ ¦тия ЖКХ ¦
¦ ¦ долгов по налогам с Ин-¦ ¦ ¦
¦ ¦ спекцией МНиС г. Кост- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ромы ¦ ¦ ¦
¦ ¦5. Проведение работы по ¦ ¦ ¦
¦ ¦ погашению дебиторской ¦ ¦ ¦
¦ ¦ задолженности населе- ¦Посто- ¦Управ.орг-¦
¦ ¦ ния за предоставленные¦янно ¦ции Пред- ¦
¦ ¦ жилищно-коммунальные ¦ ¦приятия ¦
¦ ¦ услуги в соответствии ¦ ¦ЖКХ и МУП ¦
¦ ¦ с действующим законода-¦ ¦"ИРКЦ по ¦
¦ ¦ тельством ¦ ¦ОКП" ¦
+------------------+--------------------------+-------+----------+
¦2. Ликвидировать ¦1. Устанавливать единые ¦2003 г.¦Управление¦
¦систему перекрест-¦ тарифы на жилищно-ком- ¦ ¦экономики ¦
¦ного субсидирова- ¦ мунальные услуги для ¦ ¦ ¦
¦ния тарифов на жи-¦ всех групп потребителей¦ ¦ ¦
¦лищно-коммунальные¦2. Предусмотреть в город- ¦2003 г.¦Горфинуп- ¦
¦услуги ¦ ском бюджете дотацию ¦ ¦равление ¦
¦ ¦ предприятиям ЖКХ на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ разницу в тарифах для ¦ ¦ ¦
¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------------+-------+----------+
¦3. Оформление су- ¦1. Заключение договоров ¦2003 г.¦Управляю- ¦
¦ществующих дого- ¦ найма и обслуживания, ¦ ¦щие орга- ¦
¦ворных отношений ¦ предоставление комму- ¦ ¦низации ¦
¦в ЖКХ ¦ нальных услуг населению¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------------+-------+----------+
¦4. Создание конку-¦1. Формирование договорных¦2003 г.¦Управление¦
¦рентной среды ¦ отношений между собст- ¦ ¦ЖКХ ¦
¦ ¦ венником жилья, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Управляющей организа- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ цией и подрядными орга-¦ ¦ ¦
¦ ¦ низациями ¦ ¦ ¦
¦ ¦2. Конкурсный отбор под- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ рядчиков на выполнение ¦Посто- ¦Управление¦
¦ ¦ работ по капитальному, ¦янно ¦ЖКХ, ¦
¦ ¦ текущему ремонту жилищ-¦ ¦Управляю- ¦
¦ ¦ ного фонда, ¦ ¦щие орга- ¦
¦ ¦ благоустройству города¦ ¦низации, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ТСЖ ¦
¦ ¦3. Конкурсный отбор Управ-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ляющих организаций ¦Начи- ¦Управление¦
¦ ¦ (независимо от форм ¦ная с ¦ЖКХ, ТСЖ ¦
¦ ¦ собственности) ¦2003 г.¦ ¦
+------------------+--------------------------+-------+----------+
¦5. Образование то-¦1. Разработать Порядок ре-¦2003 г.¦Управление¦
¦вариществ собст- ¦ гистрации кондоминиума,¦ ¦ЖКХ, КУГЗ ¦
¦венников жилья ¦ как единого комплекса ¦ ¦и МИ ¦
¦ ¦ недвижимости ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------------+-------+----------+
¦6. Создание единой¦1. Передача функций по об-¦2003 г.¦Управление¦
¦Управляющей орга- ¦ служиванию жилья единой¦ ¦ЖКХ ¦
¦низации ¦ службе заказчика в лице¦ ¦ ¦
¦ ¦ МУ "Служба муниципаль- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ного заказа по ЖКХ" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. Разработка го- ¦ ¦2003 г.¦Управление¦
¦родской Программы ¦ ¦ ¦ЖКХ, ¦
¦переселения граж- ¦ ¦ ¦Управление¦
¦дан из ветхого и ¦ ¦ ¦жил. фонда¦
¦аварийного ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------------+-------+----------+
¦ 2 ЭТАП - 2004-2005 гг. ¦
+------------------T--------------------------T-------T----------+
¦1. Ликвидация до- ¦1. Переход на новую систе-¦По- ¦Управление¦
¦тационности жи- ¦ му оплаты населением ¦этапно ¦экономики,¦
¦лищно-коммунально-¦ жилищно-коммунальных ¦ ¦Управление¦
¦го комплекса ¦ услуг поэтапно с сохра-¦ ¦ЖКХ ¦
¦ ¦ нением всего комплекса ¦ ¦ ¦
¦ ¦ мер по социальной защи-¦ ¦ ¦
