Постановление Главы города города Костромы от 14.10.2008 № 1935
О прогнозе социально-экономического развития города Костромы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
ГЛАВА ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2008 г. N 1935
О прогнозе социально-экономического развития города Костромы на 2009
год и плановый период 2010 и 2011 годов
Рассмотрев прогноз социально-экономического развития городаКостромы на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов, в соответствиисо статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,руководствуясь статьей 35, частью 1 статьи 47 Устава муниципальногообразования городского округа город Кострома, постановляю:
1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развитиягорода Костромы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов.
2. Отраслевым (функциональным) органам Администрации городаКостромы в срок до 15 декабря 2008 года представить в Управлениеэкономики Администрации города Костромы мероприятия по выполнениюпрогноза социально-экономического развития города Костромы на 2009 годи плановый период 2010 и 2011 годов.
3. Управлению экономики Администрации города Костромы(Д.М.Урядников) внести мероприятия по выполнению прогнозасоциально-экономического развития города Костромы на 2009 год иплановый период 2010 и 2011 годов на рассмотрение Коллегии при Главегорода в срок до 1 февраля 2009 года.
Исполняющий полномочия Главы города Костромы
А.А.Кудрявцев
Одобрен
постановлением
Главы города Костромы
от 14.10.2008 N 1935
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
КОСТРОМЫ НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ
Прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2009год и плановый период 2010 и 2011 годов разработан на основе задач,поставленных Президентом Российской Федерации в выступлении назаседании Государственного Совета Российской Федерации 8 февраля 2008года, с учетом реализации положений Федерального закона от 6 октября2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", анализа тенденций развитияэкономики города, сложившихся в 2008 году, обобщения прогнозныхматериалов предприятий и организаций города и отраслевых(функциональных) органов Администрации города.
Анализ социально-экономической ситуации в городе и разработкапрогноза базировались на данных государственной статистики. Прирасчетах использовались индексы-дефляторы цен по видам экономическойдеятельности, предложенные Министерством экономического развитияРоссийской Федерации на 2009-2011 годы.
Разработка основных показателей прогноза осуществлялась всоответствии с установками и макроэкономическими показателями,заложенными в федеральном и областном прогнозах.
1. Прогноз основных показателей социально-экономического
развития города Костромы на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов
1.1. Промышленность
В 2009 году рост промышленного производства прогнозируется науровне 104,8 процента к 2008 году и будет достигнут за счет ростапроизводства в следующих видах экономической деятельности:
- добыча полезных ископаемых - прогнозируемый рост составит 105,0процентов;
- обрабатывающие производства - 105,8 процента, из них наибольшийрост будет достигнут в:
- производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви - 112,0процентов;
- прочих производствах - 110,0 процентов;
- производстве транспортных средств и оборудования - 108,0процентов;
- химическом производстве - 106,0 процентов;
- производстве машин и оборудования - 106,1 процента;
- производстве прочих неметаллических минеральных продуктов -105,2 процента;
- производстве пищевых продуктов, включая напитки, - 104,0процента.
В 2009 году будет отгружено товаров собственного производства,выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 49404,3 млн.рублей.
Добыча полезных ископаемых составляет 0,3 процента от всегообъема отгруженных товаров. По прогнозу в 2009 году рост производствапо этому виду деятельности составит 105,0 процентов к уровню 2008года, при этом производство щебня вырастет до 125 тыс. куб. м.Растущий спрос на щебень связан с реконструкцией и строительствомдорог в городе Костроме и Костромской области, а также спросом на негосторонних организаций и частных лиц. В 2010-2011 годах объемыпроизводства в этом виде деятельности сохранятся на том же уровне.
В структуре промышленности свыше 80 процентов отгруженных товаровприходится на обрабатывающие производства. В 2009 году предприятиямиэтого вида деятельности прогнозируется отгрузить товаров на сумму40853,6 млн. рублей. Индекс промышленного производства составит 105,8процента к 2008 году.
В прогнозируемом периоде отмечаются существенные структурныеизменения. Лидерами по объему отгруженной продукции в обрабатывающихпроизводствах становятся прочие производства (более 22 процентов отобъема отгрузки), к которым относятся производство ювелирных изделий(более 75 процентов объема отгрузки в прочих производствах) ипроизводство мебели. На обработку древесины и производство изделий издерева, а также производство транспортных средств и оборудования будетприходиться около 15 процентов, на производство машин и оборудованияоколо 13 процентов.
В 2009 году объемы производства вырастут выше среднего процента вцелом по промышленности (104,8 процента):
- в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви - на12,0 процентов к уровню 2008 года, за счет заказа Министерства оборонына обувь, выпускаемую ОАО "Костромская фабрика обуви "КОСФО";
- в прочих производствах - на 10,0 процентов, за счет увеличениявыпуска ювелирных изделий на предприятиях города - ООО "Топаз" и ОАО"Костромской ювелирный завод";
- в производстве транспортных средств и оборудования - на 8,0процентов, за счет модернизации литейного и механообрабатывающегопроизводства на ОАО "Мотордеталь";
- в производстве машин и оборудования - на 6,1 процента, за счетзаказов на нефтегазовое оборудование на ООО "Стромнефтемаш" иоборудование вентиляционное, отопительное, которое производят ОАО"Калориферный завод" и ООО "Концерн МЕДВЕДЬ производственный участок N7";
- в химическом производстве - на 6,0 процентов, за счет ростаобъемов производства на ООО "Предприятие "ФЭСТ";
- в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов -на 5,2 процента, что связано с ростом ввода жилья на внутреннем рынкеи объектов торгово-промышленного комплекса.
Росту объемов промышленного производства будет способствоватьосвоение новых рынков, расширение номенклатуры выпускаемой продукции,увеличение загрузки имеющихся производственных мощностей и ввод новых,техническое переоснащение предприятий новым оборудованием,модернизация и частичное изменение технологических процессов,привлечение инвестиционных средств.
Рост объемов промышленного производства по этому видудеятельности предполагается и в последующие годы, а именно, в 2010году - на 4,9 процента, в 2011 году - на 4,8 процента.
В 2009 году объем отгруженной продукции организациями,занимающимися производством и распределением электроэнергии, газа иводы, прогнозируется на сумму 8402,6 млн. рублей. Индекс промышленногопроизводства составит 100 процентов.
В 2009 году будет произведено теплоэнергии - 3042,1 тыс. Гкал,электроэнергии - 1175 млн. кВт.ч.
В конце 2009 года ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2"планирует ввод в действие на Костромской ТЭЦ-2 газотурбиннойустановки ГТЭ-160 с котлом утилизатором, что будет способствоватьувеличению выработки электроэнергии и росту объемов производства в2010 году на 25 процентов и 2011 году - на 2,1 процента.
В целом по промышленности в 2011 году по сравнению с 2007 годомприрост промышленного производства в сопоставимых ценах составит 22,8процента, в том числе, по добыче полезных ископаемых - 6,8 процента, вобрабатывающих производствах - 21,5 процента, в производстве ираспределении электроэнергии, газа и воды - 28,9 процента. По прогнозув 2011 году будет отгружено товаров собственного производства,выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 67878,1 млн.рублей, что в 2,2 раза больше, чем в 2007 году.
1.2. Инвестиции в основной капитал
По прогнозу в 2009 году инвестиции в основной капитал за счетвсех источников финансирования составят 6019,3 млн. рублей или 107,0процентов к уровню 2008 года в сопоставимых ценах.
Из общего объема инвестиций собственные средства предприятийсоставят 2914,9 млн. рублей (48,4 процента), привлеченные 3033,8 млн.рублей (50,4 процента), средства индивидуальных застройщиков 70,6 млн.рублей (1,2 процента).
Предприятиями и организациями всех форм собственности планируетсяввести в эксплуатацию в 2009 году 104,5 тыс. кв. метров жилых домов,в том числе 26,0 тыс. кв. метров за счет средств индивидуальныхзастройщиков.
Значительные капитальные вложения в 2009 году планируетсянаправить на строительство объектов социального, культурно-бытового ипромышленного назначения. Наиболее крупные из них:
- торговый центр (2-я и 3-я очередь) в микрорайоне Паново, 15;
- торгово-выставочный комплекс на Кинешемском шоссе, 60б;
- торговый центр по продаже промышленных товаров на Михалевскомбульваре, 1-Б;
- торговое здание с административными помещениями на улицеЛенина, 52;
- магазины "Автозапчасти" на улицах Костромской, 78б и 2-йВолжской, 14;
- комплекс общественно-делового центра. Административное здание N25 (по ГП) на улице Лесной, 11;
- административное здание с магазином "Хозтовары" на улицеКостромской, 80а;
- административное здание УФНС России по Костромской области наплощади Конституции, 4;
- административное здание банка с офисами (КБ "Росэнергобанк"ЗАО) на улице Никитской, 36;
- административные здания на улицах Осыпной, 24, Городской, 1аИндустриальной, 7а и 19а;
- реконструкция спортивного зала под административное здание наулице 1 Мая, 24а;
- реконструкция производственного здания с административнымипомещениями на улице Базовой, 4;
- реконструкция нежилого строения (памятник истории и культуры"Усадьба купца Беляева И.А. (Н.А.Акатова), 1874 г.", "Главный дом")под административное здание на улице Комсомольской, 24;
- детский медицинский центр на улице Князева, 11а;
- комплекс физкультурно-спортивного и культурного досуга(спортивный зал) на улице Пятницкой, 30;
- реконструкция здания мастерской под спортивно-оздоровительныйцентр на улице Кузнецкой, 20а;
- реконструкция нежилых помещений для размещения в нихоздоровительного центра на улице Красная Байдарка, 9;
- реконструкция государственного объединенногоисторико-архитектурного музея-заповедника "Ипатьевский монастырь"(объект N 2) на проспекте Мира, 5;
- организация производства пиломатериалов и паллет (1-я очередь)на Галичском шоссе, 56.
Положительная динамика роста инвестиций в основной капитал засчет всех источников финансирования сохранится в 2010 и 2011 годах,объем их составит соответственно 7263,5 млн. рублей и 8772,0 млн.рублей или в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года 110,0процентов и 111,0 процентов.
Ввод в действие жилых домов составит по прогнозу в 2010 и в 2011годах соответственно 122,7 тыс. кв. метров и 135,0 тыс. кв. метров.
1.3. Потребительский рынок
В 2009-2011 годах динамика розничного товарооборота будетхарактеризоваться неоднозначными тенденциями. С одной стороны,замедление роста доходов населения и сохранение высокой динамики ростацен на товары будет тормозить рост розничной торговли. С другойстороны, позитивное влияние на его динамику будут оказыватьсовершенствование инфраструктуры рынка, торговых процессов иинтенсивное развитие сетевой торговли с использованием прогрессивныхтехнологий товародвижения и комплексного обслуживания потребителей,повышение социальной направленности в сфере торговли и максимальноеудовлетворение потребительского спроса в качественных и безопасныхтоварах, в том числе производимых в городе.
Предусматривается дальнейшее развитие крупной торговой сети:супермаркетов, торговых и торгово-развлекательных центров с наличием вних товаров широкого ассортимента, с системой самообслуживания.Модернизация и строительство торговых предприятий будет осуществлятьсяза счет средств частного капитала.
В результате совокупного действия всех факторов оборот розничнойторговли в 2009 году достигнет 23623,2 млн. рублей, что составит 111,2процента в сопоставимых ценах к уровню 2008 года.
По прогнозу в 2010-2011 годах оборот розничной торговли вырастетпо сравнению с предыдущим годом соответственно на 9,7 процента и на8,4 процента.
Оборот общественного питания в 2009 году сохранит динамику роста,сложившуюся в предыдущие годы. Развитие инфраструктуры предприятийобщественного питания будет происходить за счет роста количествапредприятий общедоступной сети. Преимущественное увеличение сетипредполагается в связи с открытием объектов общественного питания вторгово-развлекательных центрах. В общественном питании получатразвитие предприятия, оснащенные современным оборудованием итехнологиями приготовления пищи, с высоким уровнем организациикультуры обслуживания.
По прогнозу в 2009 году рост оборота общественного питания посравнению с 2008 годом составит 109,9 процента, что в денежномвыражении составит 1127,5 млн. рублей.
В 2010 и 2011 годах оборот общественного питания вырастетсоответственно на 9,3 процента и 8,0 процентов.
