АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П ОС Т А Н О В Л Е Н И Е
от"15" ноября 2016 года № 434-а
г.Кострома
Утратилосилу - Постановление Администрации Костромской области от14.12.2020 г. № 559-а
Опрогнозе социально-экономического развития Костромской области на период до2030 года
Всоответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,постановлением администрации Костромской области от 22сентября 2015 года № 318-а «О порядке разработки, корректировки,осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозасоциально-экономического развития Костромской области на долгосрочный период»,рассмотрев прогноз социально-экономического развития Костромской области напериод до 2030 года,
администрацияКостромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Костромскойобласти на период до 2030 года.
2.Руководителям исполнительных органов государственной власти Костромскойобласти, структурных подразделений аппарата администрации Костромской областиобеспечить выполнение показателей прогноза социально-экономического развитияКостромской области на период до 2030 года по курируемым сферам деятельности.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителягубернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализациигосударственной и выработке региональной политики в областисоциально-экономического развития Костромской области.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области С.Ситников
Приложение№ 1
кпрогнозу социально-экономического
развитияКостромской области
напериод до 2030 года
ПОКАЗАТЕЛИ
прогноза социально-экономического развитияКостромской области на период до 2030 года
№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Вари- анты<*> | Отчет | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз: среднее за | ||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 2020 годы | 2021 – 2025 годы | 2026 2030 годы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Раздел I. Валовой региональный продукт | ||||||||||
1. | Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах соответствующих лет) | млн. руб. | 1 | 139 016 | 146 311 (2 оценка Росстата) | 150 329 (оценка) | 154 099 | 177 246 | 227 038 | 292 438 |
2 | 180 867 | 236 556 | 314 887 | |||||||
3 | 183 673 | 267 037 | 396 167 | |||||||
| индекс физического объема (в сопоставимых ценах) | % к предыду-щему году | 1 | 102,3 | 100,4 (2 оценка Росстата) | 95,4 (оценка) | 98,0 | 100,6 | 101,3 | 101,8 |
2 | 101,9 | 102,4 | 102,7 | |||||||
3 | 103,7 | 105,4 | 104,5 | |||||||
Раздел II. Промышленное производство | ||||||||||
2. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – всего | млн. руб. | 1 | 133 962 | 137 925,8 | 135 706,8 | 142 039,6 | 160 688 | 196 777 | 236 610 |
2 | 166 415 | 204 507 | 251 810 | |||||||
3 | 170 772 | 257 874 | 392581 | |||||||
| индекс промышленного производства – всего (в сопоставимых ценах) | % к предыду-щему году | 1 | 104,6 | 100,0 | 91,5 | 98,6 | 100,4 | 100,3 | 100,6 |
2 | 101,9 | 100,8 | 101,4 | |||||||
3 | 104,0 | 106,5 | 105,0 | |||||||
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) | добыча полезных ископаемых | % к предыду-щему году | 1 | 109,4 | 122,2 | 95,1 | 136,5 | 105,0 | 100,8 | 100,8 |
2 | 106,8 | 101,3 | 101,2 | |||||||
3 | 110,8 | 105,5 | 104,2 | |||||||
2) | обрабатывающие производства | % к предыду-щему году | 1 | 106,1 | 97,7 | 91,3 | 97,9 | 101,0 | 100,4 | 100,8 |
2 | 102,9 | 101,0 | 101,7 | |||||||
3 | 105,5 | 107,5 | 105,7 | |||||||
3) | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыду-щему году | 1 | 99,9 | 108,5 | 90,7 | 99,7 | 98,4 | 100,0 | 100,0 |
2 | 98,6 | 100,2 | 100,2 | |||||||
3 | 102,4 | 101,0 | 101,0 | |||||||
Раздел III. Сельское хозяйство | ||||||||||
3. | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | 1 | 17 077,1 | 19 448,6 | 22 816,8 | 23 124,8 | 27 301 | 33 042 | 38 912 |
2 | 27 657 | 33 581 | 39 812 | |||||||
3 | 27 760 | 39 311 | 53 053 | |||||||
| индекс производства продукции (в сопоставимых ценах) | % к предыду-щему году | 1 | 96,2 | 100.1 | 97,8 | 97,2 | 101,3 | 100,1 | 100,2 |
2 | 101,9 | 100,2 | 100,3 | |||||||
3 | 103,3 | 104,5 | 102,0 | |||||||
Раздел IV. Потребительский рынок | ||||||||||
4. | Индекс потребительских цен | декабрь к декабрю предыдуще-го года, % | 1 | 107,4 | 111,0 | 112,9 | 106,2 | 105,7 | 104,3 | 103,1 |
2 | 105,1 | 103,9 | 102,9 | |||||||
3 | 104,9 | 103,8 | 102,9 | |||||||
5. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 1 | 69 017,1 | 75 343,0 | 85 533,8 | 91 106,6 | 107 390,3 | 138 604,7 | 177 970,8 |
2 | 107 120,7 | 142 912,7 | 186 762,0 | |||||||