¦ ¦ те граждан в соответст-¦ ¦ ¦
¦ ¦ вии с порядком, опреде-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ленным Правительством ¦ ¦ ¦
¦ ¦ РФ совместно с органами¦ ¦ ¦
¦ ¦ исполнительной власти ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Костромской области ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------------+-------+----------+
¦2. Совершенствова-¦1. Реформирование действу-¦В зави-¦ ¦
¦ние механизма со- ¦ ющей системы льгот, при¦симо- ¦ ¦
¦циальной защиты ¦ этом предусматривается ¦сти от ¦ ¦
¦населения при оп- ¦ пересмотр и отмена ряда¦срока ¦ ¦
¦лате коммунальных ¦ льгот при введении ¦приня- ¦ ¦
¦услуг ¦ адекватных компенсаци- ¦тия ¦ ¦
¦ ¦ онных механизмов, пере-¦норма- ¦ ¦
¦ ¦ вод льгот установленных¦тивно- ¦ ¦
¦ ¦ для различных категорий¦го акта¦ ¦
¦ ¦ работающих граждан (ра-¦на ¦ ¦
¦ ¦ ботников правоохрани- ¦уровне ¦ ¦
¦ ¦ тельных органов, воен- ¦Прави- ¦ ¦
¦ ¦ нослужащих в форму ¦тельс- ¦ ¦
¦ ¦ денежных выплат ¦тва РФ ¦ ¦
¦ ¦2. Переход к расчету суб- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сидий на оплату жилищно¦ ¦ ¦
¦ ¦ -коммунальных услуг в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ зависимости от размера ¦ ¦ ¦
¦ ¦ совокупного дохода ¦ ¦ ¦
¦ ¦ семьи ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------------+-------+----------+
¦3. Приватизация и ¦1. Поэтапное преобразова- ¦ ¦ ¦
¦концессия в ЖКХ ¦ ние муниципальных ¦Начи- ¦КУГЗ и МИ,¦
¦ ¦ жилищно-эксплуатацион- ¦ная с ¦Управление¦
¦ ¦ ных, специализированных¦2004г. ¦ЖКХ ¦
¦ ¦ предприятий в открытые ¦по- ¦ ¦
¦ ¦ акционерные общества ¦этапно ¦ ¦
¦ ¦2. Применение концессион- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ных механизмов управле-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ния объектами жилищно -¦Начи- ¦КУГЗ и МИ ¦
¦ ¦ коммунального назначе- ¦ная с ¦ ¦
¦ ¦ ния для чего разрабо-¦ ¦ ¦
¦ ¦ тать следующие договора¦2004 г.¦ ¦
¦ ¦ - договор, содержащий ¦по- ¦ ¦
¦ ¦условия о выполнении работ¦этапно ¦ ¦
¦ ¦(оказании услуг) с исполь-¦ ¦ ¦
¦ ¦зованием объекта, находя- ¦ ¦ ¦
¦ ¦щегося в муниципальной ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - договор, содержащий ¦ ¦ ¦
¦ ¦условия об управлении объ-¦ ¦ ¦
¦ ¦ектом, находящимся в ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственнос-¦ ¦ ¦
¦ ¦ти, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - договор, содержащий ¦ ¦ ¦
¦ ¦условия аренды объекта, ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в муниципаль-¦ ¦ ¦
¦ ¦ной собственности, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - договор концессии ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов, находящихся в ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственно- ¦ ¦ ¦
¦ ¦сти ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------------+-------+----------+
¦ 3 ЭТАП - 2006-2010 гг. ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ На данном этапе предполагается реализовать стратегические ¦
¦мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого функциони- ¦
¦рования ЖКХ на основе привлечения частных инвестиций, апробиро- ¦
¦вание механизмов привлечение инвестиций в форме банковских кре- ¦
¦дитов и облигационных займов, принятие комплекса мер по снижению¦
¦рисков кредитования путем предоставления муниципальных гарантий.¦
¦ Для реализации вышеперечисленных мероприятий необходима го- ¦
¦сударственная поддержка модернизации ЖКХ. Средства федерального¦
¦бюджета должны направляться на модернизацию и завершение строи-¦
