Постановление Администрации города Костромы от 28.04.2011 № 799
Об утверждении плана мероприятий по сокращению расходов бюджета города Костромы на 2011 год
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2011 г. N 799 Об утверждении плана мероприятий по сокращению расходов бюджета города
Костромы на 2011 год
(В редакции Постановления Администрации города Костромы
от 03.08.2011 г. N 1796)
На основании результатов проведения администрацией Костромскойобласти экспресс-анализа эффективности деятельности органов местногосамоуправления города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по сокращению расходовбюджета города Костромы на 2011 год.
2. Финансово-казначейскому управлению (Петренко С.В.) во 2квартале 2011 года подготовить внесение изменений в бюджет городаКостромы на 2011 год с учетом сокращения расходов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Администрации города Костромы
А.В.Шадричев
Приложение
к постановлению
Администрации
города Костромы
от 28 апреля 2011 года N 799
План мероприятий по сокращению расходов
местного бюджета города Костромы на 2011 год |———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|| Главный | Наименование | Объем | Сроки | Ответственные || распорядитель | мероприятий |сокращаемых|исполнения| исполнители ||средств бюджета| | расходов, | | || города | | тысяч | | || Костромы | | рублей | | ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Управление |1. Уменьшение | 1 400,0 |2 квартал |Начальник ||образования |субсидий | |2011 года |Управления ||Администрации |негосударственным| | |О.В.Голованов ||города |учреждениям, | | | ||Костромы |реализующим | | | || |программы | | | || |дошкольного | | | || |образования | | | || |с учетом | | | || |фактического | | | || |посещения | | | || |воспитанников | | | || |2. Сокращение | 4 079,0 | | || |расходов на | | | || |оплату труда | | | || |с начислениями | | | || |3. Субсидия на | 1 668,8 | | || |питание учащихся | | | || |1-11 классово | | | || |с учетом | | | || |фактического | | | || |числа дней | | | || |питания | | | || |4. Приобретение | 1 278,5 | | || |оборудования за | | | || |счет уменьшения | | | || |данных расходов | | | || |по лицензируемым | | | || |дошкольным | | | || |учреждениям, | | | || |учреждениям | | | || |дополнительного | | | || |образования | | | || |5. Сокращение | 4 704,8 | | || |расходов | | | || |на оплату | | | || |коммунальных | | | || |услуг за счет | | | || |ожидаемой | | | || |экономии | | | || |в результате | | | || |установки | | | || |приборов учета | | | || |6. Передача | 908,7 | | || |зданий | | | || |и помещений | | | || |в казну города с | | | || |1 июня 2011 года | | | || |7. Оптимизация | 350,0 | | || |Плана | | | || |мероприятий, | | | || |проводимых | | | || |Управлением | | | ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Итого | | 14 389,8 | | ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————| |———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|Управление |По разделу | | 2-3 |Начальник |
|культуры, |"Культура, | | квартал |Управления |
|туризма, спорта|кинематография": | | 2011 |культуры, |
|и работы |Предложения по | | года |туризма, |
|с молодежью |сокращению в | | |спорта и |
|Администрации |2011 году из | | |работы с |
|города Костромы|расчета 3 | | |молодежью |
| |месяцев | | |Администрации |
| |(октябрь- | | |города |
| |декабрь): | | |Костромы |
| |1. Ликвидация | 67,8 | |Т.В.Гачина |
| |Центральной | | | |
| |детской | | | |
| |библиотеки N 1, | | | |
| |ул. Широкая, 13, | | | |
| |с передачей | | | |
| |книжного фонда в | | | |
| |библиотеку N 3 | | | |
| |по ул. Мясницкая,| | | |
| |56: | | | |
| |1.1. сокращение | 7,5 | | |
| |3 штатных единиц;| | | |
| |1.2. сокращение | 32,7 | | |
| |расходов | | | |
| |на оплату | | | |
| |коммунальных | | | |
| |услуг | | | |
| |2. Сокращение в | 580,94 | | |
| |МКОУ | | | |
| |"Возрождение" | | | |
| |2 штатных | | | |
| |единиц: 1 | | | |
| |штатной единицы | | | |
| |артиста в | | | |
| |вокальной студии | | | |
| |"Дебют", 1 | | | |
| |штатной единицы | | | |
| |администратора | | | |
| |3. Сокращение | 47,0 | | |
| |бюджетных | | | |
| |расходов на | | | |
| |содержание | | | |
| |муниципальных | | | |