3 | 108 696,9 | 156 825,6 | 230 176,9 | |||||||
| индекс физического объема (в сопоставимых ценах) | % к предыду-щему году | 1 | 102,6 | 101,9 | 96,9 | 98,9 | 100,9 | 102,2 | 102,0 |
2 | 102,1 | 102,8 | 102,3 | |||||||
3 | 103,3 | 105,1 | 104,5 | |||||||
6. | Объем платных услуг населению | млн. руб. | 1 | 21 009,3 | 22 608,5 | 24 042,7 | 24 197,2 | 28 617,8 | 38 016,8 | 50 189,1 |
2 | 28 653,9 | 39 422,6 | 53 325,5 | |||||||
3 | 29 104,3 | 43 475,0 | 65 559,6 | |||||||
| индекс физического объема (в сопоставимых ценах) | % к предыду-щему году | 1 | 102,4 | 98,7 | 95,1 | 94,5 | 100,9 | 102,2 | 102,0 |
2 | 102,1 | 102,9 | 102,5 | |||||||
3 | 103,4 | 105,3 | 104,7 | |||||||
Раздел V. Внешнеэкономическая деятельность | ||||||||||
7. | Экспорт товаров всего | млн. долл. США | 1 | 347,7 | 361,3 | 286,3 | 276,6 | 284 | 297 | 253 |
2 | 291 | 318 | 284 | |||||||
3 | 298 | 340 | 319 | |||||||
8. | Импорт товаров – всего | млн. долл. США | 1 | 214,2 | 367,8 | 122,5 | 111,6 | 117 | 128 | 142 |
2 | 120 | 137 | 159 | |||||||
3 | 123 | 147 | 179 | |||||||
Раздел VI. Инвестиции в основной капитал | ||||||||||
9. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 1 | 22 263,5 | 27 511,6 | 26 227,1 | 26 462,0 | 31 845,1 | 39 848,4 | 47 000,6 |
2 | 32 883,4 | 42 044,2 | 51 145,7 | |||||||
3 | 35 114.0 | 56 068.0 | 78 397.0 | |||||||
| индекс физического объема (в сопоставимых ценах) | % к предыду-щему году | 1 | 100,2 | 119,9 | 83,1 | 95,2 | 102,2 | 100,4 | 100,3 |
2 | 103,7 | 101,5 | 100,9 | |||||||
3 | 107,2 | 106,2 | 103,2 | |||||||
10. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | млн. руб. | 1 | 8 307,4 | 8 663,1 | 9 139,2 | 9 372,2 | 10 793,4 | 13 752,5 | 17 781,2 |
2 | 11 235,9 | 15 360,5 | 21 025,9 | |||||||
3 | 11 455,6 | 16 116,6 | 23 469,4 | |||||||
| индекс физического объема (в сопоставимых ценах) | % к предыду-щему году | 1 | 91,6 | 101,7 | 101,8 | 98,7 | 100,1 | 101,6 | 102,5 |
2 | 102,7 | 103,4 | 103,7 | |||||||
3 | 103,3 | 104,4 | 105,1 | |||||||
11. | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м. в общей площади | 1 | 228,2 | 328,3 | 322,4 | 295,0 | 333,8 | 376,8 | 391,6 |
2 | 342,5 | 387,2 | 403,6 | |||||||
3 | 347,5 | 392,0 | 406,4 | |||||||
12. | Изменение стоимости основных фондов | % к предыду-щему году | 1 |
106,8 |
104,5 | 104,3 | 104,2 | 104,5 | 104,5 | 105,0 |
2 | 104,7 | 105,0 | 105,5 | |||||||
3 | 104,9 | 105,2 | 106,0 | |||||||
Раздел VII. Уровень жизни населения | ||||||||||
13. | Реальные располагаемые денежные доходы населения | в % к предыду-щему году | 1 | 101,8 | 101,4 | 99,3 | 100,8 | 100,3 | 101,4 | 101,3 |
2 | 101,7 | 102,1 | 102,0 | |||||||
3 | 102,7 | 104,0 | 104,6 | |||||||
14. | Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц | рублей | 1 | 17 575,0 | 19 320,1 | 22 385,1 | 24 387,0 | 29 071,8 | 38 876,3 | 51 175,5 |
2 | 29 119,5 | 39 114,8 | 51 726,0 | |||||||
3 | 29 317,1 | 41 576,1 | 60 388,0 | |||||||
15. | Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума | % ко всему населению | 1 | 14,0 | 13,5 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 13,6 | 12,8 |
2 | 14,3 | 13,4 | 12,5 | |||||||
3 | 14,1 | 12,8 | 11,9 | |||||||
Раздел VIII. Финансы организаций | ||||||||||
16. | Прибыль организаций для целей налогообложения | млн. руб. | 1 | 17 815 | 19 859 | 17 083 | 15 745 | 16 412 | 18 004 | 21 114 |
2 | 16 629 | 18 468 | 21 919 | |||||||
3 | 16 865 | 19 587 | 25 129 | |||||||
| в том числе прибыль сельскохозяйственных товаропроизводителей | млн. руб. | 1 | 474,8 | 734,9 | 751,3 | 747,5 | 735,5 | 756,1 | 785,2 |
2 | 783,8 | 870,9 | 974,7 | |||||||
3 | 834,1 | 1 045,0 | 1 280,7 | |||||||
Раздел IX. Труд и занятость | ||||||||||
17. | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс. человек | 1 | 305,6 | 299,8 | 296,2 | 292,6 | 283,9 | 271,2 | 260,9 |
2 | 284,6 | 273,4 | 264,8 | |||||||
3 | 286,4 | 279,1 | 275,4 | |||||||
18. | Уровень безработицы (по методологии МОТ) |
| 1 | 4,94 | 4,34 | 5,31 | 5,72 | 5,58 | 5,35 | 5,18 |
2 | 5,48 | 5,17 | 4,91 | |||||||
3 | 5,38 | 5,02 | 4,74 | |||||||
19. | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 1 | 0,72 | 0,72 | 0,77 | 0,87 | 0,84 | 0,83 | 0,81 |
2 | 0,83 | 0,78 | 0,76 | |||||||
3 | 0,80 | 0,76 | 0,73 | |||||||
20. | Среднесписочная численность работников организаций всего | тыс. человек | 1 | 202,7 | 193,4 | 186,5 | 181,0 | 170,2 | 153,7 | 140,3 |
2 | 170,5 | 155,2 | 145,2 | |||||||
3 | 171,1 | 161,5 | 159,0 | |||||||
21. | Фонд начисленной заработной платы работников организаций | млн. руб. | 1 | 46 603,5 | 48 430,0 | 48 784,1 | 49 661,1 | 52 432,5 | 59 448,6 | 68 067,4 |
