АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 марта 2017 года №725
О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от26 октября 2015 года № 3058 «Об утверждении муниципальной программы городаКостромы «Благоустройство и безопасность дорожного движения на территориигорода Костромы на 2016-2018 годы»
Всоответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядкомпринятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их формирования,реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденнымпостановлением Администрации города Костромы статьями42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 26октября 2015 года № 3058 «Об утверждении муниципальной программы городаКостромы "Благоустройство и безопасность дорожного движения на территориигорода Костромы на 2016 – 2018 годы"» (с изменениями, внесеннымипостановлениями Администрации города Костромы от 31 марта 2016 года № 716,от 14 июля 2016 года № 1944), следующиеизменения:
1.1. взаголовке слова «на 2016-2018 годы» исключить;
1.2.пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить на 2016-2018 годы прилагаемую муниципальную программу города Костромы«Благоустройство и безопасность дорожного движения на территории городаКостромы».»;
1.3. вмуниципальной программе города Костромы «Благоустройство и безопасностьдорожного движения на территории города Костромы»:
1.3.1. внаименовании слова «на 2016-2018 годы» исключить;
1.3.2. вразделе I «Паспорт муниципальной программы города Костромы"Благоустройство города Костромы на 2016-2018 годы"»:
1.3.2.1.в наименовании слова «на 2016-2018 годы» исключить;
1.3.2.2.строку:
«Ответственный исполнитель муниципальной программы города Костромы «Благоустройство и безопасность дорожного движения на территории города Костромы на 2016-2018 годы» (далее - Муниципальная программа) | Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы (далее также - Комитет)» |
изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель муниципальной программы города Костромы «Благоустройство и безопасность дорожного движения на территории города Костромы» (далее - Муниципальная программа) | Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы (далее также - Комитет)»; |
1.3.2.3. строки:
« | Задачи Муниципальной программы | 1. Поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города, содействующей обеспечению безопасного движения по ним и удовлетворению потребности населения. 2. Обеспечение бесперебойной работы системы уличного освещения. 3. Поддержание благоустройства и озеленение территорий общего пользования города Костромы. 4. Благоустройство и поддержание санитарного состояния территорий городских кладбищ. | |
| Подпрограммы Муниципальной программы | 1. «Содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования города Костромы». 2. «Обеспечение наружного освещения в городе Костроме». 3. «Благоустройство и озеленение города Костромы». 4. «Содержание мест погребений». | |
| Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. 2. Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения. 3. Количество парков и скверов, санитарное содержание которых осуществляется на постоянной основе. 4. Количество обслуживаемых кладбищ. 5. Социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения). | |
| Объем и источники финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 2 618 347,7 тыс. рублей, из них: 2 169 955,1 тыс. рублей за счет средств бюджета города Костромы, 177 542,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 270 850,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, том числе по годам: 2016 год - 1 141 389,3 тыс. рублей, из них средства муниципального дорожного фонда - 210 631,1 тыс. рублей; 2017 год - 624 175,9 тыс. рублей, из них средства муниципального дорожного фонда города Костромы - 13 600 тыс. рублей; 2018 год - 852782,5 тыс. рублей, из них средства муниципального дорожного фонда города Костромы 14 000 тыс. рублей. | |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям - 83 процента. 2. Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения - 392,4 км. 3. Санитарное содержание на постоянной основе 33 парков и скверов. 4. Поддержание в нормативном санитарном состоянии 5 кладбищ. 5. Снижение социального риска на 26 процентов в 2018 году по отношению к 2014 году.» | |
изложить в следующей редакции:
| « | Задачи Муниципальной программы | 1. Поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города, содействующей обеспечению безопасного движения по ним и удовлетворению потребности населения. 2. Обеспечение бесперебойной работы системы уличного освещения. 3. Поддержание благоустройства и озеленение территорий общего пользования города Костромы. 4. Благоустройство и поддержание санитарного состояния территорий городских кладбищ. 5. Благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, внутриквартальных территорий общего пользования. | | | | ||
| |
| ||||||