В 2009 году и в последующие годы сохранится стабильная позитивнаядинамика развития рынка платных услуг населению. Общая динамикаразвития рынка услуг будет определяться потребительским поведениемнаселения на рынке жилищно-коммунальных, транспортных и отдельныхвидов бытовых услуг, являющихся социально значимыми. Доля их вструктуре всех платных услуг составляет около 50 процентов, ихпотребление малоэластично к доходам населения и будет формироватьсяпод влиянием законодательных мер.
В 2009 году эти услуги будут развиваться более низкими темпами,так как инфляционная составляющая и сохраняющийся рост административнорегулируемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги, отдельные видытранспорта будут оказывать сдерживающее влияние на расширение рынкауслуг.
В 2009 году сохранятся опережающие темпы роста на чувствительныек изменению доходов населения виды услуг (услуги связи, медицинские,системы образования, спорта, туристические,санаторно-оздоровительные).
Наиболее высокие темпы роста будут демонстрировать услуги связи(в среднем на 16,0 процентов в год до 2011 года), что связано сразвитием мобильных систем связи в городе Костроме.
Большой вклад в объемы услуг связи по городу будет вноситьКостромская городская телефонная сеть за счет расширения перечняпредоставляемых услуг: дополнительно населению будут предлагатьсякабельное телевидение, междугородняя связь. Стабильно будет растиспрос на услуги Интернета.
На период 2010-2011 годов в городе сохранится тенденциядальнейшего развития платных услуг, предполагается расширениеассортимента и улучшение качества оказываемых услуг населению.
В 2009 году объем платных услуг, оказываемых населению, возрастетпо сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах на 9,5 процента,в 2010 году - на 9,2 процента, в 2011 году - на 8,7 процента.
1.4. Демографическая ситуация
В 2009 году среднегодовая численность постоянного населениягорода Костромы будет сокращаться и составит по прогнозу 270,6 тысяччеловек, что на 0,3 процента меньше оценки 2008 года.
Однако если темпы снижения численности населения в последние тригода оставались на уровне 0,5 процента в год, то в 2009-2011 годыожидается замедление темпов снижения численности населения города до0,3 процента в год. Обусловлено это тем, что, начиная с 2003 года,наблюдается устойчивое снижение смертности населения, а с 2007 годанаметилась тенденция к росту рождаемости.
Таким образом, естественная убыль населения постепенно будетснижаться, чему будет способствовать реализация приоритетногонационального проекта "Здоровье", повышение уровня жизни и ростдоходов населения. В то же время незначительный миграционный приростнаселения не оставляет каких-либо предпосылок в дальнейшем дляувеличения численности прибывающих в город.
Прогнозируемая среднегодовая численность постоянного населениягорода в 2010 году составит 269,8 тысяч человек, в 2011 году - 269,0тысяч человек.
1.5. Трудовые ресурсы и оплата труда
При благоприятных условиях, с учетом притока трудоспособногонаселения из районов области, численность занятых в экономике города в2009 году составит 144,5 тысяч человек, что на 0,1 процента большеожидаемого уровня 2008 года.
Увеличение числа занятых в экономике города будет происходить восновном за счет увеличения числа работающих в малом бизнесе. Внастоящее время доля занятых в малом бизнесе составляет 38 процентовот общей численности занятых в экономике города, в 2009 году онадолжна вырасти до 39-40 процентов, в 2010 году - до 41 процента, в2011 году - до 43 процентов. В индивидуальном предпринимательствеработает почти 60 процентов занятых в малом бизнесе или более 21процента занятых в экономике города в целом.
В 2009 году сохранится тенденция снижения численности официальнозарегистрированных безработных. Несмотря на то, что количествограждан, обращающихся в Центр занятости населения города Костромы впоисках работы, не уменьшается, большинство из них не спешат получитьофициальный статус безработного по причине низкого размера пособия побезработице, а также жесткого регламента трудоустройства. Присохранении существующей ситуации, по прогнозу в 2009 году численностьбезработных, зарегистрированных в службе занятости, составит 780человек, уровень безработицы - 0,55 процента.
По прогнозу в 2009 году численность работающих на предприятиях ив организациях города составит 113,073 тысяч человек, к 2010 годусократится до 112,394 тысяч человек, к 2011 году - до 111,72 тысяччеловек, что обусловлено снижением численности населениятрудоспособного возраста.
В 2009 году продолжится рост заработной платы, который будетобусловлен решениями Правительства и положительной динамикоймакроэкономических показателей социально-экономического развитиягорода.
Средняя заработная плата по городу в 2009 году составит 18336,1рубля и вырастет по сравнению с 2008 годом на 31 процент.
В 2009-2011 годах в городе Костроме, как в целом по РоссийскойФедерации, прогнозируется замедление темпов роста заработной платы с133,0 процентов в 2008 году до 126 процентов в 2011 году.Среднемесячная заработная плата 1 работника по прогнозу в 2010 годусоставит 23470,3 рублей, в 2011 году - 29572,5 рублей.
В 2009 году фонд заработной платы достигнет 24879,8 млн. рублей,что на 30,3 процента больше чем в 2008 году. Темпы роста фондазаработной платы, с учетом тенденции к снижению численности работающихна предприятиях и в организациях города, предположительно уменьшатсясо 132,3 процента в 2008 году до 125,2 процента в 2011 году.
По прогнозу в 2010 году фонд заработной платы составит 31655,1млн. рублей, в 2011 году - 39646,1 млн. рублей.
1.6. Основные показатели прогноза социально-экономического
развития города Костромы на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов |————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————————————————————————||Показатели |Единицы |2007 год |2008 год |Прогноз || |измерения |отчет |оценка | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————————————————————————||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|| | | | |2009 год |2010 год |2011 год || | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Промышленное | | | | | | ||производство | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Отгружено товаров | | | | | | ||собственного | | | | | | ||производства, | | | | | | ||выполнено работ и услуг | | | | | | ||собственными силами (без | | | | | | ||НДС и акцизов) (раздел С,| | | | | | ||D, Е) | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в ценах |млн. руб. |30978,8 |41849,7 |49404,3 |59305,8 |67878,1 ||соответствующих лет | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||индекс |в % к пред. |104,0 |103,9 |104,8 |108,1 |104,3 ||промышленного |году | | | | | ||производства | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в том числе: | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Добыча полезных | | | |- | | ||ископаемых (раздел С) | | | | | | || | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в ценах |млн. руб. |96,5 |118,4 |148,1 |175,8 |195,8 ||соответствующих лет | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||индекс промышленного |в % к пред. |137,7 |101,7 |105,0 |100,0 |100,0 ||промышленного |году | | | | | ||производства | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Обрабатывающие | | | | | | ||производства (раздел| | | | | | ||D) | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в ценах |млн. руб. |25425,0 |35078,4 |40853,6 |46179,5 |51921,2 ||соответствующих лет | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||индекс |в % к пред. |108,7 |104,5 |105,8 |104,9 |104,8 ||промышленного |году | | | | | ||производства | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Производство пищевых | | | | | |- ||продуктов, включая | | | | | | ||напитки, и табака | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в ценах |млн. руб. |2536,9 |3409,6 |4042,4 |4655,7 |5194,8 ||соответствующих лет | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||индекс |в % к пред. |95,0 |96,0 |104,0 |104,7 |103,7 ||промышленного |году | | | | | ||производства | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Текстильное и швейное| | | | | | ||производство | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в ценах |млн. руб. |1552,5 |2024,4 |2198,0 |2358,2 |2499,1 ||соответствующих лет | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||индекс |в % к пред. |95,1 |100,0 |101,0 |101,5 |102,0 ||промышленного |году | | | | | ||производства | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Производство кожи, изделий| | | | | | ||из кожи и производства | | | | | | ||обуви | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в ценах |млн. руб. |363,1 |393,8 |474,1 |501,1 |520,7 ||соответствующих лет | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||индекс |в % к пред. |95,6 |80,7 |112,0 |100,0 |100,0 ||промышленного |году | | | | | ||производства | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Обработка древесины и | | | | | | ||производство изделий | | | | | | ||из дерева | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в ценах |млн. руб. |4061,0 |5374,4 |6103,7 |6901,6 |7627,3 ||соответствующих лет | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||индекс |в % к пред. |102,6 |101,8 |102,5 |104,6 |102,9 ||промышленного |году | | | | | ||производства | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Целлюлозно-бумажное | | | | | | ||производство; | | | | | | ||издательская и | | | | | | ||полиграфическая | | | | | | ||деятельность | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в ценах |млн. руб. |556,7 |658,4 |716,0 |776,9 |837,0 ||соответствующих лет | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||индекс |в % к пред. |108,8 |101,0 |100,5 |100,2 |100,5 ||промышленного |году | | | | | ||производства | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Химическое | | | | | | ||производство | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в ценах |млн. руб. |404,1 |474,8 |544,5 |619,2 |690,3 ||соответствующих лет | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||индекс |в % к пред. |142,9 |107,0 |106,0 |105,0 |104,0 ||промышленного |году | | | | | ||производства | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Производство | | | | | | ||резиновых и | | | | | | ||пластмассовых изделий| | | | | | || | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в ценах |млн. руб. |374,0 |679,6 |735,4 |796,4 |853,7 ||соответствующих лет | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||индекс |в % к пред. |134,7 |115,0 |100,0 |100,0 |100,0 ||промышленного |году | | | | | ||производства | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Производство прочих | | | | | |- ||неметаллических | | | | | | ||минеральных | | | | | | ||продуктов | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в ценах |млн. руб. |1846,3 |2428,2 |3050,1 |3586,7 |4283,7 ||соответствующих лет | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||индекс |в % к пред. |124,2 |105,3 |105,2 |104,9 |104,4 ||промышленного |году | | | | | ||производства | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Металлургическое | | | | | | ||производство и | | | | | | ||производство готовых | | | | | | ||металлических изделий| | | | | | || | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в ценах |млн. руб. |1011,8 |1391,2 |1539,0 |1620,0 |1735,0 ||соответствующих лет | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||индекс |в % к пред. |59,2 |110,0 |103,0 |102,0 |102,0 ||промышленного |году | | | | | ||производства | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Производство машин и | | | | | | ||оборудования | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в ценах |млн. руб. |3089,5 |4545,9 |5267,0 |5945,5 |6673,7 ||соответствующих лет | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||индекс |в % к пред. |88,0 |105,1 |106,1 |105,4 |105,1 ||промышленного |году | | | | | ||производства | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Производство | | | | | | ||электро- | | | | | | ||оборудования, | | | | | | ||электронного и | | | | | | ||оптического | | | | | | ||оборудования | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в ценах |млн. руб. |775,3 |921,3 |1033,3 |1109,9 |1187,8 ||соответствующих лет | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||индекс |в % к пред. |99,6 |102,0 |102,7 |100,3 |100,2 ||промышленного |году | | | | | ||производства | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Производство | | | | | | ||транспортных средств| | | | | | ||и оборудования | | | | | | || | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в ценах |млн. руб. |3711,1 |5217,0 |6152,8 |6589,6 |7178,5 ||соответствующих лет | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||индекс |в % к пред. |107,7 |90,0 |108,0 |100,0 |102,0 ||промышленного |году | | | | | ||производства | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Прочие производства | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в ценах |млн. руб. |5142,7 |7559,8 |8997,3 |10718,7 |12639,6 ||соответствующих лет | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||индекс |в % к пред. |158,5 |122,5 |110,0 |110,0 |110,0 ||промышленного |году | | | | | ||производства | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Производство и | | | | | | ||распределение | | | | | | ||электроэнергии, газа и воды | | | | | | ||(раздел Е) | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в ценах |млн. руб. |5457,3 |6652,9 |8402,6 |12950,5 |15761,1 ||соответствующих лет | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||индекс |в % к пред. |92,8 |101,0 |100,0 |125,0 |102,1 ||промышленного |году | | | | | ||производства | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Инвестиции в | | | | | | ||основной капитал за счет | | | | | | ||всех источников | | | | | | ||финансирования | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в ценах |млн. руб. |4045,8 |5000,4 |6019,3 |7263,5 |8772,0 ||соответствующих лет | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||индекс физического объема |в % к пред. |101,0 |106,0 |107,0 |110,0 |111,0 || |году | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Ввод в действие жилых |тыс. кв. м |86,4 |96,2 |104,5 |122,7 |135,0 ||домов | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||из них за счет средств|тыс. кв. м |35,6 |26,0 |26,0 |26,0 |26,0 ||индивидуальных | | | | | | ||застройщиков | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Потребительский рынок | | | | | | ||товаров и услуг | | | | | | || | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Оборот розничной | | | | | | ||торговли | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в ценах |млн. руб. |15581,2 |19966,0 |23623,2 |27417,7 |31414,8 ||соответствующих лет | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||индекс физического объема |в % к пред. |115,5 |112,9 |111,2 |109,7 |108,4 || |году | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Оборот общественного питания| | | | | | || | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в ценах |млн. руб. |715,7 |964,3 |1127,5 |1303,9 |1488,5 ||соответствующих лет | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||индекс физического объема |в % к пред. |109,2 |110,7 |109,9 |109,3 |108,0 || |году | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Объем платных услуг | | | | | | ||населению | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в ценах |млн. руб. |6919,5 |8686,5 |10722,0 |12921,0 |15443,5 ||соответствующих лет | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||индекс физического объема |в % к пред. |111,2 |109,8 |109,5 |109,2 |108,7 || |году | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Демографическая | | | | | | ||ситуация | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Среднегодовая |тыс. чел. |272,5 |271,5 |270,6 |269,8 |269,0 ||численность | | | | | | ||постоянного | | | | | | ||населения | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Трудовые ресурсы и оплата | | | | | | ||труда | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Численность занятых в |тыс. чел. |144,2 |144,3 |144,5 |144,3 |144,4 ||экономике | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Численность |тыс. чел. |114,212 |113,641 |113,073 |112,394 |111,720 ||работающих на | | | | | | ||предприятиях и в | | | | | | ||организациях | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Фонд заработной платы |млн. руб. |14423,7 |19087,7 |24879,8 |31655,1 |39646,1 || | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Среднемесячная |руб. |10524,1 |13997,1 |18336,1 |23470,3 |29572,5 ||заработная плата 1 | | | | | | ||работника | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|
1.7. Уточнения основных параметров прогноза
на 2009 и 2010 годы
Уточнение отдельных основных показателей прогнозасоциально-экономического развития на 2009-2010 годы в ту или инуюсторону обусловлено, как объективными, так и субъективными факторами.А именно:
- корректировкой в сторону увеличения Министерствомэкономического развития Российской Федерации официальных прогнозныхпоказателей инфляции, индексов-дефляторов цен по видам экономическойдеятельности;
- пересмотром и изменением предприятиями города своихпроизводственных планов по выпуску продукции;
- изменением методик статистических обследований Костромастатпредприятий и организаций города.
