Постановление Администрации города Костромы от 03.03.2010 № 356
О долгосрочной муниципальной целевой программе "Развитие системы здравоохранения города Костромы на 2011-2014 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2010 г. N 356
О долгосрочной муниципальной целевой программе "Развитие системы
здравоохранения города Костромы на 2011-2014 годы"
(В редакции Постановления Администрации города Костромы
от 14.04.2011 г. N 686)
В целях повышения качества и доступности оказываемой населениюгарантированной бесплатной медицинской помощи, улучшениямедико-демографической ситуации в городе Костроме, повышениядоступности и улучшения качества медицинской помощи населению,укрепления материально-технической базы муниципальных учрежденийздравоохранения города Костромы, руководствуясь статьей 35, частью 1статьи 47 Устава города Костромы, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную муниципальную целевуюпрограмму "Развитие системы здравоохранения города Костромы на2011-2014 годы".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписанияи подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы
А.А.Кудрявцев
Утверждена
постановлением
Администрации
города Костромы
от 3 марта 2010 года N 356
Долгосрочная муниципальная программа города Костромы
"Развитие системы здравоохранения города Костромы
на 2011-2014 годы"
1. ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ |————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————||Наименование |"Развитие системы здравоохранения города Костромы на 2011-2014 годы"||Программы |(далее - Программа) ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————||Основание для |Постановление Главы города Костромы от 16 декабря 2008 года N 2359 ||разработки Программы |"О разработке проекта целевой программы "Развитие системы || |здравоохранения города Костромы на 2011-2014 годы" || | ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————||Заказчик Программы |Администрация города Костромы ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————||Координатор |Комитет по здравоохранению и фармации Администрации города Костромы ||Программы | ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————||Основной разработчик |Комитет по здравоохранению и фармации Администрации города Костромы ||Программы | ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————||Цели |1) стабилизация численности населения города Костромы к 2012 ||Программы |году - 270 000 чел. 2) снижение общего коэффициента || |смертности до 10 (то есть в 1,5 раза по отношению к 2007 году) || |3) снижение показателя младенческой смертности до 9 на 1000 || |родившихся живыми (на 15% по отношению к 2008 г.) || |4) снижение случаев материнской смертности || |до 18,6 на 100 000 родившихся живыми 5) || |повышение качества, в том числе доступности медицинской помощи, || |гарантированной населению города Костромы || | ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————||Задачи Программы |1) создание условий для улучшения качества и доступности || |оказания медицинской помощи; 2) переход на современную || |систему организации медицинской помощи; || |3) развитие медицинской науки и инноваций в || |здравоохранении; 4) информатизация || |здравоохранения ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————||Сроки реализации |2011-2014 годы ||Программы | ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————||Основные исполнители |Комитет по здравоохранению и фармации Администрации города Костромы; ||мероприятий |Муниципальные учреждения || |здравоохранения города Костромы; || |Управление капитального строительства Администрации города || |Костромы ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования Программы - 2 911 399,2 тыс. руб., в том ||финансирования |числе за счет средств бюджета города Костромы - 2 911 399,2 тыс. ||Программы |руб. ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————||Ожидаемые конечные |К 2014 году ожидается достижение следующих конечных результатов: ||результаты |1) приведение показателя объема ||реализации Программы |амбулаторно- поликлинической помощи - 7,5621 посещения на 1 ||(качественные и |человека в год к федеральному нормативу, действующему на ||количественные) |момент окончания реализации Программы; || |2) приведение показателя объема медицинской помощи, || |предоставляемой в дневных стационарах всех типов, - 0,4717 || |пациенто-дней на 1 человека в год, к федеральному нормативу, || |действующему на момент окончания реализации Программы; || |3) приведение показателя объема стационарной помощи - 1,72 || |койко-дня на 1 человека в год к федеральному нормативу, действующему || |на момент окончания реализации Программы; || |4) приведение показателя объема скорой медицинской помощи - || |0,318 вызовов на 1 человека в год к федеральному нормативу, || |действующему на момент окончания реализации Программы; || |5) сокращение показателя естественной убыли населения || |- 3,5 промили на 2%; 6) закрепление положительной|| |тенденции изменения показателя случаев материнской смертности - 0 || |на 100 000 родившихся живыми; 7) || |закрепление положительной тенденции изменения показателя || |младенческой смертности - 8,7 на 1000 родившихся живыми; || |8) снижение показателя перинатальной смертности || |до 8,0 на 1000 родившихся живыми и мертвыми; 9) укрепление || |материально-технической базы лечебно-профилактических || |учреждений; 10) закрепление положительной тенденции || |состояния показателя сроков прибытия бригад скорой помощи на место || |вызова - 19 минут; 11) увеличение || |показателя работы койки - 310 дней в год до 330 дней в год; || |12) снижение показателя времени пребывания || |на койке - 11,2 дней до 10,1 дней; 13) доведение || |показателя обеспеченности врачами - 27,2 врача на 10 000 человек || |населения до 35 ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Главной целью развития системы здравоохранения в городе Костромеявляется улучшение состояния здоровья населения города Костромы засчет повышения структурной эффективности системы здравоохранения,повышения доступности и улучшения качества медицинской помощинаселению, укрепления материально-технической базы муниципальныхучреждений здравоохранения города Костромы.
