Постановление Администрации города Костромы от 28.04.2011 № 799

Об утверждении плана мероприятий по сокращению расходов бюджета города Костромы на 2011 год

  
                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ                     
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                        от 28 апреля 2011 г. N 799                      Об утверждении плана мероприятий по сокращению расходов бюджета города
                           Костромы на 2011 год
  
           (В редакции Постановления Администрации города Костромы
                           от 03.08.2011 г. N 1796)
  
                           
       На основании результатов  проведения  администрацией  Костромскойобласти  экспресс-анализа  эффективности деятельности органов местногосамоуправления города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю:
       1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по сокращению  расходовбюджета города Костромы на 2011 год.
       2.  Финансово-казначейскому  управлению  (Петренко  С.В.)  во   2квартале  2011  года  подготовить  внесение  изменений в бюджет городаКостромы на 2011 год с учетом сокращения расходов.
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю  засобой.
       4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
                                     Глава Администрации города Костромы
                                                            А.В.Шадричев
                                                              Приложение
                                                         к постановлению
                                                           Администрации
                                                         города Костромы
                                            от 28 апреля 2011 года N 799
                 План мероприятий по сокращению расходов                
               местного бюджета города Костромы на 2011 год             |———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||    Главный    |  Наименование   |   Объем   |  Сроки   | Ответственные || распорядитель |   мероприятий   |сокращаемых|исполнения|  исполнители  ||средств бюджета|                 | расходов, |          |               ||    города     |                 |   тысяч   |          |               ||   Костромы    |                 |  рублей   |          |               ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Управление     |1. Уменьшение    |  1 400,0  |2 квартал |Начальник      ||образования    |субсидий         |           |2011 года |Управления     ||Администрации  |негосударственным|           |          |О.В.Голованов  ||города         |учреждениям,     |           |          |               ||Костромы       |реализующим      |           |          |               ||               |программы        |           |          |               ||               |дошкольного      |           |          |               ||               |образования      |           |          |               ||               |с учетом         |           |          |               ||               |фактического     |           |          |               ||               |посещения        |           |          |               ||               |воспитанников    |           |          |               ||               |2. Сокращение    |  4 079,0  |          |               ||               |расходов на      |           |          |               ||               |оплату труда     |           |          |               ||               |с начислениями   |           |          |               ||               |3. Субсидия на   |  1 668,8  |          |               ||               |питание учащихся |           |          |               ||               |1-11 классово    |           |          |               ||               |с учетом         |           |          |               ||               |фактического     |           |          |               ||               |числа дней       |           |          |               ||               |питания          |           |          |               ||               |4. Приобретение  |  1 278,5  |          |               ||               |оборудования за  |           |          |               ||               |счет уменьшения  |           |          |               ||               |данных расходов  |           |          |               ||               |по лицензируемым |           |          |               ||               |дошкольным       |           |          |               ||               |учреждениям,     |           |          |               ||               |учреждениям      |           |          |               ||               |дополнительного  |           |          |               ||               |образования      |           |          |               ||               |5. Сокращение    |  4 704,8  |          |               ||               |расходов         |           |          |               ||               |на оплату        |           |          |               ||               |коммунальных     |           |          |               ||               |услуг за счет    |           |          |               ||               |ожидаемой        |           |          |               ||               |экономии         |           |          |               ||               |в результате     |           |          |               ||               |установки        |           |          |               ||               |приборов учета   |           |          |               ||               |6. Передача      |   908,7   |          |               ||               |зданий           |           |          |               ||               |и помещений      |           |          |               ||               |в казну города с |           |          |               ||               |1 июня 2011 года |           |          |               ||               |7. Оптимизация   |   350,0   |          |               ||               |Плана            |           |          |               ||               |мероприятий,     |           |          |               ||               |проводимых       |           |          |               ||               |Управлением      |           |          |               ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Итого          |                 | 14 389,8  |          |               ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————| |———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
  
     |Управление     |По разделу       |           |   2-3    |Начальник      |
     |культуры,      |"Культура,       |           | квартал  |Управления     |
     |туризма, спорта|кинематография": |           |   2011   |культуры,      |
     |и работы       |Предложения по   |           |   года   |туризма,       |
     |с молодежью    |сокращению в     |           |          |спорта и       |
     |Администрации  |2011 году из     |           |          |работы с       |
     |города Костромы|расчета 3        |           |          |молодежью      |
     |               |месяцев          |           |          |Администрации  |
     |               |(октябрь-        |           |          |города         |
     |               |декабрь):        |           |          |Костромы       |
     |               |1. Ликвидация    |   67,8    |          |Т.В.Гачина     |
     |               |Центральной      |           |          |               |
     |               |детской          |           |          |               |
     |               |библиотеки N 1,  |           |          |               |
     |               |ул. Широкая, 13, |           |          |               |
     |               |с передачей      |           |          |               |