Индекс промышленного производства в целом по промышленности в2009 году прогнозируется в отличие от принятого ранее ниже на 0,5процентных пункта, в 2010 году выше - на 0,1 процентных пункта, чтосвязано с изменениями этого показателя по отдельным видамдеятельности.
По виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" снижениеиндекса промышленного производства, по сравнению с ранее принятыми на2008 и 2009 годы, соответственно на 6,0 и 7,0 процентных пункта,объясняется с прогнозируемым снижением объемов производства щебня ипереработкой его в различные фракции на ГП КО "Карьеравтодор".Предприятие, которое ранее планировало приобрестидробильно-сортировочную установку, позволяющую увеличить объемыпроизводства щебня, сейчас испытывает финансовые трудности.
По виду деятельности "Обрабатывающие производства", на которыйприходится свыше 80 процентов в общем объеме отгруженных товаровсобственного производства, увеличение от ранее прогнозируемыхпоказателей на 2009-2010 годы составило 1,2 процентных пункта, чтосвязано с планами предприятий этого вида деятельности по наращиваниюобъемов производства.
По виду деятельности "Производство и распределениеэлектроэнергии, газа и воды" снижение индекса промышленногопроизводства в 2009 году до 100,0 процентов против 108,0 процентов попрогнозу прошлого года связано с изменившейся ситуацией на оптовомрынке потребителей. Ранее ООО "Костромская теплоэнергетическаякомпания" планировала в 2009 году увеличить объем производства, засчет ввода дополнительных мощностей на Заволжской ТЭЦ. В настоящеевремя принято решение о нецелесообразности ввода дополнительныхмощностей по производству тепловой энергии.
Увеличение индекса физического объема оборота розничной торговлив 2009 году на 1,3 процентных пункта, по сравнению с ранееутвержденными параметрами прогноза, связано с более высокими темпамироста реальных доходов населения, а также с продуманной ассортиментнойи ценовой политикой, совершенствованием технологий продаж ипредоставлением дополнительных сервисных услуг для населения городапредприятиями розничной торговли.
Снижение индекса физического объема оборота общественного питанияв 2009 и 2010 годах соответственно на 0,4 и 0,7 процентных пункта посравнению с ранее утвержденными параметрами прогноза связано восновном с ростом инфляции, а именно с ростом цен на продукты питания.
Уточнение численности населения в сторону уменьшения в 2009-2010годах связано с миграционной убылью населения, впервые наблюдавшейся в2007 году.
Разница между прогнозными и оценочными показателями численностизанятых как в экономике в целом, так и работающих на предприятияхгорода, в 2008 году обусловлена, главным образом, изменением данныхстатистической отчетности, предоставляемой Костромастат по малымпредприятиям после проведения сплошного обследования последних в 2006году. А именно: значительного увеличения их количества и численностиработающих. Это, в свою очередь, повлияло на численность занятых вэкономике в целом и на предприятиях и организациях города в том числе.Соответственно, изменены прогнозные значения этих показателей и на2010-2011 годы.
Скорректированное изменение темпов роста среднемесячнойзаработной платы и фонда заработной платы в сторону увеличенияобусловлено как текущими (оперативными) данными по заработной плате вэкономике города в 2008 году, так и общими тенденциями региональной игосударственной политики в этой области.
1.8. Изменение основных показателей прогноза социально
экономического развития на 2008-2010 годы |——————————————————————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————|———————————————————|———————————||Показатели |2008 год |Откло- |2009 год |Откло- |2010 год |Откло- || | |нение | |нение | |нение ||——————————————————————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————|———————————————————|———————————||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|———————————————————|—————————|———————————————————|———————————|| |Прогноз |Оценка | |Прогноз | |Прогноз | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|———————————————————|—————————|———————————————————|———————————||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| |август |август | |август |август | |август |август | || |2007 |2008 | |2007 |2008 | |2007 |2008 | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————||Отгружено | | | | | | | | | ||товаров | | | | | | | | | ||собственного | | | | | | | | | ||производства, | | | | | | | | | ||выполнено работ | | | | | | | | | ||и услуг собственными| | | | | | | | | ||силами (без | | | | | | | | | ||НДС и акцизов) | | | | | | | | | ||(раздел С, D, Е) | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————||индекс |103,8 |103,9 |+0,1 |105,3 |104,8 |-0,5 |108,0 |108,1 |+0,1 ||промышленного | | | | | | | | | ||производства, в % к | | | | | | | | | ||предыдущему году | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————||в том числе: | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————||Добыча полезных | | | | | | | | | ||ископаемых | | | | | | | | | ||(раздел С) | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————||индекс |107,7 |101,7 |-6,0 |112,0 |105,0 |-7,0 |100,0 |100,0 |0 ||промышленного | | | | | | | | | ||производства, в % к | | | | | | | | | ||предыдущему году | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————||Обрабатывающие | | | | | | | | | ||производства | | | | | | | | | ||(раздел D) | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————||индекс |104,4 |104,5 |+0,1 |104,6 |105,8 |+1,2 |103,7 |104,9 |+1,2 ||промышленного | | | | | | | | | ||производства, в % к | | | | | | | | | ||предыдущему году | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————||Производство и | | | | | | | | | ||распределение | | | | | | | | | ||электроэнергии, газа и| | | | | | | | | ||воды (раздел Е) | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————||индекс |101,2 |101,0 |-0,2 |108,0 |100,0 |-8,0 |125,0 |125,0 |0 ||промышленного | | | | | | | | | ||производства, в % к | | | | | | | | | ||предыдущему году | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————||Инвестиции в | | | | | | | | | ||основной капитал | | | | | | | | | ||за счет всех | | | | | | | | | ||источников | | | | | | | | | ||финансирования | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————||в ценах |4598,6 |5000,4 |+401,8 |5260,1 |6019,3 |+759,2 |6162,2 |7263,5 |+1101,3 ||соответствующих лет, | | | | | | | | | ||млн. руб. | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————||индекс |106,0 |106,0 |0 |107,0 |107,0 |0 |110,0 |110,0 |0 ||физического | | | | | | | | | ||объема, в % к | | | | | | | | | ||пред. году | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————||Оборот | | | | | | | | | ||розничной | | | | | | | | | ||торговли | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————||индекс |110,4 |112,9 |+2,5 |109,9 |111,2 |+1,3 |109,7 |109,7 |0 ||физического | | | | | | | | | ||объема, в % к | | | | | | | | | ||предыдущему году | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————||Оборот | | | | | | | | | ||общественного | | | | | | | | | ||питания | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————||индекс |110,7 |110,7 |0 |110,3 |109,9 |-0,4 |110,0 |109,3 |-0,7 ||физического | | | | | | | | | ||объема, в % к | | | | | | | | | ||предыдущему году | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————||Объем платных услуг | | | | | | | | | ||населению | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————||индекс |109,8 |109,8 |0 |109,5 |109,5 |0 |109,2 |109,2 |0 ||физического | | | | | | | | | ||объема, в % к | | | | | | | | | ||предыдущему году | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————||Среднегодовая |271,8 |271,5 |-0,3 |270,7 |270,6 |-0,1 |269,9 |269,8 |-0,1 ||численность | | | | | | | | | ||постоянного | | | | | | | | | ||населения, тыс. | | | | | | | | | ||человек | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————||Численность |137,7 |144,3 |+6,6 |137,8 |144,5 |+6,7 |137,9 |144,3 |+6,4 ||занятых в | | | | | | | | | ||экономике, тыс. | | | | | | | | | ||человек | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————||Численность |107,2 |113,64 |+6,44 |106,6 |113,07 |+6,47 |106,0 |112,39 |+6,39 ||работающих на | | | | | | | | | ||предприятиях и в | | | | | | | | | ||организациях, тыс. | | | | | | | | | ||человек | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————||Фонд заработной платы,|119,5 |132,3 |+12,8 |117,4 |130,3 |+12,9 |115,3 |127,2 |+11,9 ||темп роста, % | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————||Среднемесячная |120,0 |133,0 |+13,0 |118,0 |131,0 |+13,0 |116,0 |128,0 |+12,0 ||заработная плата | | | | | | | | | ||1 работника, | | | | | | | | | ||темп роста, % | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
2. Прогноз развития муниципального сектора экономики
на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
В 2009 году предполагается увеличение стоимости имуществамуниципальной казны, что связано с изъятием имущества у муниципальныхучреждений и предприятий и принятием его в казну. В 2010-2011 годахизменения данного показателя не предполагается.
Стоимость имущества муниципальных предприятий в 2009 годувозрастет за счет планируемого обновления основных фондовмуниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства итранспорта.
В структуре доходов от использования и реализации муниципальнойсобственности преобладают доходы от приватизации имущества,находящегося в муниципальной собственности, однако в 2010-2011 годахпрогнозируется тенденция к сокращению данных доходов. Уменьшениепоступлений средств от приватизации связано с сокращением количестваобъектов, предполагаемых к включению в план приватизации.
Положительная динамика величины арендной платы за земельныеучастки, находящиеся в собственности муниципального образования городКострома, обусловлена увеличением количества договоров арендыземельных участков.
Снижение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в2008 году обусловлено, в первую очередь, введением в действие с 1января 2008 года новой редакции статьи 62 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации и поступлением доходов от аренды имуществамуниципальных предприятий не в бюджет муниципалитета, анепосредственно на предприятия. Кроме того, прогноз поступленийдоходов составлен с учетом реализации прогнозного плана приватизациимуниципального имущества на 2008 и последующие годы, а такжепроводимым перепрофилированием муниципального имущества в соответствиис Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".В плане поступления доходов от сдачи в аренду муниципальногоимущества в 2009 году запланировано увеличение ставки арендной платы.
В 2009 году планируется уменьшение количества муниципальныхпредприятий в связи с окончанием процедуры банкротства и ликвидацией в2008 году пяти предприятий и приватизацией (акционированием) в 2009году шести предприятий, приватизация которых была приостановлена в2007 году решением Думы города Костромы.
Количество муниципальных учреждений планируется увеличить со 189в 2009 году до 191 единиц в 2011 году, за счет увеличения количестваучреждений образования.