Необходимость развития системы здравоохранения продиктованаобъективными процессами, направленными на сохранение и укреплениездоровья населения на основе формирования здорового образа жизни,повышения доступности и качества медицинской помощи. Ситуация вмуниципальном здравоохранении города Костромы характеризуетсярасширением потребностей населения в медицинской помощи, в связи свысокой распространенностью сердечно-сосудистых и онкологическихзаболеваний, высоким травматизмом трудоспособного населения,недостаточностью развития новых эффективных лечебно-диагностическихтехнологий, повышением удельного веса граждан пожилого возраста,ограниченностью ресурсов, которыми располагает система здравоохраненияв городе Костроме.
Основными чертами современной демографической ситуации в городеКостроме являются:
- сокращение численности населения. Суммарно за последние 15 лет(1993-2008 гг.) население города уменьшилось на 12525 человек (или4,6%);
- отрицательный естественный прирост, характеризующий типвоспроизводства населения города как неблагоприятный. В 2008показатель естественного прироста населения составил "- 4,3", т.е.происходит убыль населения;
- низкий уровень рождаемости. В 1960 году общий коэффициентрождаемости в городе составлял 12,5 на 1000 населения, в 2008 году -11,4 на 1000 населения;
- высокий уровень смертности. Показатель общей смертностинаселения города в 2008 году составил 16,1 на 1000 населения, чтопревышает российский показатель смертности - 14,7 на 1000 населения;
- высочайший уровень мужской смертности, особенно среди лиц втрудоспособном возрасте. Так, показатель средней продолжительностипредстоящей жизни населения города в 2008 году составил: мужчины -54,9 года; женщины - 71,4 года, оба пола - 62,4 года, оставаясь нижеаналогичного показателя по Российской Федерации: мужчины - 58,9 года;женщины - 72,3 года; оба пола - 65,3 года. Разница среднейпродолжительности предстоящей жизни у мужчин и женщин составляет 16,5года в городе Костроме, 13,4 года - в Российской Федерации;
- доминирующее положение в структуре причин общей смертности напротяжении последних десятилетий занимают болезни системыкровообращения - 59%, второе место занимают злокачественныеновообразования - 12%. На долю умерших от несчастных случаев,отравлений и травм приходится - 10,7% - это третье место в структуресмертности;
- положительная тенденция последних лет - сокращение младенческойсмертности. В 2000 году показатель младенческой смертности составил14,6 на 1000 родившихся живыми, в 2008 году - 7,6 (Российскийпоказатель - 10,2).
Таким образом, основным следствием современного демографическогокризиса в городе становится долговременная депопуляция, котораяхарактеризуется стойким процессом убыли населения, демографическим егостарением.
Сложившаяся в предшествующие годы тенденция ухудшения состоянияздоровья населения города приняла устойчивый характер и показателизаболеваемости сохраняются крайне высокими, как в целом, так и по всемосновным классам болезней, которые формируют хронические заболеванияи инвалидность.
В последние 10 лет (1999-2008 гг.) общая заболеваемость населениягорода постоянно росла, в пересчете на 1000 человек населениязаболеваемость за этот период увеличилась на 26%. При этом числослучаев болезни на 1000 населения, приводящих к высокой смертности(болезни кровообращения, новообразования), увеличились в 1,8 и 1,5раза, т.е. на 80% и 48% соответственно.
Число болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани,приводящих наряду с болезнями системы кровообращения иновообразованиями к высокой доле инвалидизации, возросло на 49%.
Отмечается увеличение числа заболеваний эндокринной системы,расстройств питания и нарушения обмена веществ на 60% за последние 10лет.
