Постановление Администрации Костромской области от 09.04.2013 № 147-а
О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 20.09.2010 № 326-а
АДМИНСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2013 г N 147-а
г. Кострома Утратилo силу - Постановление
Администрации Костромской области
от 26.12.2013 г. N 552-а
О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 20.09.2010 № 326-а
В целях исполнения денежных обязательств Костромской области, всоответствии с постановлением администрации Костромской области от 10февраля 2009 года № 46-а «О порядке разработки и реализации областныхцелевых программ»
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Обеспечение пожарнойбезопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера в Костромской области напериод до 2015 года» (приложение), утвержденную постановлениемадминистрации Костромской области от 20 сентября 2010 года № 326-а «Обобластной целевой программе «Обеспечение пожарной безопасности,снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера в Костромской области на период до2015 года» (в редакции постановлений администрации Костромскойобласти от 04.02.2012 № 35-а, от 14.05.2012 № 204-а, от 20.07.2012 №302-а), следующие изменения:
1) в пункте 11 цифры «33255,0», «33480,0», «34848,0» заменитьсоответственно цифрами «19713,4», «40502,6», «41367,0»;
2) в пункте 24:
цифры «33255,0», «33480,0», «34848,0» заменить соответственноцифрами «19713,4», «40502,6», «41367,0»;
таблицу «Объемы и источники финансирования» изложить в следующейредакции:
«|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|| Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----||————————————————————|———————————|———————————————————————————————————————————————--|| Источники | Всего | В том числе: || финансирования | | ||————————————————————|———————————|———————————————————————————————————————————————--||————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. ||————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|| 1. Развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных пунктах области, || укрепление материально-технической базы противопожарной службы Костромской || области ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----||————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1. Областной бюджет:| | | | | | ||из средств, | | | | | | ||выделяемых на | | | | | | ||реализацию ОЦП; | | | | | | ||из средств текущих | 29621,0 | 30,0 | 9390,0 | 8490,4 | 5703,6 | 6007,0 ||расходов, выделенных| | | | | | ||учреждениям | | | | | | ||Всего по разделу: | | | | | | || | 3900,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 || | 33521,0 | 810,0 | 10170,0 | 9270,4 | 6483,6 | 6787,0 ||————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|| 2. Обеспечение противопожарным оборудованием, совершенствование || противопожарной защиты и подготовка обслуживающего персонала объектов || социальной сферы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----||————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1. Областной бюджет:| | | | | | ||из средств, | | | | | | ||выделяемых на | | | | | | ||реализацию ОЦП; | | | | | | ||из средств текущих | 3099,0 | - | 432,0 | 833,0 | 884,0 | 950,0 ||расходов, выделенных| | | | | | ||учреждениям | | | | | | ||2. Местный бюджет | | | | | | ||3. Внебюджетные | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - ||средства | 3000,0 | 600,0 | 600 | 600,0 | 600,0 | 600,0 ||Всего по разделу: | 800,0 | 800,0 | - | - | - | - || | | | | | | || | 7049,0 | 1550,0 | 1032,0 | 1433,0 | 1484,0 | 1550,0 ||————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|| 3. Мероприятия, направленные на соблюдение правил пожарной безопасности ||населением, в том числе обучение и информирование населения о мерах пожарной || безопасности ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----||————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1. Областной бюджет:| | | | | | ||из средств, | | | | | | ||выделяемых