2 | 52 899,7 | 61 301,6 | 73 098,1 | |||||||
3 | 54 115,3 | 75 001,0 | 111 108,8 | |||||||
22. | Среднемесячная заработная плата работников организаций | руб. | 1 | 19 156,5 | 20 867,4 | 21 796,2 | 22 864,2 | 25 702,2 | 32 298,5 | 40 474,6 |
2 | 25 903,0 | 32 979,2 | 41 976,3 | |||||||
3 | 26 385,8 | 38 754,6 | 58 241,6 | |||||||
Раздел X. Демография | ||||||||||
23. | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 1 | 657,6 | 655,4 | 652,9 | 650,3 | 644,7 | 635,6 | 626,1 |
2 | 644,8 | 637,6 | 635,7 | |||||||
3 | 644,8 | 640,2 | 647,0 | |||||||
1) | общий коэффициент рождаемости | родившихся на 1 000 человек населения | 1 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,4 |
2 | 12,4 | 12,3 | 12,4 | |||||||
3 | 12,4 | 13,1 | 13,8 | |||||||
2) | общий коэффициент смертности | умерших на 1 000 человек населения | 1 | 16,1 | 15,8 | 16,0 | 15,5 | 15,4 | 15,0 | 15,9 |
2 | 15,4 | 13,9 | 13,1 | |||||||
3 | 15,3 | 12,9 | 11,2 | |||||||
3) | коэффициент естественного прироста населения | на 1 000 человек населения | 1 | -3,4 | -3,2 | -3,5 | -3,0 | -3,0 | -2,7 | -3,5 |
2 | -3,0 | -1,6 | -0,7 | |||||||
3 | -2,9 | 0,2 | 2,6 | |||||||
4) | коэффициент миграционного прироста | на 10 000 человек населения | 1 | -4,5 | 2,4 | -9,8 | -6,2 | -3,1 | -1,8 | -0,8 |
2 | -2,1 | 1,7 | 1,6 | |||||||
3 | -1,9 | 2,7 | 2,3 | |||||||
Раздел XII. Охрана окружающей среды | ||||||||||
24. | Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты | млн. куб. м | 1 | 40,5 | 37,1 | 36,4 | 35,3 | 35,8 | 33,8 | 28,6 |
2 | 34,3 | 31,9 | 27,4 | |||||||
3 | 31,9 | 28,7 | 23,4 | |||||||
25. | Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | тыс. т | 1 | 50,2 | 48,8 | 45,8 | 44,5 | 45,3 | 46,0 | 46,5 |
2 | 45,8 | 46,5 | 47,0 | |||||||
3 | 46,3 | 47,0 | 47,5 | |||||||
26. | Объем водопотребления | млн. куб. м | 1 | 1 982,3 | 2 076,0 | 1 781,2 | 1 762,1 | 1 781,6 | 1 814,4 | 1 829,2 |
2 | 1 811,7 | 1 850,1 | 1 863,3 | |||||||
3 | 1 897,0 | 1 955,6 | 1 976,5 | |||||||
27. | Объем оборотной и последовательно используемой воды | млн. куб. м | 1 | 252,6 | 420,7 | 404,4 | 403,3 | 338,1 | 355,2 | 359,3 |
2 | 406,7 | 411,4 | 416,7 | |||||||
3 | 433,9 | 473,4 | 483,5 |
_______________________
<*> 1 вариант –консервативный разрабатывается на основе консервативных оценок темповэкономического роста с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических ииных условий функционирования экономики Костромской области;
2 вариант – базовый –характеризует основные тенденции и параметры развития экономики Костромскойобласти в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутреннихфакторов при сохранении основных тенденций изменения эффективностииспользования ресурсов;
3вариант целевой – основан на достижении целевых показателейсоциально-экономического развития Костромской области, учитывающих в полномобъеме достижение целей и задач стратегического планирования при консервативныхвнешнеэкономических условиях.
Приложение№ 2
кпрогнозу социально-экономического
развитияКостромской области
напериод до 2030 года
ОСНОВНЫЕПАРАМЕТРЫ
государственныхпрограмм Костромской области
Цель (цели) государственной программы Костромской области (далее – ГП КО)
| Задача (и) ГП КО | Сроки и этапы реализации ГП КО | Конечные результаты реализации ГП КО |
1 | 2 | 3 | 4 | |
ГП КО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013 2020 годы» | ||||
1) повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности; 2) повышение инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса; 3) комплексное социально-экономическое развитие сельской местности; 4) воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов | 1) стимулирование роста производства продукции растениеводства, животноводства, в том числе мясного скотоводства, и производства пищевых продуктов; 2) поддержка малых форм хозяйствования; 3) создание благоприятной среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций, создание условий для обеспечения агропромышленного комплекса региона высококвалифицированными кадрами; 4) повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения; 5) повышение продуктивности, устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации, эффективное использование природных ресурсов; 6) повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве | 2013 – 2020 годы, в один этап | 1) прирост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2012 году составит 17,5%, в том числе: продукции растениеводства 16,3%, продукции животноводства – 