| Подпрограммы Муниципальной программы | 1. «Содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования города Костромы». 2. «Обеспечение наружного освещения в городе Костроме». 3. «Благоустройство и озеленение города Костромы». 4. «Содержание мест погребений». 5. «Благоустройство дворовых территорий» | |
| Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. 2. Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения. 3. Количество парков и скверов, санитарное содержание которых осуществляется на постоянной основе. 4. Количество обслуживаемых кладбищ. 5. Социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения). 6. Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние. | |
| |
| Объем и источники финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 2 552 997,5 тыс. рублей, из них: 2 003 580,5 тыс. рублей за счет средств бюджета города Костромы, 278 566,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 270 850,1 тыс. рублей за счет средств Федерального бюджета, том числе по годам: 2016 год - 1 141 389,3 тыс. рублей, из них средства муниципального дорожного фонда 210 631,1 тыс. рублей; 2017 год - 773 606,0 тыс. рублей, из них средства муниципального дорожного фонда города Костромы 464 289,8 тыс. рублей; 2018 год – 638 002,2 тыс. рублей, из них средства муниципального дорожного фонда города Костромы 354 760,0 тыс. рублей.»; | | ||
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям - 50 процентов. 2. Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения - 392,4 км. 3. Санитарное содержание на постоянной основе 33 парков и скверов. 4. Поддержание в нормативном санитарном состоянии 5 кладбищ. 5. Снижение социального риска на 26 процентов в 2018 году по отношению к 2014 году. 6. Приведение в нормативное состояние 20 дворовых территорий.»; | | ||
1.3.3. вразделе II «Характеристика текущего состояния сферы реализацииМуниципальной программы»:
1.3.3.1. втаблице 1 «Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу дорожногохозяйства» строку 14 изложить в следующей редакции:
« | 14. | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | - | 20 | 25 | 38 | »; |
1.3.3.2. дополнитьпунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Характеристикасостояния благоустройства дворовых территорий.
В городе Костромеболее 3000 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов построена от 25 до50 лет назад, а в центральной исторической части города возраст большинствазданий колеблется от 100 до 200 лет.
Благоустройстводворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по городу Костромеполностью или частично не отвечает нормативным требованиям.
Пришло в негодностьасфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонноепокрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.
Недостаточнопроизводились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями,восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществляласьпосадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территорияхпредставлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах неустроены цветники.
Система дождевойканализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод впериоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям инегативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов городадождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство непредусматривалось проектом.
В ряде дворовотсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм иобустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших иразрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан.Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичнойпарковке.
Надлежащее состояниепридомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятнойэкологической и эстетической городской среды.
Проблемывосстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещениядворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либовертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объемев связи с недостаточным финансированием отрасли.
Принимаемые впоследнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий неприводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательномподходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства длядостижения поставленной цели.
К благоустройствудворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексныйподход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагаетиспользование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализациимероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
Основным методом решенияпроблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленныхна создание и поддержание функционально, экологически и эстетическиорганизованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовыхтерриторий и территорий кварталов.
Реализацияподпрограммы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повыситькомфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленениягородских территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов,улучшить условия для отдыха и занятий спортом.