Болезнями системы кровообращения страдает более 20% населениягорода, причем заболеваемость болезнями сердечно-сосудистой системынеуклонно растет - за десятилетний период этот показатель увеличился в1,8 раза.
В настоящее время медицинская помощь населению города Костромыоказывается одиннадцатью муниципальными лечебно-профилактическимиучреждениями, в состав которых входит четыре стационара с общим числомкоек круглосуточного пребывания 1860, дневного пребывания встационаре - 260 коек и шестнадцатью поликлиническими отделениями смощностью 3469 посещений в смену.
Первичная медико-санитарная помощь городскому населениюоказывается в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 133терапевтических участках, 61 педиатрическом участке и 29акушерско-гинекологических участках. Численность прикрепленногонаселения на терапевтическом участке в среднем составляет 1828человек, при нормативе 1700 человек. Численность прикрепленногодетского населения на педиатрическом участке составляет в среднем 860человек при нормативе 800 человек. Численность прикрепленного женскогонаселения на акушерско-гинекологическом участке в среднем составляет3400 человек при нормативе 3300 человек. 45 терапевтических ипедиатрических участков не укомплектованы врачебными кадрами, чтозначительно снижает доступность этого вида помощи для жителей города.
Численность работников муниципальных учреждений здравоохранениягорода Костромы в 2008 году составила 4004 человека, в том числеврачей - 837 человек, среднего медицинского персонала - 2001 человек,младшего медицинского персонала - 591 человек. Снижаетсяукомплектованность медицинских кадров. Так, в 2008 году она составилау врачей 61%, у средних медицинских работников - 74%, остаютсявакантными 176,25 врачебных должностей и 177,75 должностей среднихмедицинских работников. Сохраняется высоким коэффициентсовместительства у медицинских работников - 1,6.
Состояние материально-технической базы лечебно-профилактическихучреждений города остается неудовлетворительным. Ни одно изстационарных учреждений не соответствует санитарным нормам и правилам.Существующие площади амбулаторно-поликлинических учреждений недостаточны для выполнения плановых показателей программыгосударственных гарантий, что ограничивает доступность для населенияэтих видов помощи. Из 13 поликлиник только 3 построены по типовымпроектам.
Остается неудовлетворительным оснащение медицинскимоборудованием, требующим замены на 75%, санитарным транспортом - на55%.
Отсутствие экономической мотивации в развитии амбулаторных истационарозамещающих видов медицинской помощи, комплексного подхода кздоровью пациента, преемственности в обследовании и лечении больных,кроме того, укоренение системы пассивной обращаемости населения замедицинской помощью, только при развитии заболеваний, - все этоотрицательно влияет на эффективность медицинской помощи и, в конечномрезультате, на сохранение здоровья населения города. Отмечаетсянедостаточный уровень профилактической работы с населением, процентпрофилактических посещений в амбулаторно-поликлинические учреждениясоставляет 26% от числа всех посещений.
Для эффективного функционирования отрасли необходимо обеспечениесвоевременного выявления, качественного лечения заболеваний,осуществление реабилитационных мероприятий, а также активизация работыпо повышению грамотности населения в вопросах санитарной культуры,что в совокупности будет способствовать повышению качества жизнигорожан.
Одним из показателей, влияющих на демографическую ситуацию,является состояние педиатрической и акушерско-гинекологической службыгорода, специалисты которой обеспечивают безопасное материнство идетство, снижение младенческой и материнской смертности.
Для улучшения работы медицинских учреждений города необходимо:
- обеспечить муниципальные учреждения здравоохраненияврачами-специалистами;
- внедрить новые информационные технологии в здравоохранении, длячего провести мероприятия по компьютеризации лечебно-профилактическихучреждений и разработать и ввести в действие комплексные медицинскиеинформационные системы;
- выполнить ремонты в муниципальных учреждениях здравоохранения,построить поликлиники, лечебные корпуса, переоснастить диагностическиеслужбы для создания соответствующего санитарно-эпидемиологическогорежима в стационарах, поликлиниках города, а также совершенствования иразвития новых направлений медицинской деятельности, развития новыхметодов диагностики и лечения больных.
Решение проблем, обозначенных в Программе, является полномочиямиАдминистрации города Костромы в соответствии со статьей 16Федерального закона Российской Федерации N 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации".