¦тельства крупных объектов, имеющих важное значение в жизнедея- ¦
¦тельности города. Эти проекты должны быть направлены на: ¦
¦ - ликвидацию кризисного состояния систем теплоснабжения, во-¦
¦доснабжения и канализации, если существует угроза нарушения фун-¦
¦кционирования систем жизнеобеспечения, которая может иметь отри-¦
¦цательные последствия для жизни и здоровья населения, ¦
¦ - модернизацию иди завершение строительства крупных объек- ¦
¦тов, обеспечивающих решение задачи снабжения коммунальными услу-¦
¦гами и имеющих определяющее значение для жизнедеятельности горо-¦
¦да, если их финансирование не возможно без участия федерального ¦
¦бюджета, ¦
¦ - решение проблемы ресурсного обеспечения предоставления ¦
¦коммунальных услуг, имеющей значение для нескольких регионов. ¦
L-----------------------------------------------------------------
4. Критерии для контроля за ходом реформы ЖКХ
Для анализа за ходом реформы ЖКХ установить следующие критерии
и показатели:
------------------------T----------------------------------------¬
¦ Критерии ¦ Показатели ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Повышение эффективнос- ¦- Динамика себестоимости и роста тарифов¦
¦ти функционирования ¦на услуги ЖКХ, ¦
¦жилищно-коммунального ¦- уровень бюджетных расходов на дотации ¦
¦хозяйства ¦предприятиям ЖКХ, ¦
¦ ¦- снижение удельных издержек на оказание¦
¦ ¦ЖКУ ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Качество жилищно- ¦- количество аварии в системах инженер- ¦
¦коммунального ¦ного обеспечения, ¦
¦комплекса ¦- уровень износа систем инженерного ¦
¦ ¦обеспечения, ¦
¦ ¦- объем капитально отремонтированных и ¦
¦ ¦реконструированных инженерных объектов ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Энергоресурсосбереже- ¦- объем затрат на энергосберегающие ме- ¦
¦ние в ЖКХ ¦роприятия в ЖКХ и экономический эффект ¦
¦ ¦от их реализации ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Внедрение приборов уче-¦- внедрение приборов учета воды, газа, ¦
¦та потребляемых ресур- ¦тепловой энергии ¦
¦сов ¦ ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Финансирование объектов¦- общий объем текущего финансирования, ¦
¦коммунальной инфрастру-¦- общий объем инвестиций в системы теп- ¦
¦ктуры ¦лоснабжения, а также водоснабжения и ¦
¦ ¦водоотведения (по каждой системе) за ¦
¦ ¦счет внебюджетных и бюджетных средств ¦
¦ ¦всех уровней ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Уровень оплаты населе- ¦- Доля платежей населения в общих затра-¦
¦нием жилья и коммуналь-¦тах на оказание коммунальных услуг, ¦
¦ных услуг ¦- доля платежей населения в общих затра-¦
¦ ¦тах на текущее содержание и капитальный ¦
¦ ¦ремонт жилищного фонда и инженерных ¦
¦ ¦систем ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Финансирование льгот и ¦- Объем средств, выделенных из бюджетов ¦
¦субсидий по оплате ¦всех уровней на предоставление населе- ¦
¦жилья и коммунальных ¦нию льгот и субсидий ¦
¦услуг ¦- число получателей льгот и субсидий ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Развитие концессионных ¦- перечень концессионных соглашений ¦
¦механизмов управления ¦ ¦
¦коммунальной инфрастру-¦ ¦
¦ктуры ¦ ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Четкое распределение ¦- количество жалоб от населения ¦
¦функциональных обязан- ¦ ¦
¦ностей в структуре ЖКХ,¦ ¦
¦ликвидация дублирования¦ ¦
¦функций между структур-¦ ¦
¦ными подразделениями ¦ ¦
L-----------------------+-----------------------------------------