на | | | | | | ||реализацию ОЦП | | | | | | ||2. Местный бюджет | 275,0 | - | 90,0 | - | 95,0 | 90,0 ||3. Внебюджетные | 720,0 | 180,0 | 180,0 | - | 180,0 | 180,0 ||средства | | | | | | ||Всего по разделу: | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 || | 1045,0 | 190,0 | 280,0 | 10,0 | 285,0 | 280,0 ||————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|| 4. Повышение уровня пожарной безопасности крупнейших предприятий области ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----||————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1. Внебюджетные | | | | | | ||средства | 41000,0 | 11000,0 | 10000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 6000,0 ||Всего по разделу: | 41000,0 | 11000,0 | 10000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 6000,0 ||————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|| 5. Реконструкция и модернизация региональной автоматизированной системы || централизованного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении || чрезвычайных ситуаций ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----||————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1. Областной бюджет:| | | | | | ||из средств, | | | | | | ||выделяемых на | | | | | | ||реализацию ОЦП | | | | | | ||Всего по разделу: | 52000,0 | - | 1500,0 | 2000,0 | 23500,0 | 25000,0 || | 52000,0 | - | 1500,0 | 2000,0 | 23500,0 | 25000,0 ||————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|| 6. Создание сегмента общероссийской комплексной системы информирования и || оповещения населения в местах массового пребывания людей ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----||————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1. Областной бюджет:| | | | | | ||из средств, | | | | | | ||выделяемых на | | | | | | ||реализацию ОЦП | | | | | | ||Всего по разделу: | 3500,0 | - | - | - | 1750,0 | 1750,0 || | 3500,0 | - | - | - | 1750,0 | 1750,0 ||————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----||7. Организация деятельности добровольных пожарных формирований в Костромской || области ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----||————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1. Внебюджетные | | | | | | ||средства | - | - | - | - | - | - ||Всего по разделу: | - | - | - | - | - | - ||————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Всего по программе, | | | | | | ||в т.ч.: | 138115,0 | 13550,0 | 22982,0 | 19713,4 | 40502,6 | 41367,0 ||————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1. Областной бюджет:| | | | | | ||из средств, | | | | | | ||выделяемых на | | | | | | ||реализацию ОЦП | | | | | | || | 88495,0 | 30,0 | 11412,0 | 11323,4 | 31932,6 | 33797,0 ||————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||из средств текущих | | | | | | ||расходов, | | | | | | ||выделенных | | | | | | ||учреждениям | 4050,0 | 930,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 ||————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||2. Из средств | | | | | | ||местных бюджетов | 3720,0 | 780,0 | 780,0 | 600,0 | 780,0 | 780,0 ||————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||3. Внебюджетные | | | | | | ||средства | 41850,0 | 11810,0 | 10010,0 | 7010,0 | 7010,0 | 6010,0 ||————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
»;
3) в мероприятиях областной целевой программы «Обеспечениепожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствийчрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вКостромской области на период до 2015 года» (приложение к Программе):
в разделе 1 «Развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенныхпунктах области, укрепление материально-технической базыпротивопожарной службы Костромской области»:
пункты 1.1-1.2 изложить в следующей редакции:
«|——————|————————————|—————————————|—————————|—————————|—————|————————|————————|————————|————————|| 1.1. |Ремонт и |Управление по|Област-но| 2200,0 | - | 600,0 | - | 800,0 | 800,0 || |реконст-рукц| защите |й бюджет | | | | | | || |ия зданий |населения от | | | | | | | || |пожарных |чрезвычай-ных| | | | | | | || |депо | ситуаций на | | | | | | | || |противо-пожа| территории | | | | | | | || |рной службы | Костромской | | | | | | | || |области | области | | | | | | | ||——————|————————————|—————————————|—————————|—————————|—————|————————|————————|————————|————————|| 1.2. |Приобре-тени|Управление по|Област-но| 26643,0 | - | 8769,0 | 8230,4 | 4670,6 | 4973,0 || |е пожарной | защите |й бюджет | | | | | | || |техники, в |населения от | | | | | | | || |том числе |чрезвычай-ных| | | | | | | || |перегон и | ситуаций на | | | | | | | || |переобо-рудо| территории | | | | | | | || |вание | Костромской | | | | | | | || |приобре-тенн| области | | | | | | | || |ой | | | | | | | | || |(передан-ной| | | | | | | | || |) техники в | | | | | | | | || |целях | | | | | | | | || |пожаро-тушен| | | | | | | | || |ия | | | | | | | | ||——————|————————————|—————————————|—————————|—————————|—————|————————|————————|————————|————————|
»;
пункты 1.4-1.6 изложить в следующей редакции:
«|——————|————————————|—————————————|——————————|————————|——————|———————|————————|————————|————————|| 1.4. |Приобре-тени|Управление по|Област-ной| 167,0 | - | - | - | 83,0 | 84,0 || |е | защите | бюджет | | | | | | || |автоном-ных |населения от | | | | | | | || |вакуумных |чрезвычай-ных| | | | | | | || |систем | ситуаций на | | | | | | | || |водозапол-не| территории | | | | | | | || |ния для | Костромской | | | | | | | || |пожарных | области | | | | | | | || |автомоби-лей| | | | | | | | ||——————|————————————|—————————————|——————————|————————|——————|———————|————————|————————|————————|| 1.5. |Оснащение |Управление по|Област-ной| 111,0 | 30,0 | 21,0 | - | 30,0 | 30,0 || |подразде-лен| защите | бюджет | | | | | | || |ий |населения от | | | | | | | || |противо-пожа|чрезвычай-ных| | | | | | | || |рной службы | ситуаций на | | | | | | | || |средствами | территории | | | | | | | || |связи | Костромской | | | | | | | || | | области | | | | | | | ||——————|————————————|—————————————|——————————|————————|——————|———————|————————|————————|————————|| 1.6. |Приобрете-ни|Управление по|Област-ной| 240,0 | - | - | - | 120,0 | 120,0 || |е аппаратов | защите | бюджет | | | | | | || |защиты |населения от | | | | | | | || |органов |чрезвычай-ных| | | | | | | || |дыхания | ситуаций на | | | | | | | || | | территории | | | | | | | || | | Костромской | | | | | | | || | | области | | | | | | | ||——————|————————————|—————————————|——————————|————————|——————|———————|————————|————————|————————|
»;
итоговое финансирование изложить в следующей редакции:
«|—————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|————————||1. Областной бюджет: | | | | | | ||- из средств, выделяемых на | | | | | | ||реализацию областных целевых программ|29621,0 | 30,0 | 9390,0 | 8490,4 | 5703,6 | 6007,0 ||- из средств текущих расходов, | | | | | | ||выделяемых учреждениям |3900,0* | 780,0* | 780,0* | 780,0* | 780,0* | 780,0* || Всего по разделу: |33521,0 | 810,0 |10170,0 | 9270,4 | 6483,6 | 6787,0 ||—————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|————————|
»;
в разделе 2 «Обеспечение противопожарным оборудованием,совершенствование противопожарной защиты и подготовка обслуживающегоперсонала объектов социальной сферы»:
пункты 2.1-2.2 изложить в следующей редакции:
«|——————|————————————|—————————————|——————————|————————|——————|———————|————————|————————|————————|| 2.1. |Обучение |Департа-мент |Област-ной| 135,0 | - | 30,0 | - | 45,0 | 60,0 || |лиц, | социальной | бюджет | | | | | | || |ответст-венн| защиты | | | | | | | || |ых за | населения, | | | | | | | || |пожарную | опеки и | | | | | | | || |безопас-ност|попечи-тельст| | | | | | | || |ь | ва | | | | | | | || | |Костром-ской | | | | | | | || | | области | | | | | | | ||——————|————————————|—————————————|——————————|————————|——————|———————|————————|————————|————————|| 2.2. |Приобре-тени|Департа-мент |Област-ной| 1364,0 | - | 272,0 | 360 | 366,0 | 366,0 || |е пожарных | социальной | бюджет | | | | | | || |мотопомп | защиты | | | | | | | || | | населения, | | | | | | | || | | опеки и | | | | | | | || | |попечи-тельст| | | | | | | || | | ва | | | | | | | || | |Костром-ской | | | | | | | || | | области | | | | | | | ||——————|————————————|—————————————|——————————|————————|——————|———————|————————|————————|————————|