| |образовательных | | | |
| |учреждений | | | |
| |дополнительного | | | |
| |образования | | | |
| |детей: | | | |
| |3.1. транспортные| 70,0 | | |
| |расходы; | | | |
| |3.2. расходы | 463,94 | | |
| |на проведение | | | |
| |мероприятий; | | | |
| |3.3. расходы | 105,1 | | |
| |на приобретение | | | |
| |хозяйственных | | | |
| |товаров и моющих | | | |
| |средств, | | | |
| |канцелярских | | | |
| |товаров, горюче- | | | |
| |смазочных и | | | |
| |строительных | | | |
| |материалов, | | | |
| |основных | | | |
| |средств | | | |
| |4. Реорганизация | | | |
| |МОУ ДОД ДМШ N 5 | | | |
| |путем | | | |
| |присоединения к | | | |
| |МОУ ДОД ДМШ N 7 | | | |
| |с сокращением 1 | | | |
| |штатной единицы | | | |
| |руководящего | | | |
| |персонала, 2 | | | |
| |штатных единиц | | | |
| |прочего | | | |
| |персонала | | | |
| |5. Ликвидация | 168,1 | | |
| |библиотек N 4, N | | | |
| |10, N 20: | | | |
| |5.1. сокращение | 147,56 | | |
| |7,5 штатных | | | |
| |единиц; | | | |
| |5.2. сокращение | 281 | | |
| |расходов | | | |
| |на оплату | | | |
| |коммунальных и | | | |
| |прочих услуг | | | |
| |6. Сокращение | | | |
| |расходов | | | |
| |на оплату | | | |
| |коммунальных | | | |
| |услуг в связи | | | |
| |с проведением | | | |
| |тепло- | | | |
| |энергосберегающих| | | |
| |мероприятий | | | |
| |По разделам | 1288,0 | | |
| |"Физическая | | | |
| |культура и | | | |
| |спорт", | | | |
| |"Молодежная | | | |
| |политика и | | | |
| |оздоровление | | | |
| |детей" | | | |
| |1. Сокращение | | | |
| |расходов по | | | |
| |детско-юношеским | | | |
| |спортивным | | | |
| |школам на | | | |
| |транспортные и | | | |
| |прочие услуги - | | | |
| |88 тысяч рублей, | | | |
| |мероприятия - | | | |
| |200 тысяч | | | |
| |рублей, | | | |
| |оборудование - | | | |
| |800 тысяч рублей,| 160,0 | | |
| |хозяйственные | | | |
| |расходы - 200 | | | |
| |тысяч рублей. | | | |
| |2. Уменьшение | 2071,2 | | |
| |ассигнований | | | |
| |учреждениям | | | |
| |по работе с | | | |
| |молодежью на | | | |
| |хозяйственные | | | |
| |расходы и прочие | | | |
| |услуги. | | | |
| |3. Корректировка | 63 | | |
| |бюджетных | | | |
| |назначений | | | |
| |по реализации | | | |
| |муниципальных | | | |
| |целевых | | | |
| |программ. | | | |
| |4. Сокращение | | | |
| |расходов на | | | |
| |содержание | | | |
| |централизованной | | | |
| |бухгалтерии. | | | |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
|Итого | | 4972,9 | | |
|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
(В редакции Постановления Администрации города Костромыот 03.08.2011 г. N 1796)|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Комитет по |1. Исключение | 2 903,0 | 2 |Председатель ||здравоохранению|финансирования: | 963,0 | квартал |комитета по ||и фармации |- муниципальных | 844,5 13 | 2011 |здравоохранению||Администрации |целевых программ;| 896,7 4 | года |и фармации ||города |- услуг | 300,0 | |О.Е.Баранова ||Костромы |инкассации | | | || |заработной платы | | | || |2. Сокращение | | | || |расходов | | | || |на коммунальные | | | || |услуги за | | | || |счет установки | | | || |приборов учета | | | || |3. | | | || |Расцентрализация | | | || |бухгалтерий | | | || |4. Сокращение | | | || |процента | | | || |безрезультативных| | | || |выездов карет | | | || |скорой | | | || |медицинской | | | || |помощи до 2% | | | ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Итого | | 22 907,2 | | ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Управление |1. Уменьшение | 19 755,0 |2 квартал |И.о. начальника||капитального |объема бюджетных | |2011 года |Управления ||строительства |ассигнований | | |капитального ||Администрации |на реализацию | | |строительства ||города |адресной | | |С.Г.Репина ||Костромы |инвестиционной | | | || |программы | | | || |2. Сокращение | 2311,0 | | || |расходов | | | || |на содержание | | | || |муниципальных | | | || |бюджетных | | | || |учреждений | | | || |"Костромастрой- | | | || |заказчик" и | | | || |"Благоустройство"| | | || |3. Корректировка | 1 500,0 | | || |бюджетных | | | || |назначений | | | || |на реализацию | | | || |муниципальной | | | || |целевой | | | || |программы | | | || |"Обеспечение | | | || |жильем молодых | | | || |семей" | | | ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Итого | | 23566,0 | | ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Администрация |1. Сокращение | 12 602,9 | 2-3 |Управляющий ||города |штатной | | квартал |делами ||Костромы |численности | |2011 года |Н.