     |               |книжного фонда в |           |          |               |
     |               |библиотеку N 3   |           |          |               |
     |               |по ул. Мясницкая,|           |          |               |
     |               |56:              |           |          |               |
     |               |1.1. сокращение  |    7,5    |          |               |
     |               |3 штатных единиц;|           |          |               |
     |               |1.2. сокращение  |   32,7    |          |               |
     |               |расходов         |           |          |               |
     |               |на оплату        |           |          |               |
     |               |коммунальных     |           |          |               |
     |               |услуг            |           |          |               |
     |               |2. Сокращение в  |  580,94   |          |               |
     |               |МКОУ             |           |          |               |
     |               |"Возрождение"    |           |          |               |
     |               |2 штатных        |           |          |               |
     |               |единиц: 1        |           |          |               |
     |               |штатной единицы  |           |          |               |
     |               |артиста в        |           |          |               |
     |               |вокальной студии |           |          |               |
     |               |"Дебют", 1       |           |          |               |
     |               |штатной единицы  |           |          |               |
     |               |администратора   |           |          |               |
     |               |3. Сокращение    |   47,0    |          |               |
     |               |бюджетных        |           |          |               |
     |               |расходов на      |           |          |               |
     |               |содержание       |           |          |               |
     |               |муниципальных    |           |          |               |
     |               |образовательных  |           |          |               |
     |               |учреждений       |           |          |               |
     |               |дополнительного  |           |          |               |
     |               |образования      |           |          |               |
     |               |детей:           |           |          |               |
     |               |3.1. транспортные|   70,0    |          |               |
     |               |расходы;         |           |          |               |
     |               |3.2. расходы     |  463,94   |          |               |
     |               |на проведение    |           |          |               |
     |               |мероприятий;     |           |          |               |
     |               |3.3. расходы     |   105,1   |          |               |
     |               |на приобретение  |           |          |               |
     |               |хозяйственных    |           |          |               |
     |               |товаров и моющих |           |          |               |
     |               |средств,         |           |          |               |
     |               |канцелярских     |           |          |               |
     |               |товаров, горюче- |           |          |               |
     |               |смазочных и      |           |          |               |
     |               |строительных     |           |          |               |
     |               |материалов,      |           |          |               |
     |               |основных         |           |          |               |
     |               |средств          |           |          |               |
     |               |4. Реорганизация |           |          |               |
     |               |МОУ ДОД ДМШ N 5  |           |          |               |
     |               |путем            |           |          |               |
     |               |присоединения к  |           |          |               |
     |               |МОУ ДОД ДМШ N 7  |           |          |               |
     |               |с сокращением 1  |           |          |               |
     |               |штатной единицы  |           |          |               |
     |               |руководящего     |           |          |               |
     |               |персонала, 2     |           |          |               |
     |               |штатных единиц   |           |          |               |
     |               |прочего          |           |          |               |
     |               |персонала        |           |          |               |
     |               |5. Ликвидация    |   168,1   |          |               |
     |               |библиотек N 4, N |           |          |               |
     |               |10, N 20:        |           |          |               |
     |               |5.1. сокращение  |  147,56   |          |               |
     |               |7,5 штатных      |           |          |               |
     |               |единиц;          |           |          |               |
     |               |5.2. сокращение  |    281    |          |               |
     |               |расходов         |           |          |               |
     |               |на оплату        |           |          |               |
     |               |коммунальных и   |           |          |               |
     |               |прочих услуг     |           |          |               |
     |               |6. Сокращение    |           |          |               |
     |               |расходов         |           |          |               |
     |               |на оплату        |           |          |               |
     |               |коммунальных     |           |          |               |
     |               |услуг в связи    |           |          |               |
     |               |с проведением    |           |          |               |
     |               |тепло-           |           |          |               |
     |               |энергосберегающих|           |          |               |
     |               |мероприятий      |           |          |               |
     |               |По разделам      |  1288,0   |          |               |
     |               |"Физическая      |           |          |               |
     |               |культура и       |           |          |               |
     |               |спорт",          |           |          |               |
     |               |"Молодежная      |           |          |               |
     |               |политика и       |           |          |               |
     |               |оздоровление     |           |          |               |
     |               |детей"           |           |          |               |
     |               |1. Сокращение    |           |          |               |
     |               |расходов по      |           |          |               |
     |               |детско-юношеским |           |          |               |
     |               |спортивным       |           |          |               |
     |               |школам на        |           |          |               |
     |               |транспортные и   |           |          |               |
     |               |прочие услуги -  |           |          |               |
     |               |88 тысяч рублей, |           |          |               |
     |               |мероприятия -    |           |          |               |
     |               |200 тысяч        |           |          |               |