»;
итоговое финансирование изложить в следующей редакции:«|————————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————||1. Областной бюджет: | | | | | | ||- из средств, выделяемых на | | | | | | ||реализацию областных целевых | | | | | | ||программ | 3099,0 | - | 432,0 | 833,0 | 884,0 | 950,0 ||- из средств текущих расходов, | | | | | | ||выделяемых учреждениям | 150,0* | 150,0* | - | - | - | - ||2. Местный бюджет | 3000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 ||3. Внебюджетные средства | 800,0 | 800,0 | - | - | - | - ||Всего по разделу: | 7049,0 | 1550,0 | 1032,0 | 1433,0 | 1484,0 | 1550,0 ||————————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|
»;
раздел 3 «Мероприятия, направленные на соблюдение правил пожарнойбезопасности населением, в том числе обучение и информированиенаселения о мерах пожарной безопасности» изложить в следующейредакции:
«|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------|| 3. Мероприятия, направленные на соблюдение правил пожарной безопасности || населением, в том числе обучение и информирование населения о мерах || пожарной безопасности ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------||——————|———————————|————————————|—————————|———————|——————|——————|———————|———————|———————|| 3.1. |Обучение |Департа-мент|Област-но| 240,0 | - | 80,0 | - | 80,0 | 80,0 || |требова-ния|здравоох-ра |й бюджет | | | | | | || |м пожарной | нения | | | | | | | || |безопас-нос|Костром-ской| | | | | | | || |ти, | области | | | | | | | || |действи-ям | | | | | | | | || |персо-нала | | | | | | | | || |при | | | | | | | | || |возник-нове| | | | | | | | || |нии пожара | | | | | | | | ||——————|———————————|————————————|—————————|———————|——————|——————|———————|———————|———————|| | |Админист-рац|Мест-ный | 720,0 |180,0 |180,0 | - | 180,0 | 180,0 || | | ии | бюджет | | | | | | || | |муници-пальн| | | | | | | || | | ых районов | | | | | | | || | | области | | | | | | | ||——————|———————————|————————————|—————————|———————|——————|——————|———————|———————|———————|| 3.2. |Организа-ци|Департа-мент|Област-но| 35,0 | - | 10,0 | - | 15,0 | 10,0 || |я и |здравоох-ра |й бюджет | | | | | | || |проведе-ние| нения | | | | | | | || |конкур-сов |Костром-ской| | | | | | | || |на лучшую | области, | | | | | | | || |нагляд-ную |учрежде-ния | | | | | | | || |агитацию, |здравоох-ран| | | | | | | || |информа-цио| ения | | | | | | | || |нный стенд | | | | | | | | || |на | | | | | | | | || |противо-пож| | | | | | | | || |ар-ную | | | | | | | | || |тема-тику | | | | | | | | || |среди | | | | | | | | || |лечебных | | | | | | | | || |учреж-дений| | | | | | | | ||——————|———————————|————————————|—————————|———————|——————|——————|———————|———————|———————|| 3.3. |Обучение | ООО «Мир |Вне-бюдже| 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 || |персонала |безопас-ност| т-ные | | | | | | || |учрежде-ний| и» |(сред-ств| | | | | | || |соци-ально | | а | | | | | | || |й сферы | |органи-за| | | | | | || |мерам | | ции) | | | | | | || |пожарной | | | | | | | | || |безопас-нос| | | | | | | | || |ти, | | | | | | | | || |изготов-лен| | | | | | | | || |ие | | | | | | | | || |нагляд-ной | | | | | | | | || |агитации | | | | | | | | ||——————|———————————|————————————|—————————|———————|——————|——————|———————|———————|———————||—————————————————————————————————————----|———————|——————|——————|———————|———————|———————||1. Областной бюджет: | | | | | | ||- из средств, выделяемых на | | | | | | ||реализацию областных целевых программ | 275,0 | - | 90,0 | - | 95,0 | 90,0 ||2. Местный бюджет | 720,0 |180,01|180,0 | - | 180,0 | 180,0 ||3. Внебюджетные средства | 50,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 ||Всего по разделу: |1045,0 |190,0 |280,0 | 10,0 | 285,0 | 280,0 ||—————————————————————————————————————----|———————|——————|——————|———————|———————|———————|