Объем чистой прибыли, которую планируют получить муниципальныепредприятия города Костромы в 2009 году, значительно возрастет за счетрентабельной работы муниципального унитарного предприятия городаКостромы "Костромагорводоканал".
В 2009 и последующих годах планируется увеличение численностиработников организаций муниципальной формы собственности, за счетувеличения данного показателя учреждений образования.
Показатели прогноза развития муниципального сектора
экономики города Костромы на 2009 год и плановый
период 2010 и 2011 годов |————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————————————————————————||Показатели |Единицы |2007 год |2008 год |Прогноз || |измерения |отчет |оценка | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————————————————————————||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|| | | | |2009 год |2010 год |2011 год || | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Стоимость имущества, |млн. руб. |2757,1 |2834,2 |3223,1 |3457,3 |3721,9 ||находящегося в | | | | | | ||муниципальной | | | | | | ||собственности, без учета | | | | | | ||муниципальных учреждений и | | | | | | ||жилфонда | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|| |в % к пред. | |102,8 |113,7 |107,3 |107,7 || |году | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в том числе: | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||- казна |млн. руб. |1006,6 |1026,8 |1034,3 |1034,3 |1034,3 ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|| |в % к пред. |203,2 |102,0 |100,7 |100,0 |100,0 || |году | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||- муниципальные |млн. руб. |1750,5 |1807,4 |2188,8 |2423,0 |2687,6 ||предприятия | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|| |в % к пред. | |103,2 |121,1 |107,0 |109,2 || |году | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Объем полученных доходов|млн. руб. |307,4 |122,4 |172,8 |146,0 |146,5 ||от использования | | | | | | ||и реализации | | | | | | ||муниципальной | | | | | | ||собственности | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|| |в % к пред. | |39,8 |141,2 |84,5 |100,3 || |году | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||- аренда имущества |млн. руб. |87,1 |47,0 |70,0 |60,0 |60,0 ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|| |в % к пред. |237,2 |54,0 |148,9 |85,7 |100,0 || |году | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||- приватизация |млн. руб. |208,8 |72,0 |95,0 |80,0 |80,0 ||имущества | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|| |в % к пред. |198,9 |34,5 |131,9 |84,2 |100,0 || |году | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||- аренда земельных |млн. руб. |2,6 |2,7 |5,8 |6,0 |6,5 ||участков | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|| |в % к пред. |473 |104,2 |213,3 |103,1 |108,3 || |году | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||- приватизация |млн. руб. |8,9 |0,722 |2,0 |- |- ||земельных участков | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|| |в % к пред. | |8,1 |277,0 |- |- || |году | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Объем выручки от |млн. руб. |1108,3 |1157,5 |1372,4 |1501,5 |1640,9 ||реализации продукции,| | | | | | ||работ, услуг | | | | | | || | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|| |в % к пред. |108,1 |104,4 |118,6 |109,4 |109,3 || |году | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Объем чистой прибыли |млн. руб. |14,4 |40,6 |41,7 |45,9 |50,6 ||муниципальных | | | | | | ||предприятий | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Объем чистой прибыли |млн. руб. |5,8 |16,2 |16,7 |18,4 |20,3 ||муниципальных | | | | | | ||предприятий, | | | | | | ||перечисляемой в | | | | | | ||бюджет города | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Среднесписочная |тыс. чел. |17,14 |17,09 |17,14 |17,23 |17,33 ||численность | | | | | | ||работников | | | | | | ||предприятий и | | | | | | ||организаций | | | | | | ||муниципальной формы | | | | | | ||собственности | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Фонд заработной платы |млн. руб. |893,4 |1063,4 |1276,0 |1424,6 |1593,8 ||работников предприятий и| | | | | | ||организаций | | | | | | ||муниципальной формы | | | | | | ||собственности | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Количество |единиц |186 |189 |189 |190 |191 ||муниципальных | | | | | | ||учреждений | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Количество |единиц |35 |29 |23 |23 |23 ||муниципальных | | | | | | ||унитарных | | | | | | ||предприятий, | | | | | | ||основанных на праве | | | | | | ||хозяйственного ведения | | | | | | || | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|
3. Развитие отраслей социальной сферы
3.1. Образование
Муниципальная система образования представлена 143образовательными учреждениями, среди которых:
- 82 дошкольных образовательных учреждения;
- 43 общеобразовательных учреждения, в том числе 40 дневныхобщеобразовательных учреждения и 3 вечерних сменных школы;
- 15 учреждений дополнительного образования;
- 3 муниципальных учебных комбината.
За 2007-2008 учебный год в городе открыто дополнительно 170 меств дошкольных образовательных учреждениях за счет открытия послеремонта 6-ти групп для раннего возраста и 2-х групп для детей старшегодошкольного возраста в МОУ СОШ N 10 (дошкольного отделения) иоткрытия групп кратковременного пребывания различной направленности.
В связи с растущей потребностью в детских дошкольных учрежденияхв 2009-2011 годах планируется ввод в эксплуатацию 2-х новых детскихсадов в микрорайонах Малышково и Давыдовский-3, открытие дошкольныхотделений на базе общеобразовательных учреждений, ввод в эксплуатациюпосле реконструкции и капитального ремонта зданий детских садов N 30,43, 44, 50, 83.
В 42 дневных общеобразовательных учреждениях организованобразовательный процесс для 22547 учащихся. По сравнению с прошлымучебным годом произошло увеличение количества учащихся за счетувеличения набора детей в 1 классы. В 2010-2011 годах ожидаетсясохранение тенденции роста числа учащихся.
В 15 учреждениях дополнительного образования детей организованадеятельность 1272 объединений для 17734 учащихся по разнообразнымнаправлениям деятельности, что составляет 74,5 процента от общегочисла учащихся. В 2010-2011 годах произойдет рост охвата детей,занимающихся в учреждениях дополнительного образования.
Участие образовательных учреждений города в 2008 году вконкурсном отборе приоритетного национального проекта "Образование"продемонстрировало увеличение количества победителей из числадошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительногообразования детей.
В 2009 году на поддержку образовательных учреждений, внедряющихинновационные общеобразовательные программы, планируется выделить изгородского бюджета 1755,0 тыс. рублей. В 2010-2011 годах будетпродолжена работа по поддержке образовательных учреждений, внедряющихинновационные общеобразовательные программы. Для этих целейпланируется предусматривать ежегодно средства не менее 1800,0 тыс.руб.|————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————————————————————————||Показатели |Единицы |2007 год |2008 год |Прогноз || |измерения |отчет |оценка | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————————————————————————||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|| | | | |2009 год |2010 год |2011 год || | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Детские дошкольные |единиц |86 |87 |88 |88 |89 ||учреждения | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в том числе: | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||- муниципальные |единиц |81 |82 |83 |83 |84 ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||- ведомственные |единиц |4 |4 |4 |4 |4 ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||- негосударственные |единиц |1 |1 |1 |1 |1 ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Обеспеченность детей |детей на 100 |119 |120 |121 |133 |136 ||дошкольными |мест | | | | | ||образовательными | | | | | | ||учреждениями | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Дневные |единиц |42 |42 |42 |40 |40 ||общеобразовательные | | | | | | ||учреждения | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в том числе: | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||- муниципальные |единиц |40 |40 |40 |38 |38 ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||- негосударственные |единиц |2 |2 |2 |2 |2 ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Численность |человек |22226 |22547 |22647 |22987 |23100 ||обучающихся в | | | | | | ||дневных | | | | | | ||общеобразовательных | | | | | | ||учреждениях | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в том числе: | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||- в муниципальных |человек |22026 |22347 |22447 |22787 |22900 ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||- в |человек |200 |200 |200 |200 |200 ||негосударственных | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Удельный вес |% |84,0 |84,5 |84,0 |84,0 |84,0 ||учащихся дневных | | | | | | ||общеобразовательных | | | | | | ||учреждений, | | | | | | ||занимающихся в 1 | | | | | | ||смену | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Численность |человек |3383 |3371 |3250 |3270 |3275 ||педагогических кадров | | | | | | || | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в том числе: | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||- учителей |человек |1803 |1790 |1750 |1770 |1775 ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|
3.2. Здравоохранение
Система здравоохранения города Костромы представлена:
- тремя городскими больницами и родильным домом, имеющими в своемсоставе 12 поликлинических отделений;
- пятью самостоятельными амбулаторно-поликлиническимиучреждениями: Городская поликлиника N 1, Стоматологическая поликлиникаN 1, Стоматологическая поликлиника N 2, Центр психиатрии ипрактической медицины, Центр восстановительной медицины иреабилитации;
- станцией скорой помощи;
- детским санаторием;
- двумя унитарными аптечными предприятиями, имеющими в своемсоставе 11 аптек и 18 аптечных пунктов.
В настоящее время в стационарных отделенияхлечебно-поликлинических учреждений города развернуто 1995 коеккруглосуточного пребывания, 213 коек дневного пребывания. Данныйкоечный фонд планируется сохранить в 2009-2011 годах.
Мощность муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений иполиклинических отделений в городе составляет 3469 посещений в смену.В 2009-2011 годах мощность поликлиник увеличится на 150 посещений всмену, в связи с планируемым введением в строй медицинскогоконсультативного центра в декабре 2008 года.
Укомплектованность кадрами медицинских учреждений, составляющаяна сегодняшний день: врачей - 58,5 процента, среднего медицинскогоперсонала - 74,4 процента, в 2009-2011 годах должна увеличиться неменее чем на 10% за счет принимаемых мер по привлечению молодыхспециалистов:
- повышение заработной платы при переходе на отраслевую системуоплаты труда;
- доплата врачам за наем жилья в размере 5 тыс. руб.;
- заключение договоров с медицинскими академиями о подготовкенеобходимых специалистов;
- разработка мероприятий по привлечению медицинских кадров врамках программы развития здравоохранения города Костромы на 2010-2012годы.
За счет укомплектования высокотехнологичным диагностическимоборудованием по приоритетному национальному проекту "Здоровье",повышения качества обследования онкологических и сердечно-сосудистыхзаболеваний на ранних стадиях, повышения квалификации медицинскихработников в 2009-2011 годах прогнозируется снижение общейзаболеваемости до 1089,0 случаев на 1000 населения.
Одновременно основным направлением в рамках реализациимероприятий национального проекта "Здоровье" в 2009-2011 годах будетснижение смертности населения, и как следствие, снижение естественнойубыли.
Для станции скорой медицинской помощи получено 24 санитарныхавтомобиля, что позволило сократить срок доезда скорой помощи на 5-7минут. В 2009-2010 годах за счет продолжения работы по развертываниюпунктов временного пребывания бригад скрой медицинской помощи вотдаленных районах Костромы, внедрения системы навигации машин скороймедицинской помощи, автоматизации рабочих мест диспетчеров планируетсясократить время доезда до нормативного (не более 20 минут).
Для проведения ремонтных работ объектов здравоохранения на 2009год запланировано израсходовать 36,0 млн. рублей. Планируетсяотремонтировать лабораторный корпус первой городской больницы,поликлинику взрослых N 1, прачечную и операционный блок детскойгородской больницы, прачечную и акушерский корпус родильного дома.Завершить ремонт урологического корпуса и поликлиники взрослых N 3второй городской больницы, детского пульмонологического санатория N 1,центра восстановительной медицины и реабилитации.|————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————————————————————————||Показатели |Единицы |2007 год |2008 год |Прогноз || |измерения |отчет |оценка | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————————————————————————||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|| | | | |2009 год |2010 год |2011 год || | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Больничные койки в |единиц |2024 |1995 |1995 |1995 |1995 ||муниципальных | | | | | | ||учреждениях | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Мощность |посещений в |3469 |3469 |3619 |3619 |3619 ||муниципальных |смену | | | | | ||амбулаторно- | | | | | | ||поликлинических | | | | | | ||учреждений | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Численность врачей в |человек |825 |849 |870 |885 |900 ||муниципальных | | | | | | ||учреждениях | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Численность среднего |человек |2033 |2049 |2079 |2090 |2100 ||медицинского | | | | | | ||персонала в | | | | | | ||муниципальных | | | | | | ||учреждениях | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|
3.3. Культура и искусство
Культурное обслуживание населения города Костромы осуществляюткамерный драматический театр, художественная галерея, 2 учреждениякультурно-досугового типа, профессиональные творческие коллективы:симфонический оркестр, ансамбль музыки, песни и танца "Волга-Волга",вокальный ансамбль "Дебют", ансамбль гармонистов "Махоня".Предоставление новых, качественных, разноплановых услуг по организацииотдыха и досуга всех возрастных категорий населения города,постановка новых спектаклей, подготовка новых концертных программ -главная задача учреждений культуры. В 2009-2010 годах продолжитсяреализация проекта "Сад поэта" по сохранению творческого наследия,костромского художника В.Смирнова с формированием коллекции скульптур.