В связи с этим в Программе предусмотрены мероприятия подальнейшей оптимизации кадровой ситуации, улучшениюматериально-технической базы учреждений здравоохранения,финансирования здравоохранения, совершенствования возможностейпараклинических служб, развития информационных технологий,формирования мотивации к здоровому образу жизни у населения.
3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основными целями Программы являются:
1) стабилизация численности населения города Костромы к 2012 году- 270000 чел;
2) снижение общего коэффициента смертности до 10 (то есть в 1,5раза по отношению к 2007 году);
3) снижение показателя младенческой смертности до 9 на 1000родившихся живыми (на 15% по отношению к 2008 г.);
4) снижение случаев материнской смертности до 18,6 на 100 000родившихся живыми;
5) повышение качества, в том числе доступности медицинскойпомощи, гарантированной населению города Костромы.
Для достижения целей программы необходимо решение следующихзадач:
1) создание условий для улучшения качества и доступности оказаниямедицинской помощи;
2) переход на современную систему организации медицинской помощи;
3) повышение квалификации медицинских работников;
4) развитие медицинской науки и инноваций в здравоохранении;
5) информатизация здравоохранения.
Сроки реализации Программы: с 2011 по 2014 год.
4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(В редакции Постановления Администрации города Костромы
от 14.04.2011 г. N 686)
|————————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————————---|————————————————|———————————————————||N п/п |Мероприятия |Всего |В том числе |Ожидаемые |Ответственные || | | | |результаты |исполнители ||————————|——————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————————---|————————————————|———————————————————||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| | | |2011 |2012 |2013 |2014 | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------||1. Внедрение инновационных методов и подходов организации системы здравоохранения ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||1.1. |Внедрение малоинвазивных эндоскопических методов лечения заболеваний |Сокращение |МУЗ Родильный дом N|| |желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и органов малого таза |сроков |1 города || | |пребывания в |Костромы, || | |круглосу- точном|МУЗ "Первая || | |стационаре |городская || | | |больница", МУЗ || | | |2-я городская|| | | |больница || | | |города || | | |Костромы, МУЗ || | | |Детская городская|| | | |больница || | | |города || | | |Костромы ||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Всего |4 800,0 | |2 400,0 |1 200,0 |1 200,0 | | || |финансовых | | | | | | | || |средств по | | | | | | | || |мероприятию (в | | | | | | | || |тысячах рублей), | | | | | | | || |из них: | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Бюджет города |4 800,0 | |2 400,0 |1 200,0 |1 200,0 | | || |Костромы | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||1.2. |Внедрение трейдпанелей в диагностике ишемической болезни сердца |Снижение |МУЗ 2-я || | |уровня |городская || | |смертности от |больница || | | |города || | |сердечно- |Костромы || | |сосудистых | || | |заболеваний | ||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Всего |200,0 | |200,0 | | | | || |финансовых | | | | | | | || |средств по | | | | | | | || |мероприятию (в | | | | | | | || |тысячах рублей), | | | | | | | || |из них: | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Бюджет города |200,0 | |200,0 | | | | || |Костромы | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||1.3. |Внедрение эндопротезирования крупных суставов |Сокращение |МУЗ "Первая || | |сроков |городская || | |госпитали- |больница" || | |зации, | || | |уменьшение | || | |инвалидиза- ции,| || | | | || | |улучшение | || | |качества | ||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Всего |12 000,0 | |6 000,0 |3 000,0 |3 000,0 | | || |финансовых | | | | | | | || |средств по | | | | | | | || |мероприятию (в | | | | | | | || |тысячах рублей), | | | | | | | || |из них: | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Бюджет города |12 000,0 | |6 000,0 |3 000,0 |3 000,0 |жизни | || |Костромы | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||1.4. |Внедрение системы спутникового позиционирования автомобиля скорой помощи |Сокращение |МУЗ города || | |сроков |Костромы || | |доезда |Станция || | |бригад |скорой || | |скорой |медицинской || | |медицинской |помощи || | |помощи | ||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Всего |1 200,0 | |1 200,0 |0,0 |0,0 | | || |финансовых | | | | | | | || |средств по | | | | | | | || |мероприятию (в | | | | | | | || |тысячах рублей), | | | | | | | || |из них: | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Бюджет города |1 200,0 | |1 200,0 |0,0 |0,0 | | || |Костромы | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------||ИТОГО