     |               |рублей,          |           |          |               |
     |               |оборудование -   |           |          |               |
     |               |800 тысяч рублей,|   160,0   |          |               |
     |               |хозяйственные    |           |          |               |
     |               |расходы - 200    |           |          |               |
     |               |тысяч рублей.    |           |          |               |
     |               |2. Уменьшение    |  2071,2   |          |               |
     |               |ассигнований     |           |          |               |
     |               |учреждениям      |           |          |               |
     |               |по работе с      |           |          |               |
     |               |молодежью на     |           |          |               |
     |               |хозяйственные    |           |          |               |
     |               |расходы и прочие |           |          |               |
     |               |услуги.          |           |          |               |
     |               |3. Корректировка |    63     |          |               |
     |               |бюджетных        |           |          |               |
     |               |назначений       |           |          |               |
     |               |по реализации    |           |          |               |
     |               |муниципальных    |           |          |               |
     |               |целевых          |           |          |               |
     |               |программ.        |           |          |               |
     |               |4. Сокращение    |           |          |               |
     |               |расходов на      |           |          |               |
     |               |содержание       |           |          |               |
     |               |централизованной |           |          |               |
     |               |бухгалтерии.     |           |          |               |
     |———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
     |Итого          |                 |  4972,9   |          |               |
     |———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|
  
       (В   редакции   Постановления   Администрации   города   Костромыот 03.08.2011 г. N 1796)|———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Комитет по     |1. Исключение    |  2 903,0  |  2       |Председатель   ||здравоохранению|финансирования:  |   963,0   |  квартал |комитета по    ||и фармации     |- муниципальных  | 844,5 13  |  2011    |здравоохранению||Администрации  |целевых программ;|  896,7 4  |  года    |и фармации     ||города         |- услуг          |   300,0   |          |О.Е.Баранова   ||Костромы       |инкассации       |           |          |               ||               |заработной платы |           |          |               ||               |2. Сокращение    |           |          |               ||               |расходов         |           |          |               ||               |на коммунальные  |           |          |               ||               |услуги за        |           |          |               ||               |счет установки   |           |          |               ||               |приборов учета   |           |          |               ||               |3.               |           |          |               ||               |Расцентрализация |           |          |               ||               |бухгалтерий      |           |          |               ||               |4. Сокращение    |           |          |               ||               |процента         |           |          |               ||               |безрезультативных|           |          |               ||               |выездов карет    |           |          |               ||               |скорой           |           |          |               ||               |медицинской      |           |          |               ||               |помощи до 2%     |           |          |               ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Итого          |                 | 22 907,2  |          |               ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Управление     |1. Уменьшение    | 19 755,0  |2 квартал |И.о. начальника||капитального   |объема бюджетных |           |2011 года |Управления     ||строительства  |ассигнований     |           |          |капитального   ||Администрации  |на реализацию    |           |          |строительства  ||города         |адресной         |           |          |С.Г.Репина     ||Костромы       |инвестиционной   |           |          |               ||               |программы        |           |          |               ||               |2. Сокращение    |  2311,0   |          |               ||               |расходов         |           |          |               ||               |на содержание    |           |          |               ||               |муниципальных    |           |          |               ||               |бюджетных        |           |          |               ||               |учреждений       |           |          |               ||               |"Костромастрой-  |           |          |               ||               |заказчик" и      |           |          |               ||               |"Благоустройство"|           |          |               ||               |3. Корректировка |  1 500,0  |          |               ||               |бюджетных        |           |          |               ||               |назначений       |           |          |               ||               |на реализацию    |           |          |               ||               |муниципальной    |           |          |               ||               |целевой          |           |          |               ||               |программы        |           |          |               ||               |"Обеспечение     |           |          |               ||               |жильем молодых   |           |          |               ||               |семей"           |           |          |               ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Итого          |                 |  23566,0  |          |               ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Администрация  |1. Сокращение    | 12 602,9  |   2-3    |Управляющий    ||города         |штатной          |           | квартал  |делами         ||Костромы       |численности      |           |2011 года |Н.Г.Матвеева   ||               |органов местного |           |          |               ||               |самоуправления   |           |          |               ||               |2. Сокращение    |  2 400,0  |          |               ||               |расходов         |           |          |               ||               |на содержание    |           |          |               ||               |органов местного |           |          |               ||               |самоуправления   |           |          |               ||               |3. Центр         |  2 067,4  |          |               ||               |гражданской      |           |          |               ||               |защиты города    |           |          |               ||               |Костромы, в том  |           |          |               ||               |числе:           |           |          |               ||               |3.1. Сокращение  |  1 197,0  |          |               ||               |штатной          |           |          |               ||               |численности      |           |          |               ||               |(оплата труда    |           |          |               ||               |с начислениями); |           |          |               ||               |3.2. Приобретение|   520,0   |          |               ||               |оборудования;    |           |          |               ||               |3.3. Расходы     |   350,4   |          |               ||               |по разборке      |           |          |               ||               |аварийных        |           |          |               ||               |строений         |           |          |               ||               |4. Муниципальное |  4882,2   |          |               ||               |бюджетное        |           |          |               ||               |учреждение       |           |          |               ||               |"Управление      |           |          |               ||               |административными|           |          |               ||               |зданиями",       |           |          |               ||               |в том числе      |           |          |               ||               |текущий ремонт   |           |          |               ||               |административных |           |          |               ||               |зданий           |           |          |               ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Итого          |                 |  21952,5  |          |               ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Финансово-     |Сокращение       |   606,5   |   2-3    |Начальник      ||казначейское   |расходов         |           | квартал  |финансово-     ||управление     |на содержание    |           |2011 года |казначейского  ||Администрации  |аппарата         |           |          |Управления     ||города         |                 |           |          |И.В.Баланин    ||Костромы       |                 |           |          |               ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Итого          |                 |   606,5   |          |               ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Комитет        |1. Программа     | 44 605,0  |    2     |Председатель   ||жилищно-       |"Благоустройство |           | квартал  |комитета       ||коммунального  |дворовых         |           |2011 года |жилищно-       ||хозяйства      |территорий на    |           |          |коммунального  ||Администрации  |2011-2013 годы"  |           |          |хозяйства      ||города         |2. Прочее        |  2 500,0  |          |З.К.Юдичева    ||Костромы       |благоустройство  |           |          |               ||               |(сокращение      |           |          |               ||               |работ по сносу   |           |          |               ||               |аварийных и      |           |          |               ||               |разрушенных      |           |          |               ||               |домов в 2 раза)  |           |          |               ||               |3. Субсидии      |  2 500,0  |          |               ||               |управляющим      |           |          |               ||               |компаниям на     |           |          |               ||               |капитальный      |           |          |               ||               |ремонт           |           |          |               ||               |многоквартирных  |           |          |               ||               |жилых домов      |           |          |               ||               |(программа       |           |          |               ||               |50/50)           |           |          |               ||               |4. Озеленение    | 12 001,0  |          |               ||               |(строительство   |           |          |               ||               |фонтана          |           |          |               ||               |на площади       |           |          |               ||               |Конституции)     |           |          |               ||               |5. Содержание    |   876,7   |          |               ||               |МБУ "Центр       |           |          |               ||               |регистрации      |           |          |               ||               |граждан" всего,  |           |          |               ||               |в том числе:     |           |          |               ||               |5.1. Содержание  |   800,0   |          |               ||               |помещений ОПОП;  |           |          |               ||               |5.2. Сокращение  |   76,7    |          |               ||               |штатной          |           |          |               ||               |численности      |           |          |               ||               |на 3,25 ед.;     |           |          |               ||               |6. Сокращение    |           |          |               ||               |штатной          |           |          |               ||               |численности:     |           |          |               ||               |6.1. МУ "Служба  |   78,6    |          |               ||               |муниципального   |           |          |               ||               |заказа по ЖКХ"   |           |          |               ||               |на 3 ед.         |           |          |               ||               |6.2. МУ "Центр   |   19,5    |          |               ||               |передержки       |           |          |               ||               |животных"        |           |          |               ||               |на 1 ед.         |           |          |               ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Итого          |                 | 62 580,8  |          |               ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Комитет        |Расходы на охрану|   200,0   |2 квартал |Председатель   ||по управлению  |окружающей среды |           |2011 года |комитета по    ||городскими     |                 |           |          |управлению     ||землями и      |                 |           |          |городскими     ||муниципальным  |                 |           |          |землями и      ||имуществом     |                 |           |          |муниципальным  ||Администрации  |                 |           |          |имуществом     ||города         |                 |           |          |В.В.Обуховский ||Костромы       |                 |           |          |               ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Итого          |                 |   200,0   |          |               ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Управление     |1. Подготовка:   |           |   2, 3   |И.о. начальника||градостроитель-|1.1. Проекта     |   400,0   | квартал  |управления     ||ства и         |изменений Правил |           |2011 года |градостроитель-||архитектуры    |землепользования |           |          |ства           ||Администрации  |и застройки      |           |          |и архитектуры  ||города         |города Костромы; |           |          |В.Н.Смолина    ||Костромы       |1.2. Местных     |   200,0   |          |               ||               |нормативов;      |           |          |               ||               |1.3. Проекта     |   400,0   |          |               ||               |планировки       |           |          |               ||               |территории       |           |          |               ||               |центра города,   |           |          |               ||               |колористической  |           |          |               ||               |организации      |           |          |               ||               |городской среды  |           |          |               ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Итого          |                 |  1 000,0  |          |               ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————||Всего          |                 | 152 325,7 |          |               ||———————————————|—————————————————|———————————|——————————|———————————————|