Библиотечные услуги населению обеспечивают 20 муниципальныхбиблиотек, из которых 4 детские библиотеки и 16 библиотек,обслуживающих разновозрастные категории населения. Библиотеки Костромысегодня - это уникальное книгохранилище города с книжным фондом более600 тысяч экземпляров книг, брошюр и журналов. С целью дальнейшегоулучшения библиотечного обслуживания костромичей, сохранения ипополнения фондов библиотек, развития информационных ресурсов в2009-2010 годах будет продолжена реализация муниципальной целевойпрограммы "Комплектование и обеспечение сохранности библиотечногофонда Централизованной библиотечной системы города Костромы на периодс 2008 по 2010 год".
Для предоставления художественного образования детям,способствующего духовному и творческому развитию личности, будутфункционировать 5 музыкальных школ, 3 школы искусств, 2 художественныешколы по различным видам искусства. Выявление творчески одаренныхдетей и молодежи города Костромы в области различных видов искусств,оказание им адресной помощи, обеспечение их участия в конкурсахразличного уровня является одной из главных образовательных задач всфере культуры.
В 2009-2011 годах основными направлениями деятельности в сферекультуры будут являться: развитие художественного образования детей,воспитание духовности, патриотизма среди подрастающего поколениякостромичей, улучшение библиотечного обслуживания и организации отдыхаи досуга всех возрастных категорий населения. В прогнозируемый периодувеличение количества библиотек, сети учреждений культурно-досуговоготипа, музыкальных школ и школ искусств не планируется. Количествоучащихся, посещающих музыкальные и школы искусств, вырастет с 3170человек в 2008 году до 3250 человек в 2011 году.
3.4. Физическая культура, спорт и работа с молодежью
В целях улучшения состояния муниципальных объектов спорта,оптимизации физкультурно-оздоровительной работы, привлечения кзанятиям большее количество населения города в 2009-2011 годахпредполагается разработка муниципальной целевой программы "Развитиефизической культуры и спорта в городе Костроме на 2009-2011 годы". Воснову программы заложена стратегия активных, согласованных действийорганов управления физической культурой и спортом, структурныхподразделений Администрации города, обществ и ведомств города Костромыпо основным направлениям развития физической культуры и спорта:
- формирование потребности людей в физическом совершенствовании;
- совершенствование управления физкультурно-спортивным движением,кадровое обеспечение;
- физическое воспитание в образовательных учреждениях;
- физическая культура в системе производства, по месту жительстваи отдыха населения, в семье;
- развитие физической культуры и спорта среди инвалидов;
- массовые физкультурно-спортивные мероприятия;
- спорт высших достижений и подготовки спортивного резерва;
- развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивныхобъектов;
- медицинское обеспечение и врачебный контроль за лицами,занимающимися физической культурой и спортом.
В настоящее время в городе Костроме проживают 79940 человек ввозрасте от 14 до 30 лет (29 процентов всего населения города).Молодежная политика в городе Костроме направлена на следующие основныекатегории: старшеклассники и учащаяся молодежь, студенчество,работающая молодежь, социально активная молодежь, молодежь,нуждающаяся в особой социальной заботе, молодые семьи.
Деятельность по реализации молодежной политики реализуетсямуниципальными учреждениями молодежной сферы: МУ "Костромскойгородской молодежный информационно-досуговый центр "ИнКоС", МУ"Муниципальный фольклорный ансамбль "Венец", МУ "Костромской городскоймолодежный центр "Пале", МУ Городской клуб старшеклассников иучащейся молодежи. В целом в различных мероприятиях, проводимыхучреждениями молодежной сферы, ежегодно участвует около 35-37 тысячмолодых людей (47 процентов общего количества молодежи города).
Важным шагом для социально-экономической поддержки молодых семейстала муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодыхсемей в 2006-2010 годах". По итогам 2007-2008 года 22 молодых семьиулучшили свои жилищные условия.
В 2008-2010 годах планируется улучшение жилищных условий 238молодых семей.
С 2008 года реализуется муниципальная целевая программа"Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальногоповедения подростков и молодежи города Костромы на 2008-2011 годы",реализация которой позволит добиться сокращения количестваправонарушений среди молодежи, сформировать у молодежи идеологию инормы активного и здорового образа жизни, повысить уровеньпрофилактической работы с молодежью.
Важным направлением работы является организация летнего отдыха изанятости подростков и молодежи в каникулярный период. Основнымиформами организации летнего отдыха являются:
- организация лагерей с дневным пребыванием на базе учрежденийобразования, молодежной сферы, физкультуры и спорта, культуры;
- предоставление путевок в загородные оздоровительные центры длядетей, нуждающихся в особой социальной заботе;
- организация профильных лагерей и смен военно-спортивной,творческой, лидерской направленности;
- организация оплачиваемой занятости молодежи в экологических итрудовых отрядах;
- развитие малозатратных форм отдыха - палаточных лагерей,туристических походов, экскурсий и т.д.
Охват молодежи различными организованными формами занятости напротяжении последних лет составляет около 6 тысяч человек. Наближайший период одной из основных задач будет сохранение данныхпоказателей.
Основными задачами при реализации молодежной политики натерритории города Костромы на ближайшие годы будут являться:
- организация работы со студенчеством и работающей молодежью вгороде Костроме,
- развитие молодежной инициативы, в том числе комплексныхмеханизмов ее поддержки;
- развитие форм консультативно-совещательных структур молодежи;
- восстановление волонтерского движения в городе;
- формирование молодежного кадрового резерва.|————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————————————————————————||Показатели |Единицы |2007 год |2008 год |Прогноз || |измерения |отчет |оценка | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————————————————————————||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|| | | | |2009 год |2010 год |2011 год || | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Количество |единиц |226 |226 |229 |232 |234 ||спортивных | | | | | | ||сооружений | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||В том числе: | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||- стадионы |единиц |2 |2 |2 |2 |2 ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||- спортивные залы |единиц |98 |98 |100 |102 |102 ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||- плавательные |единиц |5 |5 |6 |6 |6 ||бассейны | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||- другие спортивные |единиц |121 |121 |121 |122 |124 ||сооружения | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Число учреждений |единиц |4 |4 |4 |4 |4 ||молодежной сферы | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Количество молодежи, |человек |37007 |37800 |38500 |39000 |39500 ||участвующей в | | | | | | ||мероприятиях | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Количество детей и |человек |5946 |6047 |6110 |6170 |6230 ||молодежи, | | | | | | ||охваченных | | | | | | ||мероприятиями летнего| | | | | | ||отдыха и занятости | | | | | | || | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Количество |единиц |55 |55 |54 |55 |55 ||молодежных | | | | | | ||общественных | | | | | | ||объединений | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|
3.4. Жилищно-коммунальное хозяйство
По прогнозу в 2009 году общая площадь жилищного фонда городасоставит 6253,5 тыс. кв. м и вырастет по сравнению с 2008 годом на 1,7процента. Увеличение общей площади жилищного фонда связано с вводом вэксплуатацию нового жилья.
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в 2009 году составит62,73 тыс. кв. м.
Общая площадь жилищного фонда, находящаяся в муниципальнойсобственности, по прогнозу в 2009 году сократится до 362 тыс. кв. мили на 36,7 процента. Сокращение площади муниципального жилищногофонда будет происходить за счет приватизации жилья. В 2009 году,предшествующем окончанию приватизации жилья, объем принимаемых наприватизацию документов вновь должен возрасти.
Рост числа семей, улучшивших свои жилищные условия в 2007 году,произошел за счет заселения жилых помещений, выстроенных за счетсредств федерального бюджета. В 2008-2009 гг. строительство жилыхдомов на федеральные средства не предусмотрено. Улучшение жилищныхусловий семьями города Костромы будет связано с предоставлениемгражданам, нуждающимся в улучшении жилья, государственных жилищныхсертификатов на его приобретение. По прогнозу в 2010-2011 годах числосемей, улучшивших жилищные условия, составит 330-350.|————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————————————————————————||Показатели |Единицы |2007 год |2008 год |Прогноз || |измерения |отчет |оценка | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————————————————————————||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|| | | | |2009 год |2010 год |2011 год || | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Общая площадь |тыс. кв. м |6052,8 |6149 |6253,5 |6376,2 |6511,2 ||жилищного фонда | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в том числе: | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||- общая площадь ветхого|тыс. кв. м |68,7 |65,8 |62,73 |59,3 |55 ||и аварийного жилищного | | | | | | ||фонда | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Общая площадь |тыс. кв. м |664,4 |572 |362 |357,8 |360 ||жилищного фонда, | | | | | | ||находящегося в | | | | | | ||муниципальной | | | | | | ||собственности | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Полная стоимость |млн. руб. |1712,7 |1957,4 |2348,9 |2709,6 |2996,8 ||предоставляемых | | | | | | ||населению жилищно- | | | | | | ||коммунальных услуг | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Фактическая доля |% |84 |97 |97 |97 |100 ||платежей населения в | | | | | | ||полной стоимости жилищно- | | | | | | ||коммунальных | | | | | | ||услуг | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Общая площадь |тыс. кв. м |92,6 |92,4 |210,0 |52,5 |- ||приватизированного жилья | | | | | | || | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||в том числе: | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||- муниципальный фонд |тыс. кв. м |88,6 |88,0 |200,0 |50,0 |- || | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Количество |единиц |2276 |2200 |5000 |1000,0 |- ||приватизированных жилых | | | | | | ||помещений | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————||Число семей, |единиц |382 |300 |300 |330,0 |350,0 ||улучшивших жилищные условия| | | | | | || | | | | | | ||————————————————————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|
3.5. Транспорт
В настоящее время на городских маршрутах ежедневно в перевозочномпроцессе задействовано 94 единицы муниципального транспорта, в"коммерческом" режиме работает 527 единиц подвижного состава, в томчисле Газелей-453, Пазов-74.
С целью подготовки обоснованного заключения о маршрутной сети, наосновании материалов проведенного комплексного обследованияпассажиропотока, постановлением Главы города Костромы от 2 апреля 2007г. N 657 была создана комиссия по разработке маршрутной сети городаКостромы. Проведены рабочие заседания комиссии, на которых обсуждаласьмаршрутная сеть в разрезе каждого маршрута. В настоящее времяподготовлен проект постановления об утверждении новой маршрутной сети.
Проведена работа по оптимизации маршрутной сети: внесеныизменения в схемы движения маршрутов N 19, 48, 89, дополнительноорганизован остановочный пункт общественного транспорта на Речномпроспекте в районе дома 130, по просьбам жителей поселка Первомайский.В марте 2008 года восстановлен и реорганизован маршрут N 11 "НПО"АГРАФ"-ПМК-2".
Несмотря на большое количество коммерческого транспорта,работающего на маршрутной сети города, основной объем перевозокприходится на долю муниципального транспорта - 66,2 процента,коммерческий транспорт от общего объема перевозок составляет - 33,8процента. Средний возраст подвижного состава автобусного парка более10 лет. Степень износа автобусов - 92 процента, троллейбусов - 98процентов.
Проведена реконструкция микрорайона Малышково, построены улицыРадиозаводская и Суслова, проведено уширение Студенческого проезда,заканчивается реконструкция улицы Малышковской. Проработана исогласована с Управлением государственной инспекции безопасностидорожного движения Костромской области схема организации движениятранспорта большой вместимости в микрорайоне Малышково с выходом наулицу Магистральную.
С целью улучшения обслуживания населения районов Закостромья,поселка Первомайского в настоящее время прорабатывается вопрос повосстановлению движения автобусов по улице Заречной, дамбе. Разработанновый маршрут "ПМК-2-Паново", с учетом следования по дамбе.Разработан маршрут N 45 "Паново-площадь Сусанинская", с учетомследования через Калиновский рынок, пригородную автостанцию.
Реорганизованы маршруты N 23, 48, с учетом следования до поселкаВолжский, маршрут N 66 продлен до улицы Боровой.