по разделу 1 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Всего |18 200,0 | |9 800,0 |4 200,0 |4 200,0 | | || |финансовых | | | | | | | || |средств по | | | | | | | || |мероприятию (в | | | | | | | || |тысячах рублей), | | | | | | | || |из них: | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Бюджет города |18 200,0 | |9 800,0 |4 200,0 |4 200,0 | | || |Костромы | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------||2. Кадровое обеспечение системы здравоохранения ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||2.1. |Строительство общежития на 100 мест (комнат) |Улучшение |Администрация || | |кадровой |города || | |ситуации в |Костромы || | |отрасли | ||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Всего |80 000,0 |0,0 |800,0 |39 200,0 |40 000,0 | | || |финансовых | | | | | | | || |средств по | | | | | | | || |мероприятию (в | | | | | | | || |тысячах рублей), | | | | | | | || |из них: | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Бюджет города |80 000,0 |0,0 |800,0 |39 200,0 |40 000,0 | | || |Костромы | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------||ИТОГО по разделу 2 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Всего |80 000,0 |0,0 |800,0 |39 200,0 |40 000,0 | | || |финансовых | | | | | | | || |средств по | | | | | | | || |мероприятию (в | | | | | | | || |тысячах рублей), | | | | | | | || |из них: | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Бюджет города |80 000,0 |0,0 |800,0 |39 200,0 |40 000,0 | | || |Костромы | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------||3. Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения города Костромы || ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||3.1. |Строительство поликлиники для взрослых на 600 посещений в смену в центральной части |Соблюдение |Управление || |города (в районе домов N 1, 3, 4, 5 переулка Солнечного). Разработка |санитарных |капитального || |проектно-сметной документации, отвод земельного участка |правил и |строительства || | |норм, |Администрации || | |улучшение |города || | |качества |Костромы, МУЗ || | |оказания |"Первая городская|| | |амбулатор- но- |больница" || | | | || | |поликлини- | || | |ческой | || | |помощи | || | |населению | || | |города | ||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Всего |510 000,0 |0,0 |0,0 |5 000,0 |505 000,0 | | || |финансовых | | | | | | | || |средств по | | | | | | | || |мероприятию (в | | | | | | | || |тысячах рублей), | | | | | | | || |из них: | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Бюджет города |510 000,0 |0,0 |0,0 |5 000,0 |505 000,0 | | || |Костромы | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||3.2. |Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену в микрорайоне |Соблюдение |Управление || |Давыдовский. Разработка проектно-сметной документации |санитарных |капитального || | |правил и |строительства || | |норм, |Администрации || | |улучшение |города || | |качества |Костромы, МУЗ || | |оказания |"Первая городская|| | |амбулатор- но- |больница" || | | | || | |поликлини- | || | |ческой | || | |помощи | || | |детскому | || | |населению | || | |города | ||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Всего |407 000,0 |0,0 |0,0 |4 000,0 |403 000,0 | | || |финансовых | | | | | | | || |средств по | | | | | | | || |мероприятию (в | | | | | | | || |тысячах рублей), | | | | | | | || |из них: | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Бюджет города |407 000,0 |0,0 |0,0 |4 000,0 |403 000,0 | | || |Костромы | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||3.3. |Реконструкция "старого" травматологического корпуса на территории стационара МУЗ |Соблюдение |Управление || |"Первая городская больница" (ул. Советская, 77) |санитарных |капитального || | |правил и |строительства || | |норм, |Администрации || | |улучшение |города || | |качества |Костромы, МУЗ || | |оказания |"Первая городская|| | |стационар- ной |больница" || | | | || | |медицинской | || | |помощи | || | |населению | || | |города | ||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Всего |63 000,0 |0,0 |0,0 |63 000,0 |0,0 | | || |финансовых | | | | | | | || |средств по | | | | | | | || |мероприятию (в | | | | | | | || |тысячах рублей), | | | | | | | || |из них: | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Бюджет города |63 000,0 |0,0 |0,0 |63 000,0 |0,0 | | || |Костромы | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||3.4. |Реконструкция МУЗ "Вторая городская больница" со строительством хирургического корпуса. |Соблюдение |Управление || |Разработка проектно-сметной документации |санитарных |капитального || | |правил и |строительства || | |норм, |Администрации || | |улучшение |города || | |качества |Костромы, МУЗ || | |оказания |2-я городская|| | |хирургичес- кой |больница || | |помощи |города || | |населению. |Костромы || | |Организация | || | |общебольни- чной| || | | | || | |стерилиза- | || | |ционной и | || | |автоклавной | ||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Всего |611 500,0 |0,0 |11000,0 |200000,0 |400 500,0 | | || |финансовых | | | | | | | || |средств по | | | | | | | || |мероприятию (в | | | | | | | || |тысячах рублей), | | | | | | | || |из них: | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Бюджет города |611 500,0 |0,0 |11000,0 |200000,0 |400 500,0 | | || |Костромы | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||3.5. |Реконструкция действующего хирургического корпуса МУЗ "2-я городская больница". |Соблюдение |Управление || |Разработка проектно-сметной документации |санитарных |капитального || | |правил и |строительства || | |норм, |Администрации || | |улучшение |города || | |качества |Костромы, МУЗ || | |оказания |2-я городская|| | |стационар- ной |больница || | | |города || | |медицинской |Костромы || | |помощи | || | |населению | || | |города | || | |Костромы | ||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Всего |103 000,0 | |20000,0 |50 000,0 |33 000,0 | | || |финансовых | | | | | | | || |средств по | | | | | | | || |мероприятию (в | | | | | | | || |тысячах рублей), | | | | | | | || |из них: | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Бюджет города |103 000,0 | |20000,0 |50 000,0 |33 000,0 | | || |Костромы | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||3.6. |Строительство детской поликлиники на 450 посещений в смену по улице Коммунаров в МУЗ |Соблюдение |Управление || |"2-я городская больница". Разработка проектно-сметной документации |санитарных |капитального || | |правил и |строительства || | |норм, |Администрации || | |улучшение |города || | |качества |Костромы, МУЗ || | |оказания |2-я городская|| | |амбулатор- но- |больница || | | |города || | |поликлини- |Костромы || | |ческой | || | |помощи | || | |детскому | || | |населению | || | |города | ||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Всего |505 000,0 |0,0 |20330,0 |200000,0 |284 670,0 | | || |финансовых | | | | | | | || |средств по | | | | | | | || |мероприятию (в | | | | | | | || |тысячах рублей), | | | | | | | || |из них: | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Бюджет города |505 000,0 |0,0 |20330,0 |200000,0 |284 670,0 | | || |Костромы | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||3.7. |Строительство родильного дома на 300 коек для совместного пребывания матери и |Соблюдение |Управление || |ребенка. Разработка проектно-сметной документации |санитарных |капитального || | |правил и |строительства || | |норм, |Администрации || | |улучшение |города || | |качества |Костромы, МУЗ || | |оказания |Родильный дом N 1 || | |амбулатор- но- |города || | | |Костромы || | |поликлини- | || | |ческой | || | |помощи | || | |детскому | || | |населению | || | |города | ||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Всего |210 000,0 | | |10 000,0 |200 000,0 | | || |финансовых | | | | | | | || |средств по | | | | | | | || |мероприятию (в | | | | | | | || |тысячах рублей), | | | | | | | || |из них: | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Бюджет города |210 000,0 | | |10 000,0 |200 000,0 | | || |Костромы | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||3.8. |Приобретение высокотехнологического медицинского оборудования для |Снижение |Комитет по || |лечебно-профилактических учреждений города Костромы согласно приложению |уровня |здравоохране- нию и|| | |младенчес- кой |фармации || | |и детской |Администрации || | |смертности; |города || | |улучшение |Костромы || | |репродукти- | || | |вного | || | |здоровья | || | |населения; | || | |снижение | || | |уровня | || | |инфекцион- ной | || | | | || | |заболевае- | || | |мости | ||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Всего |388 500,0 | | |241500,0 |147 000,0 | | || |финансовых | | | | | | | || |средств по | | | | | | | || |мероприятию (в | | | | | | | || |тысячах рублей), | | | | | | | || |из них: | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Бюджет города |388 500,0 | | |241500,0 |147 000,0 | | || |Костромы | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||3.9. |Приобретение серверов, компьютеров и оргтехники |Укрепление |Комитет по || | |материаль- но- |здравоохране- нию и|| | | |фармации || | |технической базы|Администрации || | | |города || | |здравоохра- |Костромы || | |нения | || | |города | ||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Всего |7 006,4 | |4 231,1 |1 525,1 |1 250,2 | | || |финансовых | | | | | | | || |средств по | | | | | | | || |мероприятию (в | | | | | | | || |тысячах рублей), | | | | | | | || |из них: | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Бюджет города |7 006,4 | |4 231,1 |1 525,1 |1 250,2 | | || |Костромы | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||3.10. |Приобретение лицензионного программного обеспечения |Укрепление |Комитет