Таблица 4.1
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие
сферу содержания дворовых территорий
N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации Подпрограммы | Год формирования Муниципальной программы 2015 год | | ||
2012 год | 2013 год | 2014 год | | ||||
1. | Количество заасфальтированных дворовых территорий | единиц | 111 | 55 | 189 | 51 | |
2. | Количество установленного игрового оборудования | единиц | 110 | 188 | 691 | 1 | »; |
1.3.4. в разделе
III
«Цели, задачи иожидаемые результаты реализации
Муниципальной программы»:
1.3.4.1. втаблице 5 «Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы»:
1.3.4.1.1. строки:
« | 1. | Цель 1. Совершенствование транспортной инфраструктуры города Костромы, обеспечение эффективной и безопасной организации движения транспорта и пешеходов | | | | | | |
| Задача 1. Поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города, содействующей обеспечению безопасного движения по ним и удовлетворению потребности населения | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 81 | 82 | 83 | | |
| Социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения) | чел. | 3,3 | 3,2 | 3,0 | » |
изложить в следующей редакции:
« | 1. | Цель 1. Совершенствование транспортной инфраструктуры города Костромы, обеспечение эффективной и безопасной организации движения транспорта и пешеходов | | | | | | |
| Задача 1. Поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города, содействующей обеспечению безопасного движения по ним и удовлетворению потребности населения | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 45 | 47 | 50 | | |
| Социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения) | чел. | 3,3 | 3,2 | 3,0 | »; |
1.3.4.1.2. дополнитьстрокой следующего содержания:
« | | Задача 4. Благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, внутриквартальных территорий общего пользования. | Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние | единиц | 0 | 10 | 10 | »; |
1.3.4.2. пункт3.6 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) приведение внормативное состояние 20 дворовых территорий.»;
1.3.5. в разделе IV «Подпрограммы, входящие в составмуниципальной программы»:
1.3.5.1. в подразделе 4.1 «Подпрограмма "Содержание, ремонти строительство автомобильных дорог общего пользования города Костромы"»:
1.3.5.1.1. пункт4.1.5 изложить в следующей редакции:
«4.1.5. Общий объем планируемых средств на реализацию подпрограммы:1 674 436,7 тыс. рублей, из них средства муниципального дорожногофонда – 1 029 680,9, в том числе: на 2016 год - 855 386,9 тыс.рублей, из них средства муниципального дорожного фонда 210631,1 тыс. рублей; на2017 год – 464 289,8 тыс. рублей, из них средства муниципального дорожногофонда 464 289,8 тыс. рублей; на 2018 год – 354 760,0 тыс.рублей, из них средства муниципального дорожного фонда 354 760,0 тыс. рублей.Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета города Костромы, бюджетаКостромской области и федерального бюджета.»;
1.3.5.1.2. в пункте 4.1.9 абзацы второй четвертыйпризнать утратившими силу;
1.3.5.1.3. таблицу 6 изложить в следующей редакции:
«Таблица 6
Целевыепоказатели (индикаторы), применяемые для оценки достижения целей и решениязадач подпрограммы
| № п/п | Наименование цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере- ния | 2015 год | Годы реализации подпрограммы | | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | | |||||
| 1. | Обеспечение сохранности дорожно-транспортной сети и дорожной инфраструктуры в удовлетворительном состоянии
| Общая площадь улично-дорожной сети в зимнем содержании | тыс. м2 | 1564,6 | 1564,6 | 1564,6 | 1564,6 | |
| Общая площадь улично-дорожной сети в летнем содержании | тыс. п.м | 68,8 | 150 | 100,3 | 100,3 | | ||
| Количество мостов и путепроводов, находящихся на содержании | штук | 12 | 12 | 12 | 12 | | ||
| Количество установленных дорожных знаков | штук | 2330 | 883 | 2075 | 2090 | | ||
| Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации | км | 50,3 | 47,3 | 56,0 | 56,5 | | ||
| Количество обслуживаемых светофорных объектов | шт. | 85 | 86 | 87 | 88 | | ||
| Уборка лотковой части основных улиц | тыс. пог. м | 222 | 223 | 223 | 223 | | ||
| Объем «ямочного» ремонта дорог асфальтобетонной смесью | тыс. м2 | 48 | 30,5 | 30,7 | 30,7 | | ||
| Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м | тыс. м2 | 16,2 | 10 | 20 | 20 | | ||
| Протяженность реконструируемых сетей ливневой канализации. | м | 60 | 651,8 | 500 | 500 | | ||
| Устройство пешеходных ограждений | м | 2354 | 400 | 0 | 0 | | ||
| | Строительство светофорных объектов | шт. | 3 | 4 | 1 | 1 | | |
| | Объем ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования | тыс.м2 | 209,35 | 297,45 | 80,0 | 90,0 | | |
| 2. | Обеспечение безопасного движения по дорожно-транспортной сети | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 10 | 9 | 9 | 8 | |
| | Отсутствие дорожно-транспортных происшествий с гибелью детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | Транспортный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. трансп. средств) | чел. | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | »; |
1.3.5.2. в подразделе 4.2«Подпрограмма "Обеспечение наружного освещения в городе Костроме"»пункт 4.2.5 изложить в следующей редакции:
«4.2.5. Общий объем планируемых средств на реализацию подпрограммы: 262856,0 тыс. рублей, в том числе: на 2016 год - 81 634,7 тыс. рублей; на 2017 год– 90 341,3 тыс. рублей; на 2018 год – 90 880,0 тыс. рублей.Подпрограмма финансируется только за счет средств бюджета города Костромы.»;
1.3.5.3. в подразделе 4.3 «Подпрограмма"Благоустройство и озеленение города Костромы"»:
1.3.5.3.1. пункт 4.3.4 изложить в следующейредакции:
«4.3.4. Общий объемпланируемых средств на реализацию подпрограммы: 477 315,8 тыс. рублей, втом числе: на 2016 год - 166 512,2 тыс. рублей; на 2017 год – 162 491,4тыс. рублей; на 2018 год – 148 312,2 тыс. рублей. Подпрограммафинансируется только за счет средств бюджета города Костромы и областногобюджета.»;
1.3.5.3. 2. таблицу8 изложитьв следующей редакции:
«Таблица 8
Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки достижения целейи решения задач подпрограммы
№ п/п | Наименование цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | 2015 год | Годы реализации подпрограммы | |
| ||
2016 | 2017 | 2018 | |
| |||||
1. | Поддержание благоустройства и озеленение территорий общего пользования города Костромы; | Количество цветников | единиц | 28 | 29 | 29 | 29 | |
|
Количество снесенных аварийных деревьев | единиц | 872 | 845 | 566 | 570 | |
| ||
Количество посаженных деревьев | единиц | 380 | 500 | 1000 | 1000 | |
| ||
Количество мест массового отдыха на воде (пляжей) | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ||
Площадь озелененных территорий, на которых проводится акарицидная обработка | га | 356,6 | 356,6 | 371,2 | 371,2 | |
| ||
Объем мусора, вывезенного с общегородских территорий и территорий частной жилой застройки | Тыс. куб. м | 155,2 | 150 | 150 | 130 | |
| ||
Количество отловленных безнадзорных животных | единиц | 438 | 130 | 200 | 200 | |
| ||
Количество объектов монументального искусства, находящихся на обслуживании | единиц | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| ||
Количество обслуживаемых фонтанов | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ||
Заливка катков | единиц | 3 | 5 | 2 | 2 | »; |
1.3.5.4. вподразделе 4.4 «Подпрограмма "Содержание мест погребений"»:
1.3.5.4.1. пункт 4.4.5 изложить в следующейредакции:
«4.4.5. Общий объем планируемых средств на реализацию подпрограммы:54 872,2 тыс. рублей, в том числе: на 2016 год - 14 872,2 тыс. рублей; на2017 год - 20 000 тыс. рублей; на 2018 год - 20 000 тыс. рублей.Подпрограмма финансируется только за счет средств бюджета города Костромы . »;
1.3.5.4.2. втаблице 9 «Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки достиженияцелей и решения задач подпрограммы»строку:
« | Снос аварийных деревьев на кладбищах | штук | 130 | 130 | 0 | 130 | » |
изложить в следующей редакции:
« | Снос аварийных деревьев на кладбищах | штук | 130 | 130 | 150 | 150 | »; |
1.3.5.5. дополнитьподразделом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Подпрограмма«Благоустройство дворовых территорий»
4.5.1. Ответственныйисполнитель подпрограммы: Комитет городского хозяйства Администрации городаКостромы.
4.5.2. Участникиподпрограммы: муниципальное казенное учреждение города Костромы «Службамуниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
4.5.3. Срокреализации подпрограммы: 2016-2018 годы.