15%, пищевых продуктов 24,8%; продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей – 17,7%; 2) обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере 4 5%; 3) повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее чем до 7,3% (с учетом субсидий); 4) доведение уровня среднемесячной номинальной заработной платы в сельскохозяйственных организациях к 2020 году до 29 000 рублей; 5) увеличение доли сельскохозяйственных предприятий, внедривших технологии, отвечающие требованиям законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в общем количестве сельскохозяйственных предприятий до 15%; 6) предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель 29,3 тыс. га сельскохозяйственного назначения | |
ГП КО «Развитие здравоохранения Костромской области до 2020 года» | ||||
Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям науки | 1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи; 2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; 3) организация медицинской помощи больным хронической почечной недостаточностью на территории Костромской области; 4) повышение эффективности службы родовспоможения и детства; 5) развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; 6) повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания; 7) обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами; 8) определение возможности оптимизации медицинской помощи в амбулаторных условиях и повышения доступности для пациентов необходимых лекарственных препаратов; 9) развитие информатизации здравоохранения; 10) совершенствование организации оказания медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 11) обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 12) реализация технических, экономических и организационных мер, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности деятельности областных государственных бюджетных учреждений здравоохранения | 2013 – 2020 годы, в один этап | 1) снижение смертности от всех причин до 15,5 случаев на 1 000 населения; 2) снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 595,8 случаев на 100 000 человек соответствующего возраста; 3) снижение смертности от болезней системы кровообращения до 643,5 случаев на 100 000 населения; 4) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,8 случаев на 100 000 населения; 5) снижение смертности от транспортных травм всех видов до 13,5 случаев на 100 000 населения; 6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 191,0 (190,0) случая на 100 000 населения; 7) снижение смертности от туберкулеза до 3,6 случаев на 100 000 населения; 8) снижение заболеваемости туберкулезом до 34,0 случаев на 100 000 населения; 9) достижение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, к концу 2015 года до 100 %; 10) снижение материнской смертности до 23,0 случаев на 100 000 родившихся живыми; 11) снижение младенческой смертности до 7,3 случаев на 1 000 родившихся живыми; 12) снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров на душу населения в год; 13) увеличение коэффициента рождаемости до 16,3 единицы; 14) достижение суммарного коэффициента рождаемости 1,75 единицы; 15) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,6 лет; 16) сокращение доли государственных медицинских организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных медицинских организаций до 60%; 17) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания по программам льготного лекарственного обеспечения до 60,0%; 18) увеличение обеспеченности врачами до 31,5 на 10 000 населения; 19) увеличение обеспеченности средним медицинским персоналом до 111,7 на 10 000 населения; 20) увеличение обеспеченности врачами сельского населения до 13,7 на 10 000 сельского населения; 21) увеличение обеспеченности средним медицинским персоналом сельского населения до 73,3 на 10 000 сельского населения; 22) увеличение обеспеченности врачами клинических специальностей до 74,3 на 10 000 сельского населения; 23) поддержание соотношения врачей и среднего медицинского персонала – 1/3,3; 24) увеличение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации до 200%; 25) увеличение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации до 100%: 26) увеличение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации до 100%; 27) достижение доли лечебно-профилактических медицинских организаций, использующих информационные системы ведения первичной информации, к концу 2015 года – 100%; 28) увеличение удовлетворенности населения медицинской помощью до 75,0%; 29) увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов до 21,0%; 30) увеличение количества гемодиализных мест до 58 единиц; 31) достижение числа коек по профилю «паллиативная медицинская помощь» до 0,79 коек на 10 000 населения; 32) доведение расходов консолидированного бюджета области на здравоохранение в части увеличения стоимости основных средств до 3 377,5 тыс. рублей; 33) снижение годового удельного расхода потребления электрической энергии за счет внедрения систем энергосбережения и повышения энергетической эффективности в областных государственных бюджетных учреждениях здравоохранения до 96,8%; 34) снижение годового удельного расхода тепловой энергии за счет внедрения систем энергосбережения и повышения энергетической эффективности в областных государственных бюджетных учреждениях здравоохранения до 92,8% | |
ГП КО «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года» | ||||
Создание условий для устойчивого и сбалансированного развития экономики Костромской области | 1) формирование в Костромской области конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности; 2) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Костромской области; 3) совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Костромской области и муниципальных образований; 4) создание условий для формирования комфортной среды в сфере торговли для граждан, производителей товаров и субъектов торговой деятельности; 5) повышение эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Костромской области; 6) создание условий для эффективного функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития Костромской области; 7) эффективное управление ходом реализации программы | 2016 2025 годы, в один этап | 1) прирост высокопроизводительных рабочих мест в экономике области на 44,4% по отношению к 2014 году; 2) темп роста производительности труда в целом по области – 137,6% по отношению к 2014 году; 3) индекс промышленного производства в целом по области 139,8% по отношению к 2014 году; 4) отношение объема инвестиций в основной капитал к объему валового регионального продукта (далее – ВРП) составит 31,1%; 5) рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) до 98,0 млрд. рублей; 6) рост объема ВРП в расчете на душу населения до 552 тыс. рублей; 7) рост индекса физического объема оборота розничной торговли до 175,2% по отношению к 2014 году; 8) экономия бюджетных и внебюджетных средств, полученная по результатам закупок товаров (работ, услуг) для государственных нужд области, ежегодно не менее 4,0% от общей суммы начальных (максимальных) цен контрактов; 9) рост оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, до 218,6 млрд. рублей; 10) увеличение количества малых и средних предприятий в расчете на 1 тысячу человек населения Костромской области до 23 единиц; 11) увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, до 500 единиц; 12) доля достигнутых показателей (индикаторов) программы к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год составит 100,0% ежегодно | |
ГП КО «Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014 2018 годы» | ||||
Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов | 1) сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов; 2) создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а также повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов; 3) обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов; 4) повышение эффективности управления лесами | 2014 – 2018 годы, в один этап | 1) доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда 0,36%; 2) лесистость территории Костромской области – 74,2%; 3) отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины 57,1%; 4) доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда – 70,2%; 5) объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, 102,9 рублей на 1 га | |
ГП КО «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2018 годы» | ||||
Стимулирование и организация добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, для постоянного их проживания в Костромской области, снижение дефицита кадров на предприятиях и в организациях Костромской области | 1) содействие притоку кадров в Костромскую область из числа соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе квалифицированных, с целью сокращения потребности региона в кадрах; 2) создание правовых и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для постоянного их проживания в Костромской области | 2013 – 2018 годы, в один этап | 1) привлечение на территорию Костромской области за период реализации Программы 3 000 соотечественников, из которых 1 500 соотечественников участники Программы и 1 500 соотечественников – члены их семей; 2) увеличение доли участников Программы и трудоспособных членов их семей, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью, от общего количества прибывших на территорию Костромской области соотечественников на конец реализации Программы до 75%; 3) сокращение миграционной убыли населения Костромской области в расчете на 10 тысяч человек населения на конец реализации Программы до 0,5 единицы | |