по || | |материаль- но- |здравоохране- нию и|| | | |фармации || | |технической базы|Администрации || | | |города || | |здравоохра- |Костромы || | |нения | || | |города | ||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Всего |2 120,9 | |1 378,6 |396,2 |346,1 | | || |финансовых | | | | | | | || |средств по | | | | | | | || |мероприятию (в | | | | | | | || |тысячах рублей), | | | | | | | || |из них: | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Бюджет города |2 120,9 | |1 378,6 |396,2 |346,1 | | || |Костромы | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||3.11. |Проведение работ по организации серверных помещений, модернизация внутренних сетей |Укрепление |Комитет по || |электроснабжения |материаль- но- |здравоохране- нию и|| | | |фармации || | |технической базы|Администрации || | | |города || | |здравоохра- |Костромы || | |нения | || | |города | ||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Всего |1 871,0 | |1 326,0 |245,0 |300,0 | | || |финансовых | | | | | | | || |средств по | | | | | | | || |мероприятию (в | | | | | | | || |тысячах рублей), | | | | | | | || |из них: | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Бюджет города |1 871,0 | |1 326,0 |245,0 |300,0 | | || |Костромы | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||3.12. |Организация локальных вычислительных сетей муниципальных учреждений здравоохранения |Укрепление |Комитет по || |города Костромы |материаль- но- |здравоохране- нию и|| | | |фармации || | |технической базы|Администрации || | | |города || | |здравоохра- |Костромы || | |нения | || | |города | ||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Всего |2 447,0 | |1 920,0 |256,0 |271,0 | | || |финансовых | | | | | | | || |средств по | | | | | | | || |мероприятию (в | | | | | | | || |тысячах рублей), | | | | | | | || |из них: | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Бюджет города |2 447,0 | |1 920,0 |256,0 |271,0 | | || |Костромы | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||3.13. |Приобретение специальных программно-технологических криптографических средств |Укрепление |Комитет по || |защиты |материаль- но- |здравоохране- нию и|| | | |фармации || | |технической базы|Администрации || | | |города || | |здравоохра- |Костромы || | |нения | || | |города | ||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Всего |327,5 | |244,5 |38,0 |45,0 | | || |финансовых | | | | | | | || |средств по | | | | | | | || |мероприятию (в | | | | | | | || |тысячах рублей), | | | | | | | || |из них: | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Бюджет города |327,5 | |244,5 |38,0 |45,0 | | || |Костромы | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||3.14. |Подключение учреждений к сети общего пользования "Интернет" |Укрепление |Комитет по || | |материаль- но- |здравоохране- нию и|| | | |фармации || | |технической базы|Администрации || | | |города || | |здравоохра- |Костромы || | |нения | || | |города | ||————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|————————————————|———————————————————||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Всего |1 426,4 | |770,4 |316,5 |339,5 | | || |финансовых | | | | | | | || |средств по | | | | | | | || |мероприятию (в | | | | | | | || |тысячах рублей), | | | | | | | || |из них: | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Бюджет города |1 426,4 | |770,4 |316,5 |339,5 | | || |Костромы | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------||ИТОГО по разделу 3 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Всего |2 813 199,2 |0,0 |61200,6 |776276,8 |1 975 721,8 | | || |финансовых | | | | | | | || |средств по | | | | | | | || |мероприятию (в | | | | | | | || |тысячах рублей), | | | | | | | || |из них: | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Бюджет города |2 813 199,2 |0,0 |61200,6 |776276,8 |1 975 721,8 | | || |Костромы | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------||ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Всего |2 911 399,2 |0,0 |71800,6 |819676,8 |2 019 921,8 | | || |финансовых | | | | | | | || |средств по | | | | | | | || |мероприятию (в | | | | | | | || |тысячах рублей), | | | | | | | || |из них: | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|| |Бюджет города |2 911 399,2 |0,0 |71800,6 |819676,8 |2 019 921,8 | | || |Костромы | | | | | | | ||————————|——————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————————|————————————————|———————————————————|
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Основным источником финансирования Программы являютсясредства бюджета города Костромы.
5.2. Общий объем средств, предусмотренных на реализациюПрограммы, составляет 2 911 399,2 тысяч рублей, в том числе средствабюджета города Костромы - 2 911 399,2 тысяч рублей.
5.3. Объем финансирования Программы из средств бюджета городаКостромы ежегодно уточняется при его формировании.