При приобретении нового подвижного состава для муниципальныхпредприятий планируется полное восстановление маршрутов с учетомдоведения подвижного состава МУП "ПАТП-4" до 110 единиц,восстановление троллейбусных маршрутов N 5 "поселокОктябрьский-Рабочий металлист" и N 8 "Троллейбусное депо-улицаСтопани". При строительстве транспортных развязок в микрорайонеМалышково планируется организация дополнительных маршрутов. Пристроительстве новых троллейбусных линий в поселке Мелиораторовпланируется открытие маршрутов "Троллейбусное депо-поселокМелиораторов", "Знамя труда-поселок Мелиораторов".
В 2009 году будет возобновлена работа по проведению конкурсов направо осуществления пассажирских перевозок по маршрутной сети города,продолжится работа по заключению договоров с перевозчиками всех формсобственности.
В соответствии с Законом Костромской области от 7 октября 2002года N 70-ЗКО "О статусе административного центра Костромской областигорода Костромы" на 2009 год из областного бюджета планируетсявыделение 25,0 млн. рублей на строительство новых контактных сетей и25,0 млн. рублей на приобретение нового подвижного состава для МУПгорода Костромы "Троллейбусное управление".
В настоящее время разработан проект муниципальной целевойпрограммы "Развитие муниципального пассажирского транспорта в городеКостроме на период 2009-2013 годы", целью которой являетсяудовлетворение потребностей населения города Костромы в транспортныхуслугах, предоставляемых муниципальными транспортными предприятиями.Программой предусмотрено пополнение подвижного состава МУП ПАТП N 4города Костромы и МУП города Костромы "Троллейбусное управление". Этимероприятия будут финансироваться за счет средств бюджета Костромскойобласти, бюджета города Костромы и внебюджетных источников.
4. Реализация муниципальных целевых программ в 2009 году
В 2009 году на территории города намечается реализация 8муниципальных целевых программ, направленных на решение широкого кругавопросов. Для финансирования программ будут привлечены средствагородского, областного, федерального бюджетов. Приоритетнымнаправлением будет привлечение средств из внебюджетных источников.Общая сумма финансирования муниципальных целевых программ на 2009 годпредусмотрена в размере 657931,3 тыс. рублей, в том числе изгородского бюджета 265478,1 тыс. рублей, из других источников -392453,2 тыс. рублей.
Сохранится тенденция оказания поддержки для реализации программ,направленных в первую очередь на решение социальных проблем - охрануздоровья, материнства и детства, развитие образования,жилищно-коммунального хозяйства.
Перечень и объемы муниципальных целевых программ предлагаемых кфинансированию в 2009 году, представлены в приложении 1.
Краткие характеристики муниципальных целевых программ, принятых креализации в 2009 году, представлены в приложении 2.
5. Прогноз закупок продукции для
муниципальных нужд в 2009 году
Прогноз закупок продукции для муниципальных нужд на 2009 годвключает закупки товаров, работ, услуг за счет средств городскогобюджета и внебюджетных источников финансирования и составлен наосновании данных, представленных муниципальными заказчиками.Прогнозные данные рассчитывались отраслевыми (функциональными)органами Администрации города Костромы исходя из собственныхпотребностей и потребностей подведомственных муниципальных учреждений,с учетом возможного изменения цен на товары, работы, услуги иреальной возможности финансирования закупок. По прогнозу расходы назакупки продукции для муниципальных нужд за счет средств городскогобюджета и внебюджетных источников финансирования в 2009 году составят1 751,4 млн. рублей.
В 2009 году основными заказчиками продукции для муниципальныхнужд будут выступать:
- МУ "СМЗ по ЖКХ" - 30 процентов всех закупок;
- Управление капитального строительства Администрации города -23,4 процента всех закупок;
- Комитет по здравоохранению и фармации Администрации города -20,3 процента всех закупок;
- Управление образования Администрации города - 15,9 процентавсех закупок. Структура расходов по видам затрат выглядит следующимобразом:
- основной объем - 62,1 процента - оплата работ по капитальному итекущему ремонту, строительные работы;
- 16,4 процента - приходится на оплату услуг естественных илокальных монополий (электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение иканализация);
- 12,8 процента - приобретение товаров промышленной группы;
- 4,7 процента - приобретение товаров продовольственной группы;
- 4 процента - оплата прочих услуг (услуги связи, охрана,обслуживание техники, обучение и др.).
Перечень и объемы поставок продукции для муниципальных нужд на2009 год представлены в приложении 3.
Приложение 1
Перечень и объемы муниципальных целевых программ,
предлагаемых к финансированию в 2009 году тыс. рублей|———|—————————————|————————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|| N |Наименование,| Наименование |Предусмотрено| Оценка | Финансирование ||п/п|номер и дата | программы и | программой | освоения | на 2009 год || | документа | сроки реализации | на весь | за весь |—————————|—————————|| | | | период | период |Городской| Другие || | | | реализации |реализации| бюджет |источники|| | | | | на | | || | | | |01.01.2009| | ||———|—————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————||1 |Постановление|"Бронхиальная астма.| | | | || |администрации|Профилактика, | | | | || |от 16.09.2004|лечение, | | | | || |N 2779 |реабилитация | | | | || |Решение Думы |для населения | | | | || |от 18.11.2004|города Костромы | | | | || |N 100 |на 2005-2009 годы" | 10804,44 | 2802,7 | 1435,8 | ||———|—————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————||2 |Решение Думы |"Обеспечение жильем | | | | Федер.- || |от 08.12.2006|молодых семей | | | | 50778,0 || |N 129 |в 2006-2010 годах" | | | | Обл. - || | | | 602790,0 |43865,455 | 8463,0 | 24868,2 || | | | | | |Прочие - || | | | | | | 85151,0 ||———|—————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————||3 |Решение Думы |"Дети Костромы" на | 116434,62 | 21073,9 | 10171,8 |Прочие - || |от 25.01.2007|2007-2010 годы" | | | | 312,5 || |N 3 | | | | | ||———|—————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————||4 |Решение Думы |"Развитие | | | |Прочие - || |от 29.11.2007|дошкольного | 250220,0 | 47395,0 |120375,0 | 100,0 || |N 141 |образования в городе| | | | || | |Костроме в период | | | | || | |с 2008 по 2011 год" | | | | ||———|—————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————||5 |Решение Думы |"Пропаганда | | | |Прочие - || |от 29.11.2007|здорового образа | 14235,0 | 7128,0 | 3712,5 | 127,5 || |N 142 |жизни и профилактика| | | | || | |асоциального | | | | || | |поведения | | | | || | |подростков и | | | | || | |молодежи города | | | | || | |Костромы | | | | || | |на 2008-2011 годы" | | | | ||———|—————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————||6 |Решение Думы |"Комплектование и | | | |Прочие - || |от 06.03.2008|обеспечение | 4125,0 | 1110,0 | 1820,0 | 30,0 || |N 23 |сохранности | | | | || | |библиотечных фондов | | | | || | |муниципальных | | | | || | |библиотек города | | | | || | |Костромы в период | | | | || | |с 2008 по 2010 год" | | | | ||———|—————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————||7 |Постановление|"Программа | 1050790,0 | 70552,8 | - | - || |администрации|улучшения качества | | | | || |от 06.12.2002|водоснабжения и | | | | || |N 4736 |оптимизации | | | | || |Решение Думы |эксплуатации | | | | || |от 27.03.2003|водных ресурсов | | | | || |N 25 |города Костромы | | | | || | |на период 2003-2015 | | | | || | |годы" (Программа | | | | || | |"Чистая вода") | | | | ||———|—————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————||8 |Решение Думы |"Модернизация | | | |Федер. - || |от 31.01.2008|объектов | 1125000,0 | 344303,5 |119500,0 | 60000,0 || |N 5 |коммунальной | | | |Област. -|| | |инфраструктуры | | | |171086,0 || | |города Костромы | | | | || | |на 2007-2010 | | | | || | |годы"<*> | | | | ||———|—————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|| |Итого: | | | |265478,1 |392453,2 ||———|—————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|
--------------------------------
<*> - по данным Управления капитального строительстваПриложение 2Краткие характеристики муниципальных целевых программ,принятых к реализации в 2009 году1. Муниципальная целевая программа "Бронхиальная астма.Профилактика, лечение, реабилитация длянаселения города Костромы на 2005-2009 годы"|—————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————||Цели (основные этапы |Источники и | Финансовые затраты, тыс. руб. |Основные результаты ||программы), документ,|направления |—————————————|————————————————————————————————————|выполнения программы|| утверждающий | расходов |Предусмотрено| Финансирование | ||программу, заказчик, | | программой |———————————|———————————|————————————| || координатор | | на весь |Освоено за | Оценка |Предлагаемое| || | | период |весь период|освоения за|финансиро- | || | | реализации |реализации |весь период| вание на | || | | | на | на | 2009 год | || | | |01.01.2008 |01.01.2009 | | ||—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————||Цели и основные этапы|Всего | 10804,44 | 1802,7 | 2802,7 | 1435,8 |По отчетный 2007 год||Улучшение организации|финансовых | | | | |включительно (факт) ||и повышение качества |затрат | | | | |Лекарственное ||медицинской помощи |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|обеспечение больных ||больным бронхиальной |В том числе | | | | |детей, не являющихся||астмой города |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|инвалидами ||Костромы |Федеральный | - | - | - | - | || |бюджет | | | | |2008 (оценка) ||Документ, |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|Лекарственное ||утверждающий |Областной | - | - | - | - |обеспечение больных ||программу, |бюджет | | | | |детей и взрослых, ||Постановление |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|являющихся ||Администрации города |Городской | 10804,44 | 1802,7 | 2802,7 | 1435,8 |инвалидами ||Костромы от 16 |бюджет | | | | | ||сентября 2004 года N |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|2009 год (прогноз) ||2779; Решение Думы |Прочие | - | - | - | - |Лекарственное ||от 18 ноября 2004 |источники | | | | |обеспечение больных ||года N 100 |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|детей и взрослых, || |Из общего | | | | |являющихся ||Заказчик |объема | | | | |инвалидами ||Администрация |финансовых | | | | | ||города Костромы |затрат | | | | | || |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————| ||Координатор |Капитальные | | | | | ||Комитет по |вложения | | | | | ||здравоохранению и |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————| ||фармации |В том числе | | | | | || |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————| ||Основные исполнители |Федеральный | | | | | ||Комитет по |бюджет | | | | | ||здравоохранению и |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————| ||фармации |Областной | | | | | || |бюджет | | | | | || |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————| || |Городской | | | | | || |бюджет | | | | | || |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————| || |Прочие | | | | | || |источники | | | | | ||—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|2. Муниципальная целевая программа "Обеспечениежильем молодых семей в 2006-2010 годах"|—————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————||Цели (основные этапы |Источники и | Финансовые затраты, тыс. руб. |Основные результаты ||программы), документ,|направления |—————————————|————————————————————————————————————|выполнения программы|| утверждающий | расходов |Предусмотрено| Финансирование | ||программу, заказчик, | | программой |———————————|———————————|————————————| || координатор | | на весь |Освоено за | Оценка |Предлагаемое| || | | период |весь период|освоения за|финансиро- | || | | реализации |реализации |весь период|вание на | || | | | на | на |2009 год | || | | |01.01.2008 |01.01.2009 | | ||—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————||Цели и основные этапы|всего | 602790,0 | 23540,5 | 43865,455 | 169260,2 |По отчетный 2007 год||Оказание поддержки в |финансовых | | | | |включительно (факт) ||обеспечении жильем, |затрат | | | | |5 из 7 семей, ||улучшении жилищных |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|получивших ||условий молодым |В том числе | | | | |свидетельство ||семьям, проживающим |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|на право получения ||на территории города |Федеральный | 172250,0 | 1038,96 | 8365,5 | 50778,0 |субсидии в 2006 ||Костромы и признанным|бюджет | | | | |году, приобрели ||в установленном |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|квартиры ||порядке нуждающимися |Областной | 85600,0 | 1664,145 | 4672,14 | 24868,2 |с использованием ||в улучшении жилищных |бюджет | | | | |средств субсидий ||условий. Улучшение |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|в 2007 году: ||демографической |Городской | 30140,0 | 1734,615 | 2356,995 | 8463,0 |ФБ - 266,22 т. руб.,||ситуации в городе |бюджет | | | | |ОБ - 505,035 т. ||Костроме |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|руб., ГБ - 575,505 || |Прочие | 314800,0 | 19102,78 | 28470,82 | 85151,0 |т. руб. В 2007 году ||Документ, |источники | | | | |свидетельства ||утверждающий |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|на право получения ||программу, Решение |Из общего | | | | |субсидии выданы 24 ||Думы города Костромы |объема | | | | |молодым семьям (на ||от 8 декабря 2006 |финансовых | | | | |9 семей больше, чем ||года N 129 |затрат | | | | |запланировано по || |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|программе). Из них ||Заказчик |Капитальные | 602790,0 | 23540,5 | 43865,455 | 169260,2 |8 семей в 2007 году ||Администрация города |вложения | | | | |приобрели квартиры ||Костромы |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|с использованием || |В том числе | | | | |средств субсидий, ||Координатор |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|9 семей приобрели ||Управление по делам |Федеральный | 172250,0 | 1038,96 | 8365,5 | 50778,0 |квартиры в 2008 ||физической культуры, |бюджет | | | | |году: ФБ - 1421,46 ||спорта и работе |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|т. руб., ||с молодежью |Областной | 85600,0 | 1664,145 | 4672,14 | 24868,2 |ОБ - 2158,43 т. || |бюджет | | | | |руб., ГБ - 2115,5 ||Основные исполнители |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|т. руб. Всего за 2 ||Комитет жилищно- |Городской | 30140,0 | 1734,615 | 2356,995 | 8463,0 |года 22 семьи ||коммунального |бюджет | | | | |приобрели квартиры, ||хозяйства; Управление|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|выплачено средств ||по делам физической |Прочие | 314800,0 | 19102,78 | 28470,82 | 85151,0 |из всех бюджетов - ||культуры, спорта и |источники | | | | |7042,15 тыс. руб. ||работе с молодежью; | | | | | |2008 года (оценка) ||Управление | | | | | |Запланировано ||капитального | | | | | |выдать свидетельства||строительства | | | | | |на право получения || | | | | | |субсидии 74 молодым || | | | | | |семьям, || | | | | | |постановлением || | | | | | |администрации || | | | | | |Костромской области || | | | | | |решено выдать || | | | | | |свидетельства только|| | | | | | |18 семьям города || | | | | | |Костромы || | | | | | |2009 год (прогноз) || | | | | | |Запланировано выдать|| | | | | | |свидетельства || | | | | | |на право получения || | | | | | |субсидии 100 семьям ||—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|3. Муниципальная целевая программа "Дети Костромы"на 2007-2010 годы"|—————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————||Цели (основные этапы |Источники и | Финансовые затраты, тыс. руб. |Основные результаты ||программы), документ,|направления |—————————————|————————————————————————————————————|выполнения программы|| утверждающий | расходов |Предусмотрено| Финансирование | ||программу, заказчик, | | программой |———————————|———————————|————————————| || координатор | | на весь |Освоено за | Оценка |Предлагаемое| || | | период |весь период|освоения за|финансиро- | || | | реализации |реализации |весь период|вание на | || | | | на | на |2009 год | || | | |01.01.2008 |01.01.2009 | | ||—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————||Цели и основные этапы|Всего | 116434,62 | 11131,22 | 21073,9 | 10484,3 |По отчетный 2007 год||Интеграция в общество|финансовых | | | | |включительно ||и в среду своих |затрат | | | | |(оценка) ||сверстников детей |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|Приобретение ||с ограниченными |В том числе | | | | |медицинского ||физическими и |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|оборудования ||психическими |Федеральный | - | | | |для дошкольных ||возможностями, детей-|бюджет | | | | |учреждений. ||сирот и подростков. |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|Поддержка одаренных ||Снижение |Областной | 29096,0 | 6900,8 | 6900,8 | - |детей. Проведение ||заболеваемости и |бюджет | | | | |конкурсов, ||смертности среди |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|фестивалей, ||детей, подростков и |Городской | 85740,22 | 4040,42 | 13646,4 | 10171,8 |соревнований. ||беременных женщин. |бюджет | | | | |Обеспечение детей до||Выявление и поддержка|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|2-х лет бесплатным ||одаренных детей |Прочие | 1598,4 | 190,0 | 526,7 | 312,5 |питанием || |источники | | | | |2008 год (оценка) ||Документ, |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|Совершенствование ||утверждающий |Из общего | | | | |лечебно- ||программу, |объема | | | | |диагностической ||Решение Думы города |финансовых | | | | |реанимационной ||Костромы от 25 января|затрат | | | | |помощи женщинам ||2007 г. N 3 |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|в учреждениях || |Капитальные | | | | |родовспоможения. ||Заказчик |вложения | | | | |Поддержка одаренных ||Администрация города |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|детей. Пропаганда ||Костромы |В том числе | | | | |здорового образа || |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|жизни. Проведение ||Координатор |Федеральный | | | | |профилактической ||Управление |бюджет | | | | |работы с детьми ||образования |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|"Группы риска" || |Областной | | | | |2009 год (прогноз) ||Основные исполнители |бюджет | | | | |Совершенствование ||Управление |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|лечебно- ||образования; Комитет |Городской | | | | |диагностической ||по здравоохранению и |бюджет | | | | |реанимационной ||фармации; Управление |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|помощи женщинам ||по делам культуры, |Прочие | | | | |в учреждениях ||международных связей |источники | | | | |родовспоможения. ||и туризма; Управление|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|Совершенствование ||по делам физической | | | | | |методов ||культуры, спорта и | | | | | |восстановительного ||работе с молодежью | | | | | |лечения и || | | | | | |реабилитации детей || | | | | | |и подростков. || | | | | | |Создание || | | | | | |тренинговых программ|| | | | | | |для реабилитации и || | | | | | |адаптации детей, || | | | | | |находящихся || | | | | | |в трудной жизненной || | | | | | |ситуации. || | | | | | |Поддержка || | | | | | |одаренных детей. || | | | | | |Проведение || | | | | | |конкурсов, || | | | | | |фестивалей, || | | | | | |соревнований ||—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|4. Муниципальная целевая программа "Развитие дошкольногообразования на территории муниципального образованиягородского округа город Кострома на периодс 2008 по 2011 годы"|—————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————||Цели (основные этапы |Источники и | Финансовые затраты, тыс. руб. |Основные результаты ||программы), документ,|направления |—————————————|————————————————————————————————————|выполнения программы|| утверждающий | расходов |Предусмотрено| Финансирование | ||программу, заказчик, | | программой |———————————|———————————|————————————| || координатор | | на весь |Освоено за | Оценка |Предлагаемое| || | | период |весь период|освоения за|финансиро- | || | | реализации |реализации |весь период|вание на | || | | | на | на |2009 год | || | | |01.01.2008 |01.01.2009 | | ||—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————||Цели и основные этапы|Всего | 250220,0 | - | 47395,0 | 120475,0 |По отчетный 2007 год||Создание необходимых |финансовых | | | | |включительно (факт) ||условий и механизмов |затрат | | | | | - ||для обеспечения |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|2008 год (оценка) ||доступности |В том числе | | | | |Реконструкция и ||качественного |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|капитальный ремонт ||дошкольного |Федеральный | - | - | - | - |зданий муниципальных||образования, более |бюджет | | | | |дошкольных ||полного |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|учреждений ||удовлетворения |Областной | - | - | 12000,0 | - |Переоснащение ||разнообразных |бюджет | | | | |прачечных новым ||образовательных |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|современным ||потребностей детей и |Городской | 249320,0 | - | 34795,0 | 120375,0 |оборудованием и ||их родителей |бюджет | | | | |инвентарем в || |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|детских садах. ||Документ, |Прочие | 900,0 | - | 600,0 | 100,0 |Переоснащение ||утверждающий |источники | | | | |пищеблоков ||программу, |(средства | | | | |современным ||Решение Думы города |молодых | | | | |оборудованием. ||Костромы от 29 ноября|семей) | | | | |Реализация ||2007 г. N 141 |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|мероприятий по || |Из общего | | | | |энергосбережению: ||Заказчик |объема | | | | |установка приборов ||Администрация города |финансовых | | | | |учета тепла, ||Костромы |затрат | | | | |установка водомеров || |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|2009 год (прогноз) ||Координатор |Капитальные | 247900,0 | - | 46400,0 | 80100,0 |Реконструкция и ||Управление |вложения | | | | |капитальный ремонт ||образования |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|зданий ||Администрации города |В том числе | | | | |муниципальных ||Костромы, |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|дошкольных || |Федеральный | - | - | | |учреждений ||Основные исполнители |бюджет | | | | |Приобретение ||Управление |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|оборудования и ||образования; |Областной | - | - | | |мебели для детских ||Управление |бюджет | | | | |садов. ||капитального |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|Открытие групп ||строительства |Городской | 247500,0 | - | 46300,0 | 80000,0 |кратковременного || |бюджет | | | | |пребывания. || |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|Приобретение || |Прочие | 400,0 | | 100,0 | 100,0 |медицинского || |источники | | | | |оборудования в || | | | | | |медицинские кабинеты|| | | | | | |детских садов ||—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|5. Муниципальная целевая программа "Пропаганда здорового образажизни и профилактика асоциального поведения подросткови молодежи города Костромы на 2008-2011 годы"|—————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————||Цели (основные этапы |Источники и | Финансовые затраты, тыс. руб. |Основные результаты ||программы), документ,|направления |—————————————|————————————————————————————————————|выполнения программы|| утверждающий | расходов |Предусмотрено| Финансирование | ||программу, заказчик, | | программой |———————————|———————————|————————————| || координатор | | на весь |Освоено за | Оценка |Предлагаемое| || | | период |весь период|освоения за|финансиро- | || | | реализации |реализации |весь период|вание на | || | | | на | на |2009 год | || | | |01.01.2008 |01.01.2009 | | ||—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————||Цели и основные этапы|Всего | 14235,0 | - | 7128,0 | 3840,0 |2008 год (оценка) ||Создание условий для |финансовых | | | | |Завершается ||снижения уровня |затрат | | | | |материально- ||асоциальных |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|техническое ||проявлений |В том числе | | | | |оснащение 9 ||в молодежной |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|социально-досуговых ||среде и формирования |Федеральный | - | - | - | - |площадок, ||у молодежи идеологии |бюджет | | | | |производится ||и норм активного и |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|укомплектование ||здорового образа |Областной | | | | |кадров. ||жизни |бюджет | | | | |На социально- || |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|досуговых площадках ||Документ, |Городской | 13385,0 | - | 6910,5 | 3712,5 |было организовано ||утверждающий |бюджет | | | | |более 80 ||программу, Решение |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|мероприятий с ||Думы города Костромы |Прочие | 850,0 | - | 217,5 | 127,5 |участием более 4000 ||от 29 ноября 2007 |источники | | | | |человек. ||года N 142 |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|Проведены || |Из общего | | | | |конкурсы на закупку ||Заказчик |объема | | | | |и поставку ||Администрация города |финансовых | | | | |специального ||Костромы |затрат | | | | |оборудования: || |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|татами, скалодром, ||Координатор |Капитальные | | | | |хал-пайп, стойки ||Управление по делам |вложения | | | | |для стритбола, срок ||физической культуры, |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|поставки 2-3 квартал||спорта и работе |В том числе | | | | |2008 года. Проведены||с молодежью |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|мероприятия под || |Федеральный | | | | |названием "Фестиваль||Основные исполнители |бюджет | | | | |дворовых игр". ||Управление по делам |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|2009 год (прогноз) ||физической культуры, |Областной | | | | |Увеличение оплаты ||спорта и работе с |бюджет | | | | |труда координаторам ||молодежью, Управление|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|социально-досуговых ||образования |Городской | | | | |площадок. ||Управление по делам |бюджет | | | | |Дополнительное ||культуры, |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|финансирование ||международных связей |Прочие | | | | |расходов на ||и туризма, Комитет |источники | | | | |организацию и ||по здравоохранению и | | | | | |оборудование ||фармации Управление | | | | | |социально-досуговых ||по связям с | | | | | |площадок. ||общественностью и | | | | | |Создание новой ||средствами массовой | | | | | |площадки в Селище ||информации | | | | | | ||Административно- | | | | | | ||правовое управление | | | | | | ||Финансово- | | | | | | ||казначейское | | | | | | ||управление | | | | | | ||—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|6. Муниципальная целевая программа "Комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов муниципальных библиотекгорода Костромы в период с 2008 по 2010 год"|—————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————||Цели (основные этапы |Источники и | Финансовые затраты, тыс. руб. |Основные результаты ||программы), документ,|направления |—————————————|————————————————————————————————————|выполнения программы|| утверждающий | расходов |Предусмотрено| Финансирование | ||программу, заказчик, | | программой |———————————|———————————|————————————| || координатор | | на весь |Освоено за | Оценка |Предлагаемое| || | | период |весь период|освоения за|финансиро- | || | | реализации |реализации |весь период|вание на | || | | | на | на |2009 год | || | | |01.01.2008 |01.01.2009 | | ||—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————||Цели и основные этапы|Всего | 4125,0 | - | 1110,0 | 1850,0 |2008 год (оценка) ||Обеспечение прав |финансовых | | | | |Приобретение 830 ||населения на |затрат | | | | |экземпляров книг и ||получение информации |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|60 штук аудио-видео ||через развитие |В том числе | | | | |материалов. ||библиотечного дела. |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|Установка охранно- ||Обеспечение |Федеральный | - | - | - | - |пожарной ||длительной |бюджет | | | | |сигнализации в 4-х ||сохранности |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|муниципальных ||документов на |Областной | - | - | - | - |библиотеках. ||традиционных |бюджет | | | | |Ремонт кровли здания||носителях в пригодном|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|муниципальной ||для использования |Городской | 4032,0 | - | 1077,0 | 1820,0 |библиотеки N 9, ||состоянии |бюджет | | | | |Ремонт помещений || |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|книгохранения ||Документ, |Прочие | 93,0 | - | 33,0 | 30,0 |в Центральной ||утверждающий |источники | | | | |городской библиотеке||программу, Решение |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|им. А.