4.5.4. Общий объем планируемых средств на реализацию подпрограммы: 11200,00 тыс. рублей, в том числе: на 2016 год - 0,00 тыс. рублей; на 2017 год –11 200,00 тыс. рублей; на 2018 год –0,00 тыс. рублей. Подпрограмма финансируется за счет средств бюджетагорода Костромы.
4.5.5. Цельподпрограммы: благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, внутриквартальныхтерриторий общего пользования.
4.5.6. Задачиподпрограммы:
а) проведениеработы по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домами внутриквартальных территорий общего пользования, обеспечив их за счетвыполнения всех видов работ, необходимых для приведения конкретной территории внормативное состояние;
б) созданиефункционально, экологически и эстетически организованной городской среды;
в) обеспечениеархитектурно - планировочной организации дворовых территорий с учетомдействующих норм и правил.
4.5.7. Целевыепоказатели подпрограммы:
а) количествозаасфальтированных дворовых территорий;
б) количествоустановленного игрового оборудования.
4.5.8. Выполнениеработ по благоустройству города в рамках реализации подпрограммы«Благоустройство и озеленение города Костромы» позволит:
а) создатьблагоприятную среду обитания;
б) повыситькомфортность проживания населения;
в) заасфальтировать20 дворовых территорий;
г) установить 20единиц игрового оборудования.
4.5.9. Мероприятияподпрограммы приведены в приложении к Муниципальной программе.
Таблица 10
Целевые показатели (индикаторы), применяемыедля оценки
достижения целей и решения задач подпрограммы
N п/п | Наименование цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2015 год | Годы реализации подпрограммы |
» »; | ||
2016 | 2017 | 2018 | ||||||
11. | Благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, внутриквартальных территорий общего пользования. | Количество заасфальтированных дворовых территорий | единиц | 49 | 0 | 10 | 10 | |
Количество установленного игрового оборудования | единиц | 1 | 0 | 10 | 10 |
1.3.6. приложение изложить в следующей редакции:
| «Приложение к Муниципальной программе города Костромы «Благоустройство и безопасность дорожного движения на территории города Костромы» |
Состав и ресурсное обеспечениемуниципальной программы города Костромы
« Благоустройствои безопасность дорожного движения на территории города Костромы »
№ | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия /Источник финансирования | Ответственный исполнитель, исполнитель, участник | 2016 год | 2017 год | 2018 год | За весь период реализации Программы | |
| |||||||
| |||||||
| Программа, всего: |
| 1 141 389,3 | 773 606,0 | 638 002,2 | 2 552 997,5 | |
| (в том числе средства муниципального дорожного фонда) |
| 210 631,1 | 464 289,8 | 354 760,0 | 1 029 680,9 | |
| - бюджет города |
| 692 996,7 | 673 093,8 | 637 490,0 | 2 003 580,5 | |
| (в том числе средства муниципального дорожного фонда) |
| 13 430,0 | 364 289,8 | 354 760,0 | 732 479,8 | |
| - областной бюджет |
| 177 542,5 | 100 512,2 | 512,2 | 278 566,9 | |
| (в том числе средства муниципального дорожного фонда) |
| 176 351,0 | 100 000,0 | - | 276 351,0 | |
| - федеральный бюджет |
| 270 850,1 | - | - | 270 850,1 | |
| (в том числе средства муниципального дорожного фонда) |
| 20 850,1 | - | - | 20 850,1 | |
1. | Подпрограммы |
| | ||||
1.1. | Подпрограмма «Содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования города Костромы» | Ответственный исполнитель: Комитет городского хозяйства | 855 386,9 | 464 289,8 | 354 760,0 | 1 674 436,7 | |