ГП КО «Гармонизация межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурное развитие народов в Костромской области на 2014 – 2020 годы» | ||||
Укрепление единства российской нации на территории Костромской области | 1) содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений в Костромской области; 2) содействие этнокультурному развитию народов в Костромской области | 2014 – 2020 годы, в один этап | 1) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, достигнет 65%; 2) уровень толерантного отношения к представителям другой национальности достигнет 85%; 3) уровень этнокультурного развития народов в Костромской области достигнет 85% | |
ГП КО «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2014 – 2020 годы» | ||||
Повышение уровня и качества жизни сельского населения | 1) удовлетворение потребностей в жилье граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 2) повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами; 3) грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 2014 – 2020 годы, в один этап | 1) ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, к 2020 году 7 400 кв. м; 2) ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе к 2020 году – 12 800 кв. м; 3) ввод в действие в 2020 году учреждений культурно-досугового типа в сельской местности на 100 мест – 1 учреждение; 4) прирост численности сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами, в 2019 году – 0,86 тыс. человек; 5) уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой повысится с 56,5% в 2014 году до 60,7% в 2020 году; 6) уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности повысится с 19,6% в 2014 году до 20,2% в 2020 году; 7) количество реализованных местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности и получивших грантовую поддержку, к 2020 году составит 12 единиц; 8) ввод в эксплуатацию 35,253 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | |
ГП КО «Социальная поддержка граждан Костромской области» на 2014 2020 годы | ||||
Повышение уровня и качества жизни граждан Костромской области, нуждающихся в социальной помощи, поддержке и социальном обслуживании в соответствии с федеральным и региональным законодательством | 1) повышение уровня жизни граждан получателей мер социальной поддержки путем адресного и своевременного их предоставления; 2) реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности, качества и безопасности предоставляемых социальных услуг населению Костромской области; 3) обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи; 4) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Костромской области; 5) эффективное управление ходом реализации программы | 2014 – 2020 годы, в один этап | 1) снижение уровня бедности среди получателей мер социальной поддержки до 13,4% к 2020 году от общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки; 2) увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, до 100% от количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг; 3) уменьшение доли детей из семей с денежными доходами ниже прожиточного минимума в Костромской области до 20% к 2020 году; 4) обеспечение доступности до 311 приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов Костромской области к 2020 году; 5) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, до 55% опрошенных инвалидов Костромской области; 6) достижение уровня выполнения значений целевых показателей (индикаторов) программы до 100% | |
ГП КО «Развитие образования Костромской области на 2014 2020 годы» | ||||
Обеспечение доступности и качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения Костромской области и перспективными задачами развития региона | 1) обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования; 2) обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в сфере общего образования; 3) обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей; 4) обеспечение доступности и качества профессионального образования в соответствии с меняющимися запросами населения Костромской области и перспективными задачами развития региона; 5) реализация технических, экономических и организационных мер, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности деятельности государственных образовательных организаций Костромской области; 6) обеспечение создания в Костромской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения
| 2014 – 2020 годы: первый этап 2014 – 2016 годы; второй этап 2017 – 2020 годы | 1) увеличение охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, в общей численности детей этого возраста с 9% в 2012 году до 40% в 2020 году; 2) увеличение доли детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет с 59% в 2012 году до 72% в 2020 году; 3) увеличение удельного веса численности выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности с 46% в 2012 году до 60% в 2020 году; 4) увеличение охвата населения программами дополнительного профессионального образования (удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы) с 26% в 2012 году до 55% в 2020 году; 5) снижение годового удельного расхода электрической энергии на снабжение государственных образовательных организаций с 92,43% в 2016 году до 88,69% в 2020 году; 6) снижение годового удельного расхода тепловой энергии на снабжение государственных образовательных организаций с 82,5% в 2016 году до 79,17% в 2020 году; 7) снижение годового удельного расхода воды на снабжение государственных образовательных организаций с 94,52% в 2016 году до 90,73% в 2020 году; 8) увеличение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях с 85% в 2015 году до 87,1% к 2020 году | |
ГП КО «Развитие культуры и туризма в Костромской области на 2014 – 2020 годы» | ||||
Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию | 1) обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Костромской области; 2) повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма; 3) сохранение, государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Костромской области | 2014 2020 годы, в один этап | 1) увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (в том числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью) по отношению к 2012 году со 106,6% в 2013 году до 155,5% в 2020 году; 2) увеличение количества музейных выставочных проектов, осуществляемых в Костромской области, по отношению к 2012 году со 110% в 2013 году до 202% в 2020 году; 3) охват населения Костромской области библиотечным обслуживанием (в том числе охват граждан старшего поколения, инвалидов, детей и молодежи) возрастет с 39,01% в 2013 году до 39,07% в 2020 году; 4) прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году увеличится со 103,4% в 2013 году до 118,0% в 2020 году; 5) объем туристского потока в Костромской области (в том числе туристского потока граждан старшего поколения, инвалидов, детей и молодежи) возрастет с 730,1 тыс. человек в 2013 году до 998,0 тыс. человек в 2020 году; 6) доля количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия на территории Костромской области возрастет с 44,4% в 2013 году до 46,4% в 2020 году; 7) соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе увеличится с 62,6% в 2013 году до 100% в 2018 году | |
ГП КО «Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области» | ||||
Обеспечение населения Костромской области доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья | 1) развитие массового строительства жилья, преимущественно экономического класса, на территории Костромской области, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности; 2) развитие системы государственной поддержки граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий; 3) повышение доступности жилья для населения Костромской области через эффективное развитие системы ипотечного жилищного кредитования; 4) стимулирование строительства жилых помещений для последующей сдачи в аренду (арендное жилье); 5) эффективное управление ходом реализации программы | 2014 – 2020 годы: первый этап 2014 – 2015 годы; второй этап 2015 –2020 годы | 1) увеличение годового объема ввода жилья до 365 тыс. кв. м в год, в том числе жилья для целей коммерческого найма до 18,4 тыс. кв. м в год и жилья экономического класса до 265 тыс. кв. м в год; 2) увеличение обеспеченности населения жильем до 30 кв. м на человека; 3) сокращение доли ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда до 2,2%; 4) снижение коэффициента доступности жилья для населения до 1,8 лет; 5) снижение цены на жилье, в том числе на жилье экономического класса, по сравнению к ценам 2012 года на 20%; |