С.Пушкина ||Думы города Костромы |Из общего | | | | |2009 год (прогноз) ||от 6 марта 2008 года |объема | | | | |Приобретение 800 ||N 23 |финансовых | | | | |экземпляров книг и || |затрат | | | | |50 штук аудио-видео ||Заказчик |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|материалов. ||Администрация города |Капитальные | | | | |Установка охранно- ||Костромы |вложения | | | | |пожарной || |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|сигнализации в 3-х ||Координатор |В том числе | | | | |муниципальных ||Управление по делам |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|библиотеках. ||культуры, |Федеральный | | | | |Ремонт кровли здания||международных связей |бюджет | | | | |Центральной детской ||и туризма |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|библиотеки. || |Областной | | | | |Ремонт фасада здания||Основные исполнители |бюджет | | | | |муниципальной ||Управление по делам |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|библиотеки N 7. ||культуры, |Городской | | | | |Ремонт помещений ||международных связей |бюджет | | | | |книгохранения ||и туризма |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|в муниципальной ||Муниципальное |Прочие | | | | |библиотеке N 6. ||учреждение культуры |источники | | | | |Приобретение ||"Централизованная | | | | | |библиотечной мебели ||библиотечная | | | | | |в ЦГБ им. ||система города | | | | | |А.С.Пушкина. ||Костромы" Управление | | | | | |Приобретение 5 ||капитального | | | | | |комплектов ||строительства | | | | | |компьютерной техники|| | | | | | |в 2 муниципальные || | | | | | |библиотеки ||—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|7. Муниципальная целевая "Программа улучшения качестваводоснабжения и оптимизации эксплуатации водных ресурсовгорода Костромы на период 2003-2015 годы"(Программа "Чистая вода")|—————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————||Цели (основные этапы |Источники и | Финансовые затраты, тыс. руб. |Основные результаты ||программы), документ,|направления |—————————————|————————————————————————————————————|выполнения программы|| утверждающий | расходов |Предусмотрено| Финансирование | ||программу, заказчик, | | программой |———————————|———————————|————————————| || координатор | | на весь |Освоено за | Оценка |Предлагаемое| || | | период |весь период|освоения за|финансиро- | || | | реализации |реализации |весь период|вание на | || | | | на | на |2009 год | || | | |01.01.2008 |01.01.2009 | | ||—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————||Цели и основные этапы|Всего | 1050790,0 | 70552,8 | 70552,8 | - |По отчетный 2007 год||Обеспечение населения|финансовых | | | | |включительно (факт) ||и предприятий |затрат | | | | |Строительство ||качественной |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|водовода от ул. ||питьевой водой. |В том числе | | | | |Ярославской до ||Создание |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|насосной станции ||общегородской системы|Федеральный | 154160,0 | 4116,7 | 4116,7 | - |"Южная"; ||учета и регулирования|бюджет | | | | |реконструкция ||потребления воды. |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|водоводов: по ул. ||Общее улучшение |Областной | 405610,0 | 3000,0 | 3000,0 | - |Ю.Смирнова. ||экологической |бюджет | | | | |Строительство ||обстановки |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|канализационного || |Городской | 491020,0 | 63436,1 | 63436,1 | - |коллектора: по ||Документ, |бюджет | | | | |Некрасовскому шоссе,||утверждающий |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|по ул. 2-я Волжская.||программу, |Прочие | - | - | - | |Перекладка ||Постановление |источники | | | | |канализационного ||Администрации города |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|коллектора: по ул. ||Костромы от 6 декабря|Из общего | | | | |В-Набережная, ||2002 года N 4736, |объема | | | | |Караваевского; ||Решение Думы города |финансовых | | | | |реконструкция ||Костромы от 27 марта |затрат | | | | |главного ||2003 года N 25 |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|канализационного || |Капитальные | 1050790,0 | 70552,8 | 70552,8 | - |коллектора и дюкера ||Заказчик |вложения | | | | |через реку Волгу и ||Администрация города |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|др. ||Костромы |В том числе | | | | |2008 год (оценка) || |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|Строительство, ||Координатор |Федеральный | 154160,0 | 4116,7 | 4116,7 | - |реконструкция, ||Комитет жилищно- |бюджет | | | | |модернизация ||коммунального |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|водопроводных, ||хозяйства |Областной | 405610,0 | 3000,0 | 3000,0 | - |водоочистных и || |бюджет | | | | |канализационных ||Основные исполнители |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|сооружений и ||Комитет жилищно- |Городской | 491020,0 | 63436,1 | 63436,1 | - |оборудования ||коммунального |бюджет | | | | |согласно программным||хозяйства МУП |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|мероприятиям ||"Костромагорводока- |Прочие | | | | |2009 год (прогноз) ||нал"; Фонд содействия|источники | | | | |Финансирование ||развитию города | | | | | |программных ||Костромы | | | | | |мероприятий будет || | | | | | |осуществляться || | | | | | |в рамках || | | | | | |финансирования || | | | | | |муниципальной || | | | | | |целевой программы || | | | | | |"Модернизация || | | | | | |объектов || | | | | | |коммунальной || | | | | | |инфраструктуры || | | | | | |города Костромы || | | | | | |на 2007-2010 годы" ||—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|8. Муниципальная целевая программа "Модернизацияобъектов коммунальной инфраструктуры города Костромына 2007-2010 годы"|—————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————||Цели (основные этапы |Источники и | Финансовые затраты, тыс. руб. |Основные результаты ||программы), документ,|направления |—————————————|————————————————————————————————————|выполнения программы|| утверждающий | расходов |Предусмотрено| Финансирование | ||программу, заказчик, | | программой |———————————|———————————|————————————| || координатор | | на весь |Освоено за | Оценка |Предлагаемое| || | | период |весь период|освоения за|финансиро- | || | | реализации |реализации |весь период|вание на | || | | | на | на |2009 год | || | | |01.01.2008 |01.01.2009 | | ||—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————||Цели и основные этапы|Всего | 1125000,0 | 13440,22 | 344303,5 | 350586,0 |По отчетный 2007 год||Комплексное решение |финансовых | | | | |включительно (факт) ||вопросов устойчивого |затрат | | | | |Строительство, ||функционирования и |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|реконструкция и ||развития жилищно- |В том числе | | | | |модернизация систем ||коммунальной сферы, |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|водоснабжения, ||повышение качества и |Федеральный | 270000,0 | 4116,72 | 56786,0 | 60000,0 |канализации, ||надежности |бюджет | | | | |теплоснабжения ||предоставления услуг |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|2008 год (оценка) ||населению, улучшение |Областной | 125000,0 | 3000,00 | 53000,0 | 171086,0 |Строительство, ||экологической |бюджет | | | | |реконструкция и ||ситуации в регионе, |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|модернизация систем ||создание условий для |Городской | 125000,0 | 6323,5 | 234517,5 | 119500,0 |водоснабжения, ||привлечения частных |бюджет | | | | |канализации, ||инвестиций на |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|теплоснабжения ||модернизацию объектов|Прочие | 605000,0 | - | - | - |2009 год (прогноз) ||коммунальной |источники | | | | |Строительство, ||инфраструктуры |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|реконструкция и || |Из общего | | | | |модернизация систем ||Документ, |объема | | | | |водоснабжения, ||утверждающий |финансовых | | | | |канализации, ||программу, |затрат | | | | |теплоснабжения ||Решение Думы города |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————| ||Костромы от 31 января|Капитальные | 1125000,0 | 13440,22 | 344303,5 | 350586,0 | ||2008 г. N 5 |вложения | | | | | || |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————| ||Заказчик |В том числе | | | | | ||Администрация города |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————| ||Костромы |Федеральный | 270000,0 | 4116,72 | 56786,0 | 60000,0 | || |бюджет | | | | | ||Координатор |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————| ||Комитет жилищно- |Областной | 125000,0 | 3000,00 | 53000,0 | 171086,0 | ||коммунального |бюджет | | | | | ||хозяйства |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————| || |Городской | 125000,0 | 6323,5 | 234517,5 | 119500,0 | ||Основные исполнители |бюджет | | | | | ||Комитет жилищно- |————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————| ||коммунального |Прочие | 605000,0 | | | | ||хозяйства; Управление|источники | | | | | ||капитального | | | | | | ||строительства; | | | | | | ||Управляющие компании | | | | | | ||и предприятия | | | | | | ||жилищно-коммунального| | | | | | ||комплекса | | | | | | ||—————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————————|
Приложение 3
Перечень и объемы поставок продукции для муниципальных
нужд на 2009 год (по укрупненной номенклатуре)
тыс. рублей|——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————||Наименование продукции |Продукция |Продовольст- |Ремонтные, |Электро- |Теплоэнер- гия |Водоснабже- ние |Прочие услуги |ИТОГО || |обраба- |венные |строитель- ные |энергия | |и |(связь, охрана, | || |тывающих |товары |работы | | |канализация |обслуживание | || |производств и | | | | | |техники, | || |сельского | | | | | |обучение и др.) | || |хозяйства, | | | | | | | || |кроме | | | | | | | || |продоволь- | | | | | | | || |ственных | | | | | | | || |товаров | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————||Комитет по |111424,70 |47387,00 |90000,00 |15436,00 |39940,00 |10875,00 |40287,20 |355349,90 ||здравоохранению и | | | | | | | | ||фармации | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————||Управление |26766,99 |35413,68 |31472,50 |41693,90 |125661,00 |15948,70 |2039,20 |278995,97 ||образования | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————||Управление по делам |1051,50 | |2326,00 |1232,20 |3467,20 |207,40 |16073,00 |24357,30 ||физической культуры, | | | | | | | | ||спорта и работе с | | | | | | | | ||молодежью | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————||Управление по делам |3373,40 | |981,20 |1276,60 |2312,10 |122,00 |1134,60 |9199,90 ||культуры, международных| | | | | | | | ||связей и туризма | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————||Управление | | |410000,00 | | | | |410000,00 ||капитального | | | | | | | | ||строительства | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————||Управление |72000,00 | | |20375,00 | | | |92375,00 ||городского | | | | | | | | ||пассажирского | | | | | | | | ||транспорта | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————||Администрация города |1990,02 | |32000,00 |4007,00 |3409,00 |149,30 |3644,70 |45200,02 || | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————||МУ "Центр |2551,10 | |450,00 |200,00 |250,00 |6,50 |426,90 |3884,50 ||гражданской защиты г. | | | | | | | | ||Костромы" | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————||Комитет по |1202,00 | | | | | |5677,00 |6879,00 ||управлению | | | | | | | | ||городскими землями| | | | | | | | ||и муниципальным | | | | | | | | ||имуществом | | | | | | | | ||——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————||МУ "СМЗ по ЖКХ" |1840,21 | |521494,70 |204,00 |248,50 |11,00 |1382,40 |525180,81 ||——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————||ИТОГО |222199,92 |82800,68 |1088724,40 |84424,70 |175287,80 |27319,00 |70665,00 |1751422,40 ||——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|