| (в том числе средства муниципального дорожного фонда) |
| 210 631,1 | 464 289,8 | 354 760,0 | 1 029 680,9 | |
| - бюджет города |
| 408 185,8 | 364 289,8 | 354 760,0 | 1 127 235,6 | |
| (в том числе средства муниципального дорожного фонда) |
| 13 430,0 | 364 289,8 | 354 760,0 | 732 479,8 | |
| - областной бюджет |
| 176 351,0 | 100 000,0 | - | 276 351,0 | |
| (в том числе средства муниципального дорожного фонда) |
| 176 351,0 | 100 000,0 | - | 276 351,0 | |
| - федеральный бюджет |
| 270 850,1 | - | - | 270 850,1 | |
| (в том числе средства муниципального дорожного фонда) |
| 20 850,1 | 20 850,1 | | ||
1.1.1. | Строительство и реконструкция линейных объектов, элементов обустройства автомобильных дорог, инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд города Костромы, не относящихся к объектам капитального строительства (строительство светофорных объектов, реконструкция и строительство сетей ливневой канализации) |
| 9 679,1 | 12 123,8 | 4 760,0 | 26 562,9 | |
| - бюджет города |
| 9 679,1 | 12 123,8 | 4 760,0 | 26 562,9 | |
| (в том числе средства муниципального дорожного фонда) |
| 12 123,8 | 4 760,0 | 16 883,8 | | |
| - областной бюджет |
| | ||||
| - федеральный бюджет |
| | ||||
1.1.2. | Оплата исполнительных листов за работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог |
| 14 000,0 | 14 000,0 | | ||
| - бюджет города |
| 14 000,0 | 14 000,0 | | ||
| - областной бюджет |
| | ||||
| - федеральный бюджет |
| | ||||
1.1.3. | Устройство пешеходных ограждений |
| 1 000,0 | 1 000,0 | | ||
| - бюджет города |
| 1 000,0 | 1 000,0 | | ||
| - областной бюджет |
| | ||||
| - федеральный бюджет |
| | ||||
1.1.4. | Содержание и ремонт автомобильных дорог |
| 373 239,90 | 346 902,80 | 350 000,0 | 1 070 142,7 | |
| - бюджет города |
| 373 239,90 | 346 902,80 | 350 000,00 | 1 070 142,7 | |
| (в том числе средства муниципального дорожного фонда) |
| 13 430,00 | 346 902,80 | 350 000,0 | 710 332,8 | |
| - областной бюджет |
| | ||||
| - федеральный бюджет |
| | ||||
1.1.5. | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования города Костромы местного значения по улицам: Советской, Подлипаева, Сусанина Ивана, с устройством дополнительных полос для остановки общественного транспорта |
| 24 165,6 | 24 165,6 | | ||
| - бюджет города |
| 3 315,5 | 3 315,5 | | ||
| - областной бюджет |
| 0,0 | | |||
| (в том числе средства муниципального дорожного фонда) |
| 0,0 | | |||
| - федеральный бюджет |
| 20 850,1 | 20 850,1 | | ||
| (в том числе средства муниципального дорожного фонда) |
| 20 850,1 | 20 850,1 | | ||
1.1.6. | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
| 183 302,3 | 105 263,2 | 288 565,5 | | |
| - бюджет города |
| 6 951,3 | 5 263,2 | 12 214,5 | | |
| (в том числе средства муниципального дорожного фонда) |
| 5 263,2 | 5 263,2 | | ||
| - областной бюджет |
| 176 351,0 | 100 000,0 | 276 351,0 | | |
| (в том числе средства муниципального дорожного фонда) |
| 176 351,0 | 100 000,0 | 276 351,0 | | |
| - федеральный бюджет |
| | ||||
1.1.7. | Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства |
| 250 000,0 | 250 000,0 | | ||
| - бюджет города |
| - | - | 0,0 | 0,0 | |
| - областной бюджет |
| - | - | 0,0 | 0,0 | |
| - федеральный бюджет |
| 250 000,0 | 250 000,0 | | ||