Г.Матвеева || |органов местного | | | || |самоуправления | | | || |2. Сокращение | 2 400,0 | | || |расходов | | | || |на содержание | | | || |органов местного | | | || |самоуправления | | | || |3. Центр | 2 067,4 | | || |гражданской | | | || |защиты города | | | || |Костромы, в том | | | || |числе: | | | || |3.1. Сокращение | 1 197,0 | | || |штатной | | | || |численности | | | || |(оплата труда | | | || |с начислениями); | | | || |3.2. Приобретение| 520,0 | | || |оборудования; | | | || |3.3. Расходы | 350,4 | | || |по разборке | | | || |аварийных | | | || |строений | | | || |4. Муниципальное | 4882,2 | | || |бюджетное | | | || |учреждение | | | || |"Управление | | | || |административными| | | || |зданиями", | | | || |в том числе | | | || |текущий ремонт | | | || |административных | | | || |зданий | | | ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Итого | | 21952,5 | | ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Финансово- |Сокращение | 606,5 | 2-3 |Начальник ||казначейское |расходов | | квартал |финансово- ||управление |на содержание | |2011 года |казначейского ||Администрации |аппарата | | |Управления ||города | | | |И.В.Баланин ||Костромы | | | | ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Итого | | 606,5 | | ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Комитет |1. Программа | 44 605,0 | 2 |Председатель ||жилищно- |"Благоустройство | | квартал |комитета ||коммунального |дворовых | |2011 года |жилищно- ||хозяйства |территорий на | | |коммунального ||Администрации |2011-2013 годы" | | |хозяйства ||города |2. Прочее | 2 500,0 | |З.К.Юдичева ||Костромы |благоустройство | | | || |(сокращение | | | || |работ по сносу | | | || |аварийных и | | | || |разрушенных | | | || |домов в 2 раза) | | | || |3. Субсидии | 2 500,0 | | || |управляющим | | | || |компаниям на | | | || |капитальный | | | || |ремонт | | | || |многоквартирных | | | || |жилых домов | | | || |(программа | | | || |50/50) | | | || |4. Озеленение | 12 001,0 | | || |(строительство | | | || |фонтана | | | || |на площади | | | || |Конституции) | | | || |5. Содержание | 876,7 | | || |МБУ "Центр | | | || |регистрации | | | || |граждан" всего, | | | || |в том числе: | | | || |5.1. Содержание | 800,0 | | || |помещений ОПОП; | | | || |5.2. Сокращение | 76,7 | | || |штатной | | | || |численности | | | || |на 3,25 ед.; | | | || |6. Сокращение | | | || |штатной | | | || |численности: | | | || |6.1. МУ "Служба | 78,6 | | || |муниципального | | | || |заказа по ЖКХ" | | | || |на 3 ед. | | | || |6.2. МУ "Центр | 19,5 | | || |передержки | | | || |животных" | | | || |на 1 ед. | | | ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Итого | | 62 580,8 | | ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Комитет |Расходы на охрану| 200,0 |2 квартал |Председатель ||по управлению |окружающей среды | |2011 года |комитета по ||городскими | | | |управлению ||землями и | | | |городскими ||муниципальным | | | |землями и ||имуществом | | | |муниципальным ||Администрации | | | |имуществом ||города | | | |В.В.Обуховский ||Костромы | | | | ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Итого | | 200,0 | | ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Управление |1. Подготовка: | | 2, 3 |И.о. начальника||градостроитель-|1.1. Проекта | 400,0 | квартал |управления ||ства и |изменений Правил | |2011 года |градостроитель-||архитектуры |землепользования | | |ства ||Администрации |и застройки | | |и архитектуры ||города |города Костромы; | | |В.Н.Смолина ||Костромы |1.2. Местных | 200,0 | | || |нормативов; | | | || |1.3. Проекта | 400,0 | | || |планировки | | | || |территории | | | || |центра города, | | | || |колористической | | | || |организации | | | || |городской среды | | | ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Итого | | 1 000,0 | | ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Всего | | 152 325,7 | | ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|