»;
раздел 5 «Реконструкция и модернизация региональнойавтоматизированной системы централизованного оповещения об угрозевозникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» изложить вследующей редакции:
«|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------|| 5. Реконструкция и модернизация региональной автоматизированной системы || централизованного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении || чрезвычайных ситуаций ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------||——————|———————————|————————————|—————————|————————|—————|————————|————————|————————|————————|| 5.1. |Разработ-ка| Управление |Област-но| 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | - || |техни-ческ | по защите |й бюджет | | | | | | || |ого проекта|населения от| | | | | | | || |для замены|чрезвычай-н | | | | | | | || |оборудо-ва |ых ситуаций | | | | | | | || |ния в| на | | | | | | | || |муници-паль| территории | | | | | | | || |ных районах|Костром-ской| | | | | | | || |области | области | | | | | | | ||——————|———————————|————————————|—————————|————————|—————|————————|————————|————————|————————|| 5.2. |Приобре-тен| Управление |Област-но| 6000,0 | - | - | 1159,0 | 2421,0 | 2420,0 || |ие | по защите |й бюджет | | | | | | || |аппарату-ры|населения от| | | | | | | || |СЦО, |чрезвычай-н | | | | | | | || |строи-тельн|ых ситуаций | | | | | | | || |о-монтаж-ны| на | | | | | | | || |е работы | территории | | | | | | | || |Нерехт-ског|Костром-ской| | | | | | | || |о, | области | | | | | | | || |Красно-сель| | | | | | | | || |-ского, | | | | | | | | || |Костром-ско| | | | | | | | || |го, | | | | | | | | || |Судис-лавск| | | | | | | | || |ого | | | | | | | | || |районов, | | | | | | | | || |городов | | | | | | | | || |Галич, Буй | | | | | | | | ||——————|———————————|————————————|—————————|————————|—————|————————|————————|————————|————————|| 5.3. |Приобре-тен| Управление |Област-но|12000,0 | - | - | - | 6000,0 | 6000,0 || |ие | по защите |й бюджет | | | | | | || |аппарату-ры|населения от| | | | | | | || |СЦО, |чрезвычай-н | | | | | | | || |строитель-н|ых ситуаций | | | | | | | || |о-мон-тажны| на | | | | | | | || |е работы | территории | | | | | | | || |Сусанин-ско|Костром-ской| | | | | | | || |го, | области | | | | | | | || |Солига-личс| | | | | | | | || |кого, | | | | | | | | || |Остров-ског| | | | | | | | || |о, | | | | | | | | || |Антро-повск| | | | | | | | || |ого, | | | | | | | | || |Нейского, | | | | | | | | || |Октябрь-ско| | | | | | | | || |го районов | | | | | | | | ||——————|———————————|————————————|—————————|————————|—————|————————|————————|————————|————————|| 5.4. |Приобре-тен| Управление |Област-но|12000,0 | - | - | - |12000,0 | - || |ие | по защите |й бюджет | | | | | | || |аппарату-ры|населения от| | | | | | | || |СЦО, |чрезвычай-н | | | | | | | || |строи-тельн|ых ситуаций | | | | | | | || |о-монтаж-ны| на | | | | | | | || |е работы | территории | | | | | | | || |Парфень-евс|Костром-ской| | | | | | | || |кого, | области | | | | | | | || |Кадый-ского| | | | | | | | || |, | | | | | | | | || |Макарь-евск| | | | | | | | || |ого, | | | | | | | | || |Колог-ривск| | | | | | | | || |ого | | | | | | | | || |районов, | | | | | | | | || |городов | | | | | | | | || |Шарья, | | | | | | | | || |Манту-рово | | | | | | | | ||——————|———————————|————————————|—————————|————————|—————|————————|————————|————————|————————|| 5.5. |Приобре-тен| Управление |Област-но|14000,0 | - | - | - | - |14000,0 || |ие | по защите |й бюджет | | | | | | || |аппара-туры|населения от| | | | | | | || |СЦО, |чрезвычай-н | | | | | | | || |строи-тельн|ых ситуаций | | | | | | | || |о-монтаж-ны| на | | | | | | | || |е