1.2. | Подпрограмма «Обеспечение наружного освещения в городе Костроме» | Ответственный исполнитель: Комитет городского хозяйства | 81 634,7 | 90 341,3 | 90 880,0 | 262 856,0 | |
| - бюджет города |
| 81 634,7 | 90 341,3 | 90 880,0 | 262 856,0 | |
| - областной бюджет |
| | ||||
| - федеральный бюджет |
| | ||||
1.2.1. | Обеспечение поставки электроэнергии для уличного освещения, техническое обслуживание, реконструкция и ремонт сетей уличного освещения, работы по устройству дополнительных опор и светильников |
| 78 557,4 | 84 000,0 | 85 000,0 | 247 557,4 | |
| - бюджет города |
| 78 557,4 | 84 000,0 | 85 000,0 | 247 557,4 | |
| - областной бюджет |
| | ||||
| - федеральный бюджет |
| | ||||
1.2.2. | Строительство и реконструкция линейных объектов, элементов обустройства автомобильных дорог, инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд города Костромы, не относящихся к объектам капитального строительства (строительство объектов уличного освещения) |
| 3 077,3 | 6 341,3 | 5 880,0 | 15 298,6 | |
| - бюджет города |
| 3 077,3 | 6 341,3 | 5 880,0 | 15 298,6 | |
| - областной бюджет |
| | ||||
| - федеральный бюджет |
| | ||||
1.3. | Подпрограмма «Благоустройство и озеленение города Костромы» | Ответственный исполнитель: Комитет городского хозяйства | 166 512,2 | 162 491,4 | 148 312,2 | 477 315,8 | |
| - бюджет города |
| 165 320,7 | 161 979,2 | 147 800,0 | 475 099,9 | |
| - областной бюджет |
| 1 191,5 | 512,2 | 512,2 | 2 215,9 | |
| - федеральный бюджет |
| | ||||
1.3.1. | Содержание парков и скверов, уход за зелеными насаждениями, содержание мест массового отдыха (Смета на содержание МКУ "Чистый город") |
| 68 695,7 | 72 000,0 | 70 000,0 | 210 695,7 | |
| - бюджет города |
| 68 695,7 | 72 000,0 | 70 000,0 | 210 695,7 | |
| - областной бюджет |
| | ||||
| - федеральный бюджет |
| | ||||
1.3.2. | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет (субсидии на озеленение) |
| 4 967,0 | 4 967,0 | | ||
| - бюджет города |
| 4 967,0 | 4 967,0 | | ||
| - областной бюджет |
| | ||||
| - федеральный бюджет |
| | ||||
1.3.3. | Мероприятия по содержанию и благоустройству мест общего пользования (снос аварийных строений, праздничное оформление города) |
| 14 900,0 | 15 000,0 | 16 000,0 | 45 900,0 | |
| - бюджет города |
| 14 900,0 | 15 000,0 | 16 000,0 | 45 900,0 | |
| - областной бюджет |
| | ||||
| - федеральный бюджет |
| | ||||
1.3.4. | Организация общественных работ |
| 15 000,0 | 13 766,5 | 15 000,0 | 43 766,5 | |
| - бюджет города |
| 15 000,0 | 13 766,5 | 15 000,0 | 43 766,5 | |
| - областной бюджет |
| | ||||
| - федеральный бюджет |
| | ||||
1.3.5. | Организация работ по сбору,вывозу твердых бытовых отходов |
| 55 000,0 | 54 412,7 | 40 000,0 | 149 412,7 | |
| - бюджет города |
| 55 000,0 | 54 412,7 | 40 000,0 | 149 412,7 | |
| - областной бюджет |
| | ||||
| - федеральный бюджет |
| | ||||
1.3.6. | Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений (субсидии некоммерческим организациям МБУ "ЦПЖ" на выполнение муниципального задания и иные цели) |
| 7 949,5 | 7 312,2 | 7 312,2 | 22 573,9 | |
| - бюджет города |
| 6 758,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 20 358,0 | |
| - областной бюджет |
| 1 191,5 | 512,2 | 512,2 | 2 215,9 | |
| - федеральный бюджет |
| | ||||
1.4. | Подпрограмма «Содержание мест погребений» | Ответственный исполнитель: Комитет городского хозяйства | 14 872,2 | 20 000,0 | 20 000,0 | 54 872,2 | |
| - бюджет города |
| 14 872,2 | 20 000,0 | 20 000,0 | 54 872,2 |