6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. К основным механизмам реализации Программы относятся:
6.1.1. правовое и методическое обеспечение реализации Программы;
6.1.2. финансовое обеспечение реализации Программы;
6.1.3. организационное обеспечение реализации Программы.
6.2. К мероприятиям по правовому и методическому обеспечениюреализации Программы относится:
6.2.1. проведение работы по повышению квалификации специалистов,внедрению методов и технологий профилактической и просветительскойработы;
6.2.2. организация сбора и обобщения материалов о ходе реализацииПрограммы и их анализ.
6.3. Финансовое обеспечение Программы включает в себя подготовкунеобходимых расчетов, обоснований при разработке бюджета городаКостромы на соответствующий год.
6.4. Организационное обеспечение Программы включает в себя:
6.4.1. для реализации Программы по каждому разделу определяетсяплан конкретных мероприятий с указанием сроков их реализации иответственных исполнителей;
6.4.2. размещение в необходимых случаях заказа на поставкутоваров, выполнение работ и оказание услуг в соответствии сФедеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказовна поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длягосударственных и муниципальных нужд";
6.4.3. привлечение по мере необходимости к участию в программеразличных учреждений и организаций.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Координатором Программы является Комитет по здравоохранению ифармации Администрации города Костромы.
Координатор Программы осуществляет:
7.1. текущее управление и координацию деятельности исполнителейпрограммных мероприятий, обеспечивая их согласованные действия повыполнению программных мероприятий, по целевому и эффективномуиспользованию финансовых средств;
7.2. контроль выполнения мероприятий Программы, организуетведение отчетности по программе и обеспечивает ее представление вустановленном порядке в Управление экономики Администрации городаКостромы;
7.3. подготовку и своевременное представление предложений пофинансированию мероприятий Программы на очередной финансовый год;
7.4. контроль отклонений фактических показателей результативностиПрограммы от утвержденных, устанавливает причины отклонения, готовитпредложения по внесению изменений в Программу в целях уточнениякачественных и количественных показателей ее реализации, корректировкимеханизма реализации Программы, состава исполнителей, вносит нарассмотрение Главы города Костромы соответствующие проектыпостановлений Главы города Костромы;
7.5. ежегодное информирование Главы города Костромы, курирующегозаместителя главы Администрации города Костромы о ходе реализацииПрограммы;
7.6. обеспечение разработки, согласования, принятия необходимыхмуниципальных правовых актов.
В целях обеспечения эффективности реализации Программы функцииконтроля, координации и управления по реализации Программы возлагаютсяна межведомственный муниципальный координационный совет Администрациигорода Костромы.
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основными результатами долгосрочной муниципальной целевойпрограммы к 2014 году являются:
8.1. приведение показателя объема амбулаторно-поликлиническойпомощи - 7,5621 посещения на 1 человека в год к федеральномунормативу, действующему на момент окончания реализации Программы;
8.2. приведение показателя объема медицинской помощи,предоставляемой в дневных стационарах всех типов, - 0,4717пациенто-дней на 1 человека в год, к федеральному нормативу,действующему на момент окончания реализации Программы;
8.3. приведение показателя объема стационарной помощи - 1,72койко-дня на 1 человека в год к федеральному нормативу, действующемуна момент окончания реализации Программы;
8.4. приведение показателя объема скорой медицинской помощи -0,318 вызовов на 1 человека в год к федеральному нормативу,действующему на момент окончания реализации Программы;
8.5. сокращение показателя естественной убыли населения - 3,5промили на 2%;
8.6. закрепление положительной тенденции изменения показателяслучаев материнской смертности - 0 на 100 000 родившихся живыми;
8.7. закрепление положительной тенденции изменения показателямладенческой смертности - 8,7 на 1000 родившихся живыми;
8.8. снижение показателя перинатальной смертности до 8,0 на 1000родившихся живыми и мертвыми;
8.9. укрепление материально-технической базылечебно-профилактических учреждений;
8.10. закрепление положительной тенденции состояния показателясроков прибытия бригад скорой помощи на место вызова - 19 минут;
8.11. увеличение показателя работы койки - 310 дней в год до 330дней в год;
8.12. снижение показателя времени пребывания на койке - 11,2 днейдо 10,1 дней;
8.13. доведение показателя обеспеченности врачами - 27,2 врача на10 000 человек населения до 35.
При оценке эффективности муниципальной целевой программы будутиспользованы медико-статистические и экономические методы анализаинформации, полученной из утвержденных форм статистической отчетности.