работы | территории | | | | | | | || |Чухлом-ског|Костром-ской| | | | | | | || |о, | области | | | | | | | || |Пыщугского,| | | | | | | | || |Вохом-ског | | | | | | | | || |о, | | | | | | | | || |Межев-ского| | | | | | | | || |, | | | | | | | | || |Павин-ского| | | | | | | | || |, | | | | | | | | || |Поназы-ревс| | | | | | | | || |кого | | | | | | | | || |районов и | | | | | | | | || |города | | | | | | | | || |Волгоре-чен| | | | | | | | || |ск | | | | | | | | ||——————|———————————|————————————|—————————|————————|—————|————————|————————|————————|————————||5.6. |Приобре-тен| Управление |Област-но| 6500,0 | - | - | 841,0 | 3079,0 | 2580,0 || |ие | по защите |й бюджет | | | | | | || |аппарату-ры|населения от| | | | | | | || |СЦО, |чрезвычай-н | | | | | | | || |строи-тельн|ых ситуаций | | | | | | | || |о-монтаж-ны| на | | | | | | | || |е работы | территории | | | | | | | || |г. |Костромс-кой| | | | | | | || |Кост-рома | области | | | | | | | ||——————|———————————|————————————|—————————|————————|—————|————————|————————|————————|————————||—————————————————————————————————————----|———————-|—————|———————-|———————-|———————-|———————-||1. Областной бюджет: | | | | | | ||- из средств, выделяемых на | | | | | | ||реализацию областных целевых программ |52000,0 | - |1500,0 |2000,0 |23500,0 |25000,0 ||Всего по разделу: |52000,0 | - |1500,0 |2000,0 |23500,0 |25000,0 ||—————————————————————————————————————----|———————-|—————|———————-|———————-|———————-|———————-|
»;
раздел 6 «Создание сегмента общероссийской комплексной системыинформирования и оповещения населения в местах массового пребываниялюдей» изложить в следующей редакции:
«|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------|| 6. Создание сегмента общероссийской комплексной системы информирования и || оповещения населения в местах массового пребывания людей ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------||————|————————————|————————————|—————————|———————|——————|——————|———————|———————|———————||6.1.|Приобре-тени| Управление |Област-но|3500,0 | - | - | - |1750,0 |1750,0 || |е | по защите |й бюджет | | | | | | || |аппарату-ры,|населения от| | | | | | | || |строи-тельн |чрезвычай-н | | | | | | | || |о-монтажные |ых ситуаций | | | | | | | || |работы 3-х | на | | | | | | | || |пунктов | территории | | | | | | | || |информи-рова|Костром-ской| | | | | | | || |ния и | области | | | | | | | || |оповеще-ния | | | | | | | | || |населения в | | | | | | | | || |Костроме | | | | | | | | ||————|————————————|————————————|—————————|———————|——————|——————|———————|———————|———————||—————————————————————————————————————---|———————|——————|——————|———————|———————|———————||1. Областной бюджет: | | | | | | ||- из средств, выделяемых на | | | | | | ||реализацию областных целевых программ |3500,0 | - | - | - |1750,0 |1750,0 ||Всего по разделу: |3500,0 | - | - | - |1750,0 |1750,0 ||—————————————————————————————————————---|———————|——————|——————|———————|———————|———————|
»;
итоговое финансирование программы изложить в следующей редакции:«|—————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————||Всего по программе, в т.ч.: |138115,0 | 13550,0 |22982,0 |19713,4 |40502,6 |41367,0 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————||1. Областной бюджет: | 88495,0 | 30,0 |11412,0 |11323,4 |31932,6 |33797,0 ||- из средств, выделяемых на | | | | | | ||реализацию областных целевых | | | | | | ||программ | | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————||- из средств текущих расходов, | 4050,0* | 930,0* | 780,0* | 780,0* | 780,0* | 780,0* ||выделяемых учреждениям | | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————||2. Местный бюджет | 3720,0 | 780,0 | 780,0 | 600,0 | 780,0 | 780,0 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————||3. Внебюджетные средства | 41850,0 | 11810,0 |10010,0 | 7010,0 | 7010,0 | 6010,0 ||(средства организаций) | | